Расширенный поиск

Постановление Администрации Новгородской области от 25.10.2012 № 657

                        Российская Федерация
                АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 25 октября 2012 г. № 657  Великий Новгород

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Новгородской области
                                       от 25.12.2013 г. N 491

   О внесении изменений в постановление Администрации области от
                         31.03.2011 № 125


     Администрация Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменения в постановление Администрации области от
31.03.2011  №  125  "Об  утверждении  областной  целевой  программы
"Повышение  эффективности  бюджетных  расходов Новгородской области
на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа):
     1.1.  Заменить  в  заголовке  к тексту, пункте 1 постановления
слова "2011 - 2012 годы" на "2011 - 2013 годы";
     1.2. В паспорте Программы:
     1.2.1.  Заменить  в названии Программы, разделах "Наименование
Программы",  "Сроки  реализации Программы" слова "2011 - 2012 годы"
на "2011 - 2013 годы";
     1.2.2.  Изложить  раздел  "Объемы  и  источники финансирования
Программы по годам" в редакции:
     "источником   финансирования   Программы   является  областной
бюджет.
     Общий  объем  финансирования Программы составляет 59844,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
     2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
     2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
     2013 год - 22500,0 тыс. рублей.";
     1.2.3.  Заменить  в  разделе  "Система организации контроля за
реализацией Программы" слова "до 2013 года" на "до 2014 года";
     1.3. Изложить раздел 3 описания Программы в редакции:

     "3. Ресурсное обеспечение Программы
     Финансирование   Программы   осуществляется  за  счет  средств
областного бюджета в объеме 59844,0 тыс. рублей, в том числе:
     2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
     2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
     2013 год - 22500,0 тыс. рублей.
     Дополнительных     затрат     на     научно-исследовательские,
опытно-конструкторские,     проектные    разработки,    капитальное
строительство,  подготовку и переподготовку кадров и другие расходы
не потребуется.";
     1.4. Изложить приложение 1 к Программе в редакции:

                                                "Приложение 1
                                 к областной целевой программе
                                 "Повышение эффективности бюджетных
                                 расходов Новгородской области
                                 на 2011 - 2013 годы"

                        Целевые показатели
           для оценки эффективности реализации программы

+----+--------------------------------+-----------+----------------------------------+
| №  |    Наименование показателя     |  Единица  |       Значение показателя        |
|п/п |                                | измерения |            по годам:             |
|    |                                |           +---------+-------+-------+--------+
|    |                                |           |  2010   | 2011  | 2012  |  2013  |
|    |                                |           |(базовый)|       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
| 1  |               2                |     3     |    4    |   5   |   6   |   7    |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.  |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы   |
|    |                                                                               |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.1.|Наличие утвержденных нормативных|  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |правовых актов и иных документов|           |         |       |       |        |
|    |по разделу "Обеспечение         |           |         |       |       |        |
|    |долгосрочной сбалансированности |           |         |       |       |        |
|    |и устойчивости бюджетной        |           |         |       |       |        |
|    |системы"                        |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.2.|Исполнение областного бюджета по|     %     |  95,0   |  96,0 |  97,0 |  98,0  |
|    |доходам без учета безвозмездных |           |         |       |       |        |
|    |поступлений к первоначально     |           |         |       |       |        |
|    |утвержденному уровню            |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.3.|Уровень долговой нагрузки на    |     %     |  47,7   |  55,0 |  50,0 |  50,0  |
|    |областной бюджет (в объеме      |           |         |       |       |        |
|    |доходов областного бюджета,     |           |         |       |       |        |
|    |за исключением субвенций из     |           |         |       |       |        |
|    |федерального бюджета)           |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.4.|Установленный минимально        |  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |необходимый, экономически       |           |         |       |       |        |
|    |безопасный уровень долговой     |           |         |       |       |        |
|    |нагрузки областного бюджета -   |           |         |       |       |        |
|    |60 % от объема доходов          |           |         |       |       |        |
|    |областного бюджета,             |           |         |       |       |        |
|    |за исключением субвенций        |           |         |       |       |        |
|    |из федерального бюджета         |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.5.|Отношение дефицита областного   |     %     |  24,93  |  10,87|   7,59|   5,07 |
|    |бюджета к общему годовому объему|           |         |       |       |        |
|    |доходов областного бюджета без  |           |         |       |       |        |
|    |учета объема безвозмездных      |           |         |       |       |        |
|    |поступлений в отчетном          |           |         |       |       |        |
|    |финансовом году                 |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.6.|Соотношение недополученных      |     %     |  40,0   |  38,0 |  30,0 |  28,0  |
|    |доходов по региональным налогам |           |         |       |       |        |
|    |в результате действия налоговых |           |         |       |       |        |
|    |льгот, установленных            |           |         |       |       |        |
|    |законодательством Новгородской  |           |         |       |       |        |
|    |области, к общему объему        |           |         |       |       |        |
|    |поступивших региональных налогов|           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|1.7.|Бюджетный эффект от реализации  | млн. руб. |   -     |  15,0 |  20,0 |  20,0  |
|    |мероприятий по обеспечению      |           |         |       |       |        |
|    |долгосрочной сбалансированности |           |         |       |       |        |
|    |и устойчивости бюджетной системы|           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|2.  |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов        |
|    |исполнительной власти области                                                  |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|2.1.|Наличие утвержденных нормативных|  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |правовых актов и иных документов|           |         |       |       |        |
|    |по разделу "Внедрение           |           |         |       |       |        |
|    |программно-целевых принципов    |           |         |       |       |        |
|    |организации деятельности органов|           |         |       |       |        |
|    |исполнительной власти области"  |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|2.2.|Удельный вес расходов областного|     %     |  13,0   |  25,0 |  28,0 |  30,0  |
|    |бюджета, формируемых в рамках   |           |         |       |       |        |
|    |областных программ, в общем     |           |         |       |       |        |
|    |объеме расходов областного      |           |         |       |       |        |
|    |бюджета (за исключением         |           |         |       |       |        |
|    |расходов, осуществляемых за счет|           |         |       |       |        |
|    |субвенций из федерального       |           |         |       |       |        |
|    |бюджета)                        |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|2.3.|Аналитическое представление     |  да/нет   |   нет   |  нет  |  нет  |   да   |
|    |программной структуры расходов  |           |         |       |       |        |
|    |областного бюджета на 2014 год  |           |         |       |       |        |
|    |и на плановый период 2015 и 2016|           |         |       |       |        |
|    |годов                           |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.  |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их   |
|    |обеспечения                                                                    |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.1.|Наличие утвержденных нормативных|  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |правовых актов и иных документов|           |         |       |       |        |
|    |по разделу "Оптимизация функций |           |         |       |       |        |
|    |государственного управления     |           |         |       |       |        |
|    |и повышение эффективности       |           |         |       |       |        |
|    |их обеспечения"                 |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.2.|Сокращение численности          |    % к    |   -     |   5,0 |   5,0 |   -    |
|    |государственных гражданских     |предыдущему|         |       |       |        |
|    |служащих Новгородской области   |   году    |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.3.|Сокращение расходов областного  | млн. руб. |   -     |  12,0 |  12,0 |   -    |
|    |бюджета за счет оптимизации     |           |         |       |       |        |
|    |численности государственных     |           |         |       |       |        |
|    |гражданских служащих в органах  |           |         |       |       |        |
|    |исполнительной власти области   |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.4.|Наличие результатов оценки      |  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |качества финансового менеджмента|           |         |       |       |        |
|    |главных распорядителей средств  |           |         |       |       |        |
|    |областного бюджета и            |           |         |       |       |        |
|    |формирование их ежегодного      |           |         |       |       |        |
|    |рейтинга                        |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.5.|Повышение среднего уровня оценки|    % к    |   -     |   -   |   5,0 |   5,0  |
|    |качества финансового менеджмента|предыдущему|         |       |       |        |
|    |главных распорядителей средств  |   году    |         |       |       |        |
|    |областного бюджета              |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|3.6.|Бюджетный эффект от реализации  | млн. руб. |   -     | 130,0 | 132,0 | 200,0  |
|    |мероприятий по оптимизации      |           |         |       |       |        |
|    |функций государственного        |           |         |       |       |        |
|    |управления и повышению          |           |         |       |       |        |
|    |эффективности их обеспечения    |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.  |Повышение эффективности предоставления государственных услуг                   |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.1.|Наличие утвержденных нормативных|  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |правовых актов и иных документов|           |         |       |       |        |
|    |по разделу "Повышение           |           |         |       |       |        |
|    |эффективности предоставления    |           |         |       |       |        |
|    |государственных услуг"          |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.2.|Доля областных государственных  |     %     |  26,0   |  29,0 |  85,0 |  85,0  |
|    |учреждений, которым             |           |         |       |       |        |
|    |предусматриваются субсидии      |           |         |       |       |        |
|    |на финансовое обеспечение       |           |         |       |       |        |
|    |выполнения государственного     |           |         |       |       |        |
|    |задания на оказание             |           |         |       |       |        |
|    |государственных услуг, в общем  |           |         |       |       |        |
|    |количестве областных            |           |         |       |       |        |
|    |государственных учреждений      |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.3.|Удельный вес расходов областного|     %     |  32,0   | более | более | более  |
|    |бюджета на предоставление       |           |         |  32,0 |  32,0 |  32,0  |
|    |государственных услуг,          |           |         |       |       |        |
|    |оказываемых в соответствии      |           |         |       |       |        |
|    |с государственным заданием, в   |           |         |       |       |        |
|    |общем объеме расходов областного|           |         |       |       |        |
|    |бюджета (за исключением         |           |         |       |       |        |
|    |субвенций, межбюджетных         |           |         |       |       |        |
|    |трансфертов местным бюджетам,   |           |         |       |       |        |
|    |расходов на обслуживание        |           |         |       |       |        |
|    |государственного долга)         |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.4.|Доля государственных заданий,   |     %     |   -     |  90,0 |  95,0 |  95,0  |
|    |исполненных не менее чем        |           |         |       |       |        |
|    |на 90 %, в общем количестве     |           |         |       |       |        |
|    |государственных заданий         |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.5.|Доля государственных услуг, для |     %     |   -     |  50,0 |  80,0 | 100,0  |
|    |которых утверждены требования   |           |         |       |       |        |
|    |к качеству их предоставления, в |           |         |       |       |        |
|    |общем количестве государственных|           |         |       |       |        |
|    |услуг                           |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.6.|Доля государственных услуг,     |     %     |   -     |   -   |  90,0 |  95,0  |
|    |фактическое предоставление      |           |         |       |       |        |
|    |которых соответствует           |           |         |       |       |        |
|    |утвержденным требованиям к      |           |         |       |       |        |
|    |качеству их предоставления,     |           |         |       |       |        |
|    |в общем количестве              |           |         |       |       |        |
|    |государственных услуг           |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|4.7.|Бюджетный эффект от реализации  | млн. руб. |   -     |   8,4 |   -   |   -    |
|    |мероприятий по повышению        |           |         |       |       |        |
|    |эффективности предоставления    |           |         |       |       |        |
|    |государственных услуг           |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|5.  |Развитие системы государственного финансового контроля                         |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|5.1.|Наличие утвержденных нормативных|  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |правовых актов и иных документов|           |         |       |       |        |
|    |по разделу "Развитие системы    |           |         |       |       |        |
|    |государственного финансового    |           |         |       |       |        |
|    |контроля"                       |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|5.2.|Количество проверок, проведенных|    ед.    |   -     |   2   |   1   |   0    |
|    |с нарушением законодательства,  |           |         |       |       |        |
|    |от общего количества проверок   |           |         |       |       |        |
|    |(не более)                      |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|5.3.|Бюджетный эффект от реализации  | млн. руб. |   -     |  10,0 |  21,0 |  25,0  |
|    |мероприятий по развитию системы |           |         |       |       |        |
|    |государственного финансового    |           |         |       |       |        |
|    |контроля                        |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|6.  |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                      |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|6.1.|Снижение общего объема          |     %     |   3,0   |   6,0 |   9,0 |  12,0  |
|    |потребленных государственными   |           |         |       |       |        |
|    |учреждениями воды, природного   |           |         |       |       |        |
|    |газа, тепловой энергии,         |           |         |       |       |        |
|    |электрической энергии, угля     |           |         |       |       |        |
|    |(к уровню 2009 года)            |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|6.2.|Снижение энергоемкости валового |     %     |   -     |   -   |   6,0 |   9,0  |
|    |регионального продукта (к уровню|           |         |       |       |        |
|    |2007 года)                      |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|6.3.|Увеличение объема производства  |     %     |   -     |   -   |  14,7 |  15,0  |
|    |энергии с использованием        |           |         |       |       |        |
|    |возобновляемых ресурсов         |           |         |       |       |        |
|    |(к уровню 2009 года)            |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|6.4.|Доля потребленных энергетических|     %     |   -     |   -   |  80,0 | 100,0  |
|    |ресурсов по приборам учета      |           |         |       |       |        |
|    |(к уровню 2009 года)            |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|6.5.|Бюджетный эффект от реализации  | млн. руб. |   -     |  15,0 |   1,16|   3,6  |
|    |мероприятий по энергосбережению |           |         |       |       |        |
|    |и повышению энергетической      |           |         |       |       |        |
|    |эффективности                   |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|7.  |Развитие информационной системы управления государственными финансами          |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|7.1.|Внедрение информационных систем |  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |в управление государственными   |           |         |       |       |        |
|    |финансами                       |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|7.2.|Доля учреждений социальной      |     %     |   -     |  20,0 | 100,0 | 100,0  |
|    |защиты населения, в которых     |           |         |       |       |        |
|    |внедрена система учета "Единый  |           |         |       |       |        |
|    |сервер бюджетных учреждений"    |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|7.3.|Доля учреждений культуры        |     %     |   -     |   -   | 100,0 | 100,0  |
|    |области, в которых внедрена     |           |         |       |       |        |
|    |автоматизированная              |           |         |       |       |        |
|    |информационно-аналитическая     |           |         |       |       |        |
|    |система сбора и мониторинга     |           |         |       |       |        |
|    |отчетных статистических данных  |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|7.4.|Доля учреждений ветеринарии     |     %     |   -     |   -   |   -   | 100,0  |
|    |области, в которых внедрена     |           |         |       |       |        |
|    |единая автоматизированная       |           |         |       |       |        |
|    |система учета                   |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.  |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления         |
|    |муниципальными финансами                                                       |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.1.|Наличие утвержденных нормативных|  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |правовых актов и иных документов|           |         |       |       |        |
|    |по разделу "Совершенствование   |           |         |       |       |        |
|    |системы межбюджетных отношений  |           |         |       |       |        |
|    |и качества управления           |           |         |       |       |        |
|    |муниципальными финансами"       |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.2.|Эффективность выравнивания      |     %     |   2,1   |   2,0 |   1,9 |   1,7  |
|    |бюджетной обеспеченности        |           |         |       |       |        |
|    |муниципальных образований       |           |         |       |       |        |
|    |области (сокращение разрыва     |           |         |       |       |        |
|    |между средним уровнем расчетной |           |         |       |       |        |
|    |бюджетной обеспеченности        |           |         |       |       |        |
|    |5 наиболее обеспеченных         |           |         |       |       |        |
|    |и 5 наименее обеспеченных       |           |         |       |       |        |
|    |муниципальных образований после |           |         |       |       |        |
|    |выравнивания в отчетном         |           |         |       |       |        |
|    |финансовом году)                |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.3.|Наличие утвержденных            |    ед.    |   -     |   3   |  20   |  22    |
|    |муниципальных программ повышения|           |         |       |       |        |
|    |эффективности бюджетных расходов|           |         |       |       |        |
|    |(не менее)                      |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.4.|Внедренная система регионального|    ед.    |   -     |   4   |  16   |   -    |
|    |мониторинга налогового          |           |         |       |       |        |
|    |потенциала муниципальных        |           |         |       |       |        |
|    |образований области (количество |           |         |       |       |        |
|    |муниципальных образований)      |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.5.|Наличие результатов мониторинга |  да/нет   |   нет   |  да   |  да   |   да   |
|    |и оценки качества управления    |           |         |       |       |        |
|    |муниципальными финансами        |           |         |       |       |        |
|    |и формирование их ежегодного    |           |         |       |       |        |
|    |рейтинга                        |           |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+
|8.6.|Повышение среднего уровня оценки|    % к    |   -     |   -   |   5,0 |   5,0  |
|    |качества управления             |предыдущему|         |       |       |        |
|    |муниципальными финансами        |   году    |         |       |       |        |
+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+";
     1.5.   Изложить   приложение   2  к  Программе  в  прилагаемой
редакции.
     2. Опубликовать    постановление    в   газете   "Новгородские
ведомости".


     Первый заместитель
     Главы администрации области          В.В.Минина



                                                  Приложение
                                      к постановлению Администрации
                                      области от 25.10.2012 № 657

                                        Приложение 2
                        к областной целевой программе
                        "Повышение эффективности бюджетных расходов
                        Новгородской области на 2011 - 2013 годы"

                       МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

+------+------------------------------------+----------------+------+---------+---------------------+
|  №   |      Наименование мероприятия      |  Исполнитель   | Срок |Источник |Объем финансирования |
| п/п  |                                    |                |реали-|финанси- |по годам (тыс. руб.) |
|      |                                    |                |зации | рования +------+-------+------+
|      |                                    |                |      |         | 2011 | 2012  | 2013 |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|  1   |                 2                  |       3        |  4   |    5    |  6   |   7   |  8   |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.    |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы                |
+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1.  |Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств    |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.1.|Подготовка проекта постановления    |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении    |                | год  |         |      |       |      |
|      |изменений в постановление           |                |      |         |      |       |      |
|      |Администрации области от 04.03.2008 |                |      |         |      |       |      |
|      |N 56 "О Порядке ведения реестра     |                |      |         |      |       |      |
|      |расходных обязательств Новгородской |                |      |         |      |       |      |
|      |области"                            |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.2.|Внесение изменений в реестр         |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |расходных обязательств Новгородской |                | год  |         |      |       |      |
|      |области в части оптимизации         |                |      |         |      |       |      |
|      |структуры и объема расходных        |                |      |         |      |       |      |
|      |обязательств                        |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.3.|Утверждение порядка и методики      |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |прогнозирования доходов областного  |                | год  |         |      |       |      |
|      |бюджета в части обеспечения         |                |      |         |      |       |      |
|      |формализованного прогнозирования    |                |      |         |      |       |      |
|      |доходов по основным налогам и сборам|                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.4.|Подготовка проекта постановления    |комитет по      | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области об утверждении|управлению      | год  |         |      |       |      |
|      |порядка планирования приватизации   |государственным |      |         |      |       |      |
|      |государственного имущества          |имуществом      |      |         |      |       |      |
|      |Новгородской области                |области         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.5.|Подготовка проекта постановления    |комитет по      | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении    |управлению      | год  |         |      |       |      |
|      |изменений в постановление           |государственным |      |         |      |       |      |
|      |Администрации области от 29.04.2003 |имуществом      |      |         |      |       |      |
|      |N 117 "Об утверждении Положения     |области         |      |         |      |       |      |
|      |о предоставлении в аренду,          |                |      |         |      |       |      |
|      |безвозмездное пользование           |                |      |         |      |       |      |
|      |и доверительное управление имущества|                |      |         |      |       |      |
|      |области"                            |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.6.|Организация проведения оценки       |комитет по      |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |рыночной стоимости имущества,       |управлению      |2013  |         |      |       |      |
|      |находящегося в собственности        |государственным |годы  |         |      |       |      |
|      |Новгородской области и переданного  |имуществом      |      |         |      |       |      |
|      |в аренду, с целью увеличения        |области         |      |         |      |       |      |
|      |поступления арендных платежей,      |                |      |         |      |       |      |
|      |оптимизация структуры               |                |      |         |      |       |      |
|      |государственного имущества          |                |      |         |      |       |      |
|      |Новгородской области                |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.1.7.|Обеспечение выполнения плана        |комитет по      |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |(программы) приватизации            |управлению      |2013  |         |      |       |      |
|      |государственного имущества          |государственным |годы  |         |      |       |      |
|      |Новгородской области в целях        |имуществом      |      |         |      |       |      |
|      |обеспечения получения дополнительных|области         |      |         |      |       |      |
|      |доходов от реализации имущества,    |                |      |         |      |       |      |
|      |находящегося в государственной      |                |      |         |      |       |      |
|      |собственности Новгородской области  |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.2.  |Совершенствование долговой политики                                                         |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.2.1.|Подготовка проекта областного закона|комитет         | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |об управлении государственным долгом|                | год  |         |      |       |      |
|      |Новгородской области                |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.2.2.|Разработка и реализация мер         |комитет         | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |по снижению долговой нагрузки       |                | год  |         |      |       |      |
|      |областного бюджета и потребности    |                |      |         |      |       |      |
|      |в государственных заимствованиях    |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.3.  |Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот             |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.3.1.|Подготовка проекта постановления    |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении    |                |2013  |         |      |       |      |
|      |изменений в постановление           |                |годы  |         |      |       |      |
|      |Администрации области от 05.03.2010 |                |      |         |      |       |      |
|      |N 93 "Об утверждении Порядка оценки |                |      |         |      |       |      |
|      |эффективности предоставленных       |                |      |         |      |       |      |
|      |(планируемых к предоставлению)      |                |      |         |      |       |      |
|      |налоговых льгот" в целях            |                |      |         |      |       |      |
|      |совершенствования порядка оценки    |                |      |         |      |       |      |
|      |эффективности предоставленных       |                |      |         |      |       |      |
|      |(планируемых к предоставлению)      |                |      |         |      |       |      |
|      |налоговых льгот                     |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.3.2.|Проведение оценки эффективности     |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |налоговых льгот, предоставляемых    |                |2013  |         |      |       |      |
|      |законодательством Новгородской      |                |годы  |         |      |       |      |
|      |области                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|1.3.3.|Внесение предложений по оптимизации |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |состава и объема налоговых льгот,   |                |2013  |         |      |       |      |
|      |предоставляемых законодательством   |                |годы  |         |      |       |      |
|      |Новгородской области                |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|2.    |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной      |
|      |власти области                                                                              |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|2.1.  |Подготовка проекта постановления    |комитет         | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении    |Администрации   | год  |         |      |       |      |
|      |изменений в постановление           |области по      |      |         |      |       |      |
|      |Администрации области от 17.05.2010 |мониторингу и   |      |         |      |       |      |
|      |N 205 "О разработке и реализации    |анализу         |      |         |      |       |      |
|      |областных целевых программ и порядке|социально-      |      |         |      |       |      |
|      |проведения оценки их эффективности" |экономического  |      |         |      |       |      |
|      |в связи с переходом к программной   |развития        |      |         |      |       |      |
|      |структуре расходов областного       |области         |      |         |      |       |      |
|      |бюджета                             |                |      |         |      |       |      |
|      |                                    |комитет         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|2.2.  |Проведение комплексного анализа     |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |эффективности действующих областных |Администрации   |2013  |         |      |       |      |
|      |целевых программ                    |области по      |годы  |         |      |       |      |
|      |                                    |мониторингу и   |      |         |      |       |      |
|      |                                    |анализу         |      |         |      |       |      |
|      |                                    |социально-      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |экономического  |      |         |      |       |      |
|      |                                    |развития        |      |         |      |       |      |
|      |                                    |области         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|2.3.  |Разработка проекта долгосрочной     |комитет         | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |стратегии социально-экономического  |Администрации   | год  |         |      |       |      |
|      |развития Новгородской области       |области по      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |мониторингу и   |      |         |      |       |      |
|      |                                    |анализу         |      |         |      |       |      |
|      |                                    |социально-      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |экономического  |      |         |      |       |      |
|      |                                    |развития        |      |         |      |       |      |
|      |                                    |области         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|2.4.  |Внесение изменений в действующие    |органы          | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |областные целевые программы в связи |исполнительной  | год  |         |      |       |      |
|      |с переходом к программной структуре |власти области, |      |         |      |       |      |
|      |расходов областного бюджета         |являющиеся      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |заказчиками     |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областных       |      |         |      |       |      |
|      |                                    |программ        |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|2.5.  |Подготовка программной структуры    |комитет         | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |расходов областного бюджета на 2014 |                | год  |         |      |       |      |
|      |год и на плановый период 2015 и 2016|                |      |         |      |       |      |
|      |годов                               |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.    |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения    |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.1.  |Сокращение численности              |органы          |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |государственных гражданских служащих|исполнительной  |2012  |         |      |       |      |
|      |Новгородской области                |власти области  |годы  |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.2.  |Организация работы по оптимизации   |комитет         |2012 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |в органах исполнительной власти     |государственной |2013  |         |      |       |      |
|      |области соотношения численности     |гражданской     |годы  |         |      |       |      |
|      |государственных гражданских служащих|службы          |      |         |      |       |      |
|      |Новгородской области и работников,  |Новгородской    |      |         |      |       |      |
|      |замещающих должности, не являющиеся |области         |      |         |      |       |      |
|      |должностями государственной         |                |      |         |      |       |      |
|      |гражданской службы Новгородской     |                |      |         |      |       |      |
|      |области                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.3.  |Проведение комплексного анализа     |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |структуры и объема расходов на      |                |2013  |         |      |       |      |
|      |содержание органов исполнительной   |                |годы  |         |      |       |      |
|      |власти области в целях сокращения   |                |      |         |      |       |      |
|      |расходов областного бюджета на      |                |      |         |      |       |      |
|      |содержание органов исполнительной   |                |      |         |      |       |      |
|      |власти области                      |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.4.  |Подготовка проекта постановления    |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области об утверждении|                | год  |         |      |       |      |
|      |методики балльной оценки качества   |                |      |         |      |       |      |
|      |финансового менеджмента главных     |                |      |         |      |       |      |
|      |распорядителей средств областного   |                |      |         |      |       |      |
|      |бюджета                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.5.  |Проведение мониторинга качества     |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |финансового менеджмента главных     |                |2013  |         |      |       |      |
|      |распорядителей средств областного   |                |годы  |         |      |       |      |
|      |бюджета                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|3.6.  |Проведение комплексного анализа     |комитет по      |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |результатов проведенных             |управлению      |2013  |         |      |       |      |
|      |государственных закупок с целью     |государственным |годы  |         |      |       |      |
|      |установления причин, способствующих |имуществом      |      |         |      |       |      |
|      |максимально эффективному            |области         |      |         |      |       |      |
|      |использованию средств областного    |                |      |         |      |       |      |
|      |бюджета                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.    |Повышение эффективности предоставления государственных услуг                                |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.1.  |Подготовка проекта постановления    |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области об утверждении|                | год  |         |      |       |      |
|      |порядка мониторинга и контроля за   |                |      |         |      |       |      |
|      |исполнением государственного задания|                |      |         |      |       |      |
|      |на оказание государственных услуг,  |                |      |         |      |       |      |
|      |предоставляемых областными          |                |      |         |      |       |      |
|      |государственными учреждениями       |                |      |         |      |       |      |
|      |                                    |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.2.  |Подготовка методических рекомендаций|комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |по расчету нормативных затрат на    |                | год  |         |      |       |      |
|      |оказание областными государственными|                |      |         |      |       |      |
|      |учреждениями государственных услуг  |                |      |         |      |       |      |
|      |и нормативных затрат на содержание  |                |      |         |      |       |      |
|      |имущества областных государственных |                |      |         |      |       |      |
|      |учреждений                          |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.3.  |Подготовка и утверждение требований |органы          |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |к качеству государственных услуг,   |исполнительной  |2012  |         |      |       |      |
|      |предоставляемых областными          |власти области, |годы  |         |      |       |      |
|      |государственными учреждениями       |осуществляющие  |      |         |      |       |      |
|      |физическим и (или) юридическим лицам|функции и       |      |         |      |       |      |
|      |                                    |полномочия      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |учредителя      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областного      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |государственного|      |         |      |       |      |
|      |                                    |учреждения      |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.4.  |Осуществление расчета нормативных   |органы          | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |затрат на оказание областными       |исполнительной  | год  |         |      |       |      |
|      |государственными учреждениями       |власти области, |      |         |      |       |      |
|      |государственных услуг и нормативных |осуществляющие  |      |         |      |       |      |
|      |затрат на содержание имущества      |функции         |      |         |      |       |      |
|      |областных государственных учреждений|и полномочия    |      |         |      |       |      |
|      |                                    |учредителя      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областного      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |государственного|      |         |      |       |      |
|      |                                    |учреждения      |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.5.  |Утверждение государственных заданий |органы          |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |областным государственным           |исполнительной  |2013  |         |      |       |      |
|      |учреждениям с учетом утвержденных   |власти области, |годы  |         |      |       |      |
|      |требований к качеству предоставления|осуществляющие  |      |         |      |       |      |
|      |государственных услуг и результатов |функции и       |      |         |      |       |      |
|      |расчета нормативных затрат на       |полномочия      |      |         |      |       |      |
|      |оказание областными государственными|учредителя      |      |         |      |       |      |
|      |учреждениями государственных услуг и|областного      |      |         |      |       |      |
|      |нормативных затрат на содержание    |государственного|      |         |      |       |      |
|      |имущества областных государственных |учреждения      |      |         |      |       |      |
|      |учреждений                          |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|4.6.  |Утверждение перечней платных услуг, |органы          | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |предоставляемых областными          |исполнительной  | год  |         |      |       |      |
|      |государственными учреждениями       |власти области, |      |         |      |       |      |
|      |                                    |осуществляющие  |      |         |      |       |      |
|      |                                    |функции и       |      |         |      |       |      |
|      |                                    |полномочия      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |учредителя      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областного      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |государственного|      |         |      |       |      |
|      |                                    |учреждения      |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.    |Развитие системы государственного финансового контроля                                      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.1.  |Внедрение внутреннего финансового   |комитет         | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |контроля (аудита) в деятельность    |                | год  |         |      |       |      |
|      |главных распорядителей средств      |органы          |      |         |      |       |      |
|      |областного бюджета                  |исполнительной  |      |         |      |       |      |
|      |                                    |власти области, |      |         |      |       |      |
|      |                                    |являющиеся      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |главными        |      |         |      |       |      |
|      |                                    |распорядителями |      |         |      |       |      |
|      |                                    |средств         |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областного      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |бюджета         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.2.  |Утверждение методических            |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |рекомендаций по осуществлению       |                | год  |         |      |       |      |
|      |финансового контроля главными       |                |      |         |      |       |      |
|      |распорядителями средств областного  |                |      |         |      |       |      |
|      |бюджета                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.3.  |Утверждение критериев эффективности |органы          | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |и результативности использования    |исполнительной  | год  |         |      |       |      |
|      |бюджетных ассигнований главными     |власти области, |      |         |      |       |      |
|      |распорядителями средств областного  |являющиеся      |      |         |      |       |      |
|      |бюджета для осуществления           |главными        |      |         |      |       |      |
|      |финансового контроля                |распорядителями |      |         |      |       |      |
|      |                                    |средств         |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областного      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |бюджета         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.4.  |Подготовка проекта постановления    |комитет         |2012 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении    |                |2013  |         |      |       |      |
|      |изменений в постановление           |                |годы  |         |      |       |      |
|      |Администрации области от 05.02.2009 |                |      |         |      |       |      |
|      |N 31 "О Порядке осуществления       |                |      |         |      |       |      |
|      |финансового контроля органами       |                |      |         |      |       |      |
|      |исполнительной власти области"      |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.5.  |Подготовка проекта постановления    |комитет         | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |комитета финансов Новгородской      |                | год  |         |      |       |      |
|      |области об утверждении              |                |      |         |      |       |      |
|      |административного регламента        |                |      |         |      |       |      |
|      |комитета финансов Новгородской      |                |      |         |      |       |      |
|      |области по исполнению               |                |      |         |      |       |      |
|      |государственной функции по          |                |      |         |      |       |      |
|      |осуществлению контроля за операциями|                |      |         |      |       |      |
|      |с бюджетными средствами получателей |                |      |         |      |       |      |
|      |средств областного бюджета,         |                |      |         |      |       |      |
|      |средствами администраторов          |                |      |         |      |       |      |
|      |источников финансирования дефицита  |                |      |         |      |       |      |
|      |областного бюджета, а также за      |                |      |         |      |       |      |
|      |соблюдением получателями бюджетных  |                |      |         |      |       |      |
|      |кредитов, бюджетных инвестиций и    |                |      |         |      |       |      |
|      |государственных гарантий условий    |                |      |         |      |       |      |
|      |выделения, получения, целевого      |                |      |         |      |       |      |
|      |использования и возврата бюджетных  |                |      |         |      |       |      |
|      |средств                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.6.  |Проведение комплексного анализа     |комитет         | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |практики осуществления внутреннего  |                | год  |         |      |       |      |
|      |финансового контроля в органах      |                |      |         |      |       |      |
|      |исполнительной власти области       |                |      |         |      |       |      |
|      |с целью подготовки предложений      |                |      |         |      |       |      |
|      |по совершенствованию системы        |                |      |         |      |       |      |
|      |государственного финансового        |                |      |         |      |       |      |
|      |контроля Новгородской области       |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|5.7.  |Внесение изменений в постановление  |комитет         | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |комитета финансов Новгородской      |                | год  |         |      |       |      |
|      |области от 03.04.2012 N 1 "Об       |                |      |         |      |       |      |
|      |утверждении административного       |                |      |         |      |       |      |
|      |регламента комитета финансов        |                |      |         |      |       |      |
|      |Новгородской области по исполнению  |                |      |         |      |       |      |
|      |государственной функции по          |                |      |         |      |       |      |
|      |осуществлению контроля за операциями|                |      |         |      |       |      |
|      |с бюджетными средствами получателей |                |      |         |      |       |      |
|      |средств областного бюджета,         |                |      |         |      |       |      |
|      |средствами администраторов          |                |      |         |      |       |      |
|      |источников финансирования дефицита  |                |      |         |      |       |      |
|      |областного бюджета, а также за      |                |      |         |      |       |      |
|      |соблюдением получателями бюджетных  |                |      |         |      |       |      |
|      |кредитов, бюджетных инвестиций и    |                |      |         |      |       |      |
|      |государственных гарантий условий    |                |      |         |      |       |      |
|      |выделения, получения, целевого      |                |      |         |      |       |      |
|      |использования и возврата бюджетных  |                |      |         |      |       |      |
|      |средств"                            |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|6.    |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                   |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|6.1.  |Организация проведения              |органы          |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |энергетических обследований         |исполнительной  |2012  |         |      |       |      |
|      |в областных государственных         |власти области, |годы  |         |      |       |      |
|      |учреждениях с учетом установленных  |осуществляющие  |      |         |      |       |      |
|      |федеральным законодательством       |функции и       |      |         |      |       |      |
|      |требований к проведению первого     |полномочия      |      |         |      |       |      |
|      |энергетического обследования        |учредителя      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |областного      |      |         |      |       |      |
|      |                                    |государственного|      |         |      |       |      |
|      |                                    |учреждения      |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|6.2.  |Организация работ по установке      |органы          |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |энергосберегающих источников света  |исполнительной  |2013  |         |      |       |      |
|      |для освещения служебных помещений,  |власти области  |годы  |         |      |       |      |
|      |мест общего пользования зданий,     |                |      |         |      |       |      |
|      |строений, сооружений, введенных     |                |      |         |      |       |      |
|      |в эксплуатацию и находящихся        |                |      |         |      |       |      |
|      |в оперативном управлении органов    |                |      |         |      |       |      |
|      |исполнительной власти области (либо |                |      |         |      |       |      |
|      |подведомственных им учреждений)     |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|6.3.  |Осуществление термореновации зданий,|органы          | 2012 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |строений, сооружений, находящихся   |исполнительной  | год  |         |      |       |      |
|      |в оперативном управлении органов    |власти области  |      |         |      |       |      |
|      |исполнительной власти области (либо |                |      |         |      |       |      |
|      |подведомственных им учреждений), при|                |      |         |      |       |      |
|      |проведении капитального ремонта     |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|6.4.  |Создание системы мониторинга        |комитет по      |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |проведения на территории            |жилищно-        |2012  |         |      |       |      |
|      |Новгородской области мероприятий    |коммунальному   |годы  |         |      |       |      |
|      |по энергосбережению в областных     |хозяйству и     |      |         |      |       |      |
|      |государственных учреждениях         |топливно-       |      |         |      |       |      |
|      |                                    |энергетическому |      |         |      |       |      |
|      |                                    |комплексу       |      |         |      |       |      |
|      |                                    |Новгородской    |      |         |      |       |      |
|      |                                    |области         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.    |Развитие информационной системы управления государственными финансами                       |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.1.  |Модернизация и дальнейшее развитие  |комитет         |2011 -|областной|3300,0|6200,0 |  -   |
|      |программного комплекса по           |                |2012  | бюджет  |      |       |      |
|      |составлению месячной, квартальной,  |                |годы  |         |      |       |      |
|      |годовой отчетности с внедрением     |                |      |         |      |       |      |
|      |нового приложения "Хранилище данных"|                |      |         |      |       |      |
|      |и нового функционального блока      |                |      |         |      |       |      |
|      |"Сверка взаимных расчетов           |                |      |         |      |       |      |
|      |контрагентов" для комитета финансов |                |      |         |      |       |      |
|      |Новгородской области и органов      |                |      |         |      |       |      |
|      |исполнительной власти области,      |                |      |         |      |       |      |
|      |являющихся главными распорядителями |                |      |         |      |       |      |
|      |средств областного бюджета          |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.2.  |Организация внедрения системы учета |комитет         | 2011 |областной|7544,0|   -   |  -   |
|      |"Единый сервер бюджетных учреждений"|социальной      | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |в учреждениях социальной защиты     |защиты населения|      |         |      |       |      |
|      |области                             |Новгородской    |      |         |      |       |      |
|      |                                    |области         |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.3.  |Внедрение и дальнейшее развитие     |комитет культуры| 2012 |областной|  -   |3965,6 |  -   |
|      |автоматизированной                  |Новгородской    | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |информационно-аналитической системы |области         |      |         |      |       |      |
|      |сбора и мониторинга отчетных        |                |      |         |      |       |      |
|      |статистических данных в сфере       |                |      |         |      |       |      |
|      |культуры Новгородской области       |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.4.  |Организация внедрения и дальнейшее  |комитет         | 2013 |областной|  -   |   -   |5800,0|
|      |развитие автоматизированной         |ветеринарии     | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |информационно-аналитической системы |Новгородской    |      |         |      |       |      |
|      |сбора и обработки информации в сфере|области         |      |         |      |       |      |
|      |ветеринарии Новгородской области    |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.5.  |Приобретение технических средств для|комитет         |2012 -|областной|  -   |1800,0 |2000,0|
|      |установки программного обеспечения  |                |2013  | бюджет  |      |       |      |
|      |                                    |                |годы  |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.6.  |Модернизация программного комплекса |комитет         | 2013 |областной|  -   |   -   |3000,0|
|      |по управлению бюджетным процессом   |                | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |Новгородской области в комитете с   |                |      |         |      |       |      |
|      |целью организации накопления данных |                |      |         |      |       |      |
|      |и их дальнейшего использования для  |                |      |         |      |       |      |
|      |проведения анализа бюджетного       |                |      |         |      |       |      |
|      |процесса в области                  |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.7.  |Модернизация функционального блока  |комитет         | 2013 |областной|  -   |   -   |6000,0|
|      |планирования бюджета                |                | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |автоматизированной системы          |                |      |         |      |       |      |
|      |управления бюджетным процессом      |                |      |         |      |       |      |
|      |Новгородской области с целью        |                |      |         |      |       |      |
|      |реализации комплексной системы      |                |      |         |      |       |      |
|      |планирования бюджета для комитета   |                |      |         |      |       |      |
|      |финансов Новгородской области       |                |      |         |      |       |      |
|      |и органов исполнительной власти     |                |      |         |      |       |      |
|      |области, являющихся главными        |                |      |         |      |       |      |
|      |распорядителями средств областного  |                |      |         |      |       |      |
|      |бюджета                             |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.8.  |Внедрение в комитете                |комитет         | 2013 |областной|  -   |   -   |2500,0|
|      |автоматизированной системы,         |                | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |позволяющей объединить в единую     |                |      |         |      |       |      |
|      |систему электронного                |                |      |         |      |       |      |
|      |документооборота областные          |                |      |         |      |       |      |
|      |государственные учреждения с        |                |      |         |      |       |      |
|      |применением Smart-интерфейса        |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|7.9.  |Внедрение в комитете программного   |комитет         | 2013 |областной|  -   |   -   |3200,0|
|      |комплекса организации финансового   |                | год  | бюджет  |      |       |      |
|      |контроля                            |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.    |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными       |
|      |финансами                                                                                   |
+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|8.1.  |Повышение прозрачности межбюджетных отношений                                               |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.1.1.|Подготовка проекта нормативного     |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |правового акта Администрации области|                | год  |         |      |       |      |
|      |об утверждении порядка определения  |                |      |         |      |       |      |
|      |приоритетных направлений            |                |      |         |      |       |      |
|      |софинансирования расходных          |                |      |         |      |       |      |
|      |обязательств муниципальных          |                |      |         |      |       |      |
|      |образований области                 |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.1.2.|Подготовка проекта нормативного     |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |правового акта области, содержащего |                | год  |         |      |       |      |
|      |перечень приоритетных направлений   |                |      |         |      |       |      |
|      |софинансирования расходных          |                |      |         |      |       |      |
|      |обязательств муниципальных          |                |      |         |      |       |      |
|      |образований области на очередной    |                |      |         |      |       |      |
|      |финансовый год и на плановый период |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.1.3.|Подготовка проекта областного       |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |закона, предусматривающего внесение |                | год  |         |      |       |      |
|      |изменений в областной закон от      |                |      |         |      |       |      |
|      |06.03.2009 N 482-ОЗ "О межбюджетных |                |      |         |      |       |      |
|      |отношениях в Новгородской области"  |                |      |         |      |       |      |
|      |в части уточнения методики          |                |      |         |      |       |      |
|      |распределения дотаций на            |                |      |         |      |       |      |
|      |выравнивание бюджетной              |                |      |         |      |       |      |
|      |обеспеченности муниципальных        |                |      |         |      |       |      |
|      |образований области                 |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.1.4.|Внедрение системы регионального     |комитет         |2011 -|областной|4000,0|10534,4|  -   |
|      |мониторинга налогового потенциала   |                |2012  | бюджет  |      |       |      |
|      |муниципальных образований области   |                |годы  |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.1.5.|Создание областной системы          |комитет         | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |мониторинга реализации муниципальных|                | год  |         |      |       |      |
|      |программ по повышению эффективности |                |      |         |      |       |      |
|      |бюджетных расходов                  |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.1.6.|Утверждение методических            |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |рекомендаций органам местного       |                | год  |         |      |       |      |
|      |самоуправления области по разработке|                |      |         |      |       |      |
|      |и реализации муниципальных программ |                |      |         |      |       |      |
|      |по повышению эффективности бюджетных|                |      |         |      |       |      |
|      |расходов                            |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.2.  |Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами          |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.2.1.|Утверждение порядка проведения      |комитет         | 2011 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |мониторинга и оценки качества       |                | год  |         |      |       |      |
|      |управления муниципальными финансами |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.2.2.|Проведение мониторинга оценки       |комитет         |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |качества управления муниципальными  |                |2013  |         |      |       |      |
|      |финансами                           |                |годы  |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|8.2.3.|Создание областной системы          |комитет         | 2013 |    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |мониторинга и оценки качества       |                | год  |         |      |       |      |
|      |управления муниципальными финансами |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|9.    |Обеспечение реализации Программы                                                            |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+
|9.1.  |Размещение на официальных сайтах    |органы          |2011 -|    -    |  -   |   -   |  -   |
|      |органов исполнительной власти       |исполнительной  |2013  |         |      |       |      |
|      |области в                           |власти области, |годы  |         |      |       |      |
|      |информационно-телекоммуникационной  |являющиеся      |      |         |      |       |      |
|      |сети "Интернет" информации о        |исполнителями   |      |         |      |       |      |
|      |выполнении мероприятий, проводимых  |Программы       |      |         |      |       |      |
|      |в рамках реализации Программы       |                |      |         |      |       |      |
+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+"

Информация по документу
Читайте также