Расширенный поиск

Постановление Администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447

 

                          Мурманская область
                    Администрация Кольского района

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 16.10.2013              г.Кола                      N 1447
                                    Утратит силу с 01.01.2015 - 
                                             постановление
                                   Администрации Кольского района
                                      от 15.10.2014 г. N 1882

                Об утверждении муниципальной программы
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
     (В редакции Постановлений Администрации Кольского района
         от 08.07.2014 г. N 1132; от 05.09.2014 г. N 1588;
                     от 29.12.2014 г. N 2479)


     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,
постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г.  N 1349
"Об утверждении  порядка  формирования  и   реализации   муниципальных
программ", администрация п о с т а н о в л я е т:

     1. Утвердить  прилагаемую   муниципальную   программу   "Развитие
культуры" на 2014-2016 годы.
     2. Считать  утратившим   силу   с   01.01.2014 г.   постановления
администрации Кольского района:
     - от 15.10.2012 г. N 1319 "Об утверждении  ведомственной  целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сфере
культуры и искусства" на 2013-2015 годы;
     - от 12.11.2012 г. N 1442 "О внесении изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 27.11.2012  N 1535  "О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от  12.02.2013  N 139  "О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от  16.04.2013  N 540  "О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 18.06.2013 г.  N 841"О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 03.07.2013 г.  N 933"О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 06.08.2013 г. N 1093"О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы".

     3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"
и разместить на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации Кольского района Лихолата А. П.


     Глава администрации         М.В. Чекрыгин


                                                 Приложение  
                                               к постановлению
                                        администрации Кольского района
                                             от 16.10.2013 N 1447

     Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

                           Паспорт Программы
------------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ       | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И |
|                      | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                     |
|                      | 2. СОХРАНЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  И  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ |
|                      | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                      | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                              |
|                      | 3.  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА |
|                      | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ |
|                      | ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ     |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ     | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     |
|                      | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ-    |
|                      | СКОГО РАЙОНА.                                                   |
|                      | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ,  ПОДДЕРЖКА |
|                      | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                                   |
|                      | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН-    |
|                      | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА-    |
|                      | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                                          |
|                      | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-    |
|                      | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО       |
|                      | РАЙОНА.                                                         |
|                      | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В      |
|                      | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА          |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ    | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                             |
| ТЕЛИ ПРОГРАММЫ       | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ  ОБРАЗОВА- |
|                      | НИЕМ;                                                           |
|                      | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                     |
|                      | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ,  СМОТРАХ |
|                      | И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ;     |
|                      | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ  И  ДЕТ- |
|                      | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ  И  ПЕР- |
|                      | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПОДАВАТЕ- |
|                      | ЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;    |
|                      | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В  ОБЩЕМ |
|                      | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                        |
|                      | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ,  ПРИ- |
|                      | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  СРАВ- |
|                      | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                                       |
|                      | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА  1000 |
|                      | ЖИТЕЛЕЙ;                                                        |
|                      | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  ПОЛЬЗО- |
|                      | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                        |
|                      | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ |
|                      | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                                 |
|                      | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУ- |
|                      | ЩЕСТВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ    МОДЕРНИЗАЦИЮ    МАТЕРИАЛЬНО- |
|                      | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |
|                      | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                        |
|                      | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУ- |
|                      | ЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕ- |
|                      | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                  |
|                      | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ПО- |
|                      | МЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ,  ОТ |
|                      | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                      | РЫ;                                                             |
|                      | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |
|                      | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ  РАБОТЫ  ПО  РЕКОНСТРУК- |
|                      | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НА- |
|                      | ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ    |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО-     | ПОДПРОГРАММЫ:                                                   |
| ГРАММ                | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ |
|                      | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГОДЫ.       |
|                      | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВОЙ |
|                      | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ.                                |
|                      | 3.  "МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ,  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ |
|                      | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  ДОСТУП- |
|                      | НОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                         |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ   | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 |
| ПРОГРАММЫ            |                                                                 |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2014-2016 ГГ.                                                   |
| ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ      |                                                                 |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 345435,6 ТЫС. РУБ.  | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)    |
| НИЕ ПРОГРАММЫ        |                           |-------------------------------------|
|                      |                           | 2014      | 2015       | 2016       |
|                      |                           |-----------+------------+------------|
|                      |                           | 117751,5  | 119644,7   | 108039,4   |
|                      |---------------------------+-----------+------------+------------|
|                      | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ            | 92399,5   | 90706,5    | 103051,1   |
|                      |---------------------------+-----------+------------+------------|
|                      | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 25352,0   | 28935,1    | 4985,2     |
|                      |---------------------------+-----------+------------+------------|
|                      | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ        | 0         | 3,1        | 3,1        |
|----------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ   | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:        |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-  | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  ДЕЙСТВУЮЩИХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  КОЛЬСКОГО |
| ЦИИ ПРОГРАММЫ И      | РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ |
|                      | И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                                            |
|                      | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ  В  СРАВНЕ- |
|                      | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                  |
|                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУР- |
|                      | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ |
|                      | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                                             |
|                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ  И |
|                      | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПОДА- |
|                      | ВАТЕЛЕЙ ДО 82%;                                                 |
|                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |
|                      | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%;       |
|                      | -  РОСТ  ЧИСЛЕННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ  ПРИНИ- |
|                      | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%;        |
|                      | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ  БИБ- |
|                      | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;       |
|                      | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6%  КОЛИЧЕСТВА  ДОКУ- |
|                      | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;    |
|                      | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6%  КОЛИЧЕСТВА  СПРА- |
|                      | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ  ЧИСЛЕ |
|                      | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;                         |
|                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
|                      | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%;    |
|                      | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
|                      | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ |
|                      | РАБОТ, ДО 54%;                                                  |
|                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ |
|                      | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБОТЫ  ПО  РЕКОНСТ- |
|                      | РУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |
|                      | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;        |
|                      | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
|                      | КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  МОДЕРНИЗАЦИЮ   МА- |
|                      | ТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- |
|                      | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100%                      |
------------------------------------------------------------------------------------------

     Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
     На сегодняшний день среди основных проблем современного  общества
важно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,
отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этим
разработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населения
района в систему художественного образования, культурно - досуговую  и
просветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является потребность  в  духовно  -  нравственном  развитии  населения
Кольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с  использованием
потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется
в сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количество
правонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижение
качественных показателей здоровья,  отсутствие  развитой  культурно  -
досуговой инфраструктуры для населения.
     В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сеть
учреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численность
коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  для
их активности и реализации творческого потенциала.
     Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельности
учреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферы
культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.

     1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительного
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                         Паспорт Подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-   | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                         |
| ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В   |                                                               |
| КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД-    |                                                               |
| ПРОГРАММА              |                                                               |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ      | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  И |
|                        | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ    | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И |
|                        | ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                     |
|                        | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО |
|                        | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ  КОЛЬ- |
|                        | СКОГО РАЙОНА                                                  |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ      | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБ- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ- | РАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                         |
| ЛИ ПОДПРОГРАММЫ        | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ  ОБРАЗО- |
|                        | ВАНИЕМ;                                                       |
|                        | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                   |
|                        | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ,  СМОТ- |
|                        | РАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  ОБУЧАЮ- |
|                        | ЩИХСЯ;                                                        |
|                        | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ  И |
|                        | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ  И |
|                        | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПО- |
|                        | ДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И  ДЕТСКИХ  ШКОЛ  ИСКУССТВ |
|                        | РАЙОНА                                                        |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ-  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА               |
| МЫ                     |                                                               |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ.                                                 |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ       |                                                               |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-   | ВСЕГО 174701,9 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)   |
| НИЕ ПОДПРОГРАММЫ       |                          |------------------------------------|
|                        |                          | 2014     | 2015      | 2016        |
|                        |--------------------------+----------+-----------+-------------|
|                        |                          | 58267,0  | 57420,0   | 59014,9     |
|                        |--------------------------+----------+-----------+-------------|
|                        | МБ                       | 50017,2  | 46970,8   | 54029,7     |
|                        |--------------------------+----------+-----------+-------------|
|                        | ОБ                       | 8249,8   | 10449,2   | 4985,2      |
|                        |--------------------------+----------+-----------+-------------|
|                        | ФБ                       | 0,0      | 0,0       | 0,0         |
|------------------------+---------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ     | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:      |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА  УЧ- |
| ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕ-  | РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И  ИС- |
| ЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНО-  | КУССТВА - 9 ЕД.;                                              |
| МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-   | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕ- |
| СТИ                    | ДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                         |
|                        | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОН- |
|                        | КУРСАХ, СМОТРАХ И  ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В  ОБЩЕМ |
|                        | ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                                     |
|                        | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ |
|                        | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕ- |
|                        | ПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%                                            |
------------------------------------------------------------------------------------------

     1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  в
сфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детские
музыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущего
профессионального  образования.   На   территории   Кольского   района
функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   и
искусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространства
Кольского района. Художественное образование  социально  востребовано,
требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  и
государства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,
обучение и развитие личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                         Таблица 1.1.
---------------------------------------------------------------------------------------
| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. |
| П/П |                                                          |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 1   | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД.      | 9       |
|     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 2   | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        | 24,1    |
|     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 3   | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      | 714     |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 4   | УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ   В | %        | 12      |
|     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В |          |         |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 5   | УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО   ВЕСА   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,   ИМЕЮЩИХ | %        | 82      |
|     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕ- |          |         |
|     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сфере
культуры и искусства" на  2013-2015  годы  были  достигнуты  следующие
показатели:
                                                                         Таблица 1.2.
---------------------------------------------------------------------------------------
| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                                | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. |
| П/П |                                                          |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 1   | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД.      | 9       |
|     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 2   | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        | 24,1    |
|     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 3   | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      | 714     |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 4   | УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ   В | %        | 10      |
|     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В |          |         |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
| 5   | УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО   ВЕСА   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,   ИМЕЮЩИХ | %        | 80      |
|     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕ- |          |         |
|     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качество
предоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детей
сферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развить
систему художественного образования.
     1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системы
образования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программа
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                               Таблица 1.3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА-  | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)                |
| П/П    | ТЕЛИ ПРОГРАММЫ          | ИЗМ. |-------------------------------------------------|
|        |                         |      | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ:  СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   И   ИСКУССТВА |
| КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ-  | ЕД.  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
|        | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   |      |         |         |         |         |         |
|        | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- |      |         |         |         |         |         |
|        | ТУРЫ И ИСКУССТВА        |      |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.   | ЗАДАЧА  N 1:  СОХРАНЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И   ИС- |
|        | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                           |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ    | %    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    | 24,1    |
|        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕ-  |      |         |         |         |         |         |
|        | ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ   |      |         |         |         |         |         |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА  | ЕД.  | 714     | 714     | 714     | 714     | 714     |
|        | УЧАЩИХСЯ                |      |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1    | ЗАДАЧА:  2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРА- |
|        | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА              |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ-    | %    | 10      | 10      | 12      | 12      | 12      |
|        | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮ-     |      |         |         |         |         |         |
|        | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР-   |      |         |         |         |         |         |
|        | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ   |      |         |         |         |         |         |
|        | ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ-  |      |         |         |         |         |         |
|        | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУ-   |      |         |         |         |         |         |
|        | ЧАЮЩИХСЯ ДО             |      |         |         |         |         |         |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО    | %    | 80      | 80      | 81      | 82      | 82      |
|        | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,    |      |         |         |         |         |         |
|        | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И        |      |         |         |         |         |         |
|        | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОН-   |      |         |         |         |         |         |
|        | НУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- |      |         |         |         |         |         |
|        | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ |      |         |         |         |         |         |
|        | ДО                      |      |         |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  к
подпрограмме (Приложение 1).
     1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 151017,7 тыс.
рублей.
                                                               Таблица 1.4.
-----------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА-  |
|                              | ТЫС. РУБ. | ЦИИ, ТЫС. РУБ.                 |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 174701,9  | 58267    | 57420    | 59014,9  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 151017,7  | 50017,2  | 46970,8  | 54029,7  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 23684,2   | 8249,8   | 10449,2  | 4985,2   |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                           дополнительного образования
                       в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ           | ЗАКАЗЧИК    | ИСПОЛНИ-  | СРОК ВЫПОЛ-  | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
|       |                                                 | (ГРБС)      | ТЕЛЬ      | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ       | (ТЫС. РУБ.)                     |
|       |                                                 |             |           | ТАЛ, ГОД)    |                 |---------------------------------|
|       |                                                 |             |           |              |                 | 2014 Г.  | 2015 Г.  | 2016 Г.   |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО  |
|       | РАЙОНА                                                                                                                                       |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 148666,9 | 49384,4  | 46111,8  | 53170,7   |
|       | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|       | НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ       |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       | УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ                            |             |           |              | МБ 148666,9     | 49384,4  | 46111,8  | 53170,7   |
|       |                                                 |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                 |             |           |              | ОБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2.  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРО-   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 2350,8   | 632,8    | 859,0    | 859,0     |
|       | ЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ- | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|       | ПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗА-   |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       | ЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА         |             |           |              | МБ 2350,8       | 632,8    | 859,0    | 859,0     |
|       |                                                 |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                 |             |           |              | ОБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 1.3.  | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 14133,5  | 4499,1   | 4649,2   | 4985,2    |
|       | КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ   | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛО-    |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       | ЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПО-    |             |           |              | МБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|       | СЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ       |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                 |             |           |              | ОБ 14133,5      | 4499,1   | 4649,2   | 4985,2    |
|-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 1.4.  | СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ   | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ  | 2014-2016    | ВСЕГО: 9550,7   | 3750,7   | 5800,0   | 0,0       |
|       | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУ-   | ТУРЫ        | КОЛЬСКОГО | ГГ.          | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|       | РЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ     |             | РАЙОНА    |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ      |             |           |              | МБ 0,0          | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|       | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 |             |           |              |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                 |             |           |              | ОБ 9550,7       | 3750,7   | 5800,0   | 0,0       |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1                                                                      | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0  | 57420,0  | 59014,9   |
|       |                                                                                          | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                          | МБ 151017,7     | 50017,2  | 49970,8  | 54029,7   |
|       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                          | ОБ 23684,2      | 8249,8   | 10449,2  | 4985,2    |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|       | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ                                                                    | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0  | 57420,0  | 59014,9   |
|       |                                                                                          | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                          | МБ 151017,7     | 50017,2  | 46970,8  | 54029,7   |
|       |                                                                                          |-----------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                          | ОБ 23684,2      | 8249,8   | 10449,2  | 4985,2    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и  культурно-
досуговой деятельности" на 2014-2016 годы

                         Паспорт подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-      | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                            |
| ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В КО-  |                                                                  |
| ТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРОГРАМ-  |                                                                  |
| МА                        |                                                                  |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ         | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ  И  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  ДЕЯ- |
|                           | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                       |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ       | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ  ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ,  ПОДДЕРЖКА |
|                           | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                                    |
|                           | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА, |
|                           | ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  И  ИНФОРМАЦИОН- |
|                           | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-   | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИС- |
| КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОД-  | ЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                            |
| ПРОГРАММЫ                 | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ,  ПРИ- |
|                           | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  СРАВНЕ- |
|                           | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                                          |
|                           | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК  НА  1000 |
|                           | ЖИТЕЛЕЙ;                                                         |
|                           | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  ПОЛЬЗО- |
|                           | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                         |
|                           | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ  СПРАВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ |
|                           | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                                  |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ    | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                  |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  | 2014-2016 ГГ.                                                    |
| ПОДПРОГРАММЫ              |                                                                  |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    | ВСЕГО 143696,3 РУБ.  | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)          |
| ПОДПРОГРАММЫ              |                      |-------------------------------------------|
|                           |                      | 2014       | 2015         | 2016          |
|                           |                      |------------+--------------+---------------|
|                           |                      | 46911,1    | 48660,7      | 48124,5       |
|                           |----------------------+------------+--------------+---------------|
|                           | МБ 129869,0          | 38911,9    | 42835,7      | 48121,4       |
|                           |----------------------+------------+--------------+---------------|
|                           | ОБ 13821,1           | 7999,2     | 5821,9       | 0,0           |
|                           |----------------------+------------+--------------+---------------|
|                           | ФБ 6,2               | 0,0        | 3,1          | 3,1           |
|                           |----------------------+------------+--------------+---------------|
|                           | ВБС 0,0              | 0,0        | 0,0          | 0,0           |
|---------------------------+------------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-    | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:      |
| ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-  | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В |
| ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ    | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%;          |
| СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ  ПРИНИМАЮ- |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ             | ЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%;            |
|                           | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ  ФОНДАХ  БИБ- |
|                           | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;        |
|                           | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА  ДОКУ- |
|                           | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;     |
|                           | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА  СПРА- |
|                           | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В |
|                           | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------

     2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,
охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  в
районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отдела
культуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК
"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
     Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районного
Центра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворение
потребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовном
росте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  и
национальной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействует
интеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностями
здоровья.
     Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    и
коммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементов
культурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,
вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,
предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,
творческому и культурному развитию населения.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                       Таблица 2.1.
------------------------------------------------------------------------------------
| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                          | ЕД. ИЗМ.     | 2016 Г |
| П/П |                                                    |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 1   | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | %            | 26,5   |
|     | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ      |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 2   | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРО- | ЧЕЛ.         | 410    |
|     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |              |        |
|     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ       |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 3   | КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ   ЭКЗЕМПЛЯРОВ   БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ.         | 2720   |
|     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 4   | КОЛИЧЕСТВО  ВЫПОЛНЕННЫХ   СПРАВОК   (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ.          | 118    |
|     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                      |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 5   | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                   | ЕД.          | 32     |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 6   | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ,  КОНКУР- | КОЛ-ВО МЕРО- | 53     |
|     | СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ                                   | ПРИЯТИЙ      |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 7   | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ         | ЕД.          | 121500 |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 8   | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ    И    ИНФОРМАЦИОННОЕ | ЕД.          | 4790   |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                             |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 9   | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ         | ЕД.          | 2800   |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                    | ЕД.          | 77500  |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  И  ОРГАНИ- | ЕД.          | 2500   |
|     | ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ                                    |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  БИБЛИОТЕЧ- | ЕД.          | 120    |
|     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ.  ПЛАНИРУЕ- |              |        |
|     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИК- |              |        |
|     | РО- НОСИТЕЛИ)                                      |              |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,   ИНФОРМА- | КОЛ-ВО МЕРО- | 320    |
|     | ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                  | ПРИЯТИЙ      |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  БИБЛИО- | КОЛ-ВО       | 5      |
|     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                  | МЕРОПРИЯТИЙ  |        |
|-----+----------------------------------------------------+--------------+--------|
| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК  МЕТОДИЧЕ- | ЕД.          | 5      |
|     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                       |              |        |
------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие  библиотечной  и  культурно-досуговой
деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:

                                                                        Таблица 2.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                            | ЕД. ИЗМ.    | 2013 Г |
| П/П |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 1   | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В | %           | 26,5   |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 2   | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРО- | ЧЕЛ.        | 410    |
|     | ВАНИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В   КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |             |        |
|     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 3   | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОН- | ЭКЗ.        | 2720   |
|     | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                     |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 4   | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬ- | ШТ.         | 118    |
|     | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                            |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 5   | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     | ЕД.         | 32     |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 6   | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО      | 53     |
|     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 7   | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           | ЕД.         | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 8   | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБ- | ЕД.         | 4790   |
|     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 9   | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           | ЕД.         | 2800   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      | ЕД.         | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  И  ОРГАНИЗА- | ЕД.         | 2500   |
|     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  БИБЛИОТЕЧ- | ЕД.         | 120    |
|     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО  ЕДИНИЦ  ХРАНЕНИЯ.  ПЛАНИРУЕ- |             |        |
|     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        |
|     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,   ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО      | 320    |
|     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  БИБЛИОТЕЧ- | КОЛ-ВО      | 5      |
|     | НЫХ РАБОТНИКОВ                                       | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ | ЕД.         | 5      |
|     | ИЗДАНИЙ                                              |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.
     2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  и
культурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограмма
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                 Таблица 2.3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА-   | ЕД.    | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)                |
|       | ТЕЛИ                     | ИЗМ.   |-------------------------------------------------|
|       |                          |        | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ,  УЧАСТИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  В |
| КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Й   | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ     | %      | 25      | 25      | 25,5    | 26      | 26,5    |
| ЦЕЛЕ- | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ-  |        |         |         |         |         |         |
| ВОЙ   | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ     |        |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ    |        |         |         |         |         |         |
| КАТОР | МЕРОПРИЯТИЙ              |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2-Й   | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА    | ЧЕЛ.   | 400     | 400     | 405     | 408     | 410     |
| ЦЕЛЕ- | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ       |        |         |         |         |         |         |
| ВОЙ   | ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ-     |        |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬ-   |        |         |         |         |         |         |
| КАТОР | ТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО-     |        |         |         |         |         |         |
|       | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С  |        |         |         |         |         |         |
|       | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3-Й   | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ      | ЭКЗ.   | 2690    | 2695    | 2700    | 2710    | 2720    |
| ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧ-   |        |         |         |         |         |         |
| ВОЙ   | НОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕ-   |        |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ      |        |         |         |         |         |         |
| КАТОР |                          |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4-Й   | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕН-     | ШТ.    | 106     | 107     | 110     | 115     | 118     |
| ЦЕЛЕ- | НЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТА-  |        |         |         |         |         |         |
| ВОЙ   | ЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА    |        |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | 1000 ЖИТЕЛЕЙ             |        |         |         |         |         |         |
| КАТОР |                          |        |         |         |         |         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НА-      |
|       | СЕЛЕНИЯ                                                                             |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-   | ЕД.    | 31      | 31      | 32      | 32      | 32      |
|       | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА-   |        |         |         |         |         |         |
|       | НИЙ                      |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ,   | КОЛ-ВО | 50      | 50      | 51      | 52      | 53      |
|       | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН-  | МЕРО-  |         |         |         |         |         |
|       | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ      | ПРИ-   |         |         |         |         |         |
|       |                          | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА,  ОРГАНИ- |
|       | ЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ              |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ   | ЕД.    | 120000  | 120200  | 120500  | 121000  | 121500  |
|       | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ      |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.2 | СПРАВОЧНО-               | ЕД.    | 4770    | 4775    | 4780    | 4785    | 4790    |
|       | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И      |        |         |         |         |         |         |
|       | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУ-    |        |         |         |         |         |         |
|       | ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА      | ЕД.    | 2760    | 2770    | 2780    | 2790    | 2800    |
|       | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ   |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО       | ЕД.    | 82100   | 76400   | 76500   | 77500   | 77500   |
|       | ФОНДА                    |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБ-    | ЕД.    | 2488    | 2500    | 2500    | 2500    | 2500    |
|       | РАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И     |        |         |         |         |         |         |
|       | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ    |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННО-    | ЕД.    | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
|       | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ-  |        |         |         |         |         |         |
|       | ЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО-    |        |         |         |         |         |         |
|       | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕ-   |        |         |         |         |         |         |
|       | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА-  |        |         |         |         |         |         |
|       | БИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ   |        |         |         |         |         |         |
|       | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО-     |        |         |         |         |         |         |
|       | НОСИТЕЛИ                 |        |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-    | КОЛ-ВО | 250     | 280     | 300     | 310     | 320     |
|       | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИН-    | МЕРО-  |         |         |         |         |         |
|       | ФОРМАЦИОННЫХ МЕРО-       | ПРИ-   |         |         |         |         |         |
|       | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ    | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕ-     | КОЛ-ВО | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       |
|       | СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ     | МЕРО-  |         |         |         |         |         |
|       | БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИ-    | ПРИ-   |         |         |         |         |         |
|       | КОВ                      | ЯТИЙ   |         |         |         |         |         |
|-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОД- | ЕД.    | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       |
|       | ГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТО-   |        |         |         |         |         |         |
|       | ДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ         |        |         |         |         |         |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  к
подпрограмме.
     2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 129869,0 тыс.
рублей.
                                                                  Таблица 2.4.
-------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, |
|                              | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ.                        |
|                              |           |----------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД  | 2016 ГОД  |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 143696,3  | 46911,1  | 48660,7   | 48124,5   |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |           |           |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 129869,0  | 38911,9  | 42835,7   | 48121,4   |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 13821,1   | 7999,2   | 5821,9    | 0,0       |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 6,2       | 0,0      | 3,1       | 3,1       |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       |
-------------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                    библиотечной и культурно-досуговой
                                       деятельности" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  | ИСТОЧНИК ФИНАН-   | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
|       |                                         |                 |             | ПОЛНЕНИЯ  | СИРОВАНИЯ         | (ТЫС. РУБ.)                     |
|       |                                         |                 |             | (КВАРТАЛ, |                   |---------------------------------|
|       |                                         |                 |             | ГОД)      |                   | 2014 Г.  | 2015 Г.  | 2016 Г.   |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                              |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК        | 2014-     | ВСЕГО: 79319,5 В  | 23815,9  | 26374,0  | 29129,6   |
|       | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ-   | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "КОЛЬСКИЙ   | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:            |          |          |           |
|       | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ    |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       | МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ-       | РАЙОНА          | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ 79319,5        | 23815,9  | 26374,0  | 29129,6   |
|       | НИЯМ СУБСИДИЙ                           |                 | ТУРЫ"       |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 |             |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|
| 1.2.  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК        | 2014-     | ВСЕГО: 547,9 В Т. | 327,9    | 110,0    | 110,0     |
|       | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ  | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "КОЛЬСКИЙ   | 2016 ГГ.  | Ч.:               |          |          |           |
|       | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ,  | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ    |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ-     | РАЙОНА          | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ 547,9          | 327,9    | 110,0    | 110,0     |
|       | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА              |                 | ТУРЫ"       |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 |             |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|
| 1.3.  | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА      | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК        | 2014-     | ВСЕГО: 8581,3 В   | 4798,5   | 3782,8   |           |
|       | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ     | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "КОЛЬСКИЙ   | 2016 ГГ.  | Т. Ч.             |          |          |           |
|       | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ       | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ    |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ     | РАЙОНА          | ЦЕНТР КУЛЬ- |           | МБ                |          |          |           |
|       | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ     |                 | ТУРЫ"       |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         |                 |             |           | ОБ 8581,3         | 4798,5   | 3782,8   |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------|
|       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1                                                                 | ВСЕГО: 88448,7 В  | 28942,3  | 30266,8  | 29239,6   |
|       |                                                                                     | Т. Ч.:            |          |          |           |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | МБ 79867,4        | 24143,8  | 26484,0  | 29239,6   |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | ОБ 8581,3         | 4798,5   | 3782,8   | 0,0       |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ-          |
|       | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                                       |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК "МЕЖ-   | 2014-     | ВСЕГО: 49432,5    | 14443,6  | 16229,4  | 18759,5   |
|       | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ-   | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | ПОСЕЛЕНЧЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:          |          |          |           |
|       | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ-   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИ-      | РАЙОНА          | ЛИОТЕКА     |           | МБ 49432,5        | 14443,6  | 16229,4  | 18759,5   |
|       | ЯМ СУБСИДИЙ                             |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|
| 2.2.  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК         | 2014-     | ВСЕГО: 569,1      | 324,5    | 122,3    | 122,3     |
|       | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ  | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | "МЕЖПОСЕ-   | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:          |          |          |           |
|       | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ,  | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ЛЕНЧЕСКАЯ   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ-     | РАЙОНА          | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 569,1          | 324,5    | 122,3    | 122,3     |
|       | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА              |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|
| 2.3.  | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА         | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК "МЕЖ-   | 2014-     | ВСЕГО: 6,2 В. Т.  | 0,0      | 3,1      | 3,1       |
|       |  КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБ-     | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | ПОСЕЛЕНЧЕ-  | 2016 ГГ.  | Ч.:               |          |          |           |
|       |  ЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И     | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ-   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |  ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДОВ      | РАЙОНА          | ЛИОТЕКА     |           | МБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|       |  МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА              |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|       |                                         |                 |             |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 |             |           | ФБ 6,2            | 0,0      | 3,1      | 3,1       |
|-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------|
| 2.4.  | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ТРУДА       | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МУК "МЕЖ-   | 2014-     | ВСЕГО: 5239,8     | 3200,7   | 2039,1   | 0,0       |
|       |  РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-      | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | ПОСЕЛЕНЧЕ-  | 2016 ГГ.  | В. Т. Ч.:         |          |          |           |
|       |  НИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ  | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ-   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ    | РАЙОНА          | ЛИОТЕКА     |           | МБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|       |  ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ    |                 | КОЛЬСКОГО   |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |                 | РАЙОНА"     |           | ОБ 5239,8,0       | 3200,7   | 2039,1   | 0,0       |
|       |                                         |                 |             |           |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                         |                 |             |           | ФБ 0,0            | 0,0      | 0,0      | 0,0       |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------|
|       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2                                                                 | ВСЕГО: 55247,6 В  | 17968,8  | 18393,9  | 18884,9   |
|       |                                                                                     | Т. Ч.:            |          |          |           |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | МБ 50001,6        | 14768,1  | 16351,7  | 18881,8   |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | ОБ 5239,8,0       | 3200,7   | 2039,1   | 0,0       |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | ФБ 6,2            | 0,0      | 3,1      | 3,1       |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------|
|       | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ                                                               | ВСЕГО: 143696,3   | 46911,1  | 48660,7  | 48124,5   |
|       |                                                                                     | В Т. Ч.:          |          |          |           |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | МБ 129869,0       | 38911,9  | 42835,7  | 48121,4   |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | ОБ 13821,1        | 7999,2   | 5821,9   | 0,0       |
|       |                                                                                     |-------------------+----------+----------+-----------|
|       |                                                                                     | ФБ 6,2            | 0,0      | 3,1      | 3,1       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                         Паспорт подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-    | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                                |
| ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В    |                                                                      |
| КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД-     |                                                                      |
| ПРОГРАММА               |                                                                      |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ |
|                         | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ |
|                         | ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                         |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ |
|                         | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.            |
|                         | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  ЗДАНИЙ  УЧРЕЖДЕ- |
|                         | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО |
|                         | РАЙОНА                                                               |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТ- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ-  | ВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |
| ЛИ ПОДПРОГРАММЫ         | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                                           |
|                         | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТ- |
|                         | ВИВШИХ И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ, |
|                         | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |
|                         | %,                                                                   |
|                         | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ |
|                         | КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧ- |
|                         | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,                     |
|                         | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
|                         | КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ  ОБЩЕГО |
|                         | КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |
|                         | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                             |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ-   | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                      |
| МЫ                      |                                                                      |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                                        |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                      |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-    | ВСЕГО 27037,4 ТЫС. РУБ.,  | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)         |
| НИЕ ПОДПРОГРАММЫ        | В Т. Ч.:                  |------------------------------------------|
|                         |                           | 2014       | 2015         | 2016         |
|                         |                           |------------+--------------+--------------|
|                         |                           | 12573,4    | 13564,0      | 900,0        |
|                         |---------------------------+------------+--------------+--------------|
|                         | МБ                        | 3470,4     | 900,0        | 900,0        |
|                         |---------------------------+------------+--------------+--------------|
|                         | ОБ                        | 9103,0     | 12664,0      | 0,0          |
|                         |---------------------------+------------+--------------+--------------|
|                         | ФБ                        | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|                         |---------------------------+------------+--------------+--------------|
|                         | ВБС                       | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|-------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ      | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:          |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |
| ПОДПРОГРАММЫ И ПОКА-    | ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%;                   |
| ЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
| НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-    | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ,  ДО |
| НОСТИ                   | 54%;                                                                 |
|                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕ- |
|                         | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБОТЫ  ПО  РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ |
|                         | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
|                         | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                            |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТ- |
|                         | ВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   МОДЕРНИЗАЦИЮ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ |
|                         | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- |
|                         | ТУРЫ, СОСТАВИТ 100%                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образования
в сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  в
обеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участия
населения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшая
материально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечение
специализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществления
профильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленность
учреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различным
категориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   также
эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
     Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,
требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальных
ресурсов, что обуславливает  необходимость  использования  программно-
целевого метода.
     Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  и
будет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  и
культурного развития личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                       Таблица 3.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                               | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г |
| П/П |                                                         |          |        |
|-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|
| 1   | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- | %        | 100    |
|     | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕ- |          |        |
|     | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %        |          |        |
|-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|
| 2   | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- | %        | 100    |
|     | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕ- |          |        |
|     | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ, |          |        |
|     | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                |          |        |
|-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|
| 3   | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- | %        | 54     |
|     | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТ- |          |        |
|     | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |          |        |
|     | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                              |          |        |
|-----+---------------------------------------------------------+----------+--------|
| 4   | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕ- | %        | 9      |
|     | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ  ПО |          |        |
|     | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ |          |        |
|     | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- |          |        |
|     | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, %                                 |          |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.
     3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  в
ведении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  создание
условий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.
Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
     Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
                                                                                   Таблица 3.2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД-  | ЕДИНИЦА  | ВЕЛИЧИ-   | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ- |
| ПРОГРАММЫ                              | ИЗМЕРЕ-  | НА ПОКА-  | ЛЯ                            |
|                                        | НИЯ ПО-  | ЗАТЕЛЯ В  |-------------------------------|
|                                        | КАЗАТЕЛЯ | 2013 ГОДУ | 2014    | 2015     | 2016     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ.  ПОДПРОГРАММЫ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ |
| АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ   УСЛУГ |
| КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- | %        | 81        | 81      | 90       | 100      |
| НИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ |          |           |         |          |          |
| МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖ- |          |           |         |          |          |
| ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |          |           |         |          |          |
| КУЛЬТУРЫ                               |          |           |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА  1:  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ |
| ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- | %        | 90        | 90      | 90       | 100      |
| НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И |          |           |         |          |          |
| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   УКРЕПЛЕНИЕ    МАТЕРИ- |          |           |         |          |          |
| АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- |          |           |         |          |          |
| ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |          |           |         |          |          |
| ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ                        |          |           |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- |
| ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- | %        | 100       | 100     | 72       | 54       |
| НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТО- |          |           |         |          |          |
| РЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ |          |           |         |          |          |
| РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- |          |           |         |          |          |
| ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ    |          |           |         |          |          |
|----------------------------------------+----------+-----------+---------+----------+----------|
| ДОЛЯ ЗДАНИЙ  И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ, | %        | 9         | 9       | 9        | 9        |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ |          |           |         |          |          |
| В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ  ПО  РЕ- |          |           |         |          |          |
| КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА- |          |           |         |          |          |
| НИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |          |           |         |          |          |
| ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ТРЕ- |          |           |         |          |          |
| БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                   |          |           |         |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  к
подпрограмме.
     3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет  5270,4  тыс.
рублей.
                                                          Таблица 3.3.
-------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, |
|                              | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ.                        |
|                              |           |----------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД  | 2016 ГОД  |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 27037,4   | 12573,4  | 13564,0   | 900,0     |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |           |           |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 5270,4    | 3470,4   | 900,0     | 900,0     |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 21767,0   | 9103,0   | 12664,0   | 0,0       |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       |
-------------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.


                                                            Приложение
                               к подпрограмме "Модернизация учреждений
                     культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                        и искусства" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС)   | ИСПОЛНИТЕЛЬ         | СРОК ВЫПОЛ-  | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА- |
|       | МЕРОПРИЯТИЯ               |                   |                     | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ       | НИЯ (ТЫС. РУБ.)               |
|       |                           |                   |                     | ТАЛ, ГОД)    |                 |-------------------------------|
|       |                           |                   |                     |              |                 | 2014 Г. | 2015 Г.  | 2016 Г.  |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЦЕЛЬ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И   СОЗДАНИЕ   УСЛО- |
|       | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                      |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ЗАДАЧА  1:  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ   БАЗЫ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА   КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ |
|       | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                     |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ-  | ДМШ, ДШИ КОЛЬ-      | 2014-2016    | ВСЕГО: 1994,0 В | 860,0   | 234,0    | 900,0    |
|       | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ          | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ  | СКОГО РАЙОНА        | ГГ.          | Т. Ч.:          |         |          |          |
|       |                           | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                           |                   |                     |              | МБ 1994,0       | 860,0   | 234,0    | 900,0    |
|       |                           |                   |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                           |                   |                     |              | ОБ 0            | 0,0     | 0,0      | 0,0      |
|-------+---------------------------+-------------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|
| 1.2.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ   | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ-  | МАУК "КОЛЬСКИЙ      |              | ВСЕГО: 1899,6   | 1899,6  | 0,0      | 0,0      |
|       | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК     | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ  | РЦК"                |              | В Т. Ч.:        |         |          |          |
|       | "КОЛЬСКИЙ РЦК"            | КОЛЬСКОГО РАЙОНА  |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                           |                   |                     |              | МБ              | 1899,6  | 0,0      | 0,0      |
|       |                           |                   |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                           |                   |                     |              | ОБ 0            | 0       | 0,0      | 0,0      |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------|
|       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1:                                                               | ВСЕГО: 3893,6 В | 2759,6  | 234,0    | 900,0    |
|       |                                                                                    | Т. Ч.:          |         |          |          |
|       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                                                                                    | МБ 3893,6       | 2759,6  | 234,0    | 900,0    |
|       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                                                                                    | ОБ 0            | 0,0     | 0,0      | 0,0      |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЗАДАЧА  2:  ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКОГО  РАЙ- |
|       | ОНА                                                                                                                                  |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МОУДОД "ТУЛОМ-      | 2014-2016    | ВСЕГО: 231,6    | 231,6   | 0,0      | 0,0      |
|       | НОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ     | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | СКАЯ ДМШ"           | ГГ.          | В Т. Ч.:        |         |          |          |
|       | ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ           | РАЦИИ КОЛЬСКОГО |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                             | РАЙОНА          |                     |              | МБ 231,6        | 231,6   | 0,0      | 0,0      |
|       |                             |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                             |                 |                     |              | ОБ              | 0,0     | 0,0      | 0,0      |
|-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|
| 2.2   | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ      | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК "КОЛЬСКИЙ      |              | ВСЕГО: 9103,0   | 9103,0  |          | 0,0      |
|       | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП-    | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | РЦК"                |              | В Т. Ч.:        |         |          |          |
|       | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-          | РАЦИИ КОЛЬСКОГО |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИ-    | РАЙОНА          |                     |              | МБ              | 0,0     | 0,0      | 0,0      |
|       | ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-    |                 |                     |              |                 |         |          |          |
|       | ТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВА- |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       | НИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИС-  |                 |                     |              | ОБ              | 9103,0  | 0,0      | 0,0      |
|       | КУССТВА                     |                 |                     |              |                 |         |          |          |
|-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|
| 2.3   | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО-     | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МАУК "КОЛЬСКИЙ      |              | ВСЕГО: 479,2    | 479,2   | 0,0      | 0,0      |
|       | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ       | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | РЦК"                |              | В Т. Ч.:        |         |          |          |
|       | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО      | РАЦИИ КОЛЬСКОГО |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ-     | РАЙОНА          |                     |              | МБ 479,2        | 479,2   | 0,0      | 0,0      |
|       | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ      |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК")        |                 |                     |              | ОБ              | 0,0     | 0,0      | 0,0      |
|-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------|
| 2.4   | РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД       | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ-  | МБОУДОД "КОЛЬ-      | 2016Г.       | ВСЕГО: 13330,0  | 0,0     | 13330,0  | 0,0      |
|       | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА    | ТУРЫ АДМИНИСТ-  | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА |              | В Т. Ч.:        |         |          |          |
|       | ИСКУССТВ"                   | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ИСКУССТВ"           |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                             | РАЙОНА          |                     |              | МБ 666,0        | 0,0     | 666,0    | 0,0      |
|       |                             |                 |                     |              |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                             |                 |                     |              | ОБ 12664,0      | 0,0     | 12664,00 | 0,0      |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------|
|       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2                                                                | ВСЕГО: 23143,8  | 9813,8  | 13330,0  | 0,0      |
|       |                                                                                    | В Т. Ч.         |         |          |          |
|       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                                                                                    | МБ 1376,8       | 710,8   | 666,0    | 0,0      |
|       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                                                                                    | ОБ 21767,0      | 9103,0  | 12664,0  | 0,0      |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------|
|       | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ                                                              | ВСЕГО: 27037,4  | 12573,4 | 13564,0  | 900,0    |
|       |                                                                                    | В Т. Ч.:        |         |          |          |
|       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                                                                                    | МБ 5270,4       | 3470,4  | 900,0    | 900,0    |
|       |                                                                                    |-----------------+---------+----------+----------|
|       |                                                                                    | ОБ 21767,0      | 9103,0  | 12664,0  | 0,0      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Механизм реализации Программы
     Система управления подпрограммой основана на скоординированных по
срокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программных
мероприятий по достижению намеченных целей.
     В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечивает
координацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролирует
выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
     Исполнителями подпрограммы являются:
     - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольского
района";
     - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждение
дополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школа
искусств"  муниципального  образования   Кольский   район   Мурманской
области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального
образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального
образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотека
Кольского района";
     - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный
центр культуры".
     Исполнители подпрограммы:
     - осуществляют   текущее   управление   реализации    программных
мероприятий;
     - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетных
средств, выделенных на исполнение программных задач;
     - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
совершенствование механизма ее реализации;
     - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ
(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих
заключения муниципальных контрактов (договоров);
     - организуют  применение  информационных   технологий   в   целях
управления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечивают
размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  и
результатах реализации подпрограммы;
     - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованными
участниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,
объемы и источники финансирования;
     - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
подпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,
предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числа
последующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализации
подпрограммы;
     - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  по
установленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутых
результатах, эффективности использования финансовых средств;
     Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  и
своевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
     Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  и
защиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальной
программы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласно
нижеприведенной таблице:
                                                             Таблица 4

              Отчет о реализации муниципальной программы
     _____________________________________________________________
                       (наименование Программы)
                  за ____________________ 20___ года
                               (период)
                                                              тыс. руб
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | МЕРО-     | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО          | Оценка выполнения    |
| П/П | ПРИЯТИЯ*  | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- |        |--------------------|  (краткое описание   |
|     |           | РОВАНИЯ  | СИРОВАНИЯ    |        | ФАКТИЧЕ- | ПРОИЗ-  | исполнения программы;|
|     |           |          |              |        | СКОЕ ФИ- | ВЕДЕН-  |     либо причины     |   
|     |           |          |              |        | НАНСИРО- | НЫЕ     |    неисполнения)     |    
|     |           |          |              |        | ВАНИЕ    | КАССО-  |                      |  
|     |           |          |              |        |          | ВЫЕ     |                      |  
|     |           |          |              |        |          | РАСХОДЫ |                      |  
|-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------|
|     | МЕРО-     |          |              |        |          |         |                      |
|     | ПРИЯТИЕ 1 |          |              |        |          |         |                      |
|-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------|
|     | МЕРО-     |          |              |        |          |         |                      |
|     | ПРИЯТИЕ 2 |          |              |        |          |         |                      |
|     | И Т.Д.    |          |              |        |          |         |                      |
|-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------|
|     | ВСЕГО ПО  |          |              |        |          |         |                      |
|     | ПРОГРАММЕ |          |              |        |          |         |                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
     *указывается в разрезе всех источников финансирования
     К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительная
записка, содержащая информацию:
     - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
     - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетный
период;
     - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации подпрограммы;
     - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнения
мероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклонений
при реализации муниципальной программы.
     Отдел  культуры  ежегодно  до  1  марта  представляет   в   отдел
экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей,  а  также   в
финансовый отдел годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,
включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
     Годовой отчет должен содержать:
     - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
     - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средств
местного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетных
источников;
     - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
     - оценку количественных значений целевых показателей;
     - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамках
подпрограммы;
     - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную  в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
     Отдел экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей  на
основании отчетов заказчиков-координаторов  и  информации  финансового
отдела:
     - ежеквартально, до 30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
подготавливает сводный отчет о ходе  реализации  подпрограмм,  который
размещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
     - ежегодно  до  01   апреля   осуществляет   подготовку   сводной
информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год  и  размещает
данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
     По подпрограмме, срок реализации которой завершается  в  отчетном
году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за  отчетным,
подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты
прав  потребителей,  финансовый  отдел  доклад  об  итогах  реализации
подпрограммы за весь период ее действия  с  пояснительной  запиской  о
реализованных мероприятиях, достигнутых целях,  полученном  социально-
экономическом  эффекте  (включая  оценку  эффективности  муниципальной
программы).   После   проверки   отчет   о   реализации   подпрограммы
направляется заказчиком - координатором Главе администрации  Кольского
района  и  размещается   на   официальном   сайте   органов   местного
самоуправления  муниципального  образования  Кольский  район  в   сети
"Интернет".
     5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
     Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить  в
соответствии со  следующей  методикой,  которая  определяет  механизмы
оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом  для
обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах  реализации
Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно,  а  также
по итогам завершения реализации Программы.
     В   течение   года    осуществляется    мониторинг    показателей
результативности выполнения мероприятий Программы.
     По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программы
производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм  и
основных мероприятий Программы.
     При  проведении   оценки   эффективности   реализации   Программы
учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используются
показатели результативности, которые отражают:
     - степень   достижения   целей   и   решения   задач    Программы
(подпрограмм);
     - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню
затрат и эффективности использования финансовых средств.
     Эффективность и результативность Программы определяется исходя из
оценки степени выполнения целевых показателей  с  учетом  соответствия
полученных  результатов  поставленным   целям,   а   также   косвенных
воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
     Специфика  целей,  задач,  основных  мероприятий  и   результатов
Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации  являются
косвенными, опосредованными и относятся  не  только  к  развитию  сфер
культуры,  но  и  к  уровню  и  качеству  жизни  населения,   развитию
социальной    сферы,     экономики,     общественной     безопасности,
государственных институтов.
     Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,  до  1  марта
года,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  завершении  реализации
Программы.
     Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы
(подпрограмм)   осуществляется    путем    сопоставления    фактически
достигнутых значений показателей  Программы  и  их  плановых  значений
(Таблица 5) на основании следующей формулы:
                Pi факт
            Z ___________ х 100
                Pi план
     D = _______________________,
                    N
     где:
     D  -  степень   достижения   цели   (решения   задач)   Программы
(подпрограммы), %;
     Pi - степень достижения  i-го  показателя  цели  (решения  задач)
Программы (подпрограммы);
     N - количество показателей Программы (подпрограмм);
     Рфакт - фактическое  значение  показателя  цели  (решения  задач)
Программы;
     Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
     Планируемые и фактические значения  показателей  достижения  цели
(решения задач)  Программы  определяются  в  соответствии  с  данными,
представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
     Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности   использования   бюджетных   средств   заключается    в
сопоставлении плановых и фактических объемов  финансирования  основных
мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
     F = Fфакт/Fплан x 100,
     где:
     F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования бюджетных средств, %;
     Fфакт  -  фактическое  значение   объема   финансовых   ресурсов,
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
     Fплан   -   плановое   значение   объема   финансовых   ресурсов,
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  рассчитывается   по
следующей формуле:
     I = (D + F)/2
     где:
     I - показатель  эффективности  реализации  Программы  в  отчетном
году;
     D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
     F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования бюджетных средств;
     Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,
если  значение  интегрального  показателя   эффективности   реализации
Программы составляет не менее 95%.
     Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации Программы составляет не менее 70%.
     Программа считается реализуемой  с  неудовлетворительным  уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации Программы составляет менее 70%.
                                                                                               Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИ-   | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-         | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ         |
| РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     (ЦЕЛЕ- | НИЦА   | ЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕН-        | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕ-      |
| ВЫХ ИНДИКАТОРОВ)            | ИЗМЕ-  | НЫЕ ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В       | ГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ       |
|                             | РЕНИЯ  | ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИ-      | РЕАЛИЗАЦИИ                     |
|                             |        | ЗАЦИИ                          |                                |
|                             |        |--------------------------------+--------------------------------|
|                             |        | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| СОХРАНЕНИЕ  СЕТИ   УЧРЕЖДЕ- | ЕД.    | 9        | 9        | 9        |          |          |          |
| НИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- |        |          |          |          |          |          |          |
| ЗОВАНИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ  И |        |          |          |          |          |          |          |
| ИСКУССТВА                   |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ  КОЛЬ- | %      | 24,1     | 24,1     | 24,1     |          |          |          |
| СКОГО  РАЙОНА  ЭСТЕТИЧЕСКИМ |        |          |          |          |          |          |          |
| ОБРАЗОВАНИЕМ                |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| СОХРАНЕНИЕ      КОНТИНГЕНТА | ЕД.    | 714      | 714      | 714      |          |          |          |
| УЧАЩИХСЯ                    |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ   ДОЛИ   ОБУЧАЮ- | %      | 10       | 11       | 12       |          |          |          |
| ЩИХСЯ,   ПРИНИМАЮЩИХ   УЧА- |        |          |          |          |          |          |          |
| СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И |        |          |          |          |          |          |          |
| ДРУГИХ   ТВОРЧЕСКИХ   МЕРО- |        |          |          |          |          |          |          |
| ПРИЯТИЯХ  В   ОБЩЕМ   ЧИСЛЕ |        |          |          |          |          |          |          |
| ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО              |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО  ВЕСА | %      | 80       | 81       | 82       |          |          |          |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,     ИМЕЮЩИХ |        |          |          |          |          |          |          |
| ВЫСШУЮ  И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИ- |        |          |          |          |          |          |          |
| КАЦИОННУЮ   КАТЕГОРИЮ,   ОТ |        |          |          |          |          |          |          |
| ОБЩЕГО  ЧИСЛА  ПРЕПОДАВАТЕ- |        |          |          |          |          |          |          |
| ЛЕЙ ДО                      |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ДОЛЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  ДЕ- | %      | 25,5     | 26       | 26,5     |          |          |          |
| ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |        |          |          |          |          |          |          |
| В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО- |        |          |          |          |          |          |          |
| ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА  УЧА- | ЧЕЛ.   | 405      | 408      | 410      |          |          |          |
| СТНИКОВ  КЛУБНЫХ   ФОРМИРО- |        |          |          |          |          |          |          |
| ВАНИЙ,   ПРИНИМАЮЩИХ   УЧА- |        |          |          |          |          |          |          |
| СТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |        |          |          |          |          |          |          |
| МЕРОПРИЯТИЯХ   ПО   СРАВНЕ- |        |          |          |          |          |          |          |
| НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ      |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| КОЛИЧЕСТВО   ВЫДАННЫХ   ЭК- | ЭКЗ.   | 2700     | 2710     | 2720     |          |          |          |
| ЗЕМПЛЯРОВ     БИБЛИОТЕЧНОГО |        |          |          |          |          |          |          |
| ФОНДА   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ    НА |        |          |          |          |          |          |          |
| 1000 ЖИТЕЛЕЙ                |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| КОЛИЧЕСТВО      ВЫПОЛНЕННЫХ | ШТ.    | 110      | 115      | 118      |          |          |          |
| СПРАВОК      (КОНСУЛЬТАЦИЙ) |        |          |          |          |          |          |          |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА  1000  ЖИ- |        |          |          |          |          |          |          |
| ТЕЛЕЙ                       |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ЧИСЛЕННОСТЬ  КЛУБНЫХ   ФОР- | ЕД.    | 32       | 32       | 32       |          |          |          |
| МИРОВАНИЙ                   |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ПРОВЕДЕНИЕ      ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 51       | 52       | 53       |          |          |          |
| ВЫСТАВОК, СМОТРОВ,  КОНКУР- | МЕРО-  |          |          |          |          |          |          |
| СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ            | ПРИ-   |          |          |          |          |          |          |
|                             | ЯТИЙ   |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИЗДАНИЙ  ИЗ | ЕД.    | 120500   | 121000   | 121500   |          |          |          |
| ФОНДА БИБЛИОТЕКИ            |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| СПРАВОЧНО-                  | ЕД.    | 4780     | 4785     | 4790     |          |          |          |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   И   ИН- |        |          |          |          |          |          |          |
| ФОРМАЦИОННОЕ     ОБСЛУЖИВА- |        |          |          |          |          |          |          |
| НИЕ НАСЕЛЕНИЯ               |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ПОПОЛНЕНИЕ  ФОНДА  НА   МА- | ЕД.    | 2780     | 2790     | 2800     |          |          |          |
| ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ        |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ЧИСЛЕННОСТЬ    БИБЛИОТЕЧНО- | ЕД.    | 76500    | 77500    | 77500    |          |          |          |
| ГО ФОНДА                    |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ     ОБРА- | ЕД.    | 2500     | 2500     | 2500     |          |          |          |
| БОТКА ДОКУМЕНТОВ И  ОРГАНИ- |        |          |          |          |          |          |          |
| ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ             |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ  И | ЕД.    | 120      | 120      | 120      |          |          |          |
| БЕЗОПАСНОСТИ     БИБЛИОТЕЧ- |        |          |          |          |          |          |          |
| НЫХ   ФОНДОВ    (КОЛИЧЕСТВО |        |          |          |          |          |          |          |
| ЕДИНИЦ   ХРАНЕНИЯ    ПЛАНИ- |        |          |          |          |          |          |          |
| РУЕМЫХ   К    СТАБИЛИЗАЦИИ, |        |          |          |          |          |          |          |
| РЕСТАВРАЦИИ И  ПЕРЕВОДУ  НА |        |          |          |          |          |          |          |
| МИКРОНОСИТЕЛИ)              |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ПРОВЕДЕНИЕ       КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 300      |  310     | 320      |          |          |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,  ИНФОРМА- | МЕРО-  |          |          |          |          |          |          |
| ЦИОННЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ   ДЛЯ | ПРИ-   |          |          |          |          |          |          |
| НАСЕЛЕНИЯ                   | ЯТИЙ   |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ПРОВЕДЕНИЕ     МЕТОДИЧЕСКИХ | КОЛ-ВО | 5        | 5        | 5        |          |          |          |
| МЕРОПРИЯТИЙ   ДЛЯ   БИБЛИО- | МЕРО-  |          |          |          |          |          |          |
| ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ           | ПРИ-   |          |          |          |          |          |          |
|                             | ЯТИЙ   |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК,  ПОДГО- | ЕД.    | 5        | 5        | 5        |          |          |          |
| ТОВКА  И  ВЫПУСК  МЕТОДИЧЕ- |        |          |          |          |          |          |          |
| СКИХ ИЗДАНИЙ                |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    | ПРО-   | 81       | 90       | 100      |          |          |          |
| ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      | ЦЕНТ   |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И   |        |          |          |          |          |          |          |
| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИ-     |        |          |          |          |          |          |          |
| ЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ-   |        |          |          |          |          |          |          |
| РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В     |        |          |          |          |          |          |          |
| ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %  |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ДОЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 90       | 90       | 100      |          |          |          |
| ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА | НТ     |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И |        |          |          |          |          |          |          |
| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ     УКРЕПЛЕ- |        |          |          |          |          |          |          |
| НИЕ            МАТЕРИАЛЬНО- |        |          |          |          |          |          |          |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО |        |          |          |          |          |          |          |
| ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |        |          |          |          |          |          |          |
| ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА |        |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ, %                 |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ДОЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 100      | 72       | 54       |          |          |          |
| ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА | НТ     |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТО- |        |          |          |          |          |          |          |
| РЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ |        |          |          |          |          |          |          |
| РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ  ОБЩЕГО |        |          |          |          |          |          |          |
| ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯ- |        |          |          |          |          |          |          |
| ЩИХСЯ  В   ВЕДЕНИИ   ОТДЕЛА |        |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ, %                 |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ДОЛЯ  ЗДАНИЙ  И   ПОМЕЩЕНИЙ | ПРОЦЕ- | 9        | 9        | 9        |          |          |          |
| УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В | НТ     |          |          |          |          |          |          |
| ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  В |        |          |          |          |          |          |          |
| КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЕНЫ   РА- |        |          |          |          |          |          |          |
| БОТЫ ПО  РЕКОНСТРУКЦИИ,  ОТ |        |          |          |          |          |          |          |
| ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ  И |        |          |          |          |          |          |          |
| ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НА- |        |          |          |          |          |          |          |
| ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |        |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ,   ТРЕБУЮЩИХ   РЕ- |        |          |          |          |          |          |          |
| КОНСТРУКЦИИ, %              |        |          |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также