Расширенный поиск

Постановление Администрации Кольского района от 05.09.2014 № 1588

 


                          Мурманская область
                    Администрация Кольского района

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 05.09.2014                                              
                                    Утратит силу с 01.01.2015 - 
                                              постановление
                                   администрации Кольского района
                                      от 15.10.2014 г. N 1882
. Кола                       N 1588
                                 
            О внесении изменений в муниципальную программу
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы


     В целях уточнения объемов финансирования  и  состава  программных
мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:

     1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры"
на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского
района от 16.10.2013N 1447 (в  редакции  постановления  от  08.07.2014
года N 1132), изложив ее в прилагаемой редакции.
     2. Настоящее  постановление  разместить  на   официальном   сайте
органов местного самоуправления  муниципального  образования  Кольский
район в сети "Интернет".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.


     И.о. Главы администрации           А.П. Лихолат

                                                  Приложение
                                                к постановлению
                                        администрации Кольского района
                                             от 05.09.2014 N 1588

                        Муниципальная программа
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

                           Паспорт Программы
----------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ           | 1. СОХРАНЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ |
|                          | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                    |
|                          | 2.  СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  И   КУЛЬТУРНО- |
|                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- |
|                          | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.       |
|                          | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТ- |
|                          | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДА- |
|                          | НИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  КУЛЬТУРЫ  В |
|                          | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ         | 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ДОПОЛНИ- |
|                          | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- |
|                          | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                 |
|                          | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ,  ПОД- |
|                          | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      |
|                          | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНО- |
|                          | ГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО |
|                          | И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                           |
|                          | 4. УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ, |
|                          | НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ |
|                          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                         |
|                          | 5. ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯ- |
|                          | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКО- |
|                          | ГО РАЙОНА                                                 |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ        | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                |
| ПРОГРАММЫ                | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ  ОБ- |
|                          | РАЗОВАНИЕМ;                                               |
|                          | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;               |
|                          | - ДОЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ, |
|                          | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ |
|                          | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                              |
|                          | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ |
|                          | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫС- |
|                          | ШУЮ  И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ   ОБЩЕГО |
|                          | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ  И  ДЕТСКИХ |
|                          | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;                                     |
|                          | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В |
|                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;              |
|                          | - ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВА- |
|                          | НИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ   МЕРО- |
|                          | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                 |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  БИБЛИОТЕК |
|                          | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                          |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА |
|                          | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК  (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬЗО- |
|                          | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                   |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- |
|                          | ТУРЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ   И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   МОДЕРНИЗАЦИЮ |
|                          | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖ- |
|                          | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;             |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                          | РЫ,   ОСУЩЕСТВИВШИХ   ТЕХНИЧЕСКОЕ   ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ,    ОТ |
|                          | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
|                          | КУЛЬТУРЫ;                                                 |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                          | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ |
|                          | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕ- |
|                          | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                      |
|                          | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕ- |
|                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЕНЫ  РАБОТЫ  ПО |
|                          | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ  ОБЩЕГО  КОЛИЧЕСТВА  ЗДАНИЙ  И  ПОМЕЩЕ- |
|                          | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                          | РЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                               |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ     | ПОДПРОГРАММЫ:                                             |
|                          | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В |
|                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА"  НА  2014- |
|                          | 2016 ГОДЫ.                                                |
|                          | 2.  "СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  БИБЛИОТЕЧНОЙ  И  КУЛЬТУРНО- |
|                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ.                |
|                          | 3.  "МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ,  ОБРАЗОВАНИЯ   В |
|                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  РАСШИ- |
|                          | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ       |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ       | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР     | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
| ПРОГРАММЫ                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ.                                             |
| ПРОГРАММЫ                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   | ВСЕГО 292934,7 ТЫС. РУБ. |      В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ      |
| ПРОГРАММЫ                |                          |          (ТЫС. РУБ.)           |
|                          |                          |--------------------------------|
|                          |                          |   2014   |   2015   |   2016   |
|                          |                          |----------+----------+----------|
|                          |                          | 114251,8 | 87741,8  | 90941,1  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ           | 100649,7 | 83062,7  | 86074,6  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ         | 13602,1  |  4679,1  |  4866,5  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ       |    0     |    0     |    0     |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ                | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:  |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ      | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА  ТЕРРИТОРИИ  КОЛЬ- |
| РЕАЛИЗАЦИИ               | СКОГО  РАЙОНА  УЧРЕЖДЕНИЙ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ |
| ПРОГРАММЫ И              | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                       |
|                          | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ  СОХРАННОСТИ  КОНТИНГЕНТА  УЧАЩИХСЯ  В |
|                          | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                      |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В |
|                          | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И  ДРУГИХ  ТВОРЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В |
|                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                           |
|                          | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО  ВЕСА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,   ИМЕЮЩИХ |
|                          | ВЫСШУЮ И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕ- |
|                          | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%;                           |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14  ЛЕТ  ВКЛЮ- |
|                          | ЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ |
|                          | ДО 26,5%;                                                 |
|                          | -  РОСТ  ЧИСЛЕННОСТИ  УЧАСТНИКОВ   КЛУБНЫХ   ФОРМИРОВАНИЙ |
|                          | ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ |
|                          | ДО 95%;                                                   |
|                          | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ФОН- |
|                          | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ  С  ПРЕДЫДУ- |
|                          | ЩИМ ГОДОМ;                                                |
|                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА |
|                          | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  БИБЛИОТЕК,  НА  1000 |
|                          | НАСЕЛЕНИЯ;                                                |
|                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА  6%  КОЛИЧЕСТВА |
|                          | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  (В |
|                          | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;         |
|                          | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |
|                          | ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУ- |
|                          | ЖЕНИЕ, ДО 100%;                                           |
|                          | -  УМЕНЬШЕНИЕ  ДОЛИ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАХОДЯЩИХСЯ   В   ВЕ- |
|                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУ- |
|                          | ЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                       |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И  ПОМЕЩЕНИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХО- |
|                          | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  РАБО- |
|                          | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  ЗДАНИЙ  УЧРЕЖ- |
|                          | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ТРЕБУЮ- |
|                          | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                                 |
|                          | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |
|                          | ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   МО- |
|                          | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИС- |
|                          | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  ДО |
|                          | 100%                                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------

     Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
     На сегодняшний день среди основных проблем современного  общества
важно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,
отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этим
разработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населения
района в систему художественного  образования,  культурно-досуговую  и
просветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  потребность  в   духовно-нравственном   развитии   населения
Кольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с  использованием
потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется
в сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количество
правонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижение
качественных  показателей  здоровья,  отсутствие  развитой  культурно-
досуговой инфраструктуры для населения.
     В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сеть
учреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численность
коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  для
их активности и реализации творческого потенциала.
     Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельности
учреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферы
культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.

     1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительного
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                         Паспорт Подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                       |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                             |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                             |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ |
|                         | И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ    |
|                         | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                 |
|                         | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬ- |
|                         | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ |
|                         | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                            |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                     |
| ПОДПРОГРАММЫ            | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА-  |
|                         | ЗОВАНИЕМ;                                                   |
|                         | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                 |
|                         | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,        |
|                         | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      |
|                         | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                                |
|                         | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ  И |
|                         | ДЕТСКИХ ШКОЛ  ИСКУССТВ  КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  ИМЕЮЩИХ  ВЫСШУЮ |
|                         | И  ПЕРВУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО   ЧИСЛА |
|                         | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ШКОЛ  И  ДЕТСКИХ  ШКОЛ |
|                         | ИСКУССТВ РАЙОНА                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                               |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 157488,8 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ            |                          |----------------------------------|
|                         |                          |   2014   |   2015    |   2016    |
|                         |                          |----------+-----------+-----------|
|                         |                          | 56730,0  |  49511,5  |  51247,3  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | МБ                       | 52230,9  |  44832,4  |  46380,8  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ОБ                       |  4499,1  |  4679,1   |  4866,5   |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ФБ                       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:    |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА     |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И     |
| ПРОГРАММЫ И             | ИСКУССТВА - 9 ЕД.;                                          |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С    |
| СОЦИАЛЬНО-              | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                    |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В        |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ-   |
|                         | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                               |
|                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ВЫС- |
|                         | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ,  ОТ  ОБЩЕГО  ЧИС- |
|                         | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------

      1.1.  Характеристика  проблемы,  на  решение которой направлена 
подпрограмма
     Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  в
сфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детские
музыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущего
профессионального  образования.   На   территории   Кольского   района
функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   и
искусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространства
Кольского района. Художественное образование  социально  востребовано,
требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  и
государства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,
обучение и развитие личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                          Таблица 1.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. |
| П/П |                                                        |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-   | ЕД.      | 9       |
|     | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                         |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | %        | 24,1    |
|     | РАЗОВАНИЕМ                                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                        | ЕД.      | 714     |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В     | %        | 12      |
|     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  |          |         |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ      | %        | 82      |
|     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ-   |          |         |
|     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                             |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сфере
культуры и искусства" на  2013-2015  годы  были  достигнуты  следующие
показатели:
                                                                          Таблица 1.2.
---------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                 | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. |
| П/П |                                                          |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   | ЕД.      | 9       |
|     | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | %        | 24,1    |
|     | ЗОВАНИЕМ                                                 |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                          | ЕД.      | 714     |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В       | %        | 10      |
|     | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В    |          |         |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  5  | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ        | %        | 80      |
|     | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ-     |          |         |
|     | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО                               |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качество
предоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детей
сферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развить
систему художественного образования.
     1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системы
образования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программа
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                     Таблица 1.3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И      | ЕД. ИЗМ. |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)         |
|  П/П   |   ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ   |          |-------------------------------------------------|
|        |                          |          | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ЦЕЛЬ:  СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ   В   СФЕРЕ   КУЛЬТУРЫ   И   ИС- |
|        | КУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                              |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ-   | ЕД.      |    9    |    9    |    9    |    9    |    9    |
|        | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |          |         |         |         |         |         |
|        | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ-  |          |         |         |         |         |         |
|        | ТУРЫ И ИСКУССТВА         |          |         |         |         |         |         |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1.  | ЗАДАЧА  N 1:  СОХРАНЕНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   СФЕРЫ   КУЛЬТУРЫ   И   ИС- |
|        | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ     |    %     |  24,1   |  24,1   |  24,1   |  24,1   |  24,1   |
|        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИ- |          |         |         |         |         |         |
|        | ЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ      |          |         |         |         |         |         |
|--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА   |   ЕД.    |   714   |   714   |   714   |   714   |   714   |
|        | УЧАЩИХСЯ                 |          |         |         |         |         |         |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.1.  | ЗАДАЧА:   2.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   КАЧЕСТВЕННОГО   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    ОБ- |
|        | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                 |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ-     |    %     |   10    |   10    |   12    |   12    |   12    |
|        | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ    |          |         |         |         |         |         |
|        | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,     |          |         |         |         |         |         |
|        | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕ- |          |         |         |         |         |         |
|        | СКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ-  |          |         |         |         |         |         |
|        | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ    |          |         |         |         |         |         |
|        | ДО                       |          |         |         |         |         |         |
|--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО     |    %     |   80    |   80    |   81    |   82    |   82    |
|        | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,     |          |         |         |         |         |         |
|        | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕР-    |          |         |         |         |         |         |
|        | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ     |          |         |         |         |         |         |
|        | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО     |          |         |         |         |         |         |
|        | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО  |          |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  к
подпрограмме (Приложение 1).
     1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета  Кольского  района  составляет  157 541,5
тыс. рублей.
                                                          Таблица 1.4.
----------------------------------------------------------------------------
|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,   |      В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ      |
|                              |   ТЫС.   |      РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС.РУБ.      |
|                              |   РУБ.   |--------------------------------|
|                              |          | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 157488,8 | 56730,0  | 49511,5  | 51247,3  |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ          |          |          |          |          |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 143444,1 | 52230,9  | 44832,4  | 46380,8  |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   | 14044,7  |  4499,1  |  4679,1  |  4866,5  |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                           дополнительного образования
                       в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |         ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ          | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |    ИСТОЧНИК     | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. |
| П/П  |                МЕРОПРИЯТИЯ                 |  (ГРБС)  |             | ПОЛНЕНИЯ  | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |                 РУБ.)                 |
|      |                                            |          |             | (КВАРТАЛ, |                 |---------------------------------------|
|      |                                            |          |             |   ГОД)    |                 | 2014 Г.    | 2015 Г.    | 2016 Г.     |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                             |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ         |
|      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                          |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА-  |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 140867,1 |  51371,9   |  43973,4   |   45521,8   |
|      | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-  |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ         |          |   РАЙОНА    |           | МБ 140867,1     |  51371,9   |  43973,4   |   45521,8   |
|      |                                            |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                            |          |             |           | ОБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     |
|------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|
| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ   |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 2577,0   |   859,0    |   859,0    |    859,0    |
|      | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ  |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО  |          |   РАЙОНА    |           | МБ 2577,0       |   859,0    |   859,0    |    859,0    |
|      | БЮДЖЕТА                                    |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                            |          |             |           | ОБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     |
|------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------|
| 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ-    |  ОТДЕЛ   |    ДМШ,     |   2014-   | ВСЕГО: 14044,7  |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
|      | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В    | КУЛЬТУРЫ |     ДШИ     | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И    |          |  КОЛЬСКОГО  |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ-   |          |   РАЙОНА    |           | МБ 0,0          |    0,0     |    0,0     |     0,0     |
|      | ЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО     |          |             |           |-----------------+------------+------------+-------------|
|      | ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    |          |             |           | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ВСЕГО: 157488,8 |  56730,0   |  49511,5   |   51247,3   |
|      |                                                                                 | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      |                                                             ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | МБ 143444,1     |  52230,9   |  44832,4   |   46380,8   |
|      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ВСЕГО: 157421,5 |  56730,0   |  49511,5   |   51247,3   |
|      |                                                           ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.:        |            |            |             |
|      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | МБ 143444,1     |  52230,9   |  44832,4   |   46380,8   |
|      |                                                                                 |-----------------+------------+------------+-------------|
|      |                                                                                 | ОБ 14044,7      |   4499,1   |   4679,1   |   4866,5    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      2.   Подпрограмма   "Сохранение   и   развитие  библиотечной  и  
культурно- досуговой деятельности" на 2014-2016 годы

                         Паспорт подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                     |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ           |                                                           |
| ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ    |                                                           |
| ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА     |                                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  |
|                         | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД-   |
|                         | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      |
|                         | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО   |
|                         | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И    |
|                         | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                              |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;                |
| ПОДПРОГРАММЫ            | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ, |
|                         | ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ |
|                         | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                          |
|                         | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА |
|                         | 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                             |
|                         | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА |
|                         | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            |
|                         | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- |
|                         | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                     |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                             |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 120752,5 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.)    |
| ПОДПРОГРАММЫ            |                     |-------------------------------------|
|                         |                     |   2014   |    2015    |    2016     |
|                         |                     |----------+------------+-------------|
|                         |                     | 44798,4  |  37230,3   |   38573,8   |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | МБ 120752,5         | 44798,4  |  37230,3   |   38573,8   |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | ОБ 0,0              |   0,0    |    0,0     |     0,0     |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | ФБ 0,0              |   0,0    |    0,0     |     0,0     |
|                         |---------------------+----------+------------+-------------|
|                         | ВБС 0,0             |   0,0    |    0,0     |     0,0     |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                       |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |
| ПОДПРОГРАММЫ И          | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО   |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | 26,5%;                                                    |
| СОЦИАЛЬНО-              | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ-   |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО     |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | 95%;                                                      |
|                         | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ |
|                         | БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- |
|                         | ДОМ;                                                      |
|                         | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
|                         | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НА- |
|                         | СЕЛЕНИЯ;                                                  |
|                         | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
|                         | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В  |
|                         | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ          |
---------------------------------------------------------------------------------------

     2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,
охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  в
районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отдела
культуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК
"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
     Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районного
Центра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворение
потребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовном
росте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  и
национальной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействует
интеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностями
здоровья.
     Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    и
коммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементов
культурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,
вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,
предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,
творческому и культурному развитию населения.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                          Таблица 2.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2016 Г |
| П/П |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В |      %      |  26,5  |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРО- |     ЧЕЛ     |  410   |
|     | ВАНИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В   КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ |             |        |
|     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОН- |    ЭКЗ.     |  2720  |
|     | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                     |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)  ПОЛЬ- |     ШТ.     |  118   |
|     | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                            |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     |     ЕД.     |   32   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, |   КОЛ-ВО    |   53   |
|     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           |     ЕД.     | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБ- |     ЕД.     |  4790  |
|     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           |     ЕД.     |  2800  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      |     ЕД.     | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   |     ЕД.     |  2500  |
|     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    |     ЕД.     |  120   |
|     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        |
|     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        |
|     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    |   КОЛ-ВО    |  320   |
|     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      |   КОЛ-ВО    |   5    |
|     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    |     ЕД.     |   5    |
|     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие  библиотечной  и  культурно-досуговой
деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
                                                          Таблица 2.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ               |  ЕД. ИЗМ.   | 2013 Г |
| П/П |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  1  | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В  |      %      |  26,5  |
|     | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  2  | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО-    |    ЧЕЛ.     |  410   |
|     | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ      |             |        |
|     | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ         |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  3  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО        |    ЭКЗ.     |  2720  |
|     | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  4  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)        |     ШТ.     |  118   |
|     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  5  | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ                     |   ЕД.       |   32   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  6  | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, |   КОЛ-ВО    |   53   |
|     | КОНФЕРЕНЦИЙ                                          | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  7  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ           |     ЕД.     | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  8  | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-     |     ЕД.     |  4790  |
|     | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                                 |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  9  | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ           |     ЕД.     |  2800  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА                      |     ЕД.     | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА-   |     ЕД.     |  2500  |
|     | ЦИЯ КАТАЛОГОВ                                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ-    |     ЕД.     |  120   |
|     | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ-    |             |        |
|     | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- |             |        |
|     | НОСИТЕЛИ)                                            |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ-    |   КОЛ-ВО    |  320   |
|     | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                      | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-      |   КОЛ-ВО    |   5    |
|     | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                    | МЕРОПРИЯТИЙ |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    |     ЕД.     |   5    |
|     | СКИХ ИЗДАНИЙ                                         |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.

     2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  и
культурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограмма
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                Таблица 2.3.
----------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА-  | ЕД. ИЗМ. |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)         |
|  П/П  |        ЗАТЕЛИ         |          |-------------------------------------------------|
|       |                       |          | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕ-            |
| ЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1-Й  | ДОЛЯ      МЕРОПРИЯТИЙ |    %     |   25    |   25    |  25,5   |   26    |  26,5   |
| ЦЕЛЕ- | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В   ОБ- |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ЩЕМ  ЧИСЛЕ  КУЛЬТУРНО |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | -   ДОСУГОВЫХ   МЕРО- |          |         |         |         |         |         |
|       | ПРИЯТИЙ               |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2-Й  | ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТ- |   ЧЕЛ.   |   400   |   400   |   405   |   408   |   410   |
| ЦЕЛЕ- | ВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБ- |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | НЫХ     ФОРМИРОВАНИЙ, |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ПРИНИМАЮЩИХ      УЧА- |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | СТИЕ   В   КУЛЬТУРНО- |          |         |         |         |         |         |
|       | МАССОВЫХ    МЕРОПРИЯ- |          |         |         |         |         |         |
|       | ТИЯХ ПО  СРАВНЕНИЮ  С |          |         |         |         |         |         |
|       | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ      |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3-Й  | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ   |   ЭКЗ.   |  2690   |  2695   |  2700   |  2710   |  2720   |
| ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО-   |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬ-   |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000     |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | ЖИТЕЛЕЙ               |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4-Й  | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛ-     |   ШТ.    |   106   |   107   |   110   |   115   |   118   |
| ЦЕЛЕ- | НЕННЫХ СПРАВОК (КОН-  |          |         |         |         |         |         |
|  ВОЙ  | СУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА-  |          |         |         |         |         |         |
| ИНДИ- | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ-   |          |         |         |         |         |         |
| КАТОР | ЛЕЙ                   |          |         |         |         |         |         |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1  | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ-          |
|       | ГА НАСЕЛЕНИЯ                                                                       |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ-  | ЕД.      |   31    |   31    |   32    |   32    |   32    |
|       | НОСТИ КЛУБНЫХ ФОР-    |          |         |         |         |         |         |
|       | МИРОВАНИЙ             |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВА-    |  КОЛ-ВО  |   50    |   50    |   51    |   52    |   53    |
|       | ЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТ-  |  МЕРО-   |         |         |         |         |         |
|       | РОВ, КОНКУРСОВ, КОН-  | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         |
|       | ФЕРЕНЦИЙ              |          |         |         |         |         |         |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.2  | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА,              |
|       | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-                |
|       | СЛУЖИВАНИЯ                                                                         |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ-    | ЕД.      | 120000  | 120200  | 120500  | 121000  |  12150  |
|       | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ-   |          |         |         |         |         |    0    |
|       | ЛИОТЕКИ               |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.2 | СПРАВОЧНО-            | ЕД.      |  4770   |  4775   |  4780   |  4785   |   4790  |
|       | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И   |          |         |         |         |         |         |
|       | ИНФОРМАЦИОННОЕ        |          |         |         |         |         |         |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ-  |          |         |         |         |         |         |
|       | НИЯ                   |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА   | ЕД.      |  2760   |  2770   |  2780   |  2790   |   2800  |
|       | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ-    |          |         |         |         |         |         |
|       | ТЕЛЯХ                 |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО    | ЕД.      |  82100  |  76400  |  76500  |  77500  |  77500  |
|       | ФОНДА                 |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ     | ЕД.      |  2488   |  2500   |  2500   |  2500   |   2500  |
|       | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  |          |         |         |         |         |         |
|       | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- |          |         |         |         |         |         |
|       | ГОВ                   |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН-   | ЕД.      |   120   |   120   |   120   |   120   |   120   |
|       | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  |          |         |         |         |         |         |
|       | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ   |          |         |         |         |         |         |
|       | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ    |          |         |         |         |         |         |
|       | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ-   |          |         |         |         |         |         |
|       | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ,   |          |         |         |         |         |         |
|       | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ-   |          |         |         |         |         |         |
|       | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ-  |          |         |         |         |         |         |
|       | ТЕЛИ                  |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР-   |  КОЛ-ВО  |   250   |   280   |   300   |   310   |   320   |
|       | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ,  |  МЕРО-   |         |         |         |         |         |
|       | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ-    | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         |
|       | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ-   |          |         |         |         |         |         |
|       | ЛЕНИЯ                 |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ-    |  КОЛ-ВО  |    4    |    5    |    5    |    5    |    5    |
|       | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ    |  МЕРО-   |         |         |         |         |         |
|       | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ      | ПРИЯТИЙ  |         |         |         |         |         |
|       | РАБОТНИКОВ            |          |         |         |         |         |         |
|-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК,   | ЕД.      |    4    |    4    |    5    |    5    |    5    |
|       | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК   |          |         |         |         |         |         |
|       | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА-    |          |         |         |         |         |         |
|       | НИЙ                   |          |         |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------

     2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  к
подпрограмме.
     2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс.
рублей.
                                                               Таблица 2.4.
-----------------------------------------------------------------------------
|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ           |
|                              | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       | 120752,4  | 44948,4  | 37230,3  | 38573,8  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     | 120752,4  | 44948,4  | 37230,3  | 38573,8  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                    библиотечной и культурно-досуговой
                                       деятельности" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ      |   ЗАКАЗЧИК   | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ-  |    ИСТОЧНИК    | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| П/П  |             МЕРОПРИЯТИЯ             |    (ГРБС)    |             | ПОЛНЕНИЯ  | ФИНАНСИРОВАНИЯ |           (ТЫС. РУБ.)           |
|      |                                     |              |             | (КВАРТАЛ, |                |---------------------------------|
|      |                                     |              |             |   ГОД)    |                | 2014 Г.  | 2015 Г.  |  2016 Г.  |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ                                |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-   |   МУ ОТДЕЛ   |    МАУК     | 2014-     | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9  | 21514,7  |  22234,0  |
|      | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКИЙ  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА      | МИНИСТРАЦИИ  |  РАЙОННЫЙ   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ-    |  КОЛЬСКОГО   |    ЦЕНТР    |           | МБ 70748,6     | 26999,9  | 21514,7  |  22234,0  |
|      | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ       |    РАЙОНА    |  КУЛЬТУРЫ"  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                     |              |             |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ      |   МУ ОТДЕЛ   |    МАУК     | 2014-     | ВСЕГО: 480,0 В |  260,0   |  110,0   |   110,0   |
|      | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  | КУЛЬТУРЫ АД- |  "КОЛЬСКИЙ  | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:         |          |          |           |
|      | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ  |  РАЙОННЫЙ   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ-   |  КОЛЬСКОГО   |    ЦЕНТР    |           | МБ 480,0       |  260,0   |  110,0   |   110,0   |
|      | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |    РАЙОНА    |  КУЛЬТУРЫ"  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | БЮДЖЕТА                             |              |             |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                          ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71228,6 | 27259,9  | 21624,7  |  22344,0  |
|      |                                                                              | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | МБ 71228,6     | 27259,9  | 21624,7  |  22344,0  |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И           |
|      | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-   |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2  | 15483,3  |  16107,5  |
|      | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА      | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ        |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 49157,0     | 17566,2  | 15483,3  |  16107,5  |
|      | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ      |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                     |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ      |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 366,9   |  122,3   |  122,3   |   122,3   |
|      | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ-   |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 366,9       |  122,3   |  122,3   |   122,3   |
|      | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО   |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | БЮДЖЕТА                             |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА     |   МУ ОТДЕЛ   |     МУК     | 2014-     | ВСЕГО: 0,0 В.  |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ       | КУЛЬТУРЫ АД- |  "МЕЖПОСЕ-  | 2016 ГГ.  | Т. Ч.:         |          |          |           |
|      | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-     | МИНИСТРАЦИИ  |  ЛЕНЧЕСКАЯ  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО-     |  КОЛЬСКОГО   | БИБЛИОТЕКА  |           | МБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-         |    РАЙОНА    |  КОЛЬСКОГО  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | ПЕТЕРБУРГА                          |              |   РАЙОНА"   |           | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      |                                     |              |             |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                     |              |             |           | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5  | 15605,6  |  16229,8  |
|      |                                                          ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | МБ 49523,9     | 17688,5  | 15605,6  |  16229,8  |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ВСЕГО:120752,5 | 44948,4  | 37230,3  |  38573,8  |
|      |                                                        ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | МБ 120752,5    | 44948,4  | 37230,3  |  38573,8  |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ОБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      |                                                                              |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                              | ФБ 0,0         |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                         Паспорт подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                      |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                            |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                            |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      |
|                         | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-  |
|                         | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ   |
|                         | РАЙОНЕ                                                     |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,     |
|                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ        |
|                         | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                          |
|                         | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ   |
|                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ-    |
|                         | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                 |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ, |
| ПОДПРОГРАММЫ            | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                   |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |
|                         | РЫ,  ОСУЩЕСТВИВШИХ  И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИ- |
|                         | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХО- |
|                         | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %,                      |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ, |
|                         | ПОМЕЩЕНИЯ  КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РА- |
|                         | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ |
|                         | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,                                           |
|                         | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В        |
|                         | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО   |
|                         | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ     |
|                         | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,         |
|                         | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ.                                   |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                              |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 14693,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ            | В Т. Ч.:                |----------------------------------|
|                         |                         |   2014    |   2015   |   2016    |
|                         |                         |-----------+----------+-----------|
|                         |                         |  12573,4  |  1000,0  |  1120,0   |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | МБ                      |  3470,4   |  1000,0  |  1120,0   |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | ОБ                      |  9103,0   |   0,0    |    0,0    |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | ФБ                      |    0,0    |   0,0    |    0,0    |
|                         |-------------------------+-----------+----------+-----------|
|                         | ВБС                     |    0,0    |   0,0    |    0,0    |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ-  |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | СЯ:                                                        |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-    |
| ПОДПРОГРАММЫ И          | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ-      |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | НИЕ, ДО 100%;                                              |
| СОЦИАЛЬНО-              | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-    |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ     |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                                   |
|                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-   |
|                         | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО   |
|                         | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,     |
|                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН-    |
|                         | СТРУКЦИИ, ДО 9%;                                           |
|                         | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-      |
|                         | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА-      |
|                         | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,    |
|                         | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100%       |
----------------------------------------------------------------------------------------

     3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образования
в сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  в
обеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участия
населения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшая
материально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечение
специализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществления
профильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленность
учреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различным
категориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   также
эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
     Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,
требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальных
ресурсов, что обуславливает  необходимость  использования  программно-
целевого метода.
     Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  и
будет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  и
культурного развития личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                          Таблица 3.1.
------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г |
| П/П |                                                        |          |        |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|
|  1  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |    %     |  100   |
|     | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ  ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧ- |          |        |
|     | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %     |          |        |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|
|  2  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬ- |    %     |  100   |
|     | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  УКРЕПЛЕНИЕ  МА- |          |        |
|     | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО  ЧИСЛА  УЧРЕЖДЕ- |          |        |
|     | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %          |          |        |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|
|  3  | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУ- |    %     |   54   |
|     | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ  ТРЕБУЮТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  РЕМОНТ- |          |        |
|     | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В |          |        |
|     | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %                             |          |        |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+--------|
|  4  | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-  |    %     |   9    |
|     | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО |          |        |
|     | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕ-   |          |        |
|     | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, |          |        |
|     | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, %                             |          |        |
------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.

     3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  в
ведении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  создание
условий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.
Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
     Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
                                                          Таблица 3.2.
------------------------------------------------------------------------------------
|   НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКА-   |  ЕДИНИЦА  |  ВЕЛИЧИ-  |   ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ   |
|            ЗАТЕЛЕЙ             |  ИЗМЕРЕ-  | НА ПОКА-  |       ПОКАЗАТЕЛЯ        |
|          ПОДПРОГРАММЫ          |  НИЯ ПО-  | ЗАТЕЛЯ В  |-------------------------|
|                                | КАЗАТЕЛЯ  | 2013 ГО-  | 2014  | 2015  |  2016   |
|                                |           |    ДУ     |       |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ.  ПОДПРОГРАММЫ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА |
| КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  ДОС- |
| ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-    |     %     |    81     |  81   |  90   |   100   |
| СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  |           |           |       |       |         |
| ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА-       |           |           |       |       |         |
| ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ-    |           |           |       |       |         |
| ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ   |           |           |       |       |         |
| ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ                |           |           |       |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕ- |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-       |     %     |    90     |  90   |  90   |   100   |
| ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-   |           |           |       |       |         |
| ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕ-   |           |           |       |       |         |
| СТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ-     |           |           |       |       |         |
| РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ   |           |           |       |       |         |
| ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,       |           |           |       |       |         |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА   |           |           |       |       |         |
| КУЛЬТУРЫ                       |           |           |       |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА |
| КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ-    |     %     |    100    |  100  |  72   |   54    |
| СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ,  |           |           |       |       |         |
| ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ      |           |           |       |       |         |
| ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА-    |           |           |       |       |         |
| БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ-  |           |           |       |       |         |
| НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ     |           |           |       |       |         |
| ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ                |           |           |       |       |         |
|--------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+---------|
| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ-    |     %     |     9     |   9   |   9   |    9    |
| РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-    |           |           |       |       |         |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО-  |           |           |       |       |         |
| РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО     |           |           |       |       |         |
| РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО-   |           |           |       |       |         |
| ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    |           |           |       |       |         |
| УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В      |           |           |       |       |         |
| ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ-  |           |           |       |       |         |
| БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ           |           |           |       |       |         |
------------------------------------------------------------------------------------

     3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  к
подпрограмме.

     3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на  2014-
2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс.
рублей.
                                                          Таблица 3.3.
-----------------------------------------------------------------------------
|         НАИМЕНОВАНИЕ         | ВСЕГО,    |     В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ       |
|                              | ТЫС. РУБ. |     РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ.      |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       |  14693,4  | 12573,4  |  1000,0  |  1120,0  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА     |  5590,4   |  3470,4  |  1000,0  |  1120,0  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |  9103,0   |  9103,0  |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.


                                                            Приложение
                               к подпрограмме "Модернизация учреждений
                     культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                        и искусства" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ |    ЗАКАЗЧИК    |     ИСПОЛНИТЕЛЬ     |      СРОК      |    ИСТОЧНИК     | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| П/П  |        МЕРОПРИЯТИЯ        |     (ГРБС)     |                     |   ВЫПОЛНЕНИЯ   | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |           (ТЫС. РУБ.)           |
|      |                           |                |                     | (КВАРТАЛ, ГОД) |                 |---------------------------------|
|      |                           |                |                     |                |                 | 2014 Г.  | 2015 Г.  |  2016 Г.  |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО-                 |
|      | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                                                       |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ                     |
|      | КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                                                                                                      |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ-    | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- |      ДМШ, ДШИ       |   2014-2016    | ВСЕГО: 1194,0 В |  860,0   |  334,0   |    0,0    |
|      | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ          |  ТУРЫ АДМИНИ-  |  КОЛЬСКОГО РАЙОНА   |      ГГ.       | Т. Ч.:          |          |          |           |
|      |                           | СТРАЦИИ КОЛЬ-  |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |  СКОГО РАЙОНА  |                     |                | МБ 1194,0       |  860,0   |  334,0   |    0,0    |
|      |                           |                |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ   |    МУ ОТДЕЛ    |   МАУК "КОЛЬСКИЙ    |                | ВСЕГО: 1899,6   |  1899,6  |   0,0    |    0,0    |
|      | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК     |    КУЛЬТУРЫ    |        РЦК"         |                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | "КОЛЬСКИЙ РЦК"            | АДМИНИСТРАЦИИ  |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ              |  1899,6  |   0,0    |    0,0    |
|      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |    0     |   0,0    |    0,0    |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1:                                                              | ВСЕГО: 3093,6   |  2759,6  |  334,0   |    0,0    |
|      |                                                                                   | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                   | МБ 3093,6       |  2759,6  |  334,0   |    0,0    |
|      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                   | ОБ 0            |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ-                |
|      | ОНА                                                                                                                                   |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ-      |    МУ ОТДЕЛ    |       МОУДОД        | 2014-2016      | ВСЕГО:          |  231,6   |   0,0    |    0,0    |
|      | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ-   |  КУЛЬТУРЫ АД-  |   "ТУЛОМСКАЯ ДМШ"   | ГГ.            | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ   |  МИНИСТРАЦИИ   |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ              |  231,6   |   0,0    |    0,0    |
|      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                     |                | ОБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2  | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ    | МУ ОТДЕЛ       |   МАУК "КОЛЬСКИЙ    |                | ВСЕГО:          |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
|      | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП-  | КУЛЬТУРЫ АД-   |        РЦК"         |                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-        | МИНИСТРАЦИИ    |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ-    | КОЛЬСКОГО      |                     |                | МБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|      | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ      | РАЙОНА         |                     |                |                 |          |          |           |
|      | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- |                |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- |                |                     |                | ОБ              |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
|      | РЫ И ИСКУССТВА            |                |                     |                |                 |          |          |           |
|------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.3  | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО-   | МУ ОТДЕЛ       |   МАУК "КОЛЬСКИЙ    |                | ВСЕГО:          |  479,2   |   0,0    |    0,0    |
|      | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ     | КУЛЬТУРЫ АД-   |        РЦК"         |                | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО    | МИНИСТРАЦИИ    |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ-   | КОЛЬСКОГО      |                     |                | МБ              |  479,2   |   0,0    |    0,0    |
|      | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ    | РАЙОНА         |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК")      |                |                     |                | ОБ              |   0,0    |   0,0    |    0,0    |
|------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.4  |   РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД   |    МУ ОТДЕЛ    |   МБОУДОД "КОЛЬ-    | 2016Г.         | ВСЕГО: 666,0 В  |    0     |  666,0   |     0     |
|      | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА  |  КУЛЬТУРЫ АД-  | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА |                | Т. Ч.:          |          |          |           |
|      |         ИСКУССТВ"         |  МИНИСТРАЦИИ   |      ИСКУССТВ"      |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ 666,0        |    0     |  666,0   |     0     |
|      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
|------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------|
| 2.5  |  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДА-  |    МУ ОТДЕЛ    |   МОУДОД "МУРМА-    | 2014-2016 Г.   | ВСЕГО: 1120,0 В |    0     |    0     |  1120,0   |
|      |    НИЯ МОУДОД "МУРМА-     |  КУЛЬТУРЫ АД-  |   ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ   |                | Т. Ч.:          |          |          |           |
|      |   ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА   |  МИНИСТРАЦИИ   |   ШКОЛА ИСКУССТВ"   |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |         ИСКУССТВ"         |   КОЛЬСКОГО    |                     |                | МБ 1120,0       |    0     |    0     |  1120,0   |
|      |                           |     РАЙОНА     |                     |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                     |                | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                               ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 11599,8  |  9813,8  |  666,0   |  1120,0   |
|      |                                                                                   | В Т. Ч.         |          |          |           |
|      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                   | МБ 2496,8       |  710,8   |  666,0   |  1120,0   |
|      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                   | ОБ              |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                             ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14693,4  | 12573,4  |  1000,0  |  1120,0   |
|      |                                                                                   | В Т. Ч.:        |          |          |           |
|      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                   | МБ 5590,4       |  3470,4  |  1000,0  |  1120,0   |
|      |                                                                                   |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                   | ОБ 9103,0       |  9103,0  |   0,0    |    0,0    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Механизм реализации Программы
     Система управления подпрограммой основана на скоординированных по
срокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программных
мероприятий по достижению намеченных целей.
     В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечивает
координацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролирует
выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
     Исполнителями подпрограммы являются:
     - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольского
района";
     - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждение
дополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школа
искусств"  муниципального  образования   Кольский   район   Мурманской
области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального
образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального
образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области;
     - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотека
Кольского района";
     - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный
центр культуры".
     Исполнители подпрограммы:
     - осуществляют   текущее   управление   реализации    программных
мероприятий;
     - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетных
средств, выделенных на исполнение программных задач;
     - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
совершенствование механизма ее реализации;
     - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ
(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих
заключения муниципальных контрактов (договоров);
     - организуют  применение  информационных   технологий   в   целях
управления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечивают
размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  и
результатах реализации подпрограммы;
     - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованными
участниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,
объемы и источники финансирования;
     - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
подпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,
предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числа
последующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализации
подпрограммы;
     - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  по
установленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутых
результатах, эффективности использования финансовых средств;
     Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  и
своевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
     Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  и
защиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальной
программы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласно
нижеприведенной таблице:

                                                             Таблица 4

                                 Отчет
                 о реализации муниципальной программы
     _____________________________________________________________
                       (наименование Программы)
                  за ____________________ 20___ года
                               (период)
                                                              тыс. руб
-------------------------------------------------------------------------------
|  N  | МЕРО-     | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ |       ИСПОЛНЕНО        |
| П/П | ПРИЯТИЯ*  | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- |        |------------------------|
|     |           | РОВАНИЯ  |  СИРОВАНИЯ   |        | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- |
|     |           |          |              |        | ФИНАНСИРО-  |  ДЕННЫЕ  |
|     |           |          |              |        |    ВАНИЕ    | КАССОВЫЕ |
|     |           |          |              |        |             | РАСХОДЫ  |
|-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|
|     | МЕРО-     |          |              |        |             |          |
|     | ПРИЯТИЕ 1 |          |              |        |             |          |
|-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|
|     | МЕРО-     |          |              |        |             |          |
|     | ПРИЯТИЕ 2 |          |              |        |             |          |
|     | И Т.Д.    |          |              |        |             |          |
|-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|
|     | ВСЕГО ПО  |          |              |        |             |          |
|     | ПРОГРАММЕ |          |              |        |             |          |
-------------------------------------------------------------------------------
     *указывается в разрезе всех источников финансирования
     К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительная
записка, содержащая информацию:
     - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
     - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетный
период;
     - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации подпрограммы;
     - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнения
мероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклонений
при реализации муниципальной программы.
     Отдел  культуры  ежегодно  до  1  марта  представляет   в   отдел
экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей,  а  также   в
финансовый отдел годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,
включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
     Годовой отчет должен содержать:
     - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
     - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средств
местного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетных
источников;
     - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
     - оценку количественных значений целевых показателей;
     - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамках
подпрограммы;
     - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную  в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
     Отдел экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей  на
основании отчетов заказчиков-координаторов  и  информации  финансового
отдела:
     - ежеквартально, до 30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
подготавливает сводный отчет о ходе  реализации  подпрограмм,  который
размещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
     - ежегодно  до  01   апреля   осуществляет   подготовку   сводной
информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год  и  размещает
данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
     По подпрограмме, срок реализации которой завершается  в  отчетном
году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за  отчетным,
подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты
прав  потребителей,  финансовый  отдел  доклад  об  итогах  реализации
подпрограммы за весь период ее действия  с  пояснительной  запиской  о
реализованных мероприятиях, достигнутых целях,  полученном  социально-
экономическом  эффекте  (включая  оценку  эффективности  муниципальной
программы).   После   проверки   отчет   о   реализации   подпрограммы
направляется заказчиком - координатором Главе администрации  Кольского
района  и  размещается   на   официальном   сайте   органов   местного
самоуправления  муниципального  образования  Кольский  район  в   сети
"Интернет".

     5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
     Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить  в
соответствии со  следующей  методикой,  которая  определяет  механизмы
оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом  для
обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах  реализации
Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно,  а  также
по итогам завершения реализации Программы.
     В   течение   года    осуществляется    мониторинг    показателей
результативности выполнения мероприятий Программы.
     По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программы
производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм  и
основных мероприятий Программы.
     При  проведении   оценки   эффективности   реализации   Программы
учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используются
показатели результативности, которые отражают:
     - степень   достижения   целей   и   решения   задач    Программы
(подпрограмм);
     - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню
затрат и эффективности использования финансовых средств.
     Эффективность и результативность Программы определяется исходя из
оценки степени выполнения целевых показателей  с  учетом  соответствия
полученных  результатов  поставленным   целям,   а   также   косвенных
воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
     Специфика  целей,  задач,  основных  мероприятий  и   результатов
Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации  являются
косвенными, опосредованными и относятся  не  только  к  развитию  сфер
культуры,  но  и  к  уровню  и  качеству  жизни  населения,   развитию
социальной    сферы,     экономики,     общественной     безопасности,
государственных институтов.
     Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,  до  1  марта
года,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  завершении  реализации
Программы.
     Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы
(подпрограмм)   осуществляется    путем    сопоставления    фактически
достигнутых значений показателей  Программы  и  их  плановых  значений
(Таблица 5) на основании следующей формулы:
                Pi факт
             S ----------х100
                Pi план
    D = ------------------------ ,
                   N
     
     где:
     D  -  степень   достижения   цели   (решения   задач)   Программы
(подпрограммы), %;
     Pi - степень достижения  i-го  показателя  цели  (решения  задач)
Программы (подпрограммы);
     N - количество показателей Программы (подпрограмм);
     Рфакт - фактическое  значение  показателя  цели  (решения  задач)
Программы;
     Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
     Планируемые и фактические значения  показателей  достижения  цели
(решения задач)  Программы  определяются  в  соответствии  с  данными,
представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
     Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности   использования   бюджетных   средств   заключается    в
сопоставлении плановых и фактических объемов  финансирования  основных
мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
     F = Fфакт/Fплан x 100,
     где:
     F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования бюджетных средств, %;
     Fфакт  -  фактическое  значение   объема   финансовых   ресурсов,
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
     Fплан   -   плановое   значение   объема   финансовых   ресурсов,
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  рассчитывается   по
следующей формуле:
     I = (D + F)/2
     где:
     I - показатель  эффективности  реализации  Программы  в  отчетном
году;
     D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
     F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования бюджетных средств;
     Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,
если  значение  интегрального  показателя   эффективности   реализации
Программы составляет не менее 95%.
     Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации Программы составляет не менее 70%.
     Программа считается реализуемой  с  неудовлетворительным  уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации Программы составляет менее 70%.
                                                                                 Таблица 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕ-    |  ЕДИ-  |   ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ     |  ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУ-   |
|    ЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     |  НИЦА  |  РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТ-  |  ТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ-   |
|    (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ)    | ИЗМЕ-  |    РЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ,    | ТАТЫ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИС- |
|                             | РЕНИЯ  |    ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ    | ЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ  |
|                             |        |   ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ    |                         |
|                             |        |--------------------------+-------------------------|
|                             |        |  2014  |  2015  |  2016  | 2014  |  2015  |  2016  |
|                             |        |  ГОД   |  ГОД   |  ГОД   |  ГОД  |  ГОД   |  ГОД   |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕ-    |  ЕД.   |   9    |   9    |   9    |       |        |        |
| НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-   |        |        |        |        |       |        |        |
| ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И    |        |        |        |        |       |        |        |
| ИСКУССТВА                   |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬ-  |   %    |  24,1  |  24,1  |  24,1  |       |        |        |
| СКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ   |        |        |        |        |       |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕМ                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА      |  ЕД.   |  714   |  714   |  714   |       |        |        |
| УЧАЩИХСЯ                    |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮ-     |   %    |   10   |   11   |   12   |       |        |        |
| ЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА-     |        |        |        |        |       |        |        |
| СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И |        |        |        |        |       |        |        |
| ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      |        |        |        |        |       |        |        |
| ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО              |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА   |   %    |   80   |   81   |   82   |       |        |        |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ     |        |        |        |        |       |        |        |
| ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИ-      |        |        |        |        |       |        |        |
| ФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ,      |        |        |        |        |       |        |        |
| ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА-  |        |        |        |        |       |        |        |
| ТЕЛЕЙ ДО                    |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕ-    |   %    |  25,5  |   26   |  26,5  |       |        |        |
| ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬ-   |        |        |        |        |       |        |        |
| НО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬ-      |        |        |        |        |       |        |        |
| ТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРО-       |        |        |        |        |       |        |        |
| ПРИЯТИЙ                     |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА       |  ЧЕЛ.  |  405   |  408   |  410   |       |        |        |
| УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОР-     |        |        |        |        |       |        |        |
| МИРОВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ      |        |        |        |        |       |        |        |
| УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-        |        |        |        |        |       |        |        |
| МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ       |        |        |        |        |       |        |        |
| ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУ-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ЩИМ ГОДОМ                   |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭК-     |  ЭКЗ.  |  2700  |  2710  |  2720  |       |        |        |
| ЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО     |        |        |        |        |       |        |        |
| ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА      |        |        |        |        |       |        |        |
| 1000 ЖИТЕЛЕЙ                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ      |  ШТ.   |  110   |  115   |  118   |       |        |        |
| СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ)      |        |        |        |        |       |        |        |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000       |        |        |        |        |       |        |        |
| ЖИТЕЛЕЙ                     |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ         |  ЕД.   |   32   |   32   |   32   |       |        |        |
| ФОРМИРОВАНИЙ                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ,      | КОЛ-ВО |   51   |   52   |   53   |       |        |        |
| ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН-     | МЕРО-  |        |        |        |       |        |        |
| КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ         |  ПРИ-  |        |        |        |       |        |        |
|                             |  ЯТИЙ  |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ      |  ЕД.   | 120500 | 121000 | 121500 |       |        |        |
| ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ         |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| СПРАВОЧНО-                  |  ЕД.   |  4780  |  4785  |  4790  |       |        |        |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИН-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИ-       |        |        |        |        |       |        |        |
| ВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ             |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МА-     |  ЕД.   |  2780  |  2790  |  2800  |       |        |        |
| ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ        |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНО-    |  ЕД.   | 76500  | 77500  | 77500  |       |        |        |
| ГО ФОНДА                    |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРА-     |  ЕД.   |  2500  |  2500  |  2500  |       |        |        |
| БОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГА-    |        |        |        |        |       |        |        |
| НИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ           |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ     |  ЕД.   |  120   |  120   |  120   |       |        |        |
| И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИО-      |        |        |        |        |       |        |        |
| ТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТ-    |        |        |        |        |       |        |        |
| ВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ, ПЛА-    |        |        |        |        |       |        |        |
| НИРУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ,    |        |        |        |        |       |        |        |
| РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА   |        |        |        |        |       |        |        |
| МИКРОНОСИТЕЛИ)              |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-       | КОЛ-ВО |  300   |   310  |  320   |       |        |        |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОР-    | МЕРО-  |        |        |        |       |        |        |
| МАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       |  ПРИ-  |        |        |        |       |        |        |
| ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ               |  ЯТИЙ  |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ     | КОЛ-ВО |   5    |   5    |   5    |       |        |        |
| МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО-     | МЕРО-  |        |        |        |       |        |        |
| ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ           |  ПРИ-  |        |        |        |       |        |        |
|                             |  ЯТИЙ  |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГО-  |  ЕД.   |   5    |   5    |   5    |       |        |        |
| ТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ-    |        |        |        |        |       |        |        |
| СКИХ ИЗДАНИЙ                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-      |  ПРО-  |   81   |   90   |  100   |       |        |        |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА    |  ЦЕНТ  |        |        |        |       |        |        |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ     |        |        |        |        |       |        |        |
| И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕР-     |        |        |        |        |       |        |        |
| НИЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО           |        |        |        |        |       |        |        |
| ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА    |        |        |        |        |       |        |        |
| КУЛЬТУРЫ, %                 |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    | ПРОЦЕ- |   90   |   90   |  100   |       |        |        |
| ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      |   НТ   |        |        |        |       |        |        |
| КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ     |        |        |        |        |       |        |        |
| И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-          |        |        |        |        |       |        |        |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ-    |        |        |        |        |       |        |        |
| ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,      |        |        |        |        |       |        |        |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-   |        |        |        |        |       |        |        |
| ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %            |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ-    | ПРОЦЕ- |  100   |   72   |   54   |       |        |        |
| ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА      |   НТ   |        |        |        |       |        |        |
| КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО-   |        |        |        |        |       |        |        |
| РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕ-     |        |        |        |        |       |        |        |
| НИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ     |        |        |        |        |       |        |        |
| ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ,    |        |        |        |        |       |        |        |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-   |        |        |        |        |       |        |        |
| ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %            |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ     | ПРОЦЕ- |   9    |   9    |   9    |       |        |        |
| УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В   |   НТ   |        |        |        |       |        |        |
| ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, В  |        |        |        |        |       |        |        |
| КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РА-    |        |        |        |        |       |        |        |
| БОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ   |        |        |        |        |       |        |        |
| ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ    |        |        |        |        |       |        |        |
| И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,     |        |        |        |        |       |        |        |
| НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ-   |        |        |        |        |       |        |        |
| ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ    |        |        |        |        |       |        |        |
| РЕКОНСТРУКЦИИ, %            |        |        |        |        |       |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------






Информация по документу
Читайте также