Расширенный поиск
Постановление Администрации Новгородской области от 25.10.2012 № 657Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2012 г. № 657 Великий Новгород Утратилo силу - Постановление Правительства Новгородской области от 25.12.2013 г. N 491 О внесении изменений в постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125 Администрация Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125 "Об утверждении областной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа): 1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова "2011 - 2012 годы" на "2011 - 2013 годы"; 1.2. В паспорте Программы: 1.2.1. Заменить в названии Программы, разделах "Наименование Программы", "Сроки реализации Программы" слова "2011 - 2012 годы" на "2011 - 2013 годы"; 1.2.2. Изложить раздел "Объемы и источники финансирования Программы по годам" в редакции: "источником финансирования Программы является областной бюджет. Общий объем финансирования Программы составляет 59844,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 14844,0 тыс. рублей; 2012 год - 22500,0 тыс. рублей; 2013 год - 22500,0 тыс. рублей."; 1.2.3. Заменить в разделе "Система организации контроля за реализацией Программы" слова "до 2013 года" на "до 2014 года"; 1.3. Изложить раздел 3 описания Программы в редакции: "3. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 59844,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 14844,0 тыс. рублей; 2012 год - 22500,0 тыс. рублей; 2013 год - 22500,0 тыс. рублей. Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется."; 1.4. Изложить приложение 1 к Программе в редакции: "Приложение 1 к областной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011 - 2013 годы" Целевые показатели для оценки эффективности реализации программы +----+--------------------------------+-----------+----------------------------------+ | № | Наименование показателя | Единица | Значение показателя | |п/п | | измерения | по годам: | | | | +---------+-------+-------+--------+ | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |(базовый)| | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да | | |правовых актов и иных документов| | | | | | | |по разделу "Обеспечение | | | | | | | |долгосрочной сбалансированности | | | | | | | |и устойчивости бюджетной | | | | | | | |системы" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.2.|Исполнение областного бюджета по| % | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | | |доходам без учета безвозмездных | | | | | | | |поступлений к первоначально | | | | | | | |утвержденному уровню | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.3.|Уровень долговой нагрузки на | % | 47,7 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | | |областной бюджет (в объеме | | | | | | | |доходов областного бюджета, | | | | | | | |за исключением субвенций из | | | | | | | |федерального бюджета) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.4.|Установленный минимально | да/нет | нет | да | да | да | | |необходимый, экономически | | | | | | | |безопасный уровень долговой | | | | | | | |нагрузки областного бюджета - | | | | | | | |60 % от объема доходов | | | | | | | |областного бюджета, | | | | | | | |за исключением субвенций | | | | | | | |из федерального бюджета | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.5.|Отношение дефицита областного | % | 24,93 | 10,87| 7,59| 5,07 | | |бюджета к общему годовому объему| | | | | | | |доходов областного бюджета без | | | | | | | |учета объема безвозмездных | | | | | | | |поступлений в отчетном | | | | | | | |финансовом году | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.6.|Соотношение недополученных | % | 40,0 | 38,0 | 30,0 | 28,0 | | |доходов по региональным налогам | | | | | | | |в результате действия налоговых | | | | | | | |льгот, установленных | | | | | | | |законодательством Новгородской | | | | | | | |области, к общему объему | | | | | | | |поступивших региональных налогов| | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |1.7.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 15,0 | 20,0 | 20,0 | | |мероприятий по обеспечению | | | | | | | |долгосрочной сбалансированности | | | | | | | |и устойчивости бюджетной системы| | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов | | |исполнительной власти области | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |2.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да | | |правовых актов и иных документов| | | | | | | |по разделу "Внедрение | | | | | | | |программно-целевых принципов | | | | | | | |организации деятельности органов| | | | | | | |исполнительной власти области" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |2.2.|Удельный вес расходов областного| % | 13,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | | |бюджета, формируемых в рамках | | | | | | | |областных программ, в общем | | | | | | | |объеме расходов областного | | | | | | | |бюджета (за исключением | | | | | | | |расходов, осуществляемых за счет| | | | | | | |субвенций из федерального | | | | | | | |бюджета) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |2.3.|Аналитическое представление | да/нет | нет | нет | нет | да | | |программной структуры расходов | | | | | | | |областного бюджета на 2014 год | | | | | | | |и на плановый период 2015 и 2016| | | | | | | |годов | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их | | |обеспечения | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да | | |правовых актов и иных документов| | | | | | | |по разделу "Оптимизация функций | | | | | | | |государственного управления | | | | | | | |и повышение эффективности | | | | | | | |их обеспечения" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3.2.|Сокращение численности | % к | - | 5,0 | 5,0 | - | | |государственных гражданских |предыдущему| | | | | | |служащих Новгородской области | году | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3.3.|Сокращение расходов областного | млн. руб. | - | 12,0 | 12,0 | - | | |бюджета за счет оптимизации | | | | | | | |численности государственных | | | | | | | |гражданских служащих в органах | | | | | | | |исполнительной власти области | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3.4.|Наличие результатов оценки | да/нет | нет | да | да | да | | |качества финансового менеджмента| | | | | | | |главных распорядителей средств | | | | | | | |областного бюджета и | | | | | | | |формирование их ежегодного | | | | | | | |рейтинга | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3.5.|Повышение среднего уровня оценки| % к | - | - | 5,0 | 5,0 | | |качества финансового менеджмента|предыдущему| | | | | | |главных распорядителей средств | году | | | | | | |областного бюджета | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |3.6.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 130,0 | 132,0 | 200,0 | | |мероприятий по оптимизации | | | | | | | |функций государственного | | | | | | | |управления и повышению | | | | | | | |эффективности их обеспечения | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да | | |правовых актов и иных документов| | | | | | | |по разделу "Повышение | | | | | | | |эффективности предоставления | | | | | | | |государственных услуг" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.2.|Доля областных государственных | % | 26,0 | 29,0 | 85,0 | 85,0 | | |учреждений, которым | | | | | | | |предусматриваются субсидии | | | | | | | |на финансовое обеспечение | | | | | | | |выполнения государственного | | | | | | | |задания на оказание | | | | | | | |государственных услуг, в общем | | | | | | | |количестве областных | | | | | | | |государственных учреждений | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.3.|Удельный вес расходов областного| % | 32,0 | более | более | более | | |бюджета на предоставление | | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | |государственных услуг, | | | | | | | |оказываемых в соответствии | | | | | | | |с государственным заданием, в | | | | | | | |общем объеме расходов областного| | | | | | | |бюджета (за исключением | | | | | | | |субвенций, межбюджетных | | | | | | | |трансфертов местным бюджетам, | | | | | | | |расходов на обслуживание | | | | | | | |государственного долга) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.4.|Доля государственных заданий, | % | - | 90,0 | 95,0 | 95,0 | | |исполненных не менее чем | | | | | | | |на 90 %, в общем количестве | | | | | | | |государственных заданий | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.5.|Доля государственных услуг, для | % | - | 50,0 | 80,0 | 100,0 | | |которых утверждены требования | | | | | | | |к качеству их предоставления, в | | | | | | | |общем количестве государственных| | | | | | | |услуг | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.6.|Доля государственных услуг, | % | - | - | 90,0 | 95,0 | | |фактическое предоставление | | | | | | | |которых соответствует | | | | | | | |утвержденным требованиям к | | | | | | | |качеству их предоставления, | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |4.7.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 8,4 | - | - | | |мероприятий по повышению | | | | | | | |эффективности предоставления | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |5. |Развитие системы государственного финансового контроля | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |5.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да | | |правовых актов и иных документов| | | | | | | |по разделу "Развитие системы | | | | | | | |государственного финансового | | | | | | | |контроля" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |5.2.|Количество проверок, проведенных| ед. | - | 2 | 1 | 0 | | |с нарушением законодательства, | | | | | | | |от общего количества проверок | | | | | | | |(не более) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |5.3.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 10,0 | 21,0 | 25,0 | | |мероприятий по развитию системы | | | | | | | |государственного финансового | | | | | | | |контроля | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |6.1.|Снижение общего объема | % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | | |потребленных государственными | | | | | | | |учреждениями воды, природного | | | | | | | |газа, тепловой энергии, | | | | | | | |электрической энергии, угля | | | | | | | |(к уровню 2009 года) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |6.2.|Снижение энергоемкости валового | % | - | - | 6,0 | 9,0 | | |регионального продукта (к уровню| | | | | | | |2007 года) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |6.3.|Увеличение объема производства | % | - | - | 14,7 | 15,0 | | |энергии с использованием | | | | | | | |возобновляемых ресурсов | | | | | | | |(к уровню 2009 года) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |6.4.|Доля потребленных энергетических| % | - | - | 80,0 | 100,0 | | |ресурсов по приборам учета | | | | | | | |(к уровню 2009 года) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |6.5.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 15,0 | 1,16| 3,6 | | |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | |и повышению энергетической | | | | | | | |эффективности | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |7. |Развитие информационной системы управления государственными финансами | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |7.1.|Внедрение информационных систем | да/нет | нет | да | да | да | | |в управление государственными | | | | | | | |финансами | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |7.2.|Доля учреждений социальной | % | - | 20,0 | 100,0 | 100,0 | | |защиты населения, в которых | | | | | | | |внедрена система учета "Единый | | | | | | | |сервер бюджетных учреждений" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |7.3.|Доля учреждений культуры | % | - | - | 100,0 | 100,0 | | |области, в которых внедрена | | | | | | | |автоматизированная | | | | | | | |информационно-аналитическая | | | | | | | |система сбора и мониторинга | | | | | | | |отчетных статистических данных | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |7.4.|Доля учреждений ветеринарии | % | - | - | - | 100,0 | | |области, в которых внедрена | | | | | | | |единая автоматизированная | | | | | | | |система учета | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления | | |муниципальными финансами | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да | | |правовых актов и иных документов| | | | | | | |по разделу "Совершенствование | | | | | | | |системы межбюджетных отношений | | | | | | | |и качества управления | | | | | | | |муниципальными финансами" | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8.2.|Эффективность выравнивания | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | |области (сокращение разрыва | | | | | | | |между средним уровнем расчетной | | | | | | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | |5 наиболее обеспеченных | | | | | | | |и 5 наименее обеспеченных | | | | | | | |муниципальных образований после | | | | | | | |выравнивания в отчетном | | | | | | | |финансовом году) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8.3.|Наличие утвержденных | ед. | - | 3 | 20 | 22 | | |муниципальных программ повышения| | | | | | | |эффективности бюджетных расходов| | | | | | | |(не менее) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8.4.|Внедренная система регионального| ед. | - | 4 | 16 | - | | |мониторинга налогового | | | | | | | |потенциала муниципальных | | | | | | | |образований области (количество | | | | | | | |муниципальных образований) | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8.5.|Наличие результатов мониторинга | да/нет | нет | да | да | да | | |и оценки качества управления | | | | | | | |муниципальными финансами | | | | | | | |и формирование их ежегодного | | | | | | | |рейтинга | | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+ |8.6.|Повышение среднего уровня оценки| % к | - | - | 5,0 | 5,0 | | |качества управления |предыдущему| | | | | | |муниципальными финансами | году | | | | | +----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+"; 1.5. Изложить приложение 2 к Программе в прилагаемой редакции. 2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". Первый заместитель Главы администрации области В.В.Минина Приложение к постановлению Администрации области от 25.10.2012 № 657 Приложение 2 к областной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011 - 2013 годы" МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ +------+------------------------------------+----------------+------+---------+---------------------+ | № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок |Источник |Объем финансирования | | п/п | | |реали-|финанси- |по годам (тыс. руб.) | | | | |зации | рования +------+-------+------+ | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1. |Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.1.|Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |Администрации области о внесении | | год | | | | | | |изменений в постановление | | | | | | | | |Администрации области от 04.03.2008 | | | | | | | | |N 56 "О Порядке ведения реестра | | | | | | | | |расходных обязательств Новгородской | | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.2.|Внесение изменений в реестр |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |расходных обязательств Новгородской | | год | | | | | | |области в части оптимизации | | | | | | | | |структуры и объема расходных | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.3.|Утверждение порядка и методики |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |прогнозирования доходов областного | | год | | | | | | |бюджета в части обеспечения | | | | | | | | |формализованного прогнозирования | | | | | | | | |доходов по основным налогам и сборам| | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.4.|Подготовка проекта постановления |комитет по | 2011 | - | - | - | - | | |Администрации области об утверждении|управлению | год | | | | | | |порядка планирования приватизации |государственным | | | | | | | |государственного имущества |имуществом | | | | | | | |Новгородской области |области | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.5.|Подготовка проекта постановления |комитет по | 2011 | - | - | - | - | | |Администрации области о внесении |управлению | год | | | | | | |изменений в постановление |государственным | | | | | | | |Администрации области от 29.04.2003 |имуществом | | | | | | | |N 117 "Об утверждении Положения |области | | | | | | | |о предоставлении в аренду, | | | | | | | | |безвозмездное пользование | | | | | | | | |и доверительное управление имущества| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.6.|Организация проведения оценки |комитет по |2011 -| - | - | - | - | | |рыночной стоимости имущества, |управлению |2013 | | | | | | |находящегося в собственности |государственным |годы | | | | | | |Новгородской области и переданного |имуществом | | | | | | | |в аренду, с целью увеличения |области | | | | | | | |поступления арендных платежей, | | | | | | | | |оптимизация структуры | | | | | | | | |государственного имущества | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.1.7.|Обеспечение выполнения плана |комитет по |2011 -| - | - | - | - | | |(программы) приватизации |управлению |2013 | | | | | | |государственного имущества |государственным |годы | | | | | | |Новгородской области в целях |имуществом | | | | | | | |обеспечения получения дополнительных|области | | | | | | | |доходов от реализации имущества, | | | | | | | | |находящегося в государственной | | | | | | | | |собственности Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.2. |Совершенствование долговой политики | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.2.1.|Подготовка проекта областного закона|комитет | 2012 | - | - | - | - | | |об управлении государственным долгом| | год | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.2.2.|Разработка и реализация мер |комитет | 2013 | - | - | - | - | | |по снижению долговой нагрузки | | год | | | | | | |областного бюджета и потребности | | | | | | | | |в государственных заимствованиях | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.3. |Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.3.1.|Подготовка проекта постановления |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |Администрации области о внесении | |2013 | | | | | | |изменений в постановление | |годы | | | | | | |Администрации области от 05.03.2010 | | | | | | | | |N 93 "Об утверждении Порядка оценки | | | | | | | | |эффективности предоставленных | | | | | | | | |(планируемых к предоставлению) | | | | | | | | |налоговых льгот" в целях | | | | | | | | |совершенствования порядка оценки | | | | | | | | |эффективности предоставленных | | | | | | | | |(планируемых к предоставлению) | | | | | | | | |налоговых льгот | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.3.2.|Проведение оценки эффективности |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |налоговых льгот, предоставляемых | |2013 | | | | | | |законодательством Новгородской | |годы | | | | | | |области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |1.3.3.|Внесение предложений по оптимизации |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |состава и объема налоговых льгот, | |2013 | | | | | | |предоставляемых законодательством | |годы | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной | | |власти области | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |2.1. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2013 | - | - | - | - | | |Администрации области о внесении |Администрации | год | | | | | | |изменений в постановление |области по | | | | | | | |Администрации области от 17.05.2010 |мониторингу и | | | | | | | |N 205 "О разработке и реализации |анализу | | | | | | | |областных целевых программ и порядке|социально- | | | | | | | |проведения оценки их эффективности" |экономического | | | | | | | |в связи с переходом к программной |развития | | | | | | | |структуре расходов областного |области | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |комитет | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |2.2. |Проведение комплексного анализа |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |эффективности действующих областных |Администрации |2013 | | | | | | |целевых программ |области по |годы | | | | | | | |мониторингу и | | | | | | | | |анализу | | | | | | | | |социально- | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | |развития | | | | | | | | |области | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |2.3. |Разработка проекта долгосрочной |комитет | 2012 | - | - | - | - | | |стратегии социально-экономического |Администрации | год | | | | | | |развития Новгородской области |области по | | | | | | | | |мониторингу и | | | | | | | | |анализу | | | | | | | | |социально- | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | |развития | | | | | | | | |области | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |2.4. |Внесение изменений в действующие |органы | 2013 | - | - | - | - | | |областные целевые программы в связи |исполнительной | год | | | | | | |с переходом к программной структуре |власти области, | | | | | | | |расходов областного бюджета |являющиеся | | | | | | | | |заказчиками | | | | | | | | |областных | | | | | | | | |программ | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |2.5. |Подготовка программной структуры |комитет | 2013 | - | - | - | - | | |расходов областного бюджета на 2014 | | год | | | | | | |год и на плановый период 2015 и 2016| | | | | | | | |годов | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3.1. |Сокращение численности |органы |2011 -| - | - | - | - | | |государственных гражданских служащих|исполнительной |2012 | | | | | | |Новгородской области |власти области |годы | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3.2. |Организация работы по оптимизации |комитет |2012 -| - | - | - | - | | |в органах исполнительной власти |государственной |2013 | | | | | | |области соотношения численности |гражданской |годы | | | | | | |государственных гражданских служащих|службы | | | | | | | |Новгородской области и работников, |Новгородской | | | | | | | |замещающих должности, не являющиеся |области | | | | | | | |должностями государственной | | | | | | | | |гражданской службы Новгородской | | | | | | | | |области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3.3. |Проведение комплексного анализа |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |структуры и объема расходов на | |2013 | | | | | | |содержание органов исполнительной | |годы | | | | | | |власти области в целях сокращения | | | | | | | | |расходов областного бюджета на | | | | | | | | |содержание органов исполнительной | | | | | | | | |власти области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3.4. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |Администрации области об утверждении| | год | | | | | | |методики балльной оценки качества | | | | | | | | |финансового менеджмента главных | | | | | | | | |распорядителей средств областного | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3.5. |Проведение мониторинга качества |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |финансового менеджмента главных | |2013 | | | | | | |распорядителей средств областного | |годы | | | | | | |бюджета | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |3.6. |Проведение комплексного анализа |комитет по |2011 -| - | - | - | - | | |результатов проведенных |управлению |2013 | | | | | | |государственных закупок с целью |государственным |годы | | | | | | |установления причин, способствующих |имуществом | | | | | | | |максимально эффективному |области | | | | | | | |использованию средств областного | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4.1. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |Администрации области об утверждении| | год | | | | | | |порядка мониторинга и контроля за | | | | | | | | |исполнением государственного задания| | | | | | | | |на оказание государственных услуг, | | | | | | | | |предоставляемых областными | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4.2. |Подготовка методических рекомендаций|комитет | 2011 | - | - | - | - | | |по расчету нормативных затрат на | | год | | | | | | |оказание областными государственными| | | | | | | | |учреждениями государственных услуг | | | | | | | | |и нормативных затрат на содержание | | | | | | | | |имущества областных государственных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4.3. |Подготовка и утверждение требований |органы |2011 -| - | - | - | - | | |к качеству государственных услуг, |исполнительной |2012 | | | | | | |предоставляемых областными |власти области, |годы | | | | | | |государственными учреждениями |осуществляющие | | | | | | | |физическим и (или) юридическим лицам|функции и | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | |учредителя | | | | | | | | |областного | | | | | | | | |государственного| | | | | | | | |учреждения | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4.4. |Осуществление расчета нормативных |органы | 2011 | - | - | - | - | | |затрат на оказание областными |исполнительной | год | | | | | | |государственными учреждениями |власти области, | | | | | | | |государственных услуг и нормативных |осуществляющие | | | | | | | |затрат на содержание имущества |функции | | | | | | | |областных государственных учреждений|и полномочия | | | | | | | | |учредителя | | | | | | | | |областного | | | | | | | | |государственного| | | | | | | | |учреждения | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4.5. |Утверждение государственных заданий |органы |2011 -| - | - | - | - | | |областным государственным |исполнительной |2013 | | | | | | |учреждениям с учетом утвержденных |власти области, |годы | | | | | | |требований к качеству предоставления|осуществляющие | | | | | | | |государственных услуг и результатов |функции и | | | | | | | |расчета нормативных затрат на |полномочия | | | | | | | |оказание областными государственными|учредителя | | | | | | | |учреждениями государственных услуг и|областного | | | | | | | |нормативных затрат на содержание |государственного| | | | | | | |имущества областных государственных |учреждения | | | | | | | |учреждений | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |4.6. |Утверждение перечней платных услуг, |органы | 2011 | - | - | - | - | | |предоставляемых областными |исполнительной | год | | | | | | |государственными учреждениями |власти области, | | | | | | | | |осуществляющие | | | | | | | | |функции и | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | |учредителя | | | | | | | | |областного | | | | | | | | |государственного| | | | | | | | |учреждения | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5. |Развитие системы государственного финансового контроля | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.1. |Внедрение внутреннего финансового |комитет | 2012 | - | - | - | - | | |контроля (аудита) в деятельность | | год | | | | | | |главных распорядителей средств |органы | | | | | | | |областного бюджета |исполнительной | | | | | | | | |власти области, | | | | | | | | |являющиеся | | | | | | | | |главными | | | | | | | | |распорядителями | | | | | | | | |средств | | | | | | | | |областного | | | | | | | | |бюджета | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.2. |Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |рекомендаций по осуществлению | | год | | | | | | |финансового контроля главными | | | | | | | | |распорядителями средств областного | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.3. |Утверждение критериев эффективности |органы | 2012 | - | - | - | - | | |и результативности использования |исполнительной | год | | | | | | |бюджетных ассигнований главными |власти области, | | | | | | | |распорядителями средств областного |являющиеся | | | | | | | |бюджета для осуществления |главными | | | | | | | |финансового контроля |распорядителями | | | | | | | | |средств | | | | | | | | |областного | | | | | | | | |бюджета | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.4. |Подготовка проекта постановления |комитет |2012 -| - | - | - | - | | |Администрации области о внесении | |2013 | | | | | | |изменений в постановление | |годы | | | | | | |Администрации области от 05.02.2009 | | | | | | | | |N 31 "О Порядке осуществления | | | | | | | | |финансового контроля органами | | | | | | | | |исполнительной власти области" | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.5. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2012 | - | - | - | - | | |комитета финансов Новгородской | | год | | | | | | |области об утверждении | | | | | | | | |административного регламента | | | | | | | | |комитета финансов Новгородской | | | | | | | | |области по исполнению | | | | | | | | |государственной функции по | | | | | | | | |осуществлению контроля за операциями| | | | | | | | |с бюджетными средствами получателей | | | | | | | | |средств областного бюджета, | | | | | | | | |средствами администраторов | | | | | | | | |источников финансирования дефицита | | | | | | | | |областного бюджета, а также за | | | | | | | | |соблюдением получателями бюджетных | | | | | | | | |кредитов, бюджетных инвестиций и | | | | | | | | |государственных гарантий условий | | | | | | | | |выделения, получения, целевого | | | | | | | | |использования и возврата бюджетных | | | | | | | | |средств | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.6. |Проведение комплексного анализа |комитет | 2012 | - | - | - | - | | |практики осуществления внутреннего | | год | | | | | | |финансового контроля в органах | | | | | | | | |исполнительной власти области | | | | | | | | |с целью подготовки предложений | | | | | | | | |по совершенствованию системы | | | | | | | | |государственного финансового | | | | | | | | |контроля Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |5.7. |Внесение изменений в постановление |комитет | 2013 | - | - | - | - | | |комитета финансов Новгородской | | год | | | | | | |области от 03.04.2012 N 1 "Об | | | | | | | | |утверждении административного | | | | | | | | |регламента комитета финансов | | | | | | | | |Новгородской области по исполнению | | | | | | | | |государственной функции по | | | | | | | | |осуществлению контроля за операциями| | | | | | | | |с бюджетными средствами получателей | | | | | | | | |средств областного бюджета, | | | | | | | | |средствами администраторов | | | | | | | | |источников финансирования дефицита | | | | | | | | |областного бюджета, а также за | | | | | | | | |соблюдением получателями бюджетных | | | | | | | | |кредитов, бюджетных инвестиций и | | | | | | | | |государственных гарантий условий | | | | | | | | |выделения, получения, целевого | | | | | | | | |использования и возврата бюджетных | | | | | | | | |средств" | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |6.1. |Организация проведения |органы |2011 -| - | - | - | - | | |энергетических обследований |исполнительной |2012 | | | | | | |в областных государственных |власти области, |годы | | | | | | |учреждениях с учетом установленных |осуществляющие | | | | | | | |федеральным законодательством |функции и | | | | | | | |требований к проведению первого |полномочия | | | | | | | |энергетического обследования |учредителя | | | | | | | | |областного | | | | | | | | |государственного| | | | | | | | |учреждения | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |6.2. |Организация работ по установке |органы |2011 -| - | - | - | - | | |энергосберегающих источников света |исполнительной |2013 | | | | | | |для освещения служебных помещений, |власти области |годы | | | | | | |мест общего пользования зданий, | | | | | | | | |строений, сооружений, введенных | | | | | | | | |в эксплуатацию и находящихся | | | | | | | | |в оперативном управлении органов | | | | | | | | |исполнительной власти области (либо | | | | | | | | |подведомственных им учреждений) | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |6.3. |Осуществление термореновации зданий,|органы | 2012 | - | - | - | - | | |строений, сооружений, находящихся |исполнительной | год | | | | | | |в оперативном управлении органов |власти области | | | | | | | |исполнительной власти области (либо | | | | | | | | |подведомственных им учреждений), при| | | | | | | | |проведении капитального ремонта | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |6.4. |Создание системы мониторинга |комитет по |2011 -| - | - | - | - | | |проведения на территории |жилищно- |2012 | | | | | | |Новгородской области мероприятий |коммунальному |годы | | | | | | |по энергосбережению в областных |хозяйству и | | | | | | | |государственных учреждениях |топливно- | | | | | | | | |энергетическому | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | |области | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7. |Развитие информационной системы управления государственными финансами | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.1. |Модернизация и дальнейшее развитие |комитет |2011 -|областной|3300,0|6200,0 | - | | |программного комплекса по | |2012 | бюджет | | | | | |составлению месячной, квартальной, | |годы | | | | | | |годовой отчетности с внедрением | | | | | | | | |нового приложения "Хранилище данных"| | | | | | | | |и нового функционального блока | | | | | | | | |"Сверка взаимных расчетов | | | | | | | | |контрагентов" для комитета финансов | | | | | | | | |Новгородской области и органов | | | | | | | | |исполнительной власти области, | | | | | | | | |являющихся главными распорядителями | | | | | | | | |средств областного бюджета | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.2. |Организация внедрения системы учета |комитет | 2011 |областной|7544,0| - | - | | |"Единый сервер бюджетных учреждений"|социальной | год | бюджет | | | | | |в учреждениях социальной защиты |защиты населения| | | | | | | |области |Новгородской | | | | | | | | |области | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.3. |Внедрение и дальнейшее развитие |комитет культуры| 2012 |областной| - |3965,6 | - | | |автоматизированной |Новгородской | год | бюджет | | | | | |информационно-аналитической системы |области | | | | | | | |сбора и мониторинга отчетных | | | | | | | | |статистических данных в сфере | | | | | | | | |культуры Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.4. |Организация внедрения и дальнейшее |комитет | 2013 |областной| - | - |5800,0| | |развитие автоматизированной |ветеринарии | год | бюджет | | | | | |информационно-аналитической системы |Новгородской | | | | | | | |сбора и обработки информации в сфере|области | | | | | | | |ветеринарии Новгородской области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.5. |Приобретение технических средств для|комитет |2012 -|областной| - |1800,0 |2000,0| | |установки программного обеспечения | |2013 | бюджет | | | | | | | |годы | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.6. |Модернизация программного комплекса |комитет | 2013 |областной| - | - |3000,0| | |по управлению бюджетным процессом | | год | бюджет | | | | | |Новгородской области в комитете с | | | | | | | | |целью организации накопления данных | | | | | | | | |и их дальнейшего использования для | | | | | | | | |проведения анализа бюджетного | | | | | | | | |процесса в области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.7. |Модернизация функционального блока |комитет | 2013 |областной| - | - |6000,0| | |планирования бюджета | | год | бюджет | | | | | |автоматизированной системы | | | | | | | | |управления бюджетным процессом | | | | | | | | |Новгородской области с целью | | | | | | | | |реализации комплексной системы | | | | | | | | |планирования бюджета для комитета | | | | | | | | |финансов Новгородской области | | | | | | | | |и органов исполнительной власти | | | | | | | | |области, являющихся главными | | | | | | | | |распорядителями средств областного | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.8. |Внедрение в комитете |комитет | 2013 |областной| - | - |2500,0| | |автоматизированной системы, | | год | бюджет | | | | | |позволяющей объединить в единую | | | | | | | | |систему электронного | | | | | | | | |документооборота областные | | | | | | | | |государственные учреждения с | | | | | | | | |применением Smart-интерфейса | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |7.9. |Внедрение в комитете программного |комитет | 2013 |областной| - | - |3200,0| | |комплекса организации финансового | | год | бюджет | | | | | |контроля | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными | | |финансами | +------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ |8.1. |Повышение прозрачности межбюджетных отношений | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.1.1.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |правового акта Администрации области| | год | | | | | | |об утверждении порядка определения | | | | | | | | |приоритетных направлений | | | | | | | | |софинансирования расходных | | | | | | | | |обязательств муниципальных | | | | | | | | |образований области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.1.2.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |правового акта области, содержащего | | год | | | | | | |перечень приоритетных направлений | | | | | | | | |софинансирования расходных | | | | | | | | |обязательств муниципальных | | | | | | | | |образований области на очередной | | | | | | | | |финансовый год и на плановый период | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.1.3.|Подготовка проекта областного |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |закона, предусматривающего внесение | | год | | | | | | |изменений в областной закон от | | | | | | | | |06.03.2009 N 482-ОЗ "О межбюджетных | | | | | | | | |отношениях в Новгородской области" | | | | | | | | |в части уточнения методики | | | | | | | | |распределения дотаций на | | | | | | | | |выравнивание бюджетной | | | | | | | | |обеспеченности муниципальных | | | | | | | | |образований области | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.1.4.|Внедрение системы регионального |комитет |2011 -|областной|4000,0|10534,4| - | | |мониторинга налогового потенциала | |2012 | бюджет | | | | | |муниципальных образований области | |годы | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.1.5.|Создание областной системы |комитет | 2013 | - | - | - | - | | |мониторинга реализации муниципальных| | год | | | | | | |программ по повышению эффективности | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.1.6.|Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |рекомендаций органам местного | | год | | | | | | |самоуправления области по разработке| | | | | | | | |и реализации муниципальных программ | | | | | | | | |по повышению эффективности бюджетных| | | | | | | | |расходов | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.2. |Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.2.1.|Утверждение порядка проведения |комитет | 2011 | - | - | - | - | | |мониторинга и оценки качества | | год | | | | | | |управления муниципальными финансами | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.2.2.|Проведение мониторинга оценки |комитет |2011 -| - | - | - | - | | |качества управления муниципальными | |2013 | | | | | | |финансами | |годы | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |8.2.3.|Создание областной системы |комитет | 2013 | - | - | - | - | | |мониторинга и оценки качества | | год | | | | | | |управления муниципальными финансами | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |9. |Обеспечение реализации Программы | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+ |9.1. |Размещение на официальных сайтах |органы |2011 -| - | - | - | - | | |органов исполнительной власти |исполнительной |2013 | | | | | | |области в |власти области, |годы | | | | | | |информационно-телекоммуникационной |являющиеся | | | | | | | |сети "Интернет" информации о |исполнителями | | | | | | | |выполнении мероприятий, проводимых |Программы | | | | | | | |в рамках реализации Программы | | | | | | | +------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|