Расширенный поиск

Постановление Правительства Новгородской области от 05.08.2013 № 108

                         Российская Федерация
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
           от 5 августа 2013 г. № 108  Великий Новгород

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Новгородской области
                                       от 25.12.2013 г. N 491

   О внесении изменений в постановление Администрации области от
                         31.03.2011 № 125


     Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменения в постановление Администрации области от
31.03.2011  №  125  "Об  утверждении  областной  целевой  программы
"Повышение  эффективности  бюджетных  расходов Новгородской области
на 2011-2013 годы" (далее Программа):
     1.1. Изложить:
     заголовок к тексту в редакции:
     "Об   утверждении  долгосрочной  областной  целевой  программы
"Повышение  эффективности  бюджетных  расходов Новгородской области
на 2011-2014 годы";
     пункт 1 в редакции:
     "1.   Утвердить  прилагаемую  долгосрочную  областную  целевую
программу  "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской
области на 2011-2014 годы".";
     1.2. В паспорте Программы:
     1.2.1. Изложить название Программы в редакции:
     "Долгосрочная    областная    целевая   программа   "Повышение
эффективности  бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014
годы";
     1.2.2. Изложить раздел "Наименование Программы:" в редакции:
     "долгосрочная    областная    целевая   программа   "Повышение
эффективности  бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014
годы" (далее Программа).";
     1.2.3. Изложить раздел "Исполнители Программы:" в редакции:
                    "комитет (до 01 мая 2013 года);
                    департамент   финансов   Новгородской   области
                    (далее департамент);
                    комитет     по    управлению    государственным
                    имуществом области (до 01 мая 2013 года);
                    департамент     имущественных    отношений    и
                    государственных закупок Новгородской области;
                    комитет     социальной     защиты     населения
                    Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
                    департамент    социальной    защиты   населения
                    Новгородской области;
                    комитет  по  жилищно-коммунальному  хозяйству и
                    топливно-энергетическому              комплексу
                    Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
                    департамент  по жилищно-коммунальному хозяйству
                    и       топливно-энергетическому      комплексу
                    Новгородской области;
                    комитет  Администрации области по мониторингу и
                    анализу    социально-экономического    развития
                    области (до 01 мая 2013 года);
                    комитет  Правительства  Новгородской области по
                    мониторингу  и анализу социально-экономического
                    развития области;
                    комитет   государственной   гражданской  службы
                    Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
                    департамент  государственной гражданской службы
                    и  содействия  развитию местного самоуправления
                    Новгородской области;
                    комитет   образования,   науки   и   молодежной
                    политики  Новгородской  области (до 01 мая 2013
                    года);
                    департамент  образования,  науки  и  молодежной
                    политики Новгородской области;
                    комитет  по  охране  здоровья населения области
                    (до 01 мая 2013 года);
                    департамент     здравоохранения    Новгородской
                    области;
                    комитет  культуры  Новгородской  области (до 01
                    мая 2013 года);
                    департамент  культуры  и  туризма  Новгородской
                    области;
                    комитет   по   физической   культуре  и  спорту
                    Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
                    департамент  по  физической  культуре  и спорту
                    Новгородской области;
                    комитет     по     сельскому     хозяйству    и
                    продовольствию  Новгородской области (до 01 мая
                    2013 года);
                    департамент      сельского      хозяйства     и
                    продовольствия Новгородской области;
                    комитет  строительства  и  дорожного  хозяйства
                    Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
                    департамент     строительства    и    дорожного
                    хозяйства Новгородской области;
                    комитет  транспорта Новгородской области (до 01
                    июля 2013 года);
                    департамент  транспорта  и  связи  Новгородской
                    области;
                    экономический  комитет Новгородской области (до
                    01 мая 2013 года);
                    департамент  экономического развития и торговли
                    Новгородской области;
                    управление   архитектуры  и  градостроительства
                    Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
                    комитет    архитектуры   и   градостроительства
                    Новгородской области;
                    комитет ветеринарии Новгородской области;
                    комитет  записи  актов  гражданского  состояния
                    Новгородской области;
                    комитет  информатизации  и  связи  Новгородской
                    области (до 01 июля 2013 года);
                    комитет информатизации Новгородской области;
                    комитет     лесного    хозяйства    и    лесной
                    промышленности Новгородской области;
                    комитет       организационного      обеспечения
                    деятельности    мировых    судей   Новгородской
                    области;
                    комитет   охотничьего   и   рыбного   хозяйства
                    Новгородской области;
                    комитет  по охране окружающей среды и природных
                    ресурсов Новгородской области;
                    комитет   по   ценовой   и   тарифной  политике
                    области;
                    комитет    труда    и    занятости    населения
                    Новгородской области;
                    управление Гостехнадзора Новгородской области;
                    управление  государственной  жилищной инспекции
                    Новгородской области;
                    управление     Администрации     области     по
                    взаимодействию   с  административными  органами
                    (до 01 мая 2013 года);
                    управление  Правительства  Новгородской области
                    по взаимодействию с административными органами;
                    комитет  по  туризму  Новгородской  области (до
                    внесения   в   Единый   государственный  реестр
                    юридических    лиц    записи    о   прекращении
                    деятельности     в     связи    с    проводимой
                    реорганизацией в форме присоединения).";
     1.2.4.  Заменить в разделе "Сроки реализации Программы:" слова
"2011-2013 годы" на "2011-2014 годы";
     1.2.5.  Изложить  раздел  "Объемы  и  источники финансирования
Программы по годам:" в редакции:
     "источником   финансирования   Программы   является  областной
бюджет.
     Общий   объем   финансирования  Программы  составляет  77344,0
тыс.рублей, в том числе по годам:
     2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
     2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
     2013 год - 20000,0 тыс. рублей;
     2014 год - 20000,0 тыс. рублей.";
     1.2.6.  В разделе "Система организации контроля за реализацией
Программы:":
     заменить в первом абзаце слово "комитет" на "департамент";
     заменить  в  третьем  и шестом абзацах слова "до 2014 года" на
"до 2015 года";
     изложить четвертый абзац в редакции:
     "Департамент   обобщает   отчеты   исполнителей   Программы  и
представляет  отчет о ходе реализации Программы первому заместителю
Губернатора  Новгородской  области,  обеспечивающему  проведение на
территории  области  мероприятий  по  исполнению консолидированного
бюджета  области,  в том числе увеличению доходной части областного
бюджета:";
     1.3. В описании Программы:
     1.3.1. Изложить в пункте 2.6 одиннадцатый абзац в редакции:
     "В   области   предпринимаются   системные   меры   по  выводу
топливно-энергетического  комплекса  на  качественно новый уровень.
Утверждена    и    реализуется    областная    целевая    программа
"Энергосбережение  в  Новгородской  области  на 2010-2014 годы и на
период  до  2020  года",  утвержденная постановлением Администрации
области  от  15.12.2009  № 459. В результате выполнения мероприятий
по      повышению      эффективности      использования     местных
топливно-энергетических  ресурсов  в  2010  году доля использования
местных   видов   топлива   в   твердотопливном  балансе  котельных
увеличилась в 2 раза.";
     1.3.2.  Заменить  в  четырнадцатом  абзаце  пункта  2.7  слова
"культуры     и    социального    обслуживания"    на    "культуры,
здравоохранения и социального обслуживания";
     1.3.3. Изложить раздел 3 в редакции:
     "3. Ресурсное обеспечение Программы
     Финансирование   Программы   осуществляется  за  счет  средств
областного бюджета в объеме 77344,0 тыс.рублей, в том числе:
     2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
     2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
     2013 год - 20000,0 тыс. рублей;
     2014 год - 20000,0 тыс. рублей.
     Дополнительных     затрат     на     научно-исследовательские,
опытно-конструкторские,     проектные    разработки,    капитальное
строительство,  подготовку и переподготовку кадров и другие расходы
не потребуется.";
     1.3.4. Заменить в разделе 5:
     в  первом абзаце слова "первый заместитель Главы администрации
области,    обеспечивающий   проведение   на   территории   области
мероприятий  по  исполнению  областного  бюджета  и  увеличению его
доходной  части"  на  "первый  заместитель Губернатора Новгородской
области,    обеспечивающий   проведение   на   территории   области
мероприятий  по  исполнению  консолидированного  бюджета области, в
том числе увеличению доходной части областного бюджета";
     во втором абзаце слово "комитет" на "департамент";
     в  третьем  абзаце  слова  "комитет  Администрации  области по
мониторингу  и  анализу  социально-экономического развития области"
на  "комитет  Правительства  Новгородской  области по мониторингу и
анализу социально-экономического развития области";
     1.4.  Изложить  приложения  1,  2  к  Программе  в прилагаемой
редакции.
     2. Опубликовать    постановление    в   газете   "Новгородские
ведомости".


     Губернатор
     Новгородской области          С.Г. Митин



                                                  Приложение
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 05.08.2013 № 108

                                         "Приложение № 1
                                 к долгосрочной областной целевой
                                 программе "Повышение эффективности
                                 бюджетных расходов Новгородской
                                 области на 2011-2014 годы"

                        ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
           для оценки эффективности реализации Программы

+------+-----------------------------------+---------+-----------------------------------------+
|  №   |      Наименование показателя      | Единица |      Значение показателя по годам       |
| п/п  |                                   |измерения+---------+-------+-------+-------+-------+
|      |                                   |         |  2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|      |                                   |         |(базовый)|       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|  1   |                 2                 |    3    |    4    |   5   |   6   |   7   |   8   |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.    |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы           |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.1.  |Наличие утвержденных областных     | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |нормативных правовых актов и иных  |         |         |       |       |       |       |
|      |документов по разделу "Обеспечение |         |         |       |       |       |       |
|      |долгосрочной сбалансированности    |         |         |       |       |       |       |
|      |и устойчивости бюджетной системы"  |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.2.  |Исполнение областного бюджета      |    %    |95,0     |  96,0 |  97,0 |  98,0 |  98,0 |
|      |по доходам без учета безвозмездных |         |         |       |       |       |       |
|      |поступлений к первоначально        |         |         |       |       |       |       |
|      |утвержденному уровню               |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.3.  |Уровень долговой нагрузки на       |    %    |47,7     |  55,0 |  50,0 |  50,0 |  50,0 |
|      |областной бюджет (в объеме доходов |         |         |       |       |       |       |
|      |областного бюджета, за исключением |         |         |       |       |       |       |
|      |субвенций из федерального бюджета) |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.4.  |Установленный минимально           | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |необходимый, экономически          |         |         |       |       |       |       |
|      |безопасный уровень долговой        |         |         |       |       |       |       |
|      |нагрузки областного бюджета - 60 % |         |         |       |       |       |       |
|      |от объема доходов областного       |         |         |       |       |       |       |
|      |бюджета, за исключением субвенций  |         |         |       |       |       |       |
|      |из федерального бюджета            |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.5.  |Отношение дефицита областного      |    %    |24,93    |  10,87|   7,59|   5,07|   5,0 |
|      |бюджета к общему годовому объему   |         |         |       |       |       |       |
|      |доходов областного бюджета без     |         |         |       |       |       |       |
|      |учета объема безвозмездных         |         |         |       |       |       |       |
|      |поступлений в отчетном финансовом  |         |         |       |       |       |       |
|      |году                               |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.6.  |Соотношение недополученных доходов |    %    |40,0     |  38,0 |  30,0 |  28,0 |  28,0 |
|      |по региональным налогам            |         |         |       |       |       |       |
|      |в результате действия налоговых    |         |         |       |       |       |       |
|      |льгот, установленных               |         |         |       |       |       |       |
|      |законодательством Новгородской     |         |         |       |       |       |       |
|      |области, к общему объему           |         |         |       |       |       |       |
|      |поступивших региональных налогов   |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|1.7.  |Бюджетный эффект от реализации     |млн. руб.|    -    |  15,0 |  20,0 |  20,0 |   -   |
|      |мероприятий по обеспечению         |         |         |       |       |       |       |
|      |долгосрочной сбалансированности    |         |         |       |       |       |       |
|      |и устойчивости бюджетной системы   |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|2.    |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной |
|      |власти области                                                                         |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|2.1.  |Наличие утвержденных областных     | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |нормативных правовых актов и иных  |         |         |       |       |       |       |
|      |документов по разделу "Внедрение   |         |         |       |       |       |       |
|      |программно-целевых принципов       |         |         |       |       |       |       |
|      |организации деятельности органов   |         |         |       |       |       |       |
|      |исполнительной власти области"     |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|2.2.  |Удельный вес расходов областного   |    %    |13,0     |  25,0 |  28,0 |  30,0 |  50,0 |
|      |бюджета, формируемых в рамках      |         |         |       |       |       |       |
|      |программ, в общем объеме расходов  |         |         |       |       |       |       |
|      |областного бюджета (за исключением |         |         |       |       |       |       |
|      |расходов, осуществляемых за счет   |         |         |       |       |       |       |
|      |субвенций из федерального бюджета) |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|2.3.  |Аналитическое представление        | да/нет  |   нет   |  нет  |  нет  |  да   |   -   |
|      |программной структуры расходов     |         |         |       |       |       |       |
|      |областного бюджета на 2014 год и на|         |         |       |       |       |       |
|      |плановый период 2015 и 2016 годов  |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|2.4.  |Наличие утвержденных расходов      | да/нет  |   нет   |  нет  |  нет  |  нет  |  да   |
|      |областного бюджета на 2015 год и на|         |         |       |       |       |       |
|      |плановый период 2016 и 2017 годов в|         |         |       |       |       |       |
|      |структуре государственных программ |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|2.5.  |Наличие опубликованного на         | да/нет  |   нет   |  нет  |  нет  |  нет  |  да   |
|      |официальном сайте департамента в   |         |         |       |       |       |       |
|      |информационно-телекоммуникационной |         |         |       |       |       |       |
|      |сети "Интернет" проекта областного |         |         |       |       |       |       |
|      |бюджета и годового отчета          |         |         |       |       |       |       |
|      |об исполнении областного бюджета   |         |         |       |       |       |       |
|      |в доступной для граждан форме      |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.    |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности              |
|      |их обеспечения                                                                         |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.1.  |Наличие утвержденных областных     | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |нормативных правовых актов и иных  |         |         |       |       |       |       |
|      |документов по разделу "Оптимизация |         |         |       |       |       |       |
|      |функций государственного управления|         |         |       |       |       |       |
|      |и повышение эффективности          |         |         |       |       |       |       |
|      |их обеспечения"                    |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.2.  |Сокращение численности             |   % к   |    -    |   5,0 |   5,0 |   -   |   -   |
|      |государственных гражданских        | преды-  |         |       |       |       |       |
|      |служащих Новгородской области      | дущему  |         |       |       |       |       |
|      |                                   |  году   |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.3.  |Сокращение расходов областного     |млн. руб.|    -    |  12,0 |  12,0 |   -   |   -   |
|      |бюджета за счет оптимизации        |         |         |       |       |       |       |
|      |численности государственных        |         |         |       |       |       |       |
|      |гражданских служащих в органах     |         |         |       |       |       |       |
|      |исполнительной власти области      |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.4.  |Наличие результатов оценки качества| да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |финансового менеджмента главных    |         |         |       |       |       |       |
|      |распорядителей средств областного  |         |         |       |       |       |       |
|      |бюджета и формирование их          |         |         |       |       |       |       |
|      |ежегодного рейтинга                |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.5.  |Повышение среднего уровня оценки   |   % к   |    -    |   -   |   5,0 |   5,0 |   5,0 |
|      |качества финансового менеджмента   | преды-  |         |       |       |       |       |
|      |главных распорядителей средств     | дущему  |         |       |       |       |       |
|      |областного бюджета                 |  году   |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.5.1.|Количество государственных         |  чел.   |    -    |   -   |   -   |  30   |  60   |
|      |служащих, прошедших                |         |         |       |       |       |       |
|      |профессиональную подготовку,       |         |         |       |       |       |       |
|      |переподготовку и повышение         |         |         |       |       |       |       |
|      |квалификации в сфере повышения     |         |         |       |       |       |       |
|      |эффективности бюджетных расходов   |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|3.6.  |Бюджетный эффект от реализации     |млн. руб.|    -    | 130,0 | 132,0 | 200,0 | 200,0 |
|      |мероприятий по оптимизации функций |         |         |       |       |       |       |
|      |государственного управления и      |         |         |       |       |       |       |
|      |повышению эффективности их         |         |         |       |       |       |       |
|      |обеспечения                        |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.    |Повышение эффективности предоставления государственных услуг                           |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.1.  |Наличие утвержденных областных     | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |нормативных правовых актов и иных  |         |         |       |       |       |       |
|      |документов по разделу "Повышение   |         |         |       |       |       |       |
|      |эффективности предоставления       |         |         |       |       |       |       |
|      |государственных услуг"             |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.2.  |Доля областных государственных     |    %    |26,0     |  29,0 |  85,0 |  85,0 |  85,0 |
|      |учреждений, которым                |         |         |       |       |       |       |
|      |предусматриваются субсидии         |         |         |       |       |       |       |
|      |на финансовое обеспечение          |         |         |       |       |       |       |
|      |выполнения государственного задания|         |         |       |       |       |       |
|      |на оказание государственных услуг, |         |         |       |       |       |       |
|      |в общем количестве областных       |         |         |       |       |       |       |
|      |государственных учреждений         |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.3.  |Удельный вес расходов областного   |    %    |32,0     |более  |более  |более  |более  |
|      |бюджета на предоставление          |         |         |32,0   |32,0   |32,0   |32,0   |
|      |государственных услуг, оказываемых |         |         |       |       |       |       |
|      |в соответствии с государственным   |         |         |       |       |       |       |
|      |заданием, в общем объеме расходов  |         |         |       |       |       |       |
|      |областного бюджета (за исключением |         |         |       |       |       |       |
|      |субвенций, межбюджетных трансфертов|         |         |       |       |       |       |
|      |местным бюджетам, расходов на      |         |         |       |       |       |       |
|      |обслуживание государственного      |         |         |       |       |       |       |
|      |долга)                             |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.4.  |Доля государственных заданий,      |    %    |    -    |  90,0 |  95,0 |  95,0 |  95,0 |
|      |исполненных не менее чем на 90 %,  |         |         |       |       |       |       |
|      |в общем количестве государственных |         |         |       |       |       |       |
|      |заданий                            |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.5.  |Доля государственных услуг, для    |    %    |    -    |  50,0 |  80,0 |  90,0 | 100,0 |
|      |которых утверждены требования к    |         |         |       |       |       |       |
|      |качеству их предоставления, в общем|         |         |       |       |       |       |
|      |количестве государственных услуг   |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.6.  |Доля государственных услуг,        |    %    |    -    |   -   |  90,0 |  95,0 |  95,0 |
|      |фактическое предоставление которых |         |         |       |       |       |       |
|      |соответствует утвержденным         |         |         |       |       |       |       |
|      |требованиям к качеству их          |         |         |       |       |       |       |
|      |предоставления, в общем количестве |         |         |       |       |       |       |
|      |государственных услуг              |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|4.7.  |Бюджетный эффект от реализации     |млн. руб.|    -    |   8,4 |   -   |   -   |   -   |
|      |мероприятий по повышению           |         |         |       |       |       |       |
|      |эффективности предоставления       |         |         |       |       |       |       |
|      |государственных услуг              |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|5.    |Развитие системы государственного финансового контроля                                 |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|5.1.  |Наличие утвержденных областных     | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |нормативных правовых актов и иных  |         |         |       |       |       |       |
|      |документов по разделу "Развитие    |         |         |       |       |       |       |
|      |системы государственного           |         |         |       |       |       |       |
|      |финансового контроля"              |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|5.2.  |Количество проверок, проведенных   |   ед.   |    -    |   2   |   1   |   -   |   -   |
|      |с нарушением законодательства,     |         |         |       |       |       |       |
|      |от общего количества проверок      |         |         |       |       |       |       |
|      |(не более)                         |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|5.3.  |Бюджетный эффект от реализации     |млн. руб.|    -    |  10,0 |  21,0 |  25,0 |  25,0 |
|      |мероприятий по развитию системы    |         |         |       |       |       |       |
|      |государственного финансового       |         |         |       |       |       |       |
|      |контроля                           |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|6.    |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                              |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|6.1.  |Снижение общего объема потребленных|    %    | 3,0     |   6,0 |   9,0 |  12,0 |  15,0 |
|      |государственными учреждениями воды,|         |         |       |       |       |       |
|      |природного газа, тепловой энергии, |         |         |       |       |       |       |
|      |электрической энергии, угля        |         |         |       |       |       |       |
|      |(к уровню 2009 года)               |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|6.2.  |Снижение энергоемкости валового    |    %    |    -    |   -   |   6,0 |   9,0 |   9,0 |
|      |регионального продукта (к уровню   |         |         |       |       |       |       |
|      |2007 года)                         |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|6.3.  |Увеличение объема производства     |    %    |    -    |   -   |  14,7 |  15,0 |  15,0 |
|      |энергии с использованием           |         |         |       |       |       |       |
|      |возобновляемых ресурсов (к уровню  |         |         |       |       |       |       |
|      |2009 года)                         |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|6.4.  |Доля потребленных энергетических   |    %    |    -    |   -   |  80,0 | 100,0 | 100,0 |
|      |ресурсов по приборам учета         |         |         |       |       |       |       |
|      |(к уровню 2009 года)               |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|6.5.  |Бюджетный эффект от реализации     |млн. руб.|    -    |  15,0 |   1,16|   3,6 |   -   |
|      |мероприятий по энергосбережению    |         |         |       |       |       |       |
|      |и повышению энергетической         |         |         |       |       |       |       |
|      |эффективности                      |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|7.    |Развитие информационных систем управления государственными финансами                   |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|7.1.  |Внедрение информационных систем    | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |управления государственными        |         |         |       |       |       |       |
|      |финансами                          |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|7.2.  |Доля учреждений социальной защиты  |    %    |    -    |  20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|      |населения, в которых внедрена      |         |         |       |       |       |       |
|      |система учета "Единый сервер       |         |         |       |       |       |       |
|      |бюджетных учреждений"              |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|7.3.  |Доля учреждений культуры области, в|    %    |    -    |   -   | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|      |которых внедрена автоматизированная|         |         |       |       |       |       |
|      |информационно-аналитическая система|         |         |       |       |       |       |
|      |сбора и мониторинга отчетных       |         |         |       |       |       |       |
|      |статистических данных              |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|7.4.  |Доля государственных учреждений    |    %    |    -    |   -   |   -   | 100,0 | 100,0 |
|      |здравоохранения, использующих      |         |         |       |       |       |       |
|      |информационную систему управления  |         |         |       |       |       |       |
|      |государственным имуществом         |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.    |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными  |
|      |финансами                                                                              |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.1.  |Наличие утвержденных областных     | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |нормативных правовых актов и иных  |         |         |       |       |       |       |
|      |документов по разделу              |         |         |       |       |       |       |
|      |"Совершенствование системы         |         |         |       |       |       |       |
|      |межбюджетных отношений и качества  |         |         |       |       |       |       |
|      |управления муниципальными          |         |         |       |       |       |       |
|      |финансами"                         |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.2.  |Эффективность выравнивания         |    %    | 2,1     |   2,0 |   1,9 |   1,7 |   1,7 |
|      |бюджетной обеспеченности           |         |         |       |       |       |       |
|      |муниципальных образований области  |         |         |       |       |       |       |
|      |(сокращение разрыва между средним  |         |         |       |       |       |       |
|      |уровнем расчетной бюджетной        |         |         |       |       |       |       |
|      |обеспеченности пяти наиболее       |         |         |       |       |       |       |
|      |обеспеченных и пяти наименее       |         |         |       |       |       |       |
|      |обеспеченных муниципальных         |         |         |       |       |       |       |
|      |образований области после          |         |         |       |       |       |       |
|      |выравнивания в отчетном финансовом |         |         |       |       |       |       |
|      |году)                              |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.3.  |Наличие утвержденных муниципальных |   ед.   |    -    |   3   |  20   |  22   |  22   |
|      |программ повышения эффективности   |         |         |       |       |       |       |
|      |бюджетных расходов (не менее)      |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.4.  |Внедренная система регионального   |   ед.   |    -    |   4   |  16   |   -   |   -   |
|      |мониторинга налогового потенциала  |         |         |       |       |       |       |
|      |муниципальных образований области  |         |         |       |       |       |       |
|      |(количество муниципальных          |         |         |       |       |       |       |
|      |образований)                       |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.5.  |Наличие результатов мониторинга    | да/нет  |   нет   |  да   |  да   |  да   |  да   |
|      |и оценки качества управления       |         |         |       |       |       |       |
|      |муниципальными финансами и         |         |         |       |       |       |       |
|      |формирование их ежегодного рейтинга|         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.6.  |Повышение среднего уровня оценки   |   % к   |    -    |   -   |   5,0 |   5,0 |   5,0 |
|      |качества управления муниципальными | преды-  |         |       |       |       |       |
|      |финансами                          | дущему  |         |       |       |       |       |
|      |                                   |  году   |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
|8.7.  |Количество муниципальных служащих, |  чел.   |    -    |   -   |   -   |   -   | 100   |
|      |прошедших профессиональную         |         |         |       |       |       |       |
|      |подготовку, переподготовку         |         |         |       |       |       |       |
|      |и повышение квалификации в сфере   |         |         |       |       |       |       |
|      |повышения эффективности бюджетных  |         |         |       |       |       |       |
|      |расходов                           |         |         |       |       |       |       |
+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+



                                          Приложение № 2
                                 к долгосрочной областной целевой
                                 программе "Повышение эффективности
                                 бюджетных расходов Новгородской
                                 области на 2011-2014 годы"

                       Мероприятия Программы

+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+----------------------------+
|№ п/п |     Наименование мероприятия     |     Исполнитель     | Срок  |Источник |  Объем финансирования по   |
|      |                                  |                     |реали- |финанси- |     годам (тыс. руб.)      |
|      |                                  |                     | зации | рования +------+-------+------+------+
|      |                                  |                     |       |         | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|  1   |                2                 |          3          |   4   |    5    |  6   |   7   |  8   |  9   |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.    |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы                           |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1.  |Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств               |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.1.|Подготовка проекта постановления  |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении  |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |изменений в постановление         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Администрации области             |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |от 04.03.2008 № 56 "О Порядке     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |ведения реестра расходных         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |обязательств Новгородской области"|                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.2.|Внесение изменений в реестр       |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |расходных обязательств            |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области в части      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |оптимизации структуры и объема    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходных обязательств            |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.3.|Утверждение порядка и методики    |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |прогнозирования доходов областного|                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |бюджета в части обеспечения       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |формализованного прогнозирования  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |доходов по основным налогам       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и сборам                          |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.4.|Подготовка проекта постановления  |комитет по управлению| 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |Администрации области об          |государственным      |  год  |         |      |       |      |      |
|      |утверждении порядка планирования  |имуществом области   |       |         |      |       |      |      |
|      |приватизации государственного     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |имущества Новгородской области    |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.5.|Подготовка проекта постановления  |комитет по управлению| 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении  |государственным      |  год  |         |      |       |      |      |
|      |изменений в постановление         |имуществом области   |       |         |      |       |      |      |
|      |Администрации области             |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |от 29.04.2003 № 117               |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |"Об утверждении Положения         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |о предоставлении в аренду,        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |безвозмездное пользование и       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |доверительное управление имущества|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области"                          |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.6.|Организация проведения оценки     |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |рыночной стоимости имущества,     |имущественных        | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |находящегося в собственности      |отношений и          | годы  |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области и переданного|государственных      |       |         |      |       |      |      |
|      |в аренду, с целью увеличения      |закупок Новгородской |       |         |      |       |      |      |
|      |поступления арендных платежей,    |области              |       |         |      |       |      |      |
|      |оптимизация структуры             |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственного имущества        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.1.7.|Обеспечение выполнения плана      |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |(программы) приватизации          |имущественных        | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |государственного имущества        |отношений и          | годы  |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области в целях      |государственных      |       |         |      |       |      |      |
|      |обеспечения получения             |закупок Новгородской |       |         |      |       |      |      |
|      |дополнительных доходов от         |области              |       |         |      |       |      |      |
|      |реализации имущества, находящегося|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в государственной собственности   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.2.  |Совершенствование долговой политики                                                                    |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.2.1.|Подготовка проекта областного     |комитет              | 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |закона об управлении              |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |государственным долгом            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.2.2.|Разработка и реализация мер       |департамент          | 2013  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |по снижению долговой нагрузки     |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |областного бюджета и потребности  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в государственных заимствованиях  |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.3.  |Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот                        |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.3.1.|Подготовка проекта нормативного   |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |правового акта области о внесении |                     | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |изменений в постановление         |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |Администрации области             |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |от 05.03.2010 № 93 "Об утверждении|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Порядка оценки эффективности      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |предоставленных (планируемых      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |к предоставлению) налоговых льгот"|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в целях совершенствования порядка |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |оценки эффективности              |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |предоставленных (планируемых      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |к предоставлению) налоговых льгот |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.3.2.|Проведение оценки эффективности   |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |налоговых льгот, предоставляемых  |                     | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |законодательством Новгородской    |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |области                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|1.3.3.|Внесение предложений              |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |по оптимизации состава и объема   |                     | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |налоговых льгот, установленных    |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |законодательством Новгородской    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.    |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области  |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.1.  |Подготовка проекта нормативного   |комитет Правительства| 2013  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |правового акта области            |Новгородской области |  год  |         |      |       |      |      |
|      |об утверждении порядка разработки |по мониторингу и     |       |         |      |       |      |      |
|      |и реализации государственных      |анализу социально-   |       |         |      |       |      |      |
|      |программ Новгородской области     |экономического       |       |         |      |       |      |      |
|      |в связи с переходом к программной |развития области     |       |         |      |       |      |      |
|      |структуре расходов областного     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.2.  |Проведение комплексного анализа   |комитет Правительства|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |эффективности действующих         |Новгородской области | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |областных целевых программ        |по мониторингу и     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |                                  |анализу социально-   |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |экономического       |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |развития области     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.3.  |Разработка проекта долгосрочной   |комитет Администрации| 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |стратегии социально-экономического|области по           |  год  |         |      |       |      |      |
|      |развития Новгородской области     |мониторингу и анализу|       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |социально-           |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |экономического       |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |развития области     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.3.1.|Подготовка проекта государственной|департамент          | 2013  |областной|  -   |   -   |1700,0|  -   |
|      |программы Новгородской области в  |социальной защиты    |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |сфере социальной защиты населения |населения            |       |         |      |       |      |      |
|      |в качестве пилотного проекта      |Новгородской области |       |         |      |       |      |      |
|      |в связи с переходом к программной |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |структуре расходов областного     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.4.  |Внесение изменений в действующие  |органы исполнительной| 2013  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |областные целевые программы       |власти области и     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |в связи с переходом к программной |структурные          |       |         |      |       |      |      |
|      |структуре расходов областного     |подразделения по     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета                           |обеспечению          |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |деятельности         |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |Правительства        |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |Новгородской области |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |и Губернатора        |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |Новгородской области,|       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |являющиеся           |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |разработчиками       |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |областных целевых    |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |программ             |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.4.1.|Проведение в департаменте         |департамент          | 2013  |областной|  -   |   -   |3000,0|  -   |
|      |комплекса аналитических и         |                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |информационно-технологических     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |работ по обеспечению перехода к   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |программному бюджету с применением|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |модуля "Управление                |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |нормативно-правовой базой"        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |программного продукта,            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |функционирующего в департаменте   |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.5.  |Подготовка аналитического         |департамент          | 2013  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |представления программной         |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |структуры расходов областного     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета при составлении проекта   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |областного бюджета на очередной   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |финансовый год и на плановый      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |период                            |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.6.  |Утверждение расходов областного   |департамент          | 2014  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |бюджета на 2015 год и на плановый |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |период 2016 и 2017 годов в        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |структуре государственных программ|                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|2.7.  |Формирование и публикация на      |департамент          | 2014  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |официальном сайте департамента в  |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |информационно-телекоммуникационной|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |сети "Интернет" проекта областного|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета и годового отчета         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |об исполнении областного бюджета  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в доступной для граждан форме     |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.    |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения               |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.1.  |Сокращение численности            |органы исполнительной|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |государственных гражданских       |власти области       | 2012  |         |      |       |      |      |
|      |служащих Новгородской области     |                     | годы  |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.2.  |Организация работы по оптимизации |департамент          |2012 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |в органах исполнительной власти   |государственной      | 2013  |         |      |       |      |      |
|      |области соотношения численности   |гражданской службы и | годы  |         |      |       |      |      |
|      |государственных гражданских       |содействия развитию  |       |         |      |       |      |      |
|      |служащих Новгородской области     |местного             |       |         |      |       |      |      |
|      |и работников, замещающих          |самоуправления       |       |         |      |       |      |      |
|      |должности, не являющиеся          |Новгородской области |       |         |      |       |      |      |
|      |должностями государственной       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |гражданской службы Новгородской   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.3.  |Проведение комплексного анализа   |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |структуры и объема расходов на    |                     | 2013  |         |      |       |      |      |
|      |содержание органов исполнительной |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |власти области в целях сокращения |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходов областного бюджета на    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |содержание органов исполнительной |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |власти области                    |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.4.  |Подготовка проекта постановления  |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |Администрации области             |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |об утверждении методики балльной  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |оценки качества финансового       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |менеджмента главных распорядителей|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |средств областного бюджета        |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.5.  |Проведение мониторинга качества   |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |финансового менеджмента главных   |                     | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |распорядителей средств областного |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |бюджета                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.5.1.|Организация мероприятий           |департамент          |2013 - |    -    |  -   |   -   | 400,0| 800,0|
|      |по профессиональной подготовке,   |                     | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |переподготовке и повышению        |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |квалификации государственных      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |гражданских служащих в сфере      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |повышения эффективности бюджетных |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходов                          |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|3.6.  |Проведение комплексного анализа   |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |результатов проведенных           |имущественных        | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |государственных закупок с целью   |отношений и          | годы  |         |      |       |      |      |
|      |установления причин,              |государственных      |       |         |      |       |      |      |
|      |способствующих максимально        |закупок Новгородской |       |         |      |       |      |      |
|      |эффективному использованию средств|области              |       |         |      |       |      |      |
|      |областного бюджета                |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.    |Повышение эффективности предоставления государственных услуг                                           |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.1.  |Подготовка проекта постановления  |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |Администрации области об          |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |утверждении порядка мониторинга   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и контроля за исполнением         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственного задания          |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |на оказание государственных услуг,|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |предоставляемых областными        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственными учреждениями     |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.2.  |Подготовка методических           |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |рекомендаций по расчету           |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |нормативных затрат на оказание    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |областными государственными       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |учреждениями государственных услуг|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и нормативных затрат на содержание|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |имущества областных               |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственных учреждений        |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.3.  |Подготовка и утверждение          |органы исполнительной|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |требований к качеству             |власти области,      | 2012  |         |      |       |      |      |
|      |государственных услуг,            |осуществляющие       | годы  |         |      |       |      |      |
|      |предоставляемых областными        |функции и полномочия |       |         |      |       |      |      |
|      |государственными учреждениями     |учредителя областного|       |         |      |       |      |      |
|      |физическим и (или) юридическим    |государственного     |       |         |      |       |      |      |
|      |лицам                             |учреждения           |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.4.  |Осуществление расчета нормативных |органы исполнительной| 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |затрат на оказание областными     |власти области,      |  год  |         |      |       |      |      |
|      |государственными учреждениями     |осуществляющие       |       |         |      |       |      |      |
|      |государственных услуг             |функции и полномочия |       |         |      |       |      |      |
|      |и нормативных затрат на содержание|учредителя областного|       |         |      |       |      |      |
|      |имущества областных               |государственного     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственных учреждений        |учреждения           |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.5.  |Утверждение государственных       |органы исполнительной|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |заданий областным государственным |власти области,      | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |учреждениям с учетом утвержденных |осуществляющие       | годы  |         |      |       |      |      |
|      |требований к качеству             |функции и полномочия |       |         |      |       |      |      |
|      |предоставления государственных    |учредителя областного|       |         |      |       |      |      |
|      |услуг и результатов расчета       |государственного     |       |         |      |       |      |      |
|      |нормативных затрат на оказание    |учреждения           |       |         |      |       |      |      |
|      |областными государственными       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |учреждениями государственных услуг|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и нормативных затрат на содержание|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |имущества областных               |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственных учреждений        |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|4.6.  |Утверждение перечней платных      |органы исполнительной| 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |услуг, предоставляемых областными |власти области,      |  год  |         |      |       |      |      |
|      |государственными учреждениями     |осуществляющие       |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |функции и полномочия |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |учредителя областного|       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |государственного     |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |учреждения           |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.    |Развитие системы государственного финансового контроля                                                 |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.1.  |Внедрение внутреннего финансового |комитет органы       | 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |контроля (аудита) в деятельность  |исполнительной власти|  год  |         |      |       |      |      |
|      |главных распорядителей средств    |области, являющиеся  |       |         |      |       |      |      |
|      |областного бюджета                |главными             |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |распорядителями      |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |средств областного   |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |бюджета              |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.2.  |Утверждение методических          |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |рекомендаций по осуществлению     |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |финансового контроля главными     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |распорядителями средств областного|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.3.  |Утверждение критериев             |органы исполнительной| 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |эффективности и результативности  |власти области,      |  год  |         |      |       |      |      |
|      |использования бюджетных           |являющиеся главными  |       |         |      |       |      |      |
|      |ассигнований главными             |распорядителями      |       |         |      |       |      |      |
|      |распорядителями средств областного|средств областного   |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета для осуществления         |бюджета              |       |         |      |       |      |      |
|      |финансового контроля              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.4.  |Подготовка проекта постановления  |комитет              | 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |Администрации области о внесении  |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |изменений в постановление         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Администрации области             |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |от 05.02.2009 N 31 "О Порядке     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |осуществления финансового контроля|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |органами исполнительной власти    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области"                          |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.5.  |Подготовка проекта постановления  |комитет              | 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |комитета финансов Новгородской    |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |области об утверждении            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |административного регламента      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |комитета финансов Новгородской    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области по исполнению             |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственной функции           |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |по осуществлению контроля         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |за операциями с бюджетными        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |средствами получателей средств    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |областного бюджета, средствами    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |администраторов источников        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |финансирования дефицита областного|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета, а также за соблюдением   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |получателями бюджетных кредитов,  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджетных инвестиций              |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и государственных гарантий условий|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |выделения, получения, целевого    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |использования и возврата бюджетных|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |средств                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.6.  |Проведение комплексного анализа   |комитет              | 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |практики осуществления внутреннего|                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |финансового контроля в органах    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |исполнительной власти области     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |с целью подготовки предложений    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |по совершенствованию системы      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственного финансового      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |контроля Новгородской области     |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|5.7.  |Внесение изменений в постановление|департамент          | 2013  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |комитета финансов Новгородской    |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |области от 03.04.2012 N 1         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |"Об утверждении административного |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |регламента комитета финансов      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области по исполнению|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |государственной функции           |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |по осуществлению контроля за      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |операциями с бюджетными средствами|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |получателей средств областного    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета, средствами               |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |администраторов источников        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |финансирования дефицита областного|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета, а также за соблюдением   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |получателями бюджетных кредитов,  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджетных инвестиций              |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и государственных гарантий условий|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |выделения, получения, целевого    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |использования и возврата бюджетных|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |средств"                          |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|6.    |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                              |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|6.1.  |Организация проведения            |органы исполнительной|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |энергетических обследований       |власти области,      | 2012  |         |      |       |      |      |
|      |в областных государственных       |осуществляющие       | годы  |         |      |       |      |      |
|      |учреждениях с учетом установленных|функции и полномочия |       |         |      |       |      |      |
|      |федеральным законодательством     |учредителя областного|       |         |      |       |      |      |
|      |требований к проведению первого   |государственного     |       |         |      |       |      |      |
|      |энергетического обследования      |учреждения           |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|6.2.  |Организация работ по установке    |органы исполнительной|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |энергосберегающих источников света|власти области       | 2013  |         |      |       |      |      |
|      |для освещения служебных помещений,|                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |мест общего пользования зданий,   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |строений, сооружений, введенных   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в эксплуатацию и находящихся      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в оперативном управлении органов  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |исполнительной власти области     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |(либо подведомственных            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |им учреждений)                    |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|6.3.  |Осуществление термореновации      |органы исполнительной| 2012  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |зданий, строений, сооружений,     |власти области       |  год  |         |      |       |      |      |
|      |находящихся в оперативном         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |управлении органов исполнительной |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |власти области (либо              |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |подведомственных им учреждений),  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |при проведении капитального       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |ремонта                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|6.4.  |Создание системы мониторинга      |комитет по           |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |проведения на территории          |жилищно-коммунальному| 2012  |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области мероприятий  |хозяйству и топливно-| годы  |         |      |       |      |      |
|      |по энергосбережению в областных   |энергетическому      |       |         |      |       |      |      |
|      |государственных учреждениях       |комплексу            |       |         |      |       |      |      |
|      |                                  |Новгородской области |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.    |Развитие информационной системы управления государственными финансами                                  |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.1.  |Модернизация и дальнейшее развитие|комитет              |2011 - |областной|3300,0| 6200,0|  -   |  -   |
|      |программного комплекса по         |                     | 2012  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |составлению месячной, квартальной,|                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |годовой отчетности с внедрением   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |нового приложения "Хранилище      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |данных" и нового функционального  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |блока "Сверка взаимных расчетов   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |контрагентов" для комитета        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и органов исполнительной власти   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области, являющихся главными      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |распорядителями средств областного|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.2.  |Организация внедрения системы     |комитет социальной   | 2011  |областной|7544,0|   -   |  -   |  -   |
|      |учета "Единый сервер бюджетных    |защиты населения     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |учреждений" в учреждениях         |Новгородской области |       |         |      |       |      |      |
|      |социальной защиты области         |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.3.  |Внедрение и дальнейшее развитие   |комитет культуры     | 2012  |областной|  -   | 3965,6|  -   |  -   |
|      |автоматизированной                |Новгородской области |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |информационно-аналитической       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |системы сбора и мониторинга       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |отчетных статистических данных    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в сфере культуры Новгородской     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |области                           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.4.  |Организация внедрения             |департамент          | 2013  |областной|  -   |   -   |7000,0|  -   |
|      |информационной системы управления |здравоохранения      |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |государственным имуществом в сфере|Новгородской области |       |         |      |       |      |      |
|      |здравоохранения области           |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.5.  |Приобретение технических средств  |департамент          |2012 - |областной|  -   | 1800,0|  -   |2000,0|
|      |для установки программного        |                     | 2014  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |обеспечения                       |                     | годы  |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.6.  |Модернизация в департаменте       |департамент          | 2013  |областной|  -   |   -   |3500,0|  -   |
|      |программного комплекса            |                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |по управлению бюджетным процессом |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |Новгородской области в части      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расширения его функциональных     |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |возможностей по планированию      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходной части бюджета           |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и формированию реестра расходных  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |обязательств                      |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.7.  |Внедрение в департаменте          |департамент          |2013 - |областной|  -   |   -   |4400,0|5300,0|
|      |функциональных блоков             |                     | 2014  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |по автоматизации процессов        |                     | годы  |         |      |       |      |      |
|      |программно-целевого планирования  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджета, учета государственных    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |заданий, формирования доходной    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |части бюджета, формирования       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расчетов по межбюджетным          |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |трансфертам, составления          |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расширенного плана                |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |финансово-хозяйственной           |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |деятельности                      |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.8.  |Внедрение в департаменте          |департамент          | 2014  |областной|  -   |   -   |  -   |1800,0|
|      |программного комплекса организации|                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |финансового контроля              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.9.  |Автоматизация процесса сбора,     |департамент          | 2014  |областной|  -   |   -   |  -   |2900,0|
|      |консолидации и обработки          |                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |отчетности для проведения         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |мониторинга качества финансового  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |менеджмента главных распорядителей|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |средств областного бюджета        |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.10. |Автоматизация процесса сбора,     |департамент          | 2014  |областной|  -   |   -   |  -   |2400,0|
|      |консолидации и обработки          |                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |отчетности для проведения         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |мониторинга оценки качества       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |управления муниципальными         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |финансами                         |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|7.11. |Создание портала управления       |департамент          | 2014  |областной|  -   |   -   |  -   |3600,0|
|      |общественными финансами           |                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |Новгородской области              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.    |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами        |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|8.1.  |Повышение прозрачности межбюджетных отношений                                                          |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.1.1.|Подготовка проекта нормативного   |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |правового акта Администрации      |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |области об утверждении порядка    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |определения приоритетных          |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |направлений софинансирования      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходных обязательств            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |муниципальных образований области |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.1.2.|Подготовка проекта нормативного   |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |правового акта области,           |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |содержащего перечень приоритетных |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |направлений софинансирования      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходных обязательств            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |муниципальных образований области |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |на очередной финансовый год       |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |и на плановый период              |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.1.3.|Подготовка проекта областного     |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |закона, предусматривающего        |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |внесение изменений в областной    |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |закон от 06.03.2009 N 482-ОЗ      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |"О межбюджетных отношениях        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в Новгородской области" в части   |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |уточнения методики распределения  |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |дотаций на выравнивание бюджетной |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |обеспеченности муниципальных      |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |образований области               |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.1.4.|Внедрение системы регионального   |комитет              |2011 - |областной|4000,0|10534,4|  -   |  -   |
|      |мониторинга налогового потенциала |                     | 2012  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |муниципальных образований области |                     | годы  |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.1.5.|Создание областной системы        |департамент          | 2014  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |мониторинга реализации            |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |муниципальных программ по         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |повышению эффективности бюджетных |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |расходов                          |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.1.6.|Утверждение методических          |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |рекомендаций органам местного     |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |самоуправления области            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |по разработке и реализации        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |муниципальных программ            |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |по повышению эффективности        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |бюджетных расходов                |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.2.  |Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами                     |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.2.1.|Утверждение порядка проведения    |комитет              | 2011  |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |мониторинга и оценки качества     |                     |  год  |         |      |       |      |      |
|      |управления муниципальными         |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |финансами                         |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.2.2.|Проведение мониторинга оценки     |департамент          |2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |качества управления муниципальными|                     | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |финансами                         |                     | годы  |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|8.2.3.|Организация мероприятий           |департамент          | 2014  |областной|  -   |   -   |  -   |1200,0|
|      |по профессиональной подготовке,   |                     |  год  |бюджет   |      |       |      |      |
|      |переподготовке и повышению        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |квалификации муниципальных        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |служащих в сфере повышения        |                     |       |         |      |       |      |      |
|      |эффективности бюджетных расходов  |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|9.    |Обеспечение реализации Программы                                                                       |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+
|9.1.  |Размещение на официальных сайтах  |органы исполнительной|2011 - |    -    |  -   |   -   |  -   |  -   |
|      |органов исполнительной власти     |власти области,      | 2014  |         |      |       |      |      |
|      |области в                         |являющиеся           | годы  |         |      |       |      |      |
|      |информационно-телекоммуникационной|исполнителями        |       |         |      |       |      |      |
|      |сети "Интернет" информации о      |Программы            |       |         |      |       |      |      |
|      |выполнении мероприятий, проводимых|                     |       |         |      |       |      |      |
|      |в рамках реализации Программы     |                     |       |         |      |       |      |      |
+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+"

Информация по документу
Читайте также