Расширенный поиск
Постановление Правительства Новгородской области от 05.08.2013 № 108Российская Федерация ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 августа 2013 г. № 108 Великий Новгород Утратилo силу - Постановление Правительства Новгородской области от 25.12.2013 г. N 491 О внесении изменений в постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125 Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125 "Об утверждении областной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2013 годы" (далее Программа): 1.1. Изложить: заголовок к тексту в редакции: "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы"; пункт 1 в редакции: "1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы"."; 1.2. В паспорте Программы: 1.2.1. Изложить название Программы в редакции: "Долгосрочная областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы"; 1.2.2. Изложить раздел "Наименование Программы:" в редакции: "долгосрочная областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы" (далее Программа)."; 1.2.3. Изложить раздел "Исполнители Программы:" в редакции: "комитет (до 01 мая 2013 года); департамент финансов Новгородской области (далее департамент); комитет по управлению государственным имуществом области (до 01 мая 2013 года); департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области; комитет социальной защиты населения Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент социальной защиты населения Новгородской области; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области; комитет Администрации области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области (до 01 мая 2013 года); комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области; комитет государственной гражданской службы Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области; комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области; комитет по охране здоровья населения области (до 01 мая 2013 года); департамент здравоохранения Новгородской области; комитет культуры Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент культуры и туризма Новгородской области; комитет по физической культуре и спорту Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент по физической культуре и спорту Новгородской области; комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области; комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент строительства и дорожного хозяйства Новгородской области; комитет транспорта Новгородской области (до 01 июля 2013 года); департамент транспорта и связи Новгородской области; экономический комитет Новгородской области (до 01 мая 2013 года); департамент экономического развития и торговли Новгородской области; управление архитектуры и градостроительства Новгородской области (до 01 мая 2013 года); комитет архитектуры и градостроительства Новгородской области; комитет ветеринарии Новгородской области; комитет записи актов гражданского состояния Новгородской области; комитет информатизации и связи Новгородской области (до 01 июля 2013 года); комитет информатизации Новгородской области; комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области; комитет организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области; комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области; комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области; комитет по ценовой и тарифной политике области; комитет труда и занятости населения Новгородской области; управление Гостехнадзора Новгородской области; управление государственной жилищной инспекции Новгородской области; управление Администрации области по взаимодействию с административными органами (до 01 мая 2013 года); управление Правительства Новгородской области по взаимодействию с административными органами; комитет по туризму Новгородской области (до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности в связи с проводимой реорганизацией в форме присоединения)."; 1.2.4. Заменить в разделе "Сроки реализации Программы:" слова "2011-2013 годы" на "2011-2014 годы"; 1.2.5. Изложить раздел "Объемы и источники финансирования Программы по годам:" в редакции: "источником финансирования Программы является областной бюджет. Общий объем финансирования Программы составляет 77344,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2011 год - 14844,0 тыс. рублей; 2012 год - 22500,0 тыс. рублей; 2013 год - 20000,0 тыс. рублей; 2014 год - 20000,0 тыс. рублей."; 1.2.6. В разделе "Система организации контроля за реализацией Программы:": заменить в первом абзаце слово "комитет" на "департамент"; заменить в третьем и шестом абзацах слова "до 2014 года" на "до 2015 года"; изложить четвертый абзац в редакции: "Департамент обобщает отчеты исполнителей Программы и представляет отчет о ходе реализации Программы первому заместителю Губернатора Новгородской области, обеспечивающему проведение на территории области мероприятий по исполнению консолидированного бюджета области, в том числе увеличению доходной части областного бюджета:"; 1.3. В описании Программы: 1.3.1. Изложить в пункте 2.6 одиннадцатый абзац в редакции: "В области предпринимаются системные меры по выводу топливно-энергетического комплекса на качественно новый уровень. Утверждена и реализуется областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Администрации области от 15.12.2009 № 459. В результате выполнения мероприятий по повышению эффективности использования местных топливно-энергетических ресурсов в 2010 году доля использования местных видов топлива в твердотопливном балансе котельных увеличилась в 2 раза."; 1.3.2. Заменить в четырнадцатом абзаце пункта 2.7 слова "культуры и социального обслуживания" на "культуры, здравоохранения и социального обслуживания"; 1.3.3. Изложить раздел 3 в редакции: "3. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 77344,0 тыс.рублей, в том числе: 2011 год - 14844,0 тыс. рублей; 2012 год - 22500,0 тыс. рублей; 2013 год - 20000,0 тыс. рублей; 2014 год - 20000,0 тыс. рублей. Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется."; 1.3.4. Заменить в разделе 5: в первом абзаце слова "первый заместитель Главы администрации области, обеспечивающий проведение на территории области мероприятий по исполнению областного бюджета и увеличению его доходной части" на "первый заместитель Губернатора Новгородской области, обеспечивающий проведение на территории области мероприятий по исполнению консолидированного бюджета области, в том числе увеличению доходной части областного бюджета"; во втором абзаце слово "комитет" на "департамент"; в третьем абзаце слова "комитет Администрации области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области" на "комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области"; 1.4. Изложить приложения 1, 2 к Программе в прилагаемой редакции. 2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". Губернатор Новгородской области С.Г. Митин Приложение к постановлению Правительства Новгородской области от 05.08.2013 № 108 "Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ для оценки эффективности реализации Программы +------+-----------------------------------+---------+-----------------------------------------+ | № | Наименование показателя | Единица | Значение показателя по годам | | п/п | |измерения+---------+-------+-------+-------+-------+ | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |(базовый)| | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да | | |нормативных правовых актов и иных | | | | | | | | |документов по разделу "Обеспечение | | | | | | | | |долгосрочной сбалансированности | | | | | | | | |и устойчивости бюджетной системы" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.2. |Исполнение областного бюджета | % |95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | | |по доходам без учета безвозмездных | | | | | | | | |поступлений к первоначально | | | | | | | | |утвержденному уровню | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.3. |Уровень долговой нагрузки на | % |47,7 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | |областной бюджет (в объеме доходов | | | | | | | | |областного бюджета, за исключением | | | | | | | | |субвенций из федерального бюджета) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.4. |Установленный минимально | да/нет | нет | да | да | да | да | | |необходимый, экономически | | | | | | | | |безопасный уровень долговой | | | | | | | | |нагрузки областного бюджета - 60 % | | | | | | | | |от объема доходов областного | | | | | | | | |бюджета, за исключением субвенций | | | | | | | | |из федерального бюджета | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.5. |Отношение дефицита областного | % |24,93 | 10,87| 7,59| 5,07| 5,0 | | |бюджета к общему годовому объему | | | | | | | | |доходов областного бюджета без | | | | | | | | |учета объема безвозмездных | | | | | | | | |поступлений в отчетном финансовом | | | | | | | | |году | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.6. |Соотношение недополученных доходов | % |40,0 | 38,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | | |по региональным налогам | | | | | | | | |в результате действия налоговых | | | | | | | | |льгот, установленных | | | | | | | | |законодательством Новгородской | | | | | | | | |области, к общему объему | | | | | | | | |поступивших региональных налогов | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |1.7. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 15,0 | 20,0 | 20,0 | - | | |мероприятий по обеспечению | | | | | | | | |долгосрочной сбалансированности | | | | | | | | |и устойчивости бюджетной системы | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной | | |власти области | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |2.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да | | |нормативных правовых актов и иных | | | | | | | | |документов по разделу "Внедрение | | | | | | | | |программно-целевых принципов | | | | | | | | |организации деятельности органов | | | | | | | | |исполнительной власти области" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |2.2. |Удельный вес расходов областного | % |13,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 50,0 | | |бюджета, формируемых в рамках | | | | | | | | |программ, в общем объеме расходов | | | | | | | | |областного бюджета (за исключением | | | | | | | | |расходов, осуществляемых за счет | | | | | | | | |субвенций из федерального бюджета) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |2.3. |Аналитическое представление | да/нет | нет | нет | нет | да | - | | |программной структуры расходов | | | | | | | | |областного бюджета на 2014 год и на| | | | | | | | |плановый период 2015 и 2016 годов | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |2.4. |Наличие утвержденных расходов | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | | |областного бюджета на 2015 год и на| | | | | | | | |плановый период 2016 и 2017 годов в| | | | | | | | |структуре государственных программ | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |2.5. |Наличие опубликованного на | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | | |официальном сайте департамента в | | | | | | | | |информационно-телекоммуникационной | | | | | | | | |сети "Интернет" проекта областного | | | | | | | | |бюджета и годового отчета | | | | | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | | | | |в доступной для граждан форме | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности | | |их обеспечения | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да | | |нормативных правовых актов и иных | | | | | | | | |документов по разделу "Оптимизация | | | | | | | | |функций государственного управления| | | | | | | | |и повышение эффективности | | | | | | | | |их обеспечения" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.2. |Сокращение численности | % к | - | 5,0 | 5,0 | - | - | | |государственных гражданских | преды- | | | | | | | |служащих Новгородской области | дущему | | | | | | | | | году | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.3. |Сокращение расходов областного |млн. руб.| - | 12,0 | 12,0 | - | - | | |бюджета за счет оптимизации | | | | | | | | |численности государственных | | | | | | | | |гражданских служащих в органах | | | | | | | | |исполнительной власти области | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.4. |Наличие результатов оценки качества| да/нет | нет | да | да | да | да | | |финансового менеджмента главных | | | | | | | | |распорядителей средств областного | | | | | | | | |бюджета и формирование их | | | | | | | | |ежегодного рейтинга | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.5. |Повышение среднего уровня оценки | % к | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | |качества финансового менеджмента | преды- | | | | | | | |главных распорядителей средств | дущему | | | | | | | |областного бюджета | году | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.5.1.|Количество государственных | чел. | - | - | - | 30 | 60 | | |служащих, прошедших | | | | | | | | |профессиональную подготовку, | | | | | | | | |переподготовку и повышение | | | | | | | | |квалификации в сфере повышения | | | | | | | | |эффективности бюджетных расходов | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |3.6. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 130,0 | 132,0 | 200,0 | 200,0 | | |мероприятий по оптимизации функций | | | | | | | | |государственного управления и | | | | | | | | |повышению эффективности их | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да | | |нормативных правовых актов и иных | | | | | | | | |документов по разделу "Повышение | | | | | | | | |эффективности предоставления | | | | | | | | |государственных услуг" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.2. |Доля областных государственных | % |26,0 | 29,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | |учреждений, которым | | | | | | | | |предусматриваются субсидии | | | | | | | | |на финансовое обеспечение | | | | | | | | |выполнения государственного задания| | | | | | | | |на оказание государственных услуг, | | | | | | | | |в общем количестве областных | | | | | | | | |государственных учреждений | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.3. |Удельный вес расходов областного | % |32,0 |более |более |более |более | | |бюджета на предоставление | | |32,0 |32,0 |32,0 |32,0 | | |государственных услуг, оказываемых | | | | | | | | |в соответствии с государственным | | | | | | | | |заданием, в общем объеме расходов | | | | | | | | |областного бюджета (за исключением | | | | | | | | |субвенций, межбюджетных трансфертов| | | | | | | | |местным бюджетам, расходов на | | | | | | | | |обслуживание государственного | | | | | | | | |долга) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.4. |Доля государственных заданий, | % | - | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | |исполненных не менее чем на 90 %, | | | | | | | | |в общем количестве государственных | | | | | | | | |заданий | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.5. |Доля государственных услуг, для | % | - | 50,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | | |которых утверждены требования к | | | | | | | | |качеству их предоставления, в общем| | | | | | | | |количестве государственных услуг | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.6. |Доля государственных услуг, | % | - | - | 90,0 | 95,0 | 95,0 | | |фактическое предоставление которых | | | | | | | | |соответствует утвержденным | | | | | | | | |требованиям к качеству их | | | | | | | | |предоставления, в общем количестве | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |4.7. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 8,4 | - | - | - | | |мероприятий по повышению | | | | | | | | |эффективности предоставления | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |5. |Развитие системы государственного финансового контроля | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |5.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да | | |нормативных правовых актов и иных | | | | | | | | |документов по разделу "Развитие | | | | | | | | |системы государственного | | | | | | | | |финансового контроля" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |5.2. |Количество проверок, проведенных | ед. | - | 2 | 1 | - | - | | |с нарушением законодательства, | | | | | | | | |от общего количества проверок | | | | | | | | |(не более) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |5.3. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 10,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | | |мероприятий по развитию системы | | | | | | | | |государственного финансового | | | | | | | | |контроля | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |6.1. |Снижение общего объема потребленных| % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | | |государственными учреждениями воды,| | | | | | | | |природного газа, тепловой энергии, | | | | | | | | |электрической энергии, угля | | | | | | | | |(к уровню 2009 года) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |6.2. |Снижение энергоемкости валового | % | - | - | 6,0 | 9,0 | 9,0 | | |регионального продукта (к уровню | | | | | | | | |2007 года) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |6.3. |Увеличение объема производства | % | - | - | 14,7 | 15,0 | 15,0 | | |энергии с использованием | | | | | | | | |возобновляемых ресурсов (к уровню | | | | | | | | |2009 года) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |6.4. |Доля потребленных энергетических | % | - | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | | |ресурсов по приборам учета | | | | | | | | |(к уровню 2009 года) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |6.5. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 15,0 | 1,16| 3,6 | - | | |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | |и повышению энергетической | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |7. |Развитие информационных систем управления государственными финансами | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |7.1. |Внедрение информационных систем | да/нет | нет | да | да | да | да | | |управления государственными | | | | | | | | |финансами | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |7.2. |Доля учреждений социальной защиты | % | - | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |населения, в которых внедрена | | | | | | | | |система учета "Единый сервер | | | | | | | | |бюджетных учреждений" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |7.3. |Доля учреждений культуры области, в| % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |которых внедрена автоматизированная| | | | | | | | |информационно-аналитическая система| | | | | | | | |сбора и мониторинга отчетных | | | | | | | | |статистических данных | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |7.4. |Доля государственных учреждений | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | |здравоохранения, использующих | | | | | | | | |информационную систему управления | | | | | | | | |государственным имуществом | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными | | |финансами | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да | | |нормативных правовых актов и иных | | | | | | | | |документов по разделу | | | | | | | | |"Совершенствование системы | | | | | | | | |межбюджетных отношений и качества | | | | | | | | |управления муниципальными | | | | | | | | |финансами" | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.2. |Эффективность выравнивания | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | | |муниципальных образований области | | | | | | | | |(сокращение разрыва между средним | | | | | | | | |уровнем расчетной бюджетной | | | | | | | | |обеспеченности пяти наиболее | | | | | | | | |обеспеченных и пяти наименее | | | | | | | | |обеспеченных муниципальных | | | | | | | | |образований области после | | | | | | | | |выравнивания в отчетном финансовом | | | | | | | | |году) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.3. |Наличие утвержденных муниципальных | ед. | - | 3 | 20 | 22 | 22 | | |программ повышения эффективности | | | | | | | | |бюджетных расходов (не менее) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.4. |Внедренная система регионального | ед. | - | 4 | 16 | - | - | | |мониторинга налогового потенциала | | | | | | | | |муниципальных образований области | | | | | | | | |(количество муниципальных | | | | | | | | |образований) | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.5. |Наличие результатов мониторинга | да/нет | нет | да | да | да | да | | |и оценки качества управления | | | | | | | | |муниципальными финансами и | | | | | | | | |формирование их ежегодного рейтинга| | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.6. |Повышение среднего уровня оценки | % к | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | |качества управления муниципальными | преды- | | | | | | | |финансами | дущему | | | | | | | | | году | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ |8.7. |Количество муниципальных служащих, | чел. | - | - | - | - | 100 | | |прошедших профессиональную | | | | | | | | |подготовку, переподготовку | | | | | | | | |и повышение квалификации в сфере | | | | | | | | |повышения эффективности бюджетных | | | | | | | | |расходов | | | | | | | +------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ Приложение № 2 к долгосрочной областной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014 годы" Мероприятия Программы +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+----------------------------+ |№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок |Источник | Объем финансирования по | | | | |реали- |финанси- | годам (тыс. руб.) | | | | | зации | рования +------+-------+------+------+ | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1. |Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.1.|Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |Администрации области о внесении | | год | | | | | | | |изменений в постановление | | | | | | | | | |Администрации области | | | | | | | | | |от 04.03.2008 № 56 "О Порядке | | | | | | | | | |ведения реестра расходных | | | | | | | | | |обязательств Новгородской области"| | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.2.|Внесение изменений в реестр |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |расходных обязательств | | год | | | | | | | |Новгородской области в части | | | | | | | | | |оптимизации структуры и объема | | | | | | | | | |расходных обязательств | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.3.|Утверждение порядка и методики |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |прогнозирования доходов областного| | год | | | | | | | |бюджета в части обеспечения | | | | | | | | | |формализованного прогнозирования | | | | | | | | | |доходов по основным налогам | | | | | | | | | |и сборам | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.4.|Подготовка проекта постановления |комитет по управлению| 2011 | - | - | - | - | - | | |Администрации области об |государственным | год | | | | | | | |утверждении порядка планирования |имуществом области | | | | | | | | |приватизации государственного | | | | | | | | | |имущества Новгородской области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.5.|Подготовка проекта постановления |комитет по управлению| 2011 | - | - | - | - | - | | |Администрации области о внесении |государственным | год | | | | | | | |изменений в постановление |имуществом области | | | | | | | | |Администрации области | | | | | | | | | |от 29.04.2003 № 117 | | | | | | | | | |"Об утверждении Положения | | | | | | | | | |о предоставлении в аренду, | | | | | | | | | |безвозмездное пользование и | | | | | | | | | |доверительное управление имущества| | | | | | | | | |области" | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.6.|Организация проведения оценки |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |рыночной стоимости имущества, |имущественных | 2014 | | | | | | | |находящегося в собственности |отношений и | годы | | | | | | | |Новгородской области и переданного|государственных | | | | | | | | |в аренду, с целью увеличения |закупок Новгородской | | | | | | | | |поступления арендных платежей, |области | | | | | | | | |оптимизация структуры | | | | | | | | | |государственного имущества | | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.1.7.|Обеспечение выполнения плана |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |(программы) приватизации |имущественных | 2014 | | | | | | | |государственного имущества |отношений и | годы | | | | | | | |Новгородской области в целях |государственных | | | | | | | | |обеспечения получения |закупок Новгородской | | | | | | | | |дополнительных доходов от |области | | | | | | | | |реализации имущества, находящегося| | | | | | | | | |в государственной собственности | | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.2. |Совершенствование долговой политики | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.2.1.|Подготовка проекта областного |комитет | 2012 | - | - | - | - | - | | |закона об управлении | | год | | | | | | | |государственным долгом | | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.2.2.|Разработка и реализация мер |департамент | 2013 | - | - | - | - | - | | |по снижению долговой нагрузки | | год | | | | | | | |областного бюджета и потребности | | | | | | | | | |в государственных заимствованиях | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.3. |Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.3.1.|Подготовка проекта нормативного |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |правового акта области о внесении | | 2014 | | | | | | | |изменений в постановление | | годы | | | | | | | |Администрации области | | | | | | | | | |от 05.03.2010 № 93 "Об утверждении| | | | | | | | | |Порядка оценки эффективности | | | | | | | | | |предоставленных (планируемых | | | | | | | | | |к предоставлению) налоговых льгот"| | | | | | | | | |в целях совершенствования порядка | | | | | | | | | |оценки эффективности | | | | | | | | | |предоставленных (планируемых | | | | | | | | | |к предоставлению) налоговых льгот | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.3.2.|Проведение оценки эффективности |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |налоговых льгот, предоставляемых | | 2014 | | | | | | | |законодательством Новгородской | | годы | | | | | | | |области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |1.3.3.|Внесение предложений |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |по оптимизации состава и объема | | 2014 | | | | | | | |налоговых льгот, установленных | | годы | | | | | | | |законодательством Новгородской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.1. |Подготовка проекта нормативного |комитет Правительства| 2013 | - | - | - | - | - | | |правового акта области |Новгородской области | год | | | | | | | |об утверждении порядка разработки |по мониторингу и | | | | | | | | |и реализации государственных |анализу социально- | | | | | | | | |программ Новгородской области |экономического | | | | | | | | |в связи с переходом к программной |развития области | | | | | | | | |структуре расходов областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.2. |Проведение комплексного анализа |комитет Правительства|2011 - | - | - | - | - | - | | |эффективности действующих |Новгородской области | 2014 | | | | | | | |областных целевых программ |по мониторингу и | годы | | | | | | | | |анализу социально- | | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | | |развития области | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.3. |Разработка проекта долгосрочной |комитет Администрации| 2012 | - | - | - | - | - | | |стратегии социально-экономического|области по | год | | | | | | | |развития Новгородской области |мониторингу и анализу| | | | | | | | | |социально- | | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | | |развития области | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.3.1.|Подготовка проекта государственной|департамент | 2013 |областной| - | - |1700,0| - | | |программы Новгородской области в |социальной защиты | год |бюджет | | | | | | |сфере социальной защиты населения |населения | | | | | | | | |в качестве пилотного проекта |Новгородской области | | | | | | | | |в связи с переходом к программной | | | | | | | | | |структуре расходов областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.4. |Внесение изменений в действующие |органы исполнительной| 2013 | - | - | - | - | - | | |областные целевые программы |власти области и | год | | | | | | | |в связи с переходом к программной |структурные | | | | | | | | |структуре расходов областного |подразделения по | | | | | | | | |бюджета |обеспечению | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | | | |и Губернатора | | | | | | | | | |Новгородской области,| | | | | | | | | |являющиеся | | | | | | | | | |разработчиками | | | | | | | | | |областных целевых | | | | | | | | | |программ | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.4.1.|Проведение в департаменте |департамент | 2013 |областной| - | - |3000,0| - | | |комплекса аналитических и | | год |бюджет | | | | | | |информационно-технологических | | | | | | | | | |работ по обеспечению перехода к | | | | | | | | | |программному бюджету с применением| | | | | | | | | |модуля "Управление | | | | | | | | | |нормативно-правовой базой" | | | | | | | | | |программного продукта, | | | | | | | | | |функционирующего в департаменте | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.5. |Подготовка аналитического |департамент | 2013 | - | - | - | - | - | | |представления программной | | год | | | | | | | |структуры расходов областного | | | | | | | | | |бюджета при составлении проекта | | | | | | | | | |областного бюджета на очередной | | | | | | | | | |финансовый год и на плановый | | | | | | | | | |период | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.6. |Утверждение расходов областного |департамент | 2014 | - | - | - | - | - | | |бюджета на 2015 год и на плановый | | год | | | | | | | |период 2016 и 2017 годов в | | | | | | | | | |структуре государственных программ| | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |2.7. |Формирование и публикация на |департамент | 2014 | - | - | - | - | - | | |официальном сайте департамента в | | год | | | | | | | |информационно-телекоммуникационной| | | | | | | | | |сети "Интернет" проекта областного| | | | | | | | | |бюджета и годового отчета | | | | | | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | | | | | |в доступной для граждан форме | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.1. |Сокращение численности |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - | | |государственных гражданских |власти области | 2012 | | | | | | | |служащих Новгородской области | | годы | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.2. |Организация работы по оптимизации |департамент |2012 - | - | - | - | - | - | | |в органах исполнительной власти |государственной | 2013 | | | | | | | |области соотношения численности |гражданской службы и | годы | | | | | | | |государственных гражданских |содействия развитию | | | | | | | | |служащих Новгородской области |местного | | | | | | | | |и работников, замещающих |самоуправления | | | | | | | | |должности, не являющиеся |Новгородской области | | | | | | | | |должностями государственной | | | | | | | | | |гражданской службы Новгородской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.3. |Проведение комплексного анализа |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |структуры и объема расходов на | | 2013 | | | | | | | |содержание органов исполнительной | | годы | | | | | | | |власти области в целях сокращения | | | | | | | | | |расходов областного бюджета на | | | | | | | | | |содержание органов исполнительной | | | | | | | | | |власти области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.4. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |Администрации области | | год | | | | | | | |об утверждении методики балльной | | | | | | | | | |оценки качества финансового | | | | | | | | | |менеджмента главных распорядителей| | | | | | | | | |средств областного бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.5. |Проведение мониторинга качества |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |финансового менеджмента главных | | 2014 | | | | | | | |распорядителей средств областного | | годы | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.5.1.|Организация мероприятий |департамент |2013 - | - | - | - | 400,0| 800,0| | |по профессиональной подготовке, | | 2014 | | | | | | | |переподготовке и повышению | | годы | | | | | | | |квалификации государственных | | | | | | | | | |гражданских служащих в сфере | | | | | | | | | |повышения эффективности бюджетных | | | | | | | | | |расходов | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |3.6. |Проведение комплексного анализа |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |результатов проведенных |имущественных | 2014 | | | | | | | |государственных закупок с целью |отношений и | годы | | | | | | | |установления причин, |государственных | | | | | | | | |способствующих максимально |закупок Новгородской | | | | | | | | |эффективному использованию средств|области | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4.1. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |Администрации области об | | год | | | | | | | |утверждении порядка мониторинга | | | | | | | | | |и контроля за исполнением | | | | | | | | | |государственного задания | | | | | | | | | |на оказание государственных услуг,| | | | | | | | | |предоставляемых областными | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4.2. |Подготовка методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |рекомендаций по расчету | | год | | | | | | | |нормативных затрат на оказание | | | | | | | | | |областными государственными | | | | | | | | | |учреждениями государственных услуг| | | | | | | | | |и нормативных затрат на содержание| | | | | | | | | |имущества областных | | | | | | | | | |государственных учреждений | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4.3. |Подготовка и утверждение |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - | | |требований к качеству |власти области, | 2012 | | | | | | | |государственных услуг, |осуществляющие | годы | | | | | | | |предоставляемых областными |функции и полномочия | | | | | | | | |государственными учреждениями |учредителя областного| | | | | | | | |физическим и (или) юридическим |государственного | | | | | | | | |лицам |учреждения | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4.4. |Осуществление расчета нормативных |органы исполнительной| 2011 | - | - | - | - | - | | |затрат на оказание областными |власти области, | год | | | | | | | |государственными учреждениями |осуществляющие | | | | | | | | |государственных услуг |функции и полномочия | | | | | | | | |и нормативных затрат на содержание|учредителя областного| | | | | | | | |имущества областных |государственного | | | | | | | | |государственных учреждений |учреждения | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4.5. |Утверждение государственных |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - | | |заданий областным государственным |власти области, | 2014 | | | | | | | |учреждениям с учетом утвержденных |осуществляющие | годы | | | | | | | |требований к качеству |функции и полномочия | | | | | | | | |предоставления государственных |учредителя областного| | | | | | | | |услуг и результатов расчета |государственного | | | | | | | | |нормативных затрат на оказание |учреждения | | | | | | | | |областными государственными | | | | | | | | | |учреждениями государственных услуг| | | | | | | | | |и нормативных затрат на содержание| | | | | | | | | |имущества областных | | | | | | | | | |государственных учреждений | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |4.6. |Утверждение перечней платных |органы исполнительной| 2011 | - | - | - | - | - | | |услуг, предоставляемых областными |власти области, | год | | | | | | | |государственными учреждениями |осуществляющие | | | | | | | | | |функции и полномочия | | | | | | | | | |учредителя областного| | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5. |Развитие системы государственного финансового контроля | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.1. |Внедрение внутреннего финансового |комитет органы | 2012 | - | - | - | - | - | | |контроля (аудита) в деятельность |исполнительной власти| год | | | | | | | |главных распорядителей средств |области, являющиеся | | | | | | | | |областного бюджета |главными | | | | | | | | | |распорядителями | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.2. |Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |рекомендаций по осуществлению | | год | | | | | | | |финансового контроля главными | | | | | | | | | |распорядителями средств областного| | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.3. |Утверждение критериев |органы исполнительной| 2012 | - | - | - | - | - | | |эффективности и результативности |власти области, | год | | | | | | | |использования бюджетных |являющиеся главными | | | | | | | | |ассигнований главными |распорядителями | | | | | | | | |распорядителями средств областного|средств областного | | | | | | | | |бюджета для осуществления |бюджета | | | | | | | | |финансового контроля | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.4. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2012 | - | - | - | - | - | | |Администрации области о внесении | | год | | | | | | | |изменений в постановление | | | | | | | | | |Администрации области | | | | | | | | | |от 05.02.2009 N 31 "О Порядке | | | | | | | | | |осуществления финансового контроля| | | | | | | | | |органами исполнительной власти | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.5. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2012 | - | - | - | - | - | | |комитета финансов Новгородской | | год | | | | | | | |области об утверждении | | | | | | | | | |административного регламента | | | | | | | | | |комитета финансов Новгородской | | | | | | | | | |области по исполнению | | | | | | | | | |государственной функции | | | | | | | | | |по осуществлению контроля | | | | | | | | | |за операциями с бюджетными | | | | | | | | | |средствами получателей средств | | | | | | | | | |областного бюджета, средствами | | | | | | | | | |администраторов источников | | | | | | | | | |финансирования дефицита областного| | | | | | | | | |бюджета, а также за соблюдением | | | | | | | | | |получателями бюджетных кредитов, | | | | | | | | | |бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |и государственных гарантий условий| | | | | | | | | |выделения, получения, целевого | | | | | | | | | |использования и возврата бюджетных| | | | | | | | | |средств | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.6. |Проведение комплексного анализа |комитет | 2012 | - | - | - | - | - | | |практики осуществления внутреннего| | год | | | | | | | |финансового контроля в органах | | | | | | | | | |исполнительной власти области | | | | | | | | | |с целью подготовки предложений | | | | | | | | | |по совершенствованию системы | | | | | | | | | |государственного финансового | | | | | | | | | |контроля Новгородской области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |5.7. |Внесение изменений в постановление|департамент | 2013 | - | - | - | - | - | | |комитета финансов Новгородской | | год | | | | | | | |области от 03.04.2012 N 1 | | | | | | | | | |"Об утверждении административного | | | | | | | | | |регламента комитета финансов | | | | | | | | | |Новгородской области по исполнению| | | | | | | | | |государственной функции | | | | | | | | | |по осуществлению контроля за | | | | | | | | | |операциями с бюджетными средствами| | | | | | | | | |получателей средств областного | | | | | | | | | |бюджета, средствами | | | | | | | | | |администраторов источников | | | | | | | | | |финансирования дефицита областного| | | | | | | | | |бюджета, а также за соблюдением | | | | | | | | | |получателями бюджетных кредитов, | | | | | | | | | |бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |и государственных гарантий условий| | | | | | | | | |выделения, получения, целевого | | | | | | | | | |использования и возврата бюджетных| | | | | | | | | |средств" | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |6.1. |Организация проведения |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - | | |энергетических обследований |власти области, | 2012 | | | | | | | |в областных государственных |осуществляющие | годы | | | | | | | |учреждениях с учетом установленных|функции и полномочия | | | | | | | | |федеральным законодательством |учредителя областного| | | | | | | | |требований к проведению первого |государственного | | | | | | | | |энергетического обследования |учреждения | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |6.2. |Организация работ по установке |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - | | |энергосберегающих источников света|власти области | 2013 | | | | | | | |для освещения служебных помещений,| | годы | | | | | | | |мест общего пользования зданий, | | | | | | | | | |строений, сооружений, введенных | | | | | | | | | |в эксплуатацию и находящихся | | | | | | | | | |в оперативном управлении органов | | | | | | | | | |исполнительной власти области | | | | | | | | | |(либо подведомственных | | | | | | | | | |им учреждений) | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |6.3. |Осуществление термореновации |органы исполнительной| 2012 | - | - | - | - | - | | |зданий, строений, сооружений, |власти области | год | | | | | | | |находящихся в оперативном | | | | | | | | | |управлении органов исполнительной | | | | | | | | | |власти области (либо | | | | | | | | | |подведомственных им учреждений), | | | | | | | | | |при проведении капитального | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |6.4. |Создание системы мониторинга |комитет по |2011 - | - | - | - | - | - | | |проведения на территории |жилищно-коммунальному| 2012 | | | | | | | |Новгородской области мероприятий |хозяйству и топливно-| годы | | | | | | | |по энергосбережению в областных |энергетическому | | | | | | | | |государственных учреждениях |комплексу | | | | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7. |Развитие информационной системы управления государственными финансами | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.1. |Модернизация и дальнейшее развитие|комитет |2011 - |областной|3300,0| 6200,0| - | - | | |программного комплекса по | | 2012 |бюджет | | | | | | |составлению месячной, квартальной,| | годы | | | | | | | |годовой отчетности с внедрением | | | | | | | | | |нового приложения "Хранилище | | | | | | | | | |данных" и нового функционального | | | | | | | | | |блока "Сверка взаимных расчетов | | | | | | | | | |контрагентов" для комитета | | | | | | | | | |и органов исполнительной власти | | | | | | | | | |области, являющихся главными | | | | | | | | | |распорядителями средств областного| | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.2. |Организация внедрения системы |комитет социальной | 2011 |областной|7544,0| - | - | - | | |учета "Единый сервер бюджетных |защиты населения | год |бюджет | | | | | | |учреждений" в учреждениях |Новгородской области | | | | | | | | |социальной защиты области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.3. |Внедрение и дальнейшее развитие |комитет культуры | 2012 |областной| - | 3965,6| - | - | | |автоматизированной |Новгородской области | год |бюджет | | | | | | |информационно-аналитической | | | | | | | | | |системы сбора и мониторинга | | | | | | | | | |отчетных статистических данных | | | | | | | | | |в сфере культуры Новгородской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.4. |Организация внедрения |департамент | 2013 |областной| - | - |7000,0| - | | |информационной системы управления |здравоохранения | год |бюджет | | | | | | |государственным имуществом в сфере|Новгородской области | | | | | | | | |здравоохранения области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.5. |Приобретение технических средств |департамент |2012 - |областной| - | 1800,0| - |2000,0| | |для установки программного | | 2014 |бюджет | | | | | | |обеспечения | | годы | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.6. |Модернизация в департаменте |департамент | 2013 |областной| - | - |3500,0| - | | |программного комплекса | | год |бюджет | | | | | | |по управлению бюджетным процессом | | | | | | | | | |Новгородской области в части | | | | | | | | | |расширения его функциональных | | | | | | | | | |возможностей по планированию | | | | | | | | | |расходной части бюджета | | | | | | | | | |и формированию реестра расходных | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.7. |Внедрение в департаменте |департамент |2013 - |областной| - | - |4400,0|5300,0| | |функциональных блоков | | 2014 |бюджет | | | | | | |по автоматизации процессов | | годы | | | | | | | |программно-целевого планирования | | | | | | | | | |бюджета, учета государственных | | | | | | | | | |заданий, формирования доходной | | | | | | | | | |части бюджета, формирования | | | | | | | | | |расчетов по межбюджетным | | | | | | | | | |трансфертам, составления | | | | | | | | | |расширенного плана | | | | | | | | | |финансово-хозяйственной | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.8. |Внедрение в департаменте |департамент | 2014 |областной| - | - | - |1800,0| | |программного комплекса организации| | год |бюджет | | | | | | |финансового контроля | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.9. |Автоматизация процесса сбора, |департамент | 2014 |областной| - | - | - |2900,0| | |консолидации и обработки | | год |бюджет | | | | | | |отчетности для проведения | | | | | | | | | |мониторинга качества финансового | | | | | | | | | |менеджмента главных распорядителей| | | | | | | | | |средств областного бюджета | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.10. |Автоматизация процесса сбора, |департамент | 2014 |областной| - | - | - |2400,0| | |консолидации и обработки | | год |бюджет | | | | | | |отчетности для проведения | | | | | | | | | |мониторинга оценки качества | | | | | | | | | |управления муниципальными | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |7.11. |Создание портала управления |департамент | 2014 |областной| - | - | - |3600,0| | |общественными финансами | | год |бюджет | | | | | | |Новгородской области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами | +------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |8.1. |Повышение прозрачности межбюджетных отношений | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.1.1.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |правового акта Администрации | | год | | | | | | | |области об утверждении порядка | | | | | | | | | |определения приоритетных | | | | | | | | | |направлений софинансирования | | | | | | | | | |расходных обязательств | | | | | | | | | |муниципальных образований области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.1.2.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |правового акта области, | | год | | | | | | | |содержащего перечень приоритетных | | | | | | | | | |направлений софинансирования | | | | | | | | | |расходных обязательств | | | | | | | | | |муниципальных образований области | | | | | | | | | |на очередной финансовый год | | | | | | | | | |и на плановый период | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.1.3.|Подготовка проекта областного |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |закона, предусматривающего | | год | | | | | | | |внесение изменений в областной | | | | | | | | | |закон от 06.03.2009 N 482-ОЗ | | | | | | | | | |"О межбюджетных отношениях | | | | | | | | | |в Новгородской области" в части | | | | | | | | | |уточнения методики распределения | | | | | | | | | |дотаций на выравнивание бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности муниципальных | | | | | | | | | |образований области | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.1.4.|Внедрение системы регионального |комитет |2011 - |областной|4000,0|10534,4| - | - | | |мониторинга налогового потенциала | | 2012 |бюджет | | | | | | |муниципальных образований области | | годы | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.1.5.|Создание областной системы |департамент | 2014 | - | - | - | - | - | | |мониторинга реализации | | год | | | | | | | |муниципальных программ по | | | | | | | | | |повышению эффективности бюджетных | | | | | | | | | |расходов | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.1.6.|Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |рекомендаций органам местного | | год | | | | | | | |самоуправления области | | | | | | | | | |по разработке и реализации | | | | | | | | | |муниципальных программ | | | | | | | | | |по повышению эффективности | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.2. |Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.2.1.|Утверждение порядка проведения |комитет | 2011 | - | - | - | - | - | | |мониторинга и оценки качества | | год | | | | | | | |управления муниципальными | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.2.2.|Проведение мониторинга оценки |департамент |2011 - | - | - | - | - | - | | |качества управления муниципальными| | 2014 | | | | | | | |финансами | | годы | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |8.2.3.|Организация мероприятий |департамент | 2014 |областной| - | - | - |1200,0| | |по профессиональной подготовке, | | год |бюджет | | | | | | |переподготовке и повышению | | | | | | | | | |квалификации муниципальных | | | | | | | | | |служащих в сфере повышения | | | | | | | | | |эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |9. |Обеспечение реализации Программы | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+ |9.1. |Размещение на официальных сайтах |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - | | |органов исполнительной власти |власти области, | 2014 | | | | | | | |области в |являющиеся | годы | | | | | | | |информационно-телекоммуникационной|исполнителями | | | | | | | | |сети "Интернет" информации о |Программы | | | | | | | | |выполнении мероприятий, проводимых| | | | | | | | | |в рамках реализации Программы | | | | | | | | +------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|