Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.10.2013 г.Кола N 1447 Утратит силу с 01.01.2015 - постановление Администрации Кольского района от 15.10.2014 г. N 1882 Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы (В редакции Постановлений Администрации Кольского района от 08.07.2014 г. N 1132; от 05.09.2014 г. N 1588; от 29.12.2014 г. N 2479) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г. N 1349 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ", администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы. 2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 г. постановления администрации Кольского района: - от 15.10.2012 г. N 1319 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы; - от 12.11.2012 г. N 1442 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 27.11.2012 N 1535 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 12.02.2013 N 139 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 16.04.2013 N 540 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 18.06.2013 г. N 841"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 03.07.2013 г. N 933"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 06.08.2013 г. N 1093"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы". 3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кольского района Лихолата А. П. Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 16.10.2013 N 1447 Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы Паспорт Программы ------------------------------------------------------------------------------------------ | ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И | | | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ | | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ | | | ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- | | | СКОГО РАЙОНА. | | | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА | | | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. | | | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- | | | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА- | | | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. | | | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО | | | РАЙОНА. | | | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; | | ТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВА- | | | НИЕМ; | | | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; | | | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ | | | И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ- | | | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕР- | | | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕ- | | | ЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; | | | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ | | | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; | | | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- | | | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВ- | | | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 | | | ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- | | | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- | | | ЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО- | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- | | | ЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- | | | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПО- | | | МЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ; | | | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУК- | | | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- | | | ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО- | ПОДПРОГРАММЫ: | | ГРАММ | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ | | | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГОДЫ. | | | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ | | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ. | | | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ | | | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУП- | | | НОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | ПРОГРАММЫ | | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2014-2016 ГГ. | | ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 345435,6 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | НИЕ ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |-----------+------------+------------| | | | 117751,5 | 119644,7 | 108039,4 | | |---------------------------+-----------+------------+------------| | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 92399,5 | 90706,5 | 103051,1 | | |---------------------------+-----------+------------+------------| | | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 25352,0 | 28935,1 | 4985,2 | | |---------------------------+-----------+------------+------------| | | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | 0 | 3,1 | 3,1 | |----------------------+-----------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА- | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО | | ЦИИ ПРОГРАММЫ И | РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ | | | И ИСКУССТВА (9 ЕД.); | | | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕ- | | | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДА- | | | ВАТЕЛЕЙ ДО 82%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | | | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%; | | | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИ- | | | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%; | | | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- | | | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- | | | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- | | | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%; | | | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | РАБОТ, ДО 54%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ | | | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТ- | | | РУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА- | | | ТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100% | ------------------------------------------------------------------------------------------ Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно - досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно - нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения. В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала. Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры. 1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | | | КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД- | | | ПРОГРАММА | | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И | | | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И | | | ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- | | | СКОГО РАЙОНА | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ- | РАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; | | ЛИ ПОДПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗО- | | | ВАНИЕМ; | | | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; | | | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТ- | | | РАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮ- | | | ЩИХСЯ; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И | | | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПО- | | | ДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ | | | РАЙОНА | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | МЫ | | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 174701,9 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | НИЕ ПОДПРОГРАММЫ | |------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |--------------------------+----------+-----------+-------------| | | | 58267,0 | 57420,0 | 59014,9 | | |--------------------------+----------+-----------+-------------| | | МБ | 50017,2 | 46970,8 | 54029,7 | | |--------------------------+----------+-----------+-------------| | | ОБ | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 | | |--------------------------+----------+-----------+-------------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------+---------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА УЧ- | | ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕ- | РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | ЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНО- | КУССТВА - 9 ЕД.; | | МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО- | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕ- | | СТИ | ДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОН- | | | КУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ | | | ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ | | | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕ- | | | ПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82% | ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 1.1. --------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. | | П/П | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 | | | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 24,1 | | | ЗОВАНИЕМ | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | --------------------------------------------------------------------------------------- В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 1.2. --------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. | | П/П | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 | | | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 24,1 | | | ЗОВАНИЕМ | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 10 | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 80 | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования. 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2014-2016 годы. Таблица 1.3. --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА- | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | П/П | ТЕЛИ ПРОГРАММЫ | ИЗМ. |-------------------------------------------------| | | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | | | | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕ- | | | | | | | | | ТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | |--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | УЧАЩИХСЯ | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ- | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | | | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮ- | | | | | | | | | ЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | | | | | | | | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ | | | | | | | | | ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ- | | | | | | | | | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУ- | | | | | | | | | ЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | |--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | | | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, | | | | | | | | | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | | | | | | | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОН- | | | | | | | | | НУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | ДО | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1). 1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 151017,7 тыс. рублей. Таблица 1.4. ----------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА- | | | ТЫС. РУБ. | ЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | |--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 174701,9 | 58267 | 57420 | 59014,9 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 151017,7 | 50017,2 | 46970,8 | 54029,7 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 23684,2 | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК ВЫПОЛ- | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | (ГРБС) | ТЕЛЬ | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | ТАЛ, ГОД) | |---------------------------------| | | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО | | | РАЙОНА | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 148666,9 | 49384,4 | 46111,8 | 53170,7 | | | УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------| | | УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | | | МБ 148666,9 | 49384,4 | 46111,8 | 53170,7 | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРО- | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 2350,8 | 632,8 | 859,0 | 859,0 | | | ЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ- | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | ПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗА- | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------| | | ЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | МБ 2350,8 | 632,8 | 859,0 | 859,0 | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 14133,5 | 4499,1 | 4649,2 | 4985,2 | | | КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛО- | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------| | | ЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПО- | | | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | СЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 14133,5 | 4499,1 | 4649,2 | 4985,2 | |-------+-------------------------------------------------+-------------+-----------+--------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 1.4. | СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 9550,7 | 3750,7 | 5800,0 | 0,0 | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУ- | ТУРЫ | КОЛЬСКОГО | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | РЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ | | РАЙОНА | |-----------------+----------+----------+-----------| | | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 9550,7 | 3750,7 | 5800,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0 | 57420,0 | 59014,9 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 151017,7 | 50017,2 | 49970,8 | 54029,7 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 23684,2 | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 174701,9 | 58267,0 | 57420,0 | 59014,9 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 151017,7 | 50017,2 | 46970,8 | 54029,7 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 23684,2 | 8249,8 | 10449,2 | 4985,2 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно- досуговой деятельности" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В КО- | | | ТОРУЮ ВХОДИТ ПОДПРОГРАМ- | | | МА | | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯ- | | | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА | | | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. | | | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, | | | ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОН- | | | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ- | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИС- | | КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОД- | ЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; | | ПРОГРАММЫ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- | | | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- | | | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 | | | ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- | | | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. | | ПОДПРОГРАММЫ | | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 143696,3 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ПОДПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |------------+--------------+---------------| | | | 46911,1 | 48660,7 | 48124,5 | | |----------------------+------------+--------------+---------------| | | МБ 129869,0 | 38911,9 | 42835,7 | 48121,4 | | |----------------------+------------+--------------+---------------| | | ОБ 13821,1 | 7999,2 | 5821,9 | 0,0 | | |----------------------+------------+--------------+---------------| | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | | |----------------------+------------+--------------+---------------| | | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------+------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ- | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД- | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | | ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%; | | СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИМАЮ- | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | ЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%; | | | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- | | | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- | | | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- | | | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В | | | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района". Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 2.1. ------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г | | П/П | | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | % | 26,5 | | | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 | | | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУР- | КОЛ-ВО МЕРО- | 53 | | | СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИЯТИЙ | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ | ЕД. | 4790 | | | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИ- | ЕД. | 2500 | | | ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИК- | | | | | РО- НОСИТЕЛИ) | | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМА- | КОЛ-ВО МЕРО- | 320 | | | ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ПРИЯТИЙ | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+----------------------------------------------------+--------------+--------| | 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | ------------------------------------------------------------------------------------ В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 2.2. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г | | П/П | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- | ЭКЗ. | 2720 | | | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬ- | ШТ. | 118 | | | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 | | | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 | | | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 | | | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | НОСИТЕЛИ) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 | | | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧ- | КОЛ-ВО | 5 | | | НЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ | ЕД. | 5 | | | ИЗДАНИЙ | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 2.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы. Таблица 2.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗА- | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | | ТЕЛИ | ИЗМ. |-------------------------------------------------| | | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В | | КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1-Й | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | % | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | | ЦЕЛЕ- | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- | | | | | | | | ВОЙ | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | ИНДИ- | КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ | | | | | | | | КАТОР | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2-Й | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ. | 400 | 400 | 405 | 408 | 410 | | ЦЕЛЕ- | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ | | | | | | | | ВОЙ | ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ- | | | | | | | | ИНДИ- | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬ- | | | | | | | | КАТОР | ТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С | | | | | | | | | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2690 | 2695 | 2700 | 2710 | 2720 | | ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧ- | | | | | | | | ВОЙ | НОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕ- | | | | | | | | ИНДИ- | ЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | КАТОР | | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕН- | ШТ. | 106 | 107 | 110 | 115 | 118 | | ЦЕЛЕ- | НЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТА- | | | | | | | | ВОЙ | ЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | | ИНДИ- | 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | КАТОР | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НА- | | | СЕЛЕНИЯ | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО- | ЕД. | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | | | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- | | | | | | | | | НИЙ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | | | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО- | | | | | | | | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | | | | ЯТИЙ | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИ- | | | ЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ | ЕД. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 121500 | | | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 | | | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУ- | | | | | | | | | ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | | | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 | | | ФОНДА | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБ- | ЕД. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | РАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И | | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННО- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ- | | | | | | | | | ЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО- | | | | | | | | | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕ- | | | | | | | | | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА- | | | | | | | | | БИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ | | | | | | | | | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | | | | | НОСИТЕЛИ | | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 | | | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИН- | МЕРО- | | | | | | | | ФОРМАЦИОННЫХ МЕРО- | ПРИ- | | | | | | | | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕ- | КОЛ-ВО | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | МЕРО- | | | | | | | | БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИ- | ПРИ- | | | | | | | | КОВ | ЯТИЙ | | | | | | |-------+--------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОД- | ЕД. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | ГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТО- | | | | | | | | | ДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме. 2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 129869,0 тыс. рублей. Таблица 2.4. ------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ. | | | |----------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 143696,3 | 46911,1 | 48660,7 | 48124,5 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 129869,0 | 38911,9 | 42835,7 | 48121,4 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 13821,1 | 7999,2 | 5821,9 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | ПОЛНЕНИЯ | СИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------| | | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 79319,5 В | 23815,9 | 26374,0 | 29129,6 | | | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ | |-------------------+----------+----------+-----------| | | МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ- | РАЙОНА | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ 79319,5 | 23815,9 | 26374,0 | 29129,6 | | | НИЯМ СУБСИДИЙ | | ТУРЫ" | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------| | 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 547,9 В Т. | 327,9 | 110,0 | 110,0 | | | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Ч.: | | | | | | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ | |-------------------+----------+----------+-----------| | | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ- | РАЙОНА | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ 547,9 | 327,9 | 110,0 | 110,0 | | | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | ТУРЫ" | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------| | 1.3. | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 8581,3 В | 4798,5 | 3782,8 | | | | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч. | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | РАЙОННЫЙ | |-------------------+----------+----------+-----------| | | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ | РАЙОНА | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ | | | | | | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | ТУРЫ" | |-------------------+----------+----------+-----------| | | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | ОБ 8581,3 | 4798,5 | 3782,8 | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 88448,7 В | 28942,3 | 30266,8 | 29239,6 | | | | Т. Ч.: | | | | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 79867,4 | 24143,8 | 26484,0 | 29239,6 | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 8581,3 | 4798,5 | 3782,8 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ- | | | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК "МЕЖ- | 2014- | ВСЕГО: 49432,5 | 14443,6 | 16229,4 | 18759,5 | | | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | ПОСЕЛЕНЧЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ- | |-------------------+----------+----------+-----------| | | МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИ- | РАЙОНА | ЛИОТЕКА | | МБ 49432,5 | 14443,6 | 16229,4 | 18759,5 | | | ЯМ СУБСИДИЙ | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------| | 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК | 2014- | ВСЕГО: 569,1 | 324,5 | 122,3 | 122,3 | | | МОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ЛЕНЧЕСКАЯ | |-------------------+----------+----------+-----------| | | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ- | РАЙОНА | БИБЛИОТЕКА | | МБ 569,1 | 324,5 | 122,3 | 122,3 | | | РУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------| | 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК "МЕЖ- | 2014- | ВСЕГО: 6,2 В. Т. | 0,0 | 3,1 | 3,1 | | | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | ПОСЕЛЕНЧЕ- | 2016 ГГ. | Ч.: | | | | | | ЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ- | |-------------------+----------+----------+-----------| | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДОВ | РАЙОНА | ЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | |-------+-----------------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-------------------+----------+----------+-----------| | 2.4. | СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ТРУДА | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МУК "МЕЖ- | 2014- | ВСЕГО: 5239,8 | 3200,7 | 2039,1 | 0,0 | | | РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | ПОСЕЛЕНЧЕ- | 2016 ГГ. | В. Т. Ч.: | | | | | | НИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | СКАЯ БИБ- | |-------------------+----------+----------+-----------| | | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ | РАЙОНА | ЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ | | КОЛЬСКОГО | |-------------------+----------+----------+-----------| | | ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | РАЙОНА" | | ОБ 5239,8,0 | 3200,7 | 2039,1 | 0,0 | | | | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 55247,6 В | 17968,8 | 18393,9 | 18884,9 | | | | Т. Ч.: | | | | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 50001,6 | 14768,1 | 16351,7 | 18881,8 | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 5239,8,0 | 3200,7 | 2039,1 | 0,0 | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 143696,3 | 46911,1 | 48660,7 | 48124,5 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 129869,0 | 38911,9 | 42835,7 | 48121,4 | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 13821,1 | 7999,2 | 5821,9 | 0,0 | | | |-------------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В | | | КОТОРУЮ ВХОДИТ ПОД- | | | ПРОГРАММА | | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ | | | ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ | | | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕ- | | | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО | | | РАЙОНА | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТ- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ- | ВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | ЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТ- | | | ВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, | | | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | %, | | | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ | | | КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО | | | КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАМ- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | МЫ | | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ- | ВСЕГО 27037,4 ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | НИЕ ПОДПРОГРАММЫ | В Т. Ч.: |------------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |------------+--------------+--------------| | | | 12573,4 | 13564,0 | 900,0 | | |---------------------------+------------+--------------+--------------| | | МБ | 3470,4 | 900,0 | 900,0 | | |---------------------------+------------+--------------+--------------| | | ОБ | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 | | |---------------------------+------------+--------------+--------------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |---------------------------+------------+--------------+--------------| | | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+----------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | ПОДПРОГРАММЫ И ПОКА- | ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%; | | ЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ- | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО | | НОСТИ | 54%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ | | | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТ- | | | ВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ | | | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | ТУРЫ, СОСТАВИТ 100% | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно- целевого метода. Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 3.1. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г | | П/П | | | | |-----+---------------------------------------------------------+----------+--------| | 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 100 | | | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- | | | | | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+---------------------------------------------------------+----------+--------| | 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 100 | | | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ- | | | | | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+---------------------------------------------------------+----------+--------| | 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 54 | | | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТ- | | | | | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+---------------------------------------------------------+----------+--------| | 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | % | 9 | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 3.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2014-2016 гг. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы. Таблица 3.2. ------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД- | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИ- | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ- | | ПРОГРАММЫ | ИЗМЕРЕ- | НА ПОКА- | ЛЯ | | | НИЯ ПО- | ЗАТЕЛЯ В |-------------------------------| | | КАЗАТЕЛЯ | 2013 ГОДУ | 2014 | 2015 | 2016 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ | | КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | % | 81 | 81 | 90 | 100 | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | КУЛЬТУРЫ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | % | 90 | 90 | 90 | 100 | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И | | | | | | | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- | | | | | | | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- | | | | | | | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | % | 100 | 100 | 72 | 54 | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО- | | | | | | | РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | | | | | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- | | | | | | | ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | |----------------------------------------+----------+-----------+---------+----------+----------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | % | 9 | 9 | 9 | 9 | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕ- | | | | | | | КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА- | | | | | | | НИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | | | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к подпрограмме. 3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 5270,4 тыс. рублей. Таблица 3.3. ------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | ТЫС. РУБ. | ТЫС. РУБ. | | | |----------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 27037,4 | 12573,4 | 13564,0 | 900,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 5270,4 | 3470,4 | 900,0 | 900,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 21767,0 | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК (ГРБС) | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫПОЛ- | ИСТОЧНИК ФИНАН- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА- | | | МЕРОПРИЯТИЯ | | | НЕНИЯ (КВАР- | СИРОВАНИЯ | НИЯ (ТЫС. РУБ.) | | | | | | ТАЛ, ГОД) | |-------------------------------| | | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ- | ДМШ, ДШИ КОЛЬ- | 2014-2016 | ВСЕГО: 1994,0 В | 860,0 | 234,0 | 900,0 | | | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ | СКОГО РАЙОНА | ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | | | | МБ 1994,0 | 860,0 | 234,0 | 900,0 | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+---------------------------+-------------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------| | 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬТУ- | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 1899,6 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | | | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК | РЫ АДМИНИСТРАЦИИ | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | "КОЛЬСКИЙ РЦК" | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | | | | МБ | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | | | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 3893,6 В | 2759,6 | 234,0 | 900,0 | | | | Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | МБ 3893,6 | 2759,6 | 234,0 | 900,0 | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | ОНА | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МОУДОД "ТУЛОМ- | 2014-2016 | ВСЕГО: 231,6 | 231,6 | 0,0 | 0,0 | | | НОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | СКАЯ ДМШ" | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | РАЙОНА | | | МБ 231,6 | 231,6 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------| | 2.2 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 9103,0 | 9103,0 | | 0,0 | | | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП- | ТУРЫ АДМИНИСТ- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | | |-----------------+---------+----------+----------| | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИ- | РАЙОНА | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ- | | | | | | | | | | ТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВА- | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | НИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | | КУССТВА | | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------| | 2.3 | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 479,2 | 479,2 | 0,0 | 0,0 | | | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | ТУРЫ АДМИНИСТ- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | | |-----------------+---------+----------+----------| | | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ- | РАЙОНА | | | МБ 479,2 | 479,2 | 0,0 | 0,0 | | | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК") | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------+-----------------+---------------------+--------------+-----------------+---------+----------+----------| | 2.4 | РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | МБОУДОД "КОЛЬ- | 2016Г. | ВСЕГО: 13330,0 | 0,0 | 13330,0 | 0,0 | | | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | ТУРЫ АДМИНИСТ- | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | | В Т. Ч.: | | | | | | ИСКУССТВ" | РАЦИИ КОЛЬСКОГО | ИСКУССТВ" | |-----------------+---------+----------+----------| | | | РАЙОНА | | | МБ 666,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | | | | ОБ 12664,0 | 0,0 | 12664,00 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 23143,8 | 9813,8 | 13330,0 | 0,0 | | | | В Т. Ч. | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | МБ 1376,8 | 710,8 | 666,0 | 0,0 | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | ОБ 21767,0 | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+----------+----------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 27037,4 | 12573,4 | 13564,0 | 900,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | МБ 5270,4 | 3470,4 | 900,0 | 900,0 | | | |-----------------+---------+----------+----------| | | | ОБ 21767,0 | 9103,0 | 12664,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Механизм реализации Программы Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются: - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молочненская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Териберская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района"; - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный центр культуры". Исполнители подпрограммы: - осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий; - обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач; - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации; - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров); - организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы; - согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы; - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств; Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице: Таблица 4 Отчет о реализации муниципальной программы _____________________________________________________________ (наименование Программы) за ____________________ 20___ года (период) тыс. руб -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | Оценка выполнения | | П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |--------------------| (краткое описание | | | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕ- | ПРОИЗ- | исполнения программы;| | | | | | | СКОЕ ФИ- | ВЕДЕН- | либо причины | | | | | | | НАНСИРО- | НЫЕ | неисполнения) | | | | | | | ВАНИЕ | КАССО- | | | | | | | | | ВЫЕ | | | | | | | | | РАСХОДЫ | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------| | | МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------| | | МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | | | | | И Т.Д. | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+----------+---------|----------------------| | | ВСЕГО ПО | | | | | | | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- *указывается в разрезе всех источников финансирования К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию: - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы. Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы; - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела: - ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет"; - ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально- экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом) Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы. В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы. По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы. При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают: - степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм); - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств. Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе. Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов. Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы: Pi факт Z ___________ х 100 Pi план D = _______________________, N где: D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %; Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы); N - количество показателей Программы (подпрограмм); Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы; Рплан - плановое значение показателя цели Программы. Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы: F = Fфакт/Fплан x 100, где: F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %; Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период; Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: I = (D + F)/2 где: I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году; D - степень достижения цели (решения задач) Программы; F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств; Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%. Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%. Таблица 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИ- | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ- | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЦЕЛЕ- | НИЦА | ЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕН- | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕ- | | ВЫХ ИНДИКАТОРОВ) | ИЗМЕ- | НЫЕ ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В | ГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | | РЕНИЯ | ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИ- | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ЗАЦИИ | | | | |--------------------------------+--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | | | | | НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | | | | | | | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | ИСКУССТВА | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬ- | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | | | СКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | | | | | УЧАЩИХСЯ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮ- | % | 10 | 11 | 12 | | | | | ЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | | | СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И | | | | | | | | | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА | % | 80 | 81 | 82 | | | | | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИ- | | | | | | | | | КАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕ- | | | | | | | | | ЛЕЙ ДО | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕ- | % | 25,5 | 26 | 26,5 | | | | | ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | | | | | | | | | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧА- | ЧЕЛ. | 405 | 408 | 410 | | | | | СТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | | | | | | | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | | | СТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- | | | | | | | | | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭК- | ЭКЗ. | 2700 | 2710 | 2720 | | | | | ЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | | | | | | | | | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | | | 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ | ШТ. | 110 | 115 | 118 | | | | | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | | | | | | | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИ- | | | | | | | | | ТЕЛЕЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОР- | ЕД. | 32 | 32 | 32 | | | | | МИРОВАНИЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 51 | 52 | 53 | | | | | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУР- | МЕРО- | | | | | | | | СОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | | | | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ | ЕД. | 120500 | 121000 | 121500 | | | | | ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4780 | 4785 | 4790 | | | | | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИН- | | | | | | | | | ФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВА- | | | | | | | | | НИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МА- | ЕД. | 2780 | 2790 | 2800 | | | | | ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНО- | ЕД. | 76500 | 77500 | 77500 | | | | | ГО ФОНДА | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРА- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | | | | | БОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИ- | | | | | | | | | ЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И | ЕД. | 120 | 120 | 120 | | | | | БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | | | | | | | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО | | | | | | | | | ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ ПЛАНИ- | | | | | | | | | РУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА | | | | | | | | | МИКРОНОСИТЕЛИ) | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 300 | 310 | 320 | | | | | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМА- | МЕРО- | | | | | | | | ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | ПРИ- | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | МЕРО- | | | | | | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | ПРИ- | | | | | | | | | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГО- | ЕД. | 5 | 5 | 5 | | | | | ТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | | | | | | | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРО- | 81 | 90 | 100 | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | ЦЕНТ | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И | | | | | | | | | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИ- | | | | | | | | | ЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | | | | | | | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 90 | 90 | 100 | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И | | | | | | | | | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕ- | | | | | | | | | НИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 100 | 72 | 54 | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО- | | | | | | | | | РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | | | | | | | | | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | ПРОЦЕ- | 9 | 9 | 9 | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | НТ | | | | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, В | | | | | | | | | КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РА- | | | | | | | | | БОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ | | | | | | | | | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И | | | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НА- | | | | | | | | | ХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕ- | | | | | | | | | КОНСТРУКЦИИ, % | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|