Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 05.09.2014 № 1588Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.09.2014 Утратит силу с 01.01.2015 - постановление администрации Кольского района от 15.10.2014 г. N 1882 . Кола N 1588 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 16.10.2013N 1447 (в редакции постановления от 08.07.2014 года N 1132), изложив ее в прилагаемой редакции. 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. И.о. Главы администрации А.П. Лихолат Приложение к постановлению администрации Кольского района от 05.09.2014 N 1588 Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы Паспорт Программы ---------------------------------------------------------------------------------------- | ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ | | | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО- | | | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДА- | | | НИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В | | | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИ- | | | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- | | | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД- | | | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. | | | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНО- | | | ГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО | | | И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. | | | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯ- | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКО- | | | ГО РАЙОНА | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; | | ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | | | РАЗОВАНИЕМ; | | | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; | | | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, | | | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ | | | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫС- | | | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО | | | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ | | | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; | | | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; | | | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- | | | НИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- | | | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗО- | | | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕ- | | | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | ПОДПРОГРАММЫ: | | | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В | | | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014- | | | 2016 ГОДЫ. | | | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО- | | | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ. | | | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В | | | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИ- | | | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | ПРОГРАММЫ | | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ. | | ПРОГРАММЫ | | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 292934,7 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | ПРОГРАММЫ | | (ТЫС. РУБ.) | | | |--------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |----------+----------+----------| | | | 114251,8 | 87741,8 | 90941,1 | | |--------------------------+----------+----------+----------| | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100649,7 | 83062,7 | 86074,6 | | |--------------------------+----------+----------+----------| | | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 13602,1 | 4679,1 | 4866,5 | | |--------------------------+----------+----------+----------| | | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | 0 | 0 | 0 | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ- | | РЕАЛИЗАЦИИ | СКОГО РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | ПРОГРАММЫ И | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.); | | | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В | | | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮ- | | | ЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | ДО 26,5%; | | | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | | | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ | | | ДО 95%; | | | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОН- | | | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУ- | | | ЩИМ ГОДОМ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА | | | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 | | | НАСЕЛЕНИЯ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА | | | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В | | | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ- | | | ЖЕНИЕ, ДО 100%; | | | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУ- | | | ЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБО- | | | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖ- | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ- | | | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МО- | | | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- | | | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО | | | 100% | ---------------------------------------------------------------------------------------- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно- досуговой инфраструктуры для населения. В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала. Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры. 1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | | | ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | | | ДИТ ПОДПРОГРАММА | | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | | | И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ | | | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- | | | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; | | ПОДПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | | | ЗОВАНИЕМ; | | | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; | | | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, | | | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И | | | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ | | | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ | | | ИСКУССТВ РАЙОНА | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 157488,8 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ПОДПРОГРАММЫ | |----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |----------+-----------+-----------| | | | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | МБ | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | ОБ | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | РЕАЛИЗАЦИИ | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И | | ПРОГРАММЫ И | ИСКУССТВА - 9 ЕД.; | | ПОКАЗАТЕЛИ | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С | | СОЦИАЛЬНО- | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ- | | | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫС- | | | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС- | | | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82% | ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 1.1. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. | | П/П | | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА- | ЕД. | 9 | | | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- | % | 24,1 | | | РАЗОВАНИЕМ | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | |-----+--------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | ------------------------------------------------------------------------------------- В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 1.2. --------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г. | | П/П | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 | | | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 24,1 | | | ЗОВАНИЕМ | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 10 | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 80 | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования. 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2014-2016 годы. Таблица 1.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | П/П | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------------| | | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | КУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | | | | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИ- | | | | | | | | | ЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | |--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | УЧАЩИХСЯ | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- | | | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУ- | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | | | ЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ | | | | | | | | | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, | | | | | | | | | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕ- | | | | | | | | | СКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ- | | | | | | | | | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ | | | | | | | | | ДО | | | | | | | |--------+--------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | | | ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, | | | | | | | | | ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕР- | | | | | | | | | ВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ | | | | | | | | | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1). 1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 157 541,5 тыс. рублей. Таблица 1.4. ---------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | | ТЫС. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС.РУБ. | | | РУБ. |--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 157488,8 | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 | |------------------------------+----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | | | | | |------------------------------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 143444,1 | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 | |------------------------------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 | |------------------------------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ---------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------------| | | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКА- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 140867,1 | 51371,9 | 43973,4 | 45521,8 | | | ЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------| | | НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | | РАЙОНА | | МБ 140867,1 | 51371,9 | 43973,4 | 45521,8 | | | | | | |-----------------+------------+------------+-------------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------| | 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 2577,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | | | ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------| | | В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | | РАЙОНА | | МБ 2577,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | | | БЮДЖЕТА | | | |-----------------+------------+------------+-------------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+--------------------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+------------+------------+-------------| | 1.3. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2014- | ВСЕГО: 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 | | | ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+------------+------------+-------------| | | КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ- | | РАЙОНА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО | | | |-----------------+------------+------------+-------------| | | ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 | |------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------| | | | ВСЕГО: 157488,8 | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 |-----------------+------------+------------+-------------| | | | МБ 143444,1 | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 | | | |-----------------+------------+------------+-------------| | | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 | |------+---------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------| | | | ВСЕГО: 157421,5 | 56730,0 | 49511,5 | 51247,3 | | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+------------+------------+-------------| | | | МБ 143444,1 | 52230,9 | 44832,4 | 46380,8 | | | |-----------------+------------+------------+-------------| | | | ОБ 14044,7 | 4499,1 | 4679,1 | 4866,5 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно- досуговой деятельности" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ | | | ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА | | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ | | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД- | | | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. | | | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО | | | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И | | | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; | | ПОДПРОГРАММЫ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, | | | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ | | | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА | | | 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- | | | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 120752,5 РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ПОДПРОГРАММЫ | |-------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |----------+------------+-------------| | | | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 | | |---------------------+----------+------------+-------------| | | МБ 120752,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 | | |---------------------+----------+------------+-------------| | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |---------------------+----------+------------+-------------| | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |---------------------+----------+------------+-------------| | | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- | | ПОДПРОГРАММЫ И | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО | | ПОКАЗАТЕЛИ | 26,5%; | | СОЦИАЛЬНО- | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ- | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | 95%; | | | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ | | | БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- | | | ДОМ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА | | | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НА- | | | СЕЛЕНИЯ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА | | | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В | | | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ | --------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района". Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 2.1. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г | | П/П | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ | 410 | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- | ЭКЗ. | 2720 | | | ДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬ- | ШТ. | 118 | | | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 | | | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 | | | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 | | | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | НОСИТЕЛИ) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 | | | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | ------------------------------------------------------------------------------------- В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 2.2. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2013 Г | | П/П | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 | | | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 32 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 | | | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 | | | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 | | | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | НОСИТЕЛИ) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 | | | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 2.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы. Таблица 2.3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКА- | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | П/П | ЗАТЕЛИ | |-------------------------------------------------| | | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕ- | | ЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1-Й | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ | % | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | | ЦЕЛЕ- | ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ | | | | | | | | ВОЙ | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБ- | | | | | | | | ИНДИ- | ЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО | | | | | | | | КАТОР | - ДОСУГОВЫХ МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЙ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2-Й | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТ- | ЧЕЛ. | 400 | 400 | 405 | 408 | 410 | | ЦЕЛЕ- | ВА УЧАСТНИКОВ КЛУБ- | | | | | | | | ВОЙ | НЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, | | | | | | | | ИНДИ- | ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | | КАТОР | СТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | МАССОВЫХ МЕРОПРИЯ- | | | | | | | | | ТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С | | | | | | | | | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2690 | 2695 | 2700 | 2710 | 2720 | | ЦЕЛЕ- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО- | | | | | | | | ВОЙ | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬ- | | | | | | | | ИНДИ- | ЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 | | | | | | | | КАТОР | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4-Й | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛ- | ШТ. | 106 | 107 | 110 | 115 | 118 | | ЦЕЛЕ- | НЕННЫХ СПРАВОК (КОН- | | | | | | | | ВОЙ | СУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВА- | | | | | | | | ИНДИ- | ТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ- | | | | | | | | КАТОР | ЛЕЙ | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ- | | | ГА НАСЕЛЕНИЯ | |-------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ- | ЕД. | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | | | НОСТИ КЛУБНЫХ ФОР- | | | | | | | | | МИРОВАНИЙ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВА- | КОЛ-ВО | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | | | ЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТ- | МЕРО- | | | | | | | | РОВ, КОНКУРСОВ, КОН- | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | ФЕРЕНЦИЙ | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, | | | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ- | | | СЛУЖИВАНИЯ | |-------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ- | ЕД. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 12150 | | | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ- | | | | | | 0 | | | ЛИОТЕКИ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 | | | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ- | | | | | | | | | НИЯ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | | | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ- | | | | | | | | | ТЕЛЯХ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 | | | ФОНДА | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ | ЕД. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | | | | | | | | | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- | | | | | | | | | ГОВ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | | | | | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ | | | | | | | | | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ | | | | | | | | | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ- | | | | | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ- | | | | | | | | | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ- | | | | | | | | | ТЕЛИ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР- | КОЛ-ВО | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 | | | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, | МЕРО- | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ- | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ- | | | | | | | | | ЛЕНИЯ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ- | КОЛ-ВО | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ | МЕРО- | | | | | | | | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | РАБОТНИКОВ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, | ЕД. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК | | | | | | | | | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА- | | | | | | | | | НИЙ | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме. 2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс. рублей. Таблица 2.4. ----------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | |--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 120752,4 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 120752,4 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------| | | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 | | | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------| | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 | | | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 480,0 В | 260,0 | 110,0 | 110,0 | | | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------| | | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 480,0 | 260,0 | 110,0 | 110,0 | | | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------| | | БЮДЖЕТА | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71228,6 | 27259,9 | 21624,7 | 22344,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 71228,6 | 27259,9 | 21624,7 | 22344,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И | | | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 | | | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------| | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 | | | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | | | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------| | | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | | | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------| | | БЮДЖЕТА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 0,0 В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------| | | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------| | | ПЕТЕРБУРГА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 | | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | | ВСЕГО:120752,5 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 | | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 120752,5 | 44948,4 | 37230,3 | 38573,8 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | | | ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | | | ДИТ ПОДПРОГРАММА | | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ | | | РАЙОНЕ | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ- | | | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | ПОДПРОГРАММЫ | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- | | | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %, | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- | | | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ. | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 14693,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ПОДПРОГРАММЫ | В Т. Ч.: |----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |-----------+----------+-----------| | | | 12573,4 | 1000,0 | 1120,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------| | | МБ | 3470,4 | 1000,0 | 1120,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------| | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------| | | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | ПОДПРОГРАММЫ И | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ- | | ПОКАЗАТЕЛИ | НИЕ, ДО 100%; | | СОЦИАЛЬНО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- | | | СТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА- | | | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100% | ---------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно- целевого метода. Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 3.1. ------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г | | П/П | | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 100 | | | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | | | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МА- | | | | | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ- | | | | | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | % | 54 | | | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТ- | | | | | НЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | % | 9 | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕ- | | | | | НИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 3.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2014-2016 гг. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы. Таблица 3.2. ------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКА- | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИ- | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | | ЗАТЕЛЕЙ | ИЗМЕРЕ- | НА ПОКА- | ПОКАЗАТЕЛЯ | | ПОДПРОГРАММЫ | НИЯ ПО- | ЗАТЕЛЯ В |-------------------------| | | КАЗАТЕЛЯ | 2013 ГО- | 2014 | 2015 | 2016 | | | | ДУ | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОС- | | ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |----------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 81 | 81 | 90 | 100 | | СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА- | | | | | | | ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | % | 90 | 90 | 90 | 100 | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | | | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕ- | | | | | | | СТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ- | | | | | | | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | КУЛЬТУРЫ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 100 | 100 | 72 | 54 | | СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ | | | | | | | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- | | | | | | | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ- | | | | | | | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+---------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | % | 9 | 9 | 9 | 9 | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | | | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО- | | | | | | | РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | | | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО- | | | | | | | ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | | | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 3.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к подпрограмме. 3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс. рублей. Таблица 3.3. ----------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | |--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 14693,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1120,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 5590,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1120,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, ГОД) | |---------------------------------| | | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 1194,0 В | 860,0 | 334,0 | 0,0 | | | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | ТУРЫ АДМИНИ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | | СТРАЦИИ КОЛЬ- | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | СКОГО РАЙОНА | | | МБ 1194,0 | 860,0 | 334,0 | 0,0 | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 1899,6 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | | | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК | КУЛЬТУРЫ | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | "КОЛЬСКИЙ РЦК" | АДМИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | | | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 3093,6 | 2759,6 | 334,0 | 0,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 3093,6 | 2759,6 | 334,0 | 0,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | ОНА | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ- | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД | 2014-2016 | ВСЕГО: | 231,6 | 0,0 | 0,0 | | | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ- | КУЛЬТУРЫ АД- | "ТУЛОМСКАЯ ДМШ" | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 231,6 | 0,0 | 0,0 | | | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 2.2 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП- | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | РАЙОНА | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- | | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | | РЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | |------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 2.3 | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 479,2 | 0,0 | 0,0 | | | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 479,2 | 0,0 | 0,0 | | | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК") | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 2.4 | РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУДОД | МУ ОТДЕЛ | МБОУДОД "КОЛЬ- | 2016Г. | ВСЕГО: 666,0 В | 0 | 666,0 | 0 | | | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | КУЛЬТУРЫ АД- | СКАЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА | | Т. Ч.: | | | | | | ИСКУССТВ" | МИНИСТРАЦИИ | ИСКУССТВ" | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | КОЛЬСКОГО | | | МБ 666,0 | 0 | 666,0 | 0 | | | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+---------------------------+----------------+---------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 2.5 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДА- | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД "МУРМА- | 2014-2016 Г. | ВСЕГО: 1120,0 В | 0 | 0 | 1120,0 | | | НИЯ МОУДОД "МУРМА- | КУЛЬТУРЫ АД- | ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ | | Т. Ч.: | | | | | | ШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА | МИНИСТРАЦИИ | ШКОЛА ИСКУССТВ" | |-----------------+----------+----------+-----------| | | ИСКУССТВ" | КОЛЬСКОГО | | | МБ 1120,0 | 0 | 0 | 1120,0 | | | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 11599,8 | 9813,8 | 666,0 | 1120,0 | | | | В Т. Ч. | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 2496,8 | 710,8 | 666,0 | 1120,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14693,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1120,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 5590,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1120,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Механизм реализации Программы Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются: - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молочненская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Териберская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района"; - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный центр культуры". Исполнители подпрограммы: - осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий; - обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач; - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации; - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров); - организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы; - согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы; - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств; Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице: Таблица 4 Отчет о реализации муниципальной программы _____________________________________________________________ (наименование Программы) за ____________________ 20___ года (период) тыс. руб ------------------------------------------------------------------------------- | N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | | П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |------------------------| | | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | | | | | | | ФИНАНСИРО- | ДЕННЫЕ | | | | | | | ВАНИЕ | КАССОВЫЕ | | | | | | | | РАСХОДЫ | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------| | | МЕРО- | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------| | | МЕРО- | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | | | | И Т.Д. | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------| | | ВСЕГО ПО | | | | | | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- *указывается в разрезе всех источников финансирования К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию: - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы. Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы; - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела: - ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет"; - ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально- экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом) Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы. В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы. По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы. При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают: - степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм); - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств. Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе. Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов. Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы: Pi факт S ----------х100 Pi план D = ------------------------ , N где: D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %; Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы); N - количество показателей Программы (подпрограмм); Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы; Рплан - плановое значение показателя цели Программы. Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы: F = Fфакт/Fплан x 100, где: F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %; Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период; Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: I = (D + F)/2 где: I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году; D - степень достижения цели (решения задач) Программы; F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств; Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%. Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%. Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕ- | ЕДИ- | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУ- | | ЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | НИЦА | РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТ- | ТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ- | | (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) | ИЗМЕ- | РЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ, | ТАТЫ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИС- | | | РЕНИЯ | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | ЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | |--------------------------+-------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | | | | | НИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | | | | | | | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | ИСКУССТВА | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬ- | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | | | СКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА | ЕД. | 714 | 714 | 714 | | | | | УЧАЩИХСЯ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮ- | % | 10 | 11 | 12 | | | | | ЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧА- | | | | | | | | | СТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И | | | | | | | | | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА | % | 80 | 81 | 82 | | | | | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИ- | | | | | | | | | ФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, | | | | | | | | | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА- | | | | | | | | | ТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕ- | % | 25,5 | 26 | 26,5 | | | | | ТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬ- | | | | | | | | | НО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬ- | | | | | | | | | ТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ. | 405 | 408 | 410 | | | | | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОР- | | | | | | | | | МИРОВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ | | | | | | | | | УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ | | | | | | | | | ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУ- | | | | | | | | | ЩИМ ГОДОМ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭК- | ЭКЗ. | 2700 | 2710 | 2720 | | | | | ЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | | | | | | | | | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | | | 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ | ШТ. | 110 | 115 | 118 | | | | | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | | | | | | | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 | | | | | | | | | ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ | ЕД. | 32 | 32 | 32 | | | | | ФОРМИРОВАНИЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 51 | 52 | 53 | | | | | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО- | | | | | | | | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | | | | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ | ЕД. | 120500 | 121000 | 121500 | | | | | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4780 | 4785 | 4790 | | | | | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИН- | | | | | | | | | ФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИ- | | | | | | | | | ВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МА- | ЕД. | 2780 | 2790 | 2800 | | | | | ТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНО- | ЕД. | 76500 | 77500 | 77500 | | | | | ГО ФОНДА | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРА- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | | | | | БОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГА- | | | | | | | | | НИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ | ЕД. | 120 | 120 | 120 | | | | | И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИО- | | | | | | | | | ТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТ- | | | | | | | | | ВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ, ПЛА- | | | | | | | | | НИРУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА | | | | | | | | | МИКРОНОСИТЕЛИ) | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 300 | 310 | 320 | | | | | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОР- | МЕРО- | | | | | | | | МАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИ- | | | | | | | | ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | МЕРО- | | | | | | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | ПРИ- | | | | | | | | | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГО- | ЕД. | 5 | 5 | 5 | | | | | ТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | | | | | | | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | ПРО- | 81 | 90 | 100 | | | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | ЦЕНТ | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕР- | | | | | | | | | НИЗАЦИЮ ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | | | | | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 90 | 90 | 100 | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП- | | | | | | | | | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ- | | | | | | | | | ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | | | | | | | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | ПРОЦЕ- | 100 | 72 | 54 | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | НТ | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТО- | | | | | | | | | РЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕ- | | | | | | | | | НИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | | | | | | | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | ПРОЦЕ- | 9 | 9 | 9 | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | НТ | | | | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, В | | | | | | | | | КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РА- | | | | | | | | | БОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ | | | | | | | | | ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ | | | | | | | | | И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | | | | | | | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ | | | | | | | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|