Расширенный поиск
Закон Псковской области от 29.07.2004 № 369-ОЗЗ А К О Н ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2003 год Принят областным Собранием депутатов 22 июля 2004 года Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2003 год по доходам в сумме 4947778 тыс.рублей, по расходам в сумме 5132141 тыс.рублей, в том числе текущие расходы в сумме 4347779 тыс.рублей, капитальные расходы 520773 тыс.рублей, предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), за вычетом погашения 263589 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 184363 тыс.рублей. Статья 2. Утвердить исполнение: - по доходам областного бюджета за 2003 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; - по распределению расходов областного бюджета за 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону; - по распределению расходов областного бюджета за 2003 год по распорядителям и получателям бюджетных средств согласно приложению 3 к настоящему Закону. Статья 3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2003 году согласно приложению 4 к настоящему Закону. Статья 4. Утвердить объемы финансовой помощи из областного и федерального бюджетов за 2003 год согласно приложению 5 к настоящему Закону. Статья 5. Утвердить объемы предоставленных государственных гарантий области в 2003 году согласно приложению 6 к настоящему Закону. Статья 6. Утвердить расходы на выполнение областных целевых программ в 2003 году согласно приложению 7 к настоящему Закону. Статья 7. Утвердить объемы государственных внутренних заимствований Псковской области за 2003 год согласно приложению 8 к настоящему Закону. Статья 8. Утвердить расходы на выполнение законов Псковской области за 2003 год, имеющих социальную направленность, согласно приложению 9 к настоящему Закону. Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. И.о.Главы Администрации области А.А.Тулькин г.Псков от 29.07.2004 г. N 369-ОЗ Приложение 1 к Закону Псковской области "Oб утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2003 год" от 29.07.04 N 369-ОЗ Доходы областного бюджета за 2003 год тыс.руб. ___________________________________________________________________ Код Наименование Назначено Кассовое % дохода исполнение исполнения ___________________________________________________________________ 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1416312 1399149 98,8 ___________________________________________________________________ 1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 348345 408262 117,2 ___________________________________________________________________ 1010100 Налог на прибыль организаций 98642 97060 98,4 ___________________________________________________________________ 1010200 Налог на доходы физических лиц 248286 308333 124,2 ___________________________________________________________________ 1010400 Налог на игорный бизнес 1417 2869 202,5 ___________________________________________________________________ 1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. 621022 528425 85,1 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ___________________________________________________________________ 1020200 Акцизы по подакцизным 526627 444180 84,3 товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации ___________________________________________________________________ 1020400 Лицензионные и 960 1121 116,8 регистрационные сборы ___________________________________________________________________ 1020700 Налог с продаж 93435 83110 88,9 ___________________________________________________________________ 1020600 Налог на покупку 14 иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте ___________________________________________________________________ 1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34535 30668 88,8 ___________________________________________________________________ 1030100 Единый налог, взимаемый в 4572 11287 246,9 связи с применением упрощенной системы налогообложения ___________________________________________________________________ 1030200 Единый налог на вмененный 29963 19381 64,7 доход для отдельных видов деятельности ___________________________________________________________________ 1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 106110 113408 106,9 ___________________________________________________________________ 1040200 Налог на имущество предприятий 106110 113408 106,9 ___________________________________________________________________ 1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 106000 132139 124,7 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ___________________________________________________________________ 1050100 Платежи за пользование 551 недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) ___________________________________________________________________ 1050300 Налог на добычу полезных 3600 2730 75,8 ископаемых ___________________________________________________________________ 1050400 Платежи за пользование 18650 22299 119,6 лесным фондом, в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню ___________________________________________________________________ 1050500 Плата за пользование 30100 45572 151,4 водными объектами ___________________________________________________________________ 1050600 Плата за нормативные и 5780 сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов ___________________________________________________________________ 1050700 Земельный налог 52400 53253 101,6 ___________________________________________________________________ 1050800 Плата за право пользования 1250 1457 116,6 объектами животного мира ___________________________________________________________________ 1050900 Отчисления на 497 воспроизводство минерально- сырьевой базы ___________________________________________________________________ 1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ 200300 186247 93,0 И СБОРЫ ___________________________________________________________________ 1400300 Прочие федеральные налоги 111300 96370 86,6 ___________________________________________________________________ 1400400 Налоги субъектов Российской 89000 89877 101,0 Федерации ___________________________________________________________________ 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105574 121511 115,1 ___________________________________________________________________ 2010000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 70981 90207 127,1 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ___________________________________________________________________ 2010100 Дивиденды по акциям, 17 находящимся в государственной и муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 2010200 Доходы от сдачи в аренду 16243 32072 197,5 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 2010400 Проценты, полученные от 2252 484 21,5 предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны ___________________________________________________________________ 2010600 Доходы от оказания услуг 8420 10898 129,4 или компенсации затрат государства ___________________________________________________________________ 2010800 Платежи от государственных 279 и муниципальных организаций ___________________________________________________________________ 2012000 Доходы от продажи 202 оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей ___________________________________________________________________ 2019000 Прочие поступления от 44066 46255 105,0 использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций ___________________________________________________________________ 2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 30001 25228 84,1 СБОРЫ ___________________________________________________________________ 2060100 Сборы, взимаемые 29460 24630 83,6 Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) ___________________________________________________________________ 2064000 Прочие платежи, взимаемые 541 598 110,5 государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций ___________________________________________________________________ 2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 4522 5842 129,2 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ___________________________________________________________________ 2070300 Административные штрафы и 4092 5285 129,2 иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения ___________________________________________________________________ 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, 430 557 129,5 виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей ___________________________________________________________________ 2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 234 334,3 ___________________________________________________________________ 2090200 Прочие доходы 70 234 334,3 ___________________________________________________________________ 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 3435401 3419706 99,5 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ___________________________________________________________________ 3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 3429709 3414207 99,5 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ___________________________________________________________________ 3020100 Дотации от других бюджетов 2534586 2534586 100,0 бюджетной системы Российской Федерации ___________________________________________________________________ из них ___________________________________________________________________ 3020111 Дотации на выравнивание 2141327 2141327 100,0 уровня бюджетной обеспеченности ___________________________________________________________________ 3020113 Дотации на возмещение 310543 310543 100,0 убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ___________________________________________________________________ 3020200 Субвенции от других 445797 430295 96,5 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ___________________________________________________________________ из них ___________________________________________________________________ Прочие субвенции (на 80500 80500 100,0 дорожное хозяйство) ___________________________________________________________________ 3020300 Средства, получаемые по 56942 56942 100,0 взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти ___________________________________________________________________ 3020400 Субсидии от других 392384 392384 100,0 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ___________________________________________________________________ Прочие субсидии (на 295459 295459 100,0 дорожное хозяйство) ___________________________________________________________________ 3070000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 5692 5499 96,6 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ___________________________________________________________________ 5000000 ДОХОДЫ ОТ 7944 7412 93,3 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ___________________________________________________________________ 5030000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7944 7412 93,3 ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ___________________________________________________________________ 5030100 Безвозмездные поступления 7944 7412 93,3 текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ___________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 4965231 4947778 99,6 ___________________________________________________________________ Приложение 2 к Закону Псковской области "Oб утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2003 год" от 29.07.04 N 369-ОЗ Распределение средств областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2003 год тыс.руб. ___________________________________________________________________________________________ N Код Наименование разделов, Уточненные Кассовое % n/n функциональной целевых статей и видов годовые исполнение исполнения классификации расходов назначения с начала ___________________________ года код код код раздела и целевой вида подраздела статьи расходов ___________________________________________________________________________________________ 1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 180247 166716 92,5 И МЕСТНОE САМОУПРАВЛЕНИЕ ___________________________________________________________________________________________ 0102 Функционирование 24135 17155 71,1 законодательного (представительного) органа государственной власти ___________________________________________________________________________________________ 0102 021 000 - Содержание главы 875 848 96,9 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0102 021 009 денежное содержание главы 475 463 97,5 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0102 021 028 представительские расходы 400 385 96,3 ___________________________________________________________________________________________ 0102 023 000 - Содержание членов 2147 2043 95,2 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0102 023 032 денежное содержание членов 2147 2043 95,2 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0102 025 000 - Обеспечение деятельности 21113 14264 67,6 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0102 025 027 денежное содержание аппарата 11484 10783 93,9 ___________________________________________________________________________________________ 0102 025 029 расходы на содержание аппарата 9629 3481 36,2 ___________________________________________________________________________________________ 0103 Функционирование 150343 144442 96,1 исполнительных органов власти ___________________________________________________________________________________________ 0103 034 000 - Содержание главы 4248 4045 95,2 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей ___________________________________________________________________________________________ 0103 034 033 денежное содержание главы 4248 4045 95,2 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей ___________________________________________________________________________________________ 0103 036 000 - Обеспечение деятельности 121505 116613 96,0 исполнительной власти субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0103 036 027 денежное содержание аппарата 87614 86588 98,8 ___________________________________________________________________________________________ 0103 036 028 представительские расходы 703 655 93,2 ___________________________________________________________________________________________ 0103 036 029 расходы на содержание аппарата 33188 29370 88,5 ___________________________________________________________________________________________ 0103 038 000 - Территориальные органы 24590 23784 96,7 ___________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 21311 20919 98,2 ___________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 3279 2865 87,4 ___________________________________________________________________________________________ 0105 Прочие расходы на 5769 5119 88,7 общегосударственное управление ___________________________________________________________________________________________ 0105 039 000 - Расходы на 1462 946 64,7 общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) ___________________________________________________________________________________________ 0105 039 075 содержание подведомственных 1462 946 64,7 структур ___________________________________________________________________________________________ 0105 041 000 - Государственная поддержка 4307 4173 96,9 архивной службы ___________________________________________________________________________________________ 0105 041 075 содержание подведомственных 4307 4173 96,9 структур ___________________________________________________________________________________________ 2 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 13270 10371 78,2 ___________________________________________________________________________________________ 0201 Федеральная судебная система 13270 10371 78,2 ___________________________________________________________________________________________ 0201 064 000 - Обеспечение деятельности 13270 10371 78,2 мировых судей ___________________________________________________________________________________________ 0201 064 027 денежное содержание аппарата 7530 6252 83,0 ___________________________________________________________________________________________ 0201 064 029 расходы на содержание аппарата 5740 4119 71,8 ___________________________________________________________________________________________ 3 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 168507 151134 89,7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ___________________________________________________________________________________________ 0501 Органы внутренних дел 168507 151134 89,7 ___________________________________________________________________________________________ 0501 601 000 - Обеспечение личного 168507 151134 89,7 состава войск (сил) ___________________________________________________________________________________________ 0501 601 075 содержание подведомственных 168507 151134 89,7 структур ___________________________________________________________________________________________ 4 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 396716 348550 87,9 И СТРОИТЕЛЬСТВО ___________________________________________________________________________________________ 0701 Топливно-энергетический 20020 14625 73,1 комплекс ___________________________________________________________________________________________ 0701 293 000 - Государственная поддержка 20020 14625 73,1 энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0701 293 290 целевые субсидии и субвенции 7050 1925 27,3 ___________________________________________________________________________________________ 0701 293 441 субсидии на услуги, 12970 12700 97,9 предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0705 Другие отрасли промышленности 104640 85893 82,1 ___________________________________________________________________________________________ 0705 302 000 - Государственная поддержка 104640 85893 82,1 отраслей промышленности ___________________________________________________________________________________________ 0705 302 290 целевые субсидии и субвенции 104640 85893 82,1 ___________________________________________________________________________________________ 0707 Cтроительство, архитектура 272056 248032 91,2 ___________________________________________________________________________________________ 0707 313 000 - Государственные капитальные 191078 168611 88,2 вложения ___________________________________________________________________________________________ 0707 313 198 государственные капитальные 191078 168611 88,2 вложения на безвозвратной основе ___________________________________________________________________________________________ 2103 476 000 - Средства федерального 2200 2200 100,0 бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ ___________________________________________________________________________________________ 2103 476 559 субсидии на реализацию 2200 2200 100,0 федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета ___________________________________________________________________________________________ 0707 522 000 - Средства бюджетов 2778 1292 46,5 субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 0707 522 198 государственные капитальные 2778 1292 46,5 вложения на безвозвратной основе ___________________________________________________________________________________________ 0707 633 000 Федеральная целевая программа 25000 25000 100,0 "Жилище" на 2002-2010 годы ___________________________________________________________________________________________ 0707 633 752 Подпрограмма "Реформирование 25000 25000 100,0 и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" ___________________________________________________________________________________________ 0707 677 000 - Федеральная целевая 39000 38929 99,8 программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" ___________________________________________________________________________________________ 0707 677 457 Федеральная целевая программа 39000 38929 99,8 "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" ___________________________________________________________________________________________ 0707 641 000 Федеральная целевая программа 2000 2000 100,0 "Молодежь России (2001-2005 годы)" ___________________________________________________________________________________________ 0707 641 736 Подпрограмма "Физическое 2000 2000 100,0 воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002-2005 годы)" ___________________________________________________________________________________________ 0707 649 000 - Федеральная целевая 2000 2000 100,0 программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" ___________________________________________________________________________________________ 0707 649 796 Подпрограмма "О мерах по 2000 2000 100,0 развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" ___________________________________________________________________________________________ 2103 640 000 Федеральная целевая 8000 8000 100,0 программа "Дети России" (2001-2002 годы) ___________________________________________________________________________________________ 2103 640 733 Президентская программа 8000 8000 100,0 "Дети-сироты" (2001-2002 годы) ___________________________________________________________________________________________ 5 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 118792 93940 79,1 РЫБОЛОВСТВО ___________________________________________________________________________________________ 0801 Сельскохозяйственное 107018 90093 84,2 производство ___________________________________________________________________________________________ 0801 340 000 - Государственная поддержка 94450 79231 83,9 программ и мероприятий по развитию животноводства ___________________________________________________________________________________________ 0801 340 210 субсидии на животноводческую 91370 76553 83,8 продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 0801 340 290 целевые субсидии и субвенции 3080 2678 86,9 ___________________________________________________________________________________________ 0801 341 000 - Государственная поддержка 3033 2269 74,8 программ и мероприятий по развитию растениеводства ___________________________________________________________________________________________ 0801 341 290 целевые субсидии и субвенции 3033 2269 74,8 ___________________________________________________________________________________________ 0801 342 000 - Прочие расходы в области 1685 1353 80,3 сельского хозяйства ___________________________________________________________________________________________ 0801 342 215 субсидии на отопление 1340 1048 78,2 жилого фонда и теплиц ___________________________________________________________________________________________ 0801 342 397 прочие расходы, не 345 305 88,4 отнесенные к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 0801 345 000 - Государственная поддержка 7307 7003 95,8 мероприятий по коренному улучшению земель ___________________________________________________________________________________________ 0801 345 212 мероприятия по улучшению 7307 7003 95,8 землеустройства и землепользования ___________________________________________________________________________________________ 0801 515 000 - Прочие расходы, не 543 237 43,6 отнесенные к другим целевым статьям ___________________________________________________________________________________________ 0801 515 463 субсидирование процентных 543 237 43,6 ставок по привлеченным кредитам ___________________________________________________________________________________________ 0802 Земельные ресурсы 7990 3622 45,3 ___________________________________________________________________________________________ 0802 344 000 - Мероприятия по улучшению 7990 3622 45,3 землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога ___________________________________________________________________________________________ 0802 344 212 мероприятия по улучшению 2900 860 29,7 землеустройства и землепользования ___________________________________________________________________________________________ 0802 344 213 ведение государственного 5090 2762 54,3 кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов ___________________________________________________________________________________________ 0803 Заготовка и хранение -449 сельскохозяйственной продукции ___________________________________________________________________________________________ 0803 348 000 - Формирование региональных -449 продовольственных фондов ___________________________________________________________________________________________ 0803 348 229 расходы по формированию -449 региональных продовольственных фондов ___________________________________________________________________________________________ 0805 Прочие мероприятия в области 3784 674 17,8 сельского хозяйства ___________________________________________________________________________________________ 0805 342 000 - Прочие расходы в области 812 674 83,0 сельского хозяйства ___________________________________________________________________________________________ 0805 342 075 содержание подведомственных 50 49 98,0 структур ___________________________________________________________________________________________ 0805 342 397 прочие расходы, не отнесенные 762 625 82,0 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 0805 522 000 - Средства бюджетов субъектов 2972 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 0805 522 397 прочие расходы, не отнесенные 2972 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 6 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 13680 6632 48,5 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ___________________________________________________________________________________________ 0902 Лесные ресурсы 12820 6202 48,4 ___________________________________________________________________________________________ 0902 361 000 - Финансирование лесоохранных 12820 6202 48,4 и лесовосстановительных мероприятий ___________________________________________________________________________________________ 0902 361 233 финансирование лесоохранных 12820 6202 48,4 и лесовосстановительных мероприятий ___________________________________________________________________________________________ 0903 Охрана окружающей природной 860 430 50,0 среды, животного и растительного мира ___________________________________________________________________________________________ 0903 362 000 - Финансирование мероприятий 860 430 50,0 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы ___________________________________________________________________________________________ 0903 362 407 субсидии на природоохранные 860 430 50,0 мероприятия ___________________________________________________________________________________________ 7 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 73210 57352 78,3 ___________________________________________________________________________________________ 1001 Автомобильный транспорт 48630 48621 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1001 372 000 - Государственная поддержка 48630 48621 100,0 автомобильного транспорта ___________________________________________________________________________________________ 1001 372 290 целевые субсидии и субвенции 48630 48621 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1002 Железнодорожный транспорт 24030 8231 34,3 ___________________________________________________________________________________________ 1002 370 000 - Государственная поддержка 24030 8231 34,3 железнодорожного транспорта ___________________________________________________________________________________________ 1002 370 290 целевые субсидии и субвенции 24030 8231 34,3 ___________________________________________________________________________________________ 1004 Водный транспорт 550 500 90,9 ___________________________________________________________________________________________ 1004 375 000 - Государственная поддержка 550 500 90,9 речного транспорта ___________________________________________________________________________________________ 1004 375 290 целевые субсидии и субвенции 550 500 90,9 ___________________________________________________________________________________________ 8 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 500 350 70,0 ___________________________________________________________________________________________ 1102 Прочие мероприятия по развитию 500 350 70,0 рыночной инфраструктуры ___________________________________________________________________________________________ 1102 522 000 - Средства бюджетов субъектов 500 350 70,0 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 1102 522 397 прочие расходы, не отнесенные 500 350 70,0 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 9 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 146012 141730 97,1 ___________________________________________________________________________________________ 1201 Жилищное хозяйство 4820 3853 79,9 ___________________________________________________________________________________________ 1201 310 000 - Государственная поддержка 4820 3853 79,9 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 1201 310 397 прочие расходы, не отнесенные 4820 3853 79,9 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1202 Коммунальное хозяйство 5840 3613 61,9 ___________________________________________________________________________________________ 1202 311 000 - Государственная поддержка 5840 3613 61,9 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 1202 311 397 прочие расходы, не отнесенные 5840 3613 61,9 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1203 Прочие структуры и 135352 134264 99,2 мероприятия жилищно- коммунального хозяйства ___________________________________________________________________________________________ 1203 312 000 - Прочие расходы на жилищно- 135352 134264 99,2 коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 1203 312 444 расходы на прочие структуры 135352 134264 99,2 и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 10 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 89264 84751 94,9 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ___________________________________________________________________________________________ 1302 Предупреждение и ликвидация 17934 17709 98,7 последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ___________________________________________________________________________________________ 1302 601 000 - Обеспечение личного 17934 17709 98,7 состава войск (сил) ___________________________________________________________________________________________ 1302 601 075 содержание подведомственных 17934 17709 98,7 структур ___________________________________________________________________________________________ 1304 Государственная 71330 67042 94,0 противопожарная служба МЧС России ___________________________________________________________________________________________ 1304 601 000 - Обеспечение личного 71330 67042 94,0 состава войск (сил) ___________________________________________________________________________________________ 1304 601 075 содержание подведомственных 71330 67042 94,0 структур ___________________________________________________________________________________________ 11 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 225801 219579 97,2 ___________________________________________________________________________________________ 1401 Дошкольное образование 1605 1605 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1401 400 000 - Ведомственные расходы на 1605 1605 100,0 образование ___________________________________________________________________________________________ 1401 400 259 детские дошкольные учреждения 1605 1605 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1402 Общее образование 138864 138565 99,8 ___________________________________________________________________________________________ 1402 400 000 - Ведомственные расходы на 138864 138565 99,8 образование ___________________________________________________________________________________________ 1402 400 262 вечерние и заочные средние 2133 2112 99,0 общеобразовательные школы ___________________________________________________________________________________________ 1402 400 263 школы-интернаты 125350 125094 99,8 ___________________________________________________________________________________________ 1402 400 264 учреждения по внешкольной 8293 8271 99,7 работе с детьми ___________________________________________________________________________________________ 1402 400 265 детские дома 3088 3088 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1403 Начальное профессиональное 2933 2933 100,0 образование ___________________________________________________________________________________________ 1403 400 000 - Ведомственные расходы на 2933 2933 100,0 образование ___________________________________________________________________________________________ 1403 400 267 специальные 2933 2933 100,0 профессионально-технические училища ___________________________________________________________________________________________ 1404 Среднее профессиональное 38744 36187 93,4 образование ___________________________________________________________________________________________ 1404 400 000 - Ведомственные расходы на 38744 36187 93,4 образование ___________________________________________________________________________________________ 1404 400 268 средние специальные учебные 38744 36187 93,4 заведения ___________________________________________________________________________________________ 1405 Переподготовка и повышение 13039 12893 98,9 квалификации ___________________________________________________________________________________________ 1405 400 000 - Ведомственные расходы на 10701 10701 100,0 образование ___________________________________________________________________________________________ 1405 400 269 институты повышения 10701 10701 100,0 квалификации ___________________________________________________________________________________________ 1405 400 000 - Ведомственные расходы на 2338 2192 93,8 образование ___________________________________________________________________________________________ 1405 400 270 учебные заведения и курсы 2338 2192 93,8 по переподготовке кадров ___________________________________________________________________________________________ 1406 Высшие учебные заведения 55 55 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1406 400 000 - Ведомственные расходы на 55 55 100,0 образование ___________________________________________________________________________________________ 1406 400 271 высшие учебные заведения 55 55 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1407 Прочие расходы в области 30561 27341 89,5 образования ___________________________________________________________________________________________ 1407 400 000 - Ведомственные расходы на 14639 13664 93,3 образование ___________________________________________________________________________________________ 1407 400 272 прочие учреждения и 14639 13664 93,3 мероприятия в области образования ___________________________________________________________________________________________ 1407 515 000 - Прочие расходы, не 287 287 100,0 отнесенные к другим целевым статьям ___________________________________________________________________________________________ 1407 515 386 расходы бюджетов субъектов 287 287 100,0 Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности ___________________________________________________________________________________________ 1407 522 000 - Средства бюджетов субъектов 15635 13390 85,6 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 1407 522 397 прочие расходы, не отнесенные 15635 13390 85,6 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 12 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 95195 92998 97,7 ___________________________________________________________________________________________ 1501 Культура и искусство 61439 60718 98,8 ___________________________________________________________________________________________ 1501 410 000 - Ведомственные расходы на 32751 32507 99,3 культуру и искусство ___________________________________________________________________________________________ 1501 410 280 дворцы и дома культуры, 2569 2569 100,0 другие учреждения клубного типа ___________________________________________________________________________________________ 1501 410 283 музеи и постоянные выставки 16131 16130 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1501 410 284 библиотеки 14051 13808 98,3 ___________________________________________________________________________________________ 1501 411 000 - Государственная поддержка 13583 13478 99,2 театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств ___________________________________________________________________________________________ 1501 411 281 театры, концертные 13583 13478 99,2 организации и другие организации исполнительских искусств ___________________________________________________________________________________________ 1501 412 000 - Прочие ведомственные 15105 14733 97,5 расходы в области культуры и искусства ___________________________________________________________________________________________ 1501 412 287 прочие учреждения и 15105 14733 97,5 мероприятия в области культуры и искусства ___________________________________________________________________________________________ 1503 Прочие мероприятия в области 33756 32280 95,6 культуры и искусства ___________________________________________________________________________________________ 1503 515 000 - Прочие расходы, не 81 81 100,0 отнесенные к другим целевым статьям ___________________________________________________________________________________________ 1503 515 386 расходы бюджетов субъектов 81 81 100,0 Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности ___________________________________________________________________________________________ 1407 522 000 - Средства бюджетов субъектов 33675 32199 95,6 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 1407 522 397 прочие расходы, не отнесенные 33675 32199 95,6 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 13 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 13950 13162 94,4 ___________________________________________________________________________________________ 1602 Периодическая печать и издательства 13950 13162 94,4 ___________________________________________________________________________________________ 1602 423 000 - Государственная поддержка 8020 7842 97,8 периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти ___________________________________________________________________________________________ 1602 423 290 целевые субсидии и субвенции 8020 7842 97,8 ___________________________________________________________________________________________ 1602 425 000 - Государственная поддержка 5930 5320 89,7 районных (городских) газет ___________________________________________________________________________________________ 1602 425 292 оплата расходов, связанных 5930 5320 89,7 с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) ___________________________________________________________________________________________ 14 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 397916 370793 93,2 КУЛЬТУРА ___________________________________________________________________________________________ 1701 Здравоохранение 349751 322828 92,3 ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 000 - Ведомственные расходы на 327348 314946 96,2 здравоохранение ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 300 больницы, родильные дома, 258855 251781 97,3 клиники, госпитали ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 301 поликлиники, амбулатории, 12946 10127 78,2 диагностические центры ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 303 станции переливания крови 8800 7424 84,4 ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 304 дома ребенка 9953 9880 99,3 ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 306 санатории для больных 11047 10927 98,9 туберкулезом ___________________________________________________________________________________________ 1701 430 310 прочие учреждения и 25747 24807 96,3 мероприятия в области здравоохранения ___________________________________________________________________________________________ 1701 515 000 - Прочие расходы, не 451 132 29,3 отнесенные к другим целевым статьям ___________________________________________________________________________________________ 1701 515 386 расходы бюджетов субъектов 451 132 29,3 Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности ___________________________________________________________________________________________ 1701 522 000 - Средства бюджетов субъектов 21952 7750 35,3 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 1701 522 397 прочие расходы, не отнесенные 21952 7750 35,3 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1703 Физическая культура и спорт 15911 15711 98,7 ___________________________________________________________________________________________ 1703 433 000 - Финансирование части 10596 10596 100,0 расходов на содержание спортивных команд ___________________________________________________________________________________________ 1703 433 314 прочие учреждения и 10596 10596 100,0 мероприятия в области физической культуры и спорта ___________________________________________________________________________________________ 1703 434 000 - Ведомственные расходы на 4095 4095 100,0 физическую культуру и спорт ___________________________________________________________________________________________ 1703 434 314 прочие учреждения и 4095 4095 100,0 мероприятия в области физической культуры и спорта ___________________________________________________________________________________________ 1703 522 000 - Средства бюджетов субъектов 1220 1020 83,6 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 1703 522 397 прочие расходы, не отнесенные 1220 1020 83,6 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1704 Обязательное медицинское 32254 32254 100,0 страхование ___________________________________________________________________________________________ 1704 428 000 - Расходы на финансирование 32254 32254 100,0 территориальной программы обязательного медицинского страхования ___________________________________________________________________________________________ 1704 428 316 средства бюджета на 32254 32254 100,0 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования ___________________________________________________________________________________________ 15 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 584663 513424 87,8 ___________________________________________________________________________________________ 1801 Учреждения социального 149565 131982 88,2 обеспечения и службы занятости ___________________________________________________________________________________________ 1801 440 000 - Ведомственные расходы в 148933 131496 88,3 области социального обеспечения ___________________________________________________________________________________________ 1801 440 320 дома-интернаты для 111371 97494 87,5 престарелых и инвалидов ___________________________________________________________________________________________ 1801 440 321 учреждения по обучению 6110 5829 95,4 инвалидов ___________________________________________________________________________________________ 1801 440 323 прочие учреждения и 31452 28173 89,6 мероприятия в области социальной политики ___________________________________________________________________________________________ 1801 515 000 - Прочие расходы, не 632 486 76,9 отнесенные к другим целевым статьям ___________________________________________________________________________________________ 1801 515 386 расходы бюджетов субъектов 632 486 76,9 Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности ___________________________________________________________________________________________ 1802 Социальная помощь 26095 23686 90,8 ___________________________________________________________________________________________ 1802 440 000 - Ведомственные расходы в 2817 2816 100,0 области социального обеспечения ___________________________________________________________________________________________ 1802 440 322 пособия и социальная помощь 2817 2816 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1802 442 000 - Выплата пенсий и пособий 23278 20870 89,7 другим категориям граждан ___________________________________________________________________________________________ 1802 442 322 пособия и социальная помощь 20238 17869 88,3 ___________________________________________________________________________________________ 1802 442 326 выплата пенсий и пособий 3040 3001 98,7 ___________________________________________________________________________________________ 1806 Прочие мероприятия в области 303345 254478 83,9 социальной политики ___________________________________________________________________________________________ 1806 351 000 - Расходы на реализацию льгот, 377 377 100,0 установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ___________________________________________________________________________________________ 1806 351 290 целевые субсидии и субвенции 377 377 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 1806 484 000 Расходы на реализацию льгот, 2789 2290 82,1 установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ___________________________________________________________________________________________ 1806 484 327 расходы на изготовление и 1278 827 64,7 ремонт протезно-ортопедических изделий ___________________________________________________________________________________________ 1806 484 334 расходы на оплату установки 210 209 99,5 телефона ветеранам и инвалидами и его использование ___________________________________________________________________________________________ 1806 484 345 расходы на оплату жилищно- 1300 1253 96,4 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам ___________________________________________________________________________________________ 1806 484 347 компенсация инвалидам расходов 1 1 100,0 на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 000 - Фонд компенсаций 156174 155242 99,4 ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 328 расходы на обеспечение 740 740 100,0 инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 329 расходы на санаторно-курортное 1400 1400 100,0 лечение ветеранов и инвалидов ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 333 расходы на оплату проезда 18826 18608 98,8 ветеранов и инвалидов ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 334 расходы на оплату установки 11021 11021 100,0 телефона ветеранам и инвалидам и его использование ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 345 расходы на оплату 105214 105213 100,0 жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 346 расходы на приобретение и 147 147 100,0 доставку топлива ветеранам ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 347 компенсация инвалидам расходов 1 1 100,0 на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 348 расходы на обеспечение 11000 11000 100,0 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 397 прочие расходы, не отнесенные 3431 3431 100,0 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1806 489 558 расходы бюджетов субъектов 4394 3681 83,8 Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 000 - Расходы на реализацию льгот, 123778 84535 68,3 установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 329 расходы на санаторно-курортное 2270 1164 51,3 лечение ветеранов и инвалидов ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 333 расходы на оплату проезда 50168 26787 53,4 ветеранов и инвалидов ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 345 расходы на оплату 49784 48083 96,6 жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 346 расходы на приобретение и 2570 280 10,9 доставку топлива ветеранам ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 347 компенсация инвалидам расходов 890 890 100,0 на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 348 расходы на обеспечение 8755 4345 49,6 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов ___________________________________________________________________________________________ 1806 498 397 прочие расходы, не отнесенные 9341 2986 32,0 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1806 515 000 - Прочие расходы, не отнесенные 1707 1231 72,1 к другим целевым статьям ___________________________________________________________________________________________ 1806 515 397 прочие расходы, не отнесенные 1707 1231 72,1 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1806 522 000 - Средства бюджетов субъектов 18520 10803 58,3 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 1806 522 397 прочие расходы, не отнесенные 18520 10803 58,3 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 1807 Государственные пособия 105658 103278 97,7 гражданам, имеющим детей ___________________________________________________________________________________________ 1807 452 000 - Выплата государственных 8320 6309 75,8 пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала ___________________________________________________________________________________________ 1807 452 324 выплата государственных 8320 6309 75,8 пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала ___________________________________________________________________________________________ 1807 489 000 - Фонд компенсаций 97338 96969 99,6 ___________________________________________________________________________________________ 1807 489 470 субвенции на реализацию 97338 96969 99,6 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ___________________________________________________________________________________________ 16 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 43479 25884 59,5 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ___________________________________________________________________________________________ 1901 Обслуживание государственного 43479 25884 59,5 и муниципального внутреннего долга ___________________________________________________________________________________________ 1901 460 000 - Процентные платежи по 43479 25884 59,5 государственному внутреннему долгу ___________________________________________________________________________________________ 1901 460 330 выплата процентов по 43479 25884 59,5 государственному долгу ___________________________________________________________________________________________ 17 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 1638541 1566180 95,6 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ___________________________________________________________________________________________ 2101 - Финансовая помощь бюджетам 1536556 1482025 96,5 других уровней ___________________________________________________________________________________________ 2101 352 000 - Фонд софинансирования 51130 51130 100,0 социальных расходов ___________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из 51130 51130 100,0 бюджетов субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 2101 481 000 - Региональный фонд 946305 946305 100,0 финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 946305 946305 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ___________________________________________________________________________________________ 2101 483 000 - Средства, передаваемые по 65802 44935 68,3 взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти ___________________________________________________________________________________________ 2101 483 358 средства, передаваемые для 45202 24335 53,8 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня ___________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 20600 20600 100,0 по взаимным расчетам ___________________________________________________________________________________________ 2101 485 000 - Дотации и субвенции 463037 429373 92,7 ___________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 152494 118830 77,9 ___________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение 310543 310543 100,0 расходов по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ___________________________________________________________________________________________ 2101 489 000 - Фонд компенсаций 10282 10282 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 10282 10282 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ___________________________________________________________________________________________ 2103 Мероприятия в области 101985 84155 82,5 регионального развития ___________________________________________________________________________________________ 2103 313 000 - Государственные капитальные 17900 17900 100,0 вложения ___________________________________________________________________________________________ 2103 313 198 государственные капитальные 17900 17900 100,0 вложения на безвозвратной основе ___________________________________________________________________________________________ 2103 522 000 - Средства бюджетов субъектов 5405 2575 47,6 Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ ___________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 5405 2575 47,6 ___________________________________________________________________________________________ 2103 633 000 - Федеральная целевая программа 78680 63680 80,9 "Жилище" на 2002-2010 годы ___________________________________________________________________________________________ 2103 633 752 подпрограмма "Реформирование 28000 28000 100,0 и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" ___________________________________________________________________________________________ 2103 633 753 Подпрограмма "Обеспечение 680 680 100,0 жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" ___________________________________________________________________________________________ 2103 633 756 Подпрограмма "Переселение 50000 35000 70,0 граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" ___________________________________________________________________________________________ 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 375959 375959 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 2601 Дорожное хозяйство 375959 375959 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 2601 479 000 - Государственная поддержка 375959 375959 100,0 дорожного хозяйства ___________________________________________________________________________________________ 2601 479 290 целевые субсидии и субвенции 375959 375959 100,0 ___________________________________________________________________________________________ 18 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 94828 355298 374,7 ___________________________________________________________________________________________ 3001 Резервные фонды 11416 10021 87,8 ___________________________________________________________________________________________ 3001 510 000 - Резервные фонды 11416 10021 87,8 ___________________________________________________________________________________________ 3001 510 435 формирование резервных 11416 10021 87,8 фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 3002 Проведение выборов и 6051 3605 59,6 референдумов ___________________________________________________________________________________________ 3002 294 000 - Cодержание членов 719 710 98,7 избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий ___________________________________________________________________________________________ 3302 294 027 денежное содержание аппарата 719 710 98,7 ___________________________________________________________________________________________ 3002 295 000 - Обеспечение деятельности 2532 2103 83,1 избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 3002 295 027 денежное содержание аппарата 2297 2020 87,9 ___________________________________________________________________________________________ 3002 295 029 расходы на содержание аппарата 235 83 35,3 ___________________________________________________________________________________________ 3002 511 000 - Расходы на проведение 2800 792 28,3 выборов и референдумов ___________________________________________________________________________________________ 3002 511 394 выборы в органы 2800 792 28,3 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления ___________________________________________________________________________________________ 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные -18757 264038 ссуды) ___________________________________________________________________________________________ 3003 514 000 - Бюджетные кредиты -18757 264038 (бюджетные ссуды) ___________________________________________________________________________________________ 3003 514 399 другие ссуды -18757 264038 ___________________________________________________________________________________________ предоставление бюджетных 386945 473567 122,4 кредитов (бюджетных ссуд) ___________________________________________________________________________________________ возврат бюджетных кредитов 405702 209529 51,6 (бюджетных ссуд) ___________________________________________________________________________________________ 3004 Прочие расходы, не отнесенные 96118 77634 80,8 к другим подразделам ___________________________________________________________________________________________ 3004 515 381 обеспечение деятельности 10646 8794 82,6 военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации ___________________________________________________________________________________________ 3004 515 397 прочие расходы, не отнесенные 85472 68840 80,5 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ 19 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 480130 537338 111,9 ___________________________________________________________________________________________ 3111 Территориальные дорожные 480130 537338 111,9 фонды ___________________________________________________________________________________________ 3111 520 000 - Расходы за счет целевого 480130 537338 111,9 фонда, консолидируемого в бюджете ___________________________________________________________________________________________ 3111 520 397 прочие расходы, не отнесенные 480130 537338 111,9 к другим видам расходов ___________________________________________________________________________________________ ВСЕГО РАСХОДОВ 5150660 5132141 99,6 ___________________________________________________________________________________________ Приложение 3 к Закону Псковской области "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2003 год" от 29.07.04 N 369-ОЗ Распределение средств областного бюджета по распорядителям и получателям бюджетных средств за 2003 год тыс.руб. ____________________________________________________________________________________________ N код Наименование распорядителей Уточненные Кассовое % n/n функциональной и получателей средств годовые исполнение исполнения классификации областного бюджета и видов назначения ___________________________ расходов функциональной код код код классификации раздела и целевой вида подраздела статьи расходов ____________________________________________________________________________________________ 1 Псковское областное Собрание 24135 17155 71,1 депутатов ____________________________________________________________________________________________ 0102 021 009 денежное содержание главы 475 463 97,5 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 0102 021 028 представительские расходы 400 385 96,3 ____________________________________________________________________________________________ 0102 023 032 денежное содержание членов 2147 2043 95,2 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 0102 025 027 денежное содержание аппарата 11484 10783 93,9 ____________________________________________________________________________________________ 0102 025 029 расходы на содержание аппарата 9629 3481 36,2 ____________________________________________________________________________________________ 2 Администрация Псковской 51092 47391 92,8 области ____________________________________________________________________________________________ 0103 034 033 денежное содержание главы 3160 2988 94,6 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей ____________________________________________________________________________________________ 0103 036 027 денежное содержание аппарата 24176 23773 98,3 ____________________________________________________________________________________________ 0103 036 028 представительские расходы 531 512 96,4 ____________________________________________________________________________________________ 0103 036 029 расходы на содержание аппарата 10521 10227 97,2 ____________________________________________________________________________________________ 0105 039 075 содержание подведомственных 1462 946 64,7 структур ____________________________________________________________________________________________ 1405 400 270 учебные заведения и курсы по 713 698 97,9 переподготовке кадров ____________________________________________________________________________________________ 1407 522 397 прочие расходы, не отнесенные 200 141 70,5 к другим видам расходов ____________________________________________________________________________________________ 1407 522 397 в том числе программа 200 141 70,5 "Подготовка и переподготовка кадров государственных органов власти области, местного самоуправления, подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Псковской области на 2002-2004 годы" ____________________________________________________________________________________________ 3001 510 435 формирование резервных фондов 449 437 97,3 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 3004 515 397 прочие расходы, не отнесенные 9880 7669 77,6 к другим видам расходов ____________________________________________________________________________________________ в том числе ____________________________________________________________________________________________ международная деятельность 1289 388 30,1 ____________________________________________________________________________________________ Программа "Профилактика 105 92 87,6 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ Программа "Улучшение 1980 842 42,5 инвестиционного климата Псковской области на 2002-2003 годы" ____________________________________________________________________________________________ 3 Главное финансовое управление 27101 308067 Псковской области ____________________________________________________________________________________________ 0103 036 027 денежное содержание аппарата 5522 5480 99,2 ____________________________________________________________________________________________ 0103 036 028 представительские расходы 10 ____________________________________________________________________________________________ 0103 036 029 расходы на содержание аппарата 3132 2060 65,8 ____________________________________________________________________________________________ 0707 476 559 Субсидии на реализацию 200 200 100,0 федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета ____________________________________________________________________________________________ 1704 428 316 средства бюджета на 32254 32254 100,0 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования ____________________________________________________________________________________________ 1901 460 330 выплата процентов по 4400 4227 96,1 государственному долгу ____________________________________________________________________________________________ 3001 510 435 формирование резервных фондов 2460 1077 43,8 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ в том числе резервный фонд 601 195 32,4 Администрации области по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий ____________________________________________________________________________________________ 3003 514 399 другие ссуды -26157 262769 ____________________________________________________________________________________________ предоставление бюджетных 379545 472298 124,4 кредитов (бюджетных ссуд) ____________________________________________________________________________________________ возврат бюджетных кредитов 405702 209529 51,6 (бюджетных ссуд) ____________________________________________________________________________________________ 3004 515 397 прочие расходы, не отнесенные 5280 к другим видам расходов ____________________________________________________________________________________________ 4 Финансовое управление 58461 56830 97,2 Бежаницкого района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 884 884 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 120 109 90,8 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 1607 1607 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 44662 44662 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 2108 2108 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 6757 5866 86,8 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 713 713 100,0 по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 761 761 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 849 120 14,1 ____________________________________________________________________________________________ в том числе программы ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Развитие жилищного 847 118 13,9 строительства в сельской местности на 2003-2004 годы" ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Профилактика безнадзорности 2 2 100,0 и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 5 Финансовое управление 45219 44662 98,8 Великолукского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 1004 995 99,1 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 78 78 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 749 749 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 9880 9880 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 912 912 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 2059 1801 87,5 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 30203 30203 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 42 42 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 292 2 0,7 ____________________________________________________________________________________________ в том числе программы ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Развитие жилищного 290 строительства в сельской местности на 2003-2004 годы" ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Профилактика безнадзорности 2 2 100,0 и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 6 Финансовое управление 53876 52951 98,3 Гдовского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 816 770 94,4 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 124 111 89,5 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 1379 1379 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 38204 38204 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 2120 1254 59,2 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 9360 9360 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 субвенции и субсидии бюджетам 1871 1871 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 2 2 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 в том числе программа 2 2 100,0 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 7 Финансовое управление 69983 69266 99,0 Дедовичского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 757 756 99,9 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 150 144 96,0 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 1735 1735 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 36478 36478 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 1546 1546 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 6497 6037 92,9 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 21708 21708 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 845 845 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 267 17 6,4 ____________________________________________________________________________________________ в том числе программы ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Развитие жилищного 200 строительства в сельской местности на 2003-2004 годы" ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 программа государственной 50 поддержки и развития бытового обслуживания населения в Псковской области до 2006 года ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Профилактика безнадзорности 17 17 100,0 и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 8 Финансовое управление 26945 25341 94,0 Дновского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 724 683 94,3 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 100 81 81,0 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 955 955 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 16717 16717 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 358 средства, передаваемые для 1431 1431 100,0 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 1370 1370 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 1860 558 30,0 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 3308 3308 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 236 236 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 244 2 0,8 ____________________________________________________________________________________________ в том числе программы ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Развитие жилищного 242 строительства в сельской местности на 2003-2004 годы" ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Профилактика безнадзорности 2 2 100,0 и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 9 Финансовое управление 29173 28603 98,0 Красногородского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 746 746 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 140 140 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 706 706 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 22421 22421 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 150 150 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 1753 1183 67,5 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 2939 2939 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 316 316 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 2 2 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 в том числе программа 2 2 100,0 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 10 Финансовое управление 44364 43766 98,7 Куньинского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 675 675 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 130 122 93,8 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 1458 1458 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 37590 37590 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 230 230 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 950 360 37,9 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 3306 3306 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 23 23 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 2 2 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 в том числе программа 2 2 100,0 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 11 Финансовое управление 52351 49828 95,2 Локнянского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 682 672 98,5 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 88 62 70,5 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 1615 1615 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 31959 31959 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 332 332 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 7979 5512 69,1 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 9632 9632 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 42 42 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 22 2 9,1 ____________________________________________________________________________________________ в том числе программы ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Развитие жилищного 20 строительства в сельской местности на 2003-2004 годы" ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 "Профилактика безнадзорности 2 2 100,0 и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 12 Финансовое управление 63757 62932 98,7 Невельского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 885 884 99,9 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 154 105 68,2 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 4094 4094 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 38486 38486 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 358 средства, передаваемые для 596 596 100,0 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 144 144 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 1125 350 31,1 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 18184 18184 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 86 86 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 3 3 100,0 ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 в том числе программа 3 3 100,0 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003-2006 годы" ____________________________________________________________________________________________ 13 Финансовое управление 49055 48724 99,3 Новоржевского района ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 027 денежное содержание аппарата 792 775 97,9 ____________________________________________________________________________________________ 0103 038 029 расходы на содержание аппарата 106 88 83,0 ____________________________________________________________________________________________ 2101 352 369 дотации и субвенции из бюджетов 1510 1510 100,0 субъектов Российской Федерации ____________________________________________________________________________________________ 2101 481 445 дотации на выравнивание уровня 32297 32297 100,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований ____________________________________________________________________________________________ 2101 483 359 другие средства, передаваемые 1355 1355 100,0 по взаимным расчетам ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 290 целевые субсидии и субвенции 3604 3584 99,4 ____________________________________________________________________________________________ 2101 485 360 дотации на возмещение расходов 9047 9047 100,0 по содержанию объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам 16 16 100,0 муниципальных образований на реализацию федеральных законов ____________________________________________________________________________________________ 2103 522 290 целевые субсидии и субвенции 328 52 15,9 ____________________________________________________________________________________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|