Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 15.10.2014 № 1882Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.10.2014 г.Кола N 1882 Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2020годы (В редакции Постановления Администрации Кольского района от 13.11.2014 г. N 2094) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ", администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры" на 2015-2020 годы (далее по тексту - Программа). 2. Финансовому отделу администрации Кольского района (Королькова М. П.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов Кольского района от 19.12.2013 N 32/1 "О бюджете Кольского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 3. Считать утратившими силу с 01.01.2015 г. постановления администрации Кольского района: - от 16.10.2013 г. N 1447 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы - от 08.07.2014 N 1132 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы. - от 05.09.2014 г. N 1588 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы. 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 5. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2015 года. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Главы администрации Кольского района Лихолата А. П. И.о. Главы администрации А.П. Лихолат УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Кольского района от 15.10.2014 N 1882 Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы Паспорт Программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И | | | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕ- | | | ЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ | | | РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- | | | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО | | | РАЙОНА. | | | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА | | | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. | | | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, | | | ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОН- | | | НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. | | | 4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | ОНА. | | | 5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; | | ЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИ- | | | ЕМ; | | | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; | | | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И | | | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ- | | | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ | | | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ | | | ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА; | | | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИС- | | | ЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; | | | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- | | | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- | | | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 | | | ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- | | | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- | | | ЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО- | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУ- | | | ЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕ- | | | ЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕ- | | | ГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ; | | | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУК- | | | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО- | ПОДПРОГРАММЫ: | | ГРАММ | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ | | | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2015-2020 ГОДЫ. | | | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ | | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2015-2020 ГОДЫ. | | | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬ- | | | ТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ | | | УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИК- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | КООРДИНАТОР | | | ПРОГРАММЫ | | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА- | 2015-2020 ГГ. | | ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | 654665,1 РУБ. | (ТЫС. РУБ.) | | | |-----------------------------------------------------------------| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | 119644,7 | 108039,4 | 110628,0 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | МЕСТНЫЙ | 90706,5 | 103051,1 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 | 105451,0 | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | ОБЛАСТНОЙ | 28935,1 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА- | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО | | ТЫ | РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ | | РЕАЛИЗАЦИИ | И ИСКУССТВА (9 ЕД.); | | ПРОГРАММЫ И | - СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГО- | | | ДОМ ДО 98%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА- | | | ТЕЛЕЙ ДО 82%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 26,5%; | | | - СОХРАНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- | | | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В СРАВНЕ- | | | НИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 95%; | | | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- | | | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- | | | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- | | | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В | | | УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДО 100%; | | | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | РАБОТ, ДО 54%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПОРЕКОНСТРУК- | | | ЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕ- | | | РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО 100% | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно- досуговой инфраструктуры для населения. В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала. Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры. 1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы Паспорт Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | | | ГРАММЫ, В КОТОРУЮ | | | ВХОДИТ ПОДПРОГРАММА | | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И | | | ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | | | ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКО- | | | ГО РАЙОНА | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- | ЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА; | | ТЕЛИ | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИ- | | ПОДПРОГРАММЫ | ЕМ; | | | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ; | | | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И | | | ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ; | | | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТ- | | | СКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ | | | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ | | | ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРО- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | ГРАММЫ | | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- | 2015-2020 ГГ. | | ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 346727,1 |-----------------------------------------------------------| | | ТЫС. РУБ. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | МБ | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | | | 326118,9 | | | | | | | | | ТЫС. РУБ. | | | | | | | | |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ОБ | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 20608,2 ТЫС. | | | | | | | | | РУБ. | | | | | | | | |--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------+--------------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА УЧРЕЖ- | | РЕАЛИЗАЦИИ | ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА - | | ПРОГРАММЫ И | 9 ЕД.; | | ПОКАЗАТЕЛИ | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫ- | | СОЦИАЛЬНО- | ДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%. | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУР- | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | САХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%. | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И | | | ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВА- | | | ТЕЛЕЙ ДО 82% | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности. К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 1.1. -------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2020Г. | | П/П | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+--------| | 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 | | | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+--------| | 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 16,4 | | | ЗОВАНИЕМ | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+--------| | 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+--------| | 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 12 | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+--------| | 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 82 | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | -------------------------------------------------------------------------------------- В 2014 году в результате реализации муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 1.2. --------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2014 Г. | | П/П | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ЕД. | 9 | | | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА- | % | 16,7 | | | ЗОВАНИЕМ | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 725 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В | % | 10 | | | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В | | | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | % | 80 | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕ- | | | | | ГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования. 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2015-2020 годы. Таблица 1.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | П/П | И ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |-----------------------------------------------------------| | | ПРОГРАММЫ | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ- | | | | | | | | | | НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО- | | | | | | | | | | ВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | | | | | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ЗАДАЧА N 1: СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИС- | | | КУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕ- | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | | | ТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | | | | | | | | ОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | | |--------+--------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2. | СОХРАНЕНИЕ КОНТИН- | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | ГЕНТА УЧАЩИХСЯ | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | ЗАДАЧА: 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА- | | | ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИ- | | | | | | | | | | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ | | | | | | | | | | В КОНКУРСАХ, СМОТ- | | | | | | | | | | РАХ И ДРУГИХ ТВОР- | | | | | | | | | | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ- | | | | | | | | | | ЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО | | | | | | | | |--------+--------------------+------+----+---------+---------+--------------+---------+---------| | 2.1.2. | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬ- | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | | | НОГО ВЕСА ПРЕПОДА- | | | | | | | | | | ВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | | | | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ | | | | | | | | | | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ | | | | | | | | | | КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБ- | | | | | | | | | | ЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПО- | | | | | | | | | | ДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1). 1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015-2020 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 346727,1 тыс. рублей. Таблица 1.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | ТЫС. РУБ. |---------------------------------------------------------------| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | |----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- | 346727,1 | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | | МЕ: | | | | | | | | |----------------------+-----------+------------------------------+--------------------------------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | |----------------------+-----------+------------------------------+--------------------------------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО | 326118,9 | 46970,8 | 54029,7 | 56279,60 | 56279,60 | 56279,60 | 56279,60 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 20608,2 | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |----------------------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | СРЕДСТВ | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕ- | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК ФИ- | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | | П/П | РОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | НАНСИРОВАНИЯ |-----------------------------------------------------------| | | | | | (КВАРТАЛ, | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. | | | | | | ГОД) | | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА N 1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ- | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО: 320964,9 | 46111,8 | 53170,7 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | | | ТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | РУБ. | | | | | | | | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОС- | | РАЙОНА | | МБ: 320964,9 | 46111,8 | 53170,7 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | 55420,6 | | | ТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | СУБСИДИЙ | | | | 0,0 | | | | | | | |------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО: 5154,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | | | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | В Т. Ч; | | | | | | | | | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИС- | | КОЛЬСКОГО | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | | РАЙОНА | | МБ: | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | | | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В | | | | 5154,0 | | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕ- | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО ОБ: | 5800,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | 5800,0 | | | | | | | | | ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | РАЙОНА | | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИ- | | | | | | | | | | | | | ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, | | | | | | | | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КО- | | | | | | | | | | | | | ТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗА- | | | | | | | | | | | | | МИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ | | | | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.4. | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ | ОТДЕЛ | ДМШ, | 2015-2020 | ВСЕГО: В Т. Ч.: | 4649,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ- | КУЛЬТУРЫ | ДШИ | ГГ. | 14808,2 | | | | | | | | | ГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | | В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ- | | РАЙОНА | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | НИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУ- | | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | РЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬ- | | | | | | | | | | | | | СКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА | | | | ОБ 14808,2 | 4649,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | | | | 346727,1 | | | | | | | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ 326118,9 | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ 20608,2 | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: | 57420,0 | 59014,9 | 61453,4 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | | | | 346727,1 | | | | | | | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ 326118,9 | 46970,8 | 54029,7 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | 56279,6 | | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ 20608,2 | 10449,2 | 4985,2 | 5173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно- досуговой деятельности" на 2015-2020 годы Паспорт подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | ПРОГРАММЫ, В КОТО- | | | РУЮ ВХОДИТ ПОДПРО- | | | ГРАММА | | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯ- | | | ТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ- | 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА | | МЫ | ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. | | | 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОН- | | | ДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМА- | | | ЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКА- | ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; | | ЗАТЕЛИ | - ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИ- | | ПОДПРОГРАММЫ | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВ- | | | НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК НА 1000 | | | ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- | | | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРО- | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | | ГРАММЫ | | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА- | 2015-2020 ГГ. | | ЛИЗАЦИИ ПОДПРО- | | | ГРАММЫ | | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ- | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | 289874,0 |-----------------------------------------------------------| | | РУБ. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | | |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | МБ | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | | | 284042,7 | | | | | | | | |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ОБ 5821,9 | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ФБ 9,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | ВБС 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ: | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА- | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | | ТЫ | В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 30%; | | РЕАЛИЗАЦИИ | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИНИ- | | ПОДПРОГРАММЫ И | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДО 95%; | | ПОКАЗАТЕЛИ | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ БИБ- | | СОЦИАЛЬНО- | ЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ; | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА ДОКУ- | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | МЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ; | | | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА СПРА- | | | ВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района". Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения. К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 2.1. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2020 Г | | П/П | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26 | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 420 | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2770 | | | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 143 | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 10 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 58 | | | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 135000 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4815 | | | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2850 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 80000 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 | | | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | НОСИТЕЛИ) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 370 | | | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | ------------------------------------------------------------------------------------- В 2014 году в результате реализации муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 2.2. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2014 Г | | П/П | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В | % | 26,5 | | | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | ЧЕЛ. | 410 | | | ВАНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЭКЗ. | 2720 | | | ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) | ШТ. | 118 | | | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ | ЕД. | 9 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, | КОЛ-ВО | 53 | | | КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | ЕД. | 121500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ- | ЕД. | 4790 | | | СЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | ЕД. | 2800 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗА- | ЕД. | 2500 | | | ЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧ- | ЕД. | 120 | | | НЫХ ФОНДОВ (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИРУЕ- | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | НОСИТЕЛИ) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИ- | КОЛ-ВО | 320 | | | ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИО- | КОЛ-ВО | 5 | | | ТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МЕТОДИЧЕ- | ЕД. | 5 | | | СКИХ ИЗДАНИЙ | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 2.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы. Таблица 2.3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | П/П | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |-----------------------------------------------------------| | | | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ | | ЖИЗНИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1-Й ЦЕЛЕ- | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | % | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | | ВОЙ ИН- | ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- | | | | | | | | | ДИКАТОР | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2-Й ЦЕЛЕ- | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА | ЧЕЛ. | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | | ВОЙ ИН- | УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ | | | | | | | | | ДИКАТОР | ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ- | | | | | | | | | | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬ- | | | | | | | | | | ТУРНО-МАССОВЫХ МЕРО- | | | | | | | | | | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ | | | | | | | | | | С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3-Й ЦЕЛЕ- | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ | ЭКЗ. | 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 2760 | | ВОЙ ИН- | ЭКЗЕМПЛЯРОВ БИБЛИО- | | | | | | | | | ДИКАТОР | ТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗО- | | | | | | | | | | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕ- | | | | | | | | | | ЛЕЙ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4-Й ЦЕЛЕ- | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕН- | ШТ. | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | | ВОЙ ИН- | НЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬ- | | | | | | | | | ДИКАТОР | ТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | | | | | | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ | |-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | СТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРО- | | | | | | | | | | ВАНИЙ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2 | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТВАЛЕЙ, | КОЛ-ВО | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | | ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОН- | МЕРО- | | | | | | | | | КУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | ПРИ- | | | | | | | | | | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИИ | | | БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ | ЕД. | 121000 | 121250 | 121500 | 121750 | 122000 | 122250 | | | ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4785 | 4790 | 4795 | 4780 | 4785 | 4790 | | | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2790 | 2800 | 2810 | 2820 | 2840 | 2830 | | | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 77500 | 77500 | 77600 | 77700 | 77800 | 77900 | | | ФОНДА | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБ- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | РАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И | | | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННО- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | СТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБ- | | | | | | | | | | ЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО- | | | | | | | | | | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕ- | | | | | | | | | | НИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТА- | | | | | | | | | | БИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ | | | | | | | | | | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРО- | | | | | | | | | | НОСИТЕЛИ | | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | | | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИН- | МЕРО- | | | | | | | | | ФОРМАЦИОННЫХ МЕРО- | ПРИ- | | | | | | | | | ПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕ- | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ | МЕРО- | | | | | | | | | БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИ- | ПРИ- | | | | | | | | | КОВ | ЯТИЙ | | | | | | | |-----------+-------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, | ЕД. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК | | | | | | | | | | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме. 2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015- 2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 289 171,40 тыс. рублей. Таблица 2.4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | ТЫС. РУБ. |-----------------------------------------------------------------| | | | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД | |----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРО- | 289874,0 | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | | ГРАММЕ: | | | | | | | | |----------------------+-----------+-------------------------------------------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |----------------------+-----------+-------------------------------------------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО | 284042,7 | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 5821,9 | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 9,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | СРЕДСТВ | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2015-2020 годы Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИ- | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | ТЕЛЬ | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, | ВАНИЯ |---------------------------------------------------------------| | | | | | ГОД) | | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕ- | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2015- | ВСЕГО: | 26374,0 | 29129,6 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | | | ЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2020 ГГ. | 172507,2 | | | | | | | | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖ- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | ДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР КУЛЬ- | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | ДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | РАЙОНА | ТУРЫ" | | МБ 172507,2 | 26374,0 | 29129,6 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | 29250,9 | | | НЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ- | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | НИЯМ СУБСИДИЙ | | | | ОБ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-----------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | 1.2. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | ОТДЕЛ КУЛЬ- | МАУК | 2015- | ВСЕГО ОБ: | 3782,8 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ОБРАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ | ТУРЫ | "КОЛЬСКИЙ | 2020 ГГ | 3782,8 | | | | | | | | | ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ | | РАЙОННЫЙ | | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | ЦЕНТР КУЛЬ- | | | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИ- | | ТУРЫ" | | | | | | | | | | | ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, | | | | | | | | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА | | | | | | | | | | | | | КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКА- | | | | | | | | | | | | | ЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ | | | | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | 1.3. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2015- | ВСЕГО: 660,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2020 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | | | | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИС- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР КУЛЬ- | | МБ 660,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В | РАЙОНА | ТУРЫ" | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕ- | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: | 30266,8 | 29239,6 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | | | | 176950,0 | | | | | | | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | | МБ 173167,2 | 26484,0 | 29239,6 | 29360,9 | 23360,9 | 29360,9 | 29360,9 | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------| | | | ОБ 0,0 | 3782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 3782,8 | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ- | | | ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО: | 16229,45 | 18759,5 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | | | ТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | 110141,7 | | | | | | | | | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ- | АДМИНИ- | ЛЕНЧЕСКАЯ | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | НИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВ- | СТРАЦИИ | БИБЛИОТЕКА | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮД- | КОЛЬСКО- | КОЛЬСКОГО | | МБ | 16229,4 | 18759,5 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | 18788,2 | | | ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИ- | ГО РАЙОНА | РАЙОНА" | | 110141,7 | | | | | | | | | ДИЙ | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОП- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО: | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | | | ЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРО- | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | В Т. Ч.:733,8 | | | | | | | | | ВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗО- | АДМИНИ- | ЛЕНЧЕСКАЯ | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | ВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, | СТРАЦИИ | БИБЛИОТЕКА | | МБ | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | | | РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, | КОЛЬСКО- | КОЛЬСКОГО | | 733,8 | | | | | | | | | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | ГО РАЙОНА | РАЙОНА" | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | БЮДЖЕТА | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | 2.3. | СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБ- | ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО ОБ: | 2039,1 | 0,0, | 0,0 | ,0,0 | 0,0 | 0,0 | | | РАЗОВАНИЯМ НА ПОВЫШЕНИЕ ОП- | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | 2039,1 | | | | | | | | | ЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИ- | | ЛЕНЧЕСКАЯ | | | | | | | | | | | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРА- | | БИБЛИОТЕКА | | | | | | | | | | | ЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОВЫШЕНИЕ | | РАЙОНА" | | | | | | | | | | | ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУ- | | | | | | | | | | | | | СМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА | | | | | | | | | | | | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+------------+---------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | 2.4. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2015-2020 | ВСЕГО: 9,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ФЕРТЫ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ | КУЛЬТУРЫ | "МЕЖПОСЕ- | ГГ. | В. Т. Ч.: | | | | | | | | | КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК | АДМИНИ- | ЛЕНЧЕСКАЯ | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | СТРАЦИИ | БИБЛИОТЕКА | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК | КОЛЬСКО- | КОЛЬСКОГО | | 0,0 | | | | | | | | | ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- | ГО РАЙОНА | РАЙОНА" | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | ПЕТЕРБУРГА | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | ФБ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 9,4 | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | ВСЕГО: | 18393,9 | 18884,9 | 18913,7 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 | | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | 112924,0 | | | | | | | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ | 16351,7 | 18881,8 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 | 18910,5 | | | | 110875,5 | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ | 2039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 2039,1 | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | ФБ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 9,4 | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | ВСЕГО: | 48660,7 | 48124,5 | 48274,6 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 289874,0 | | | | | | | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ | 42835,7 | 48121,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | 48271,4 | | | | 284042,7 | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 5821,9 | | | | | | | | | |---------------+----------+------------+---------+---------+---------+---------| | | | ФБ | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 9,4 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы Паспорт подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | | | ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | | | ДИТ ПОДПРОГРАММА | | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ | | | РАЙОНЕ | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ- | | | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | ПОДПРОГРАММЫ | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ | | | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %, | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- | | | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕ- | | | КОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ- | | | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2015-2020 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 18064,0 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) | | ПОДПРОГРАММЫ | ТЫС. РУБ., |-------------------------------------------------| | | В Т. Ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |---------+-------+-------+-------+-------+-------| | | | 13564,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| | | МБ 5400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| | | ОБ 12664,0 | 12664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| | | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+-----------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2020 ГОДУ ОЖИДАЕТ- | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕ- | | ПОДПРОГРАММЫ И | ЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, | | ПОКАЗАТЕЛИ | ДО 100%; | | СОЦИАЛЬНО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕ- | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | МОНТНЫХ РАБОТ, ДО 18%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- | | | СТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИ- | | | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100% | --------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно- целевого метода. Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности. К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 3.1. ------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2020 Г | | П/П | | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | % | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ | | | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 18 | | | ТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | | | | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+--------------------------------------------------------+----------+--------| | 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | % | 9 | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБО- | | | | | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПО- | | | | | МЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 3.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2015-2020 гг. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы. Таблица 3.2. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИ- | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ | ИЗМЕРЕ- | НА ПОКА- |-----------------------------------------| | | НИЯ ПОКА- | ЗАТЕЛЯ В | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | ЗАТЕЛЯ | 2014 ГОДУ | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ | | КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | | СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗА- | | | | | | | | | | ЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖ- | | | | | | | | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВ- | | | | | | | | | | ЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- | | | | | | | | | | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ | | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ- | % | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | | СЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ | | | | | | | | | | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ | | | | | | | | | | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ- | | | | | | | | | | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | | | | | | | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | |-------------------------------+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | % | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | | | | | | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТО- | | | | | | | | | | РЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КО- | | | | | | | | | | ЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | | | | | | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕ- | | | | | | | | | | БУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к подпрограмме. 3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015- 2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 6020,0 тыс. рублей. Таблица 3.3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | |-----------------------------------------------------------------| | | | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД | 2019 ГОД | 2020 ГОД | |-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 18064 | 13564 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | | | | |-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕ- | 5400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | ТА | | | | | | | | |-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮД- | 12664 | 12664 | - | - | - | - | - | | ЖЕТА | | | | | | | | |-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | - | - | - | - | - | - | - | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | |-------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | - | - | - | - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | ПРОГРАММНЫЕ | (ГРБС) | | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) | | | МЕРОПРИЯТИЯ | | | (КВАРТАЛ, | ВАНИЯ |-------------------------------------------------------------| | | | | | ГОД) | | 2015 Г. | 201 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2019 Г. | 2020 Г. | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫ- | МУ ОТДЕЛ | ДМШ, ДШИ | 2015-2020 | ВСЕГО: | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | КАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | КУЛЬТУРЫ АД- | КОЛЬСКОГО | ГГ. | 4734,0 | | | | | | | | | | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОНА | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | | КОЛЬСКОГО | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | РАЙОНА | | | МБ 4734,0 | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | | В Т. Ч.:4734,0 | | | | | | | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ 4734,0 | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО | | | РАЙОНА | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАС- | МУ ОТДЕЛ | МБОУДОД | 2015Г. | ВСЕГО: | 13564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ- | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКАЯ | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | НИЮ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛА- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННАЯ | | 13564,0 | | | | | | | | | СТНОГО БЮДЖЕТА (ПРОВЕ- | КОЛЬСКОГО | ШКОЛА ИС- | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | ДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | РАЙОНА | КУССТВ" | | МБ | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | В ЗДАНИИ МБОУДОД | | | | 666,0 | | | | | | | | | "КОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТ- | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | СКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ") | | | | ОБ 12664,0 | 12664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------+--------------+--------------+-------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | 2.2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД | 2015-2020Г. | ВСЕГО: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ЗДАНИЯ МОУДОД "МУР- | КУЛЬТУРЫ АД- | "МУРМАШИН- | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | МАШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКО- | МИНИСТРАЦИИ | СКАЯ ДЕТСКАЯ | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | ЛА ИСКУССТВ" | КОЛЬСКОГО | ШКОЛА ИС- | | МБ | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | РАЙОНА | КУССТВ" | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: | 13564,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | | 13564,0 | | | | | | | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ 666,0 | 666,0, | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ 12664,0 | 12664,00,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: | 13564,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | | | | | 18064,0 | | | | | | | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | МБ 5400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | | | |----------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | ОБ 12664,0 | 12664,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Механизм реализации Программы Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются: - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молочненская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Териберская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области; - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района"; - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный центр культуры". Исполнители подпрограммы: - осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий; - обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач; - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации; - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров); - организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы; - согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы; - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств; Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице: Таблица 4 Отчет о реализации муниципальной программы _____________________________________________________________ (наименование Программы) за ____________________ 20___ года (период) тыс. руб ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | Оценка выполнения | | П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |------------------------| (краткое описание | | | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | исполнения программы;| | | | | | | ФИНАНСИРО- | ДЕННЫЕ | либо причины | | | | | | | ВАНИЕ | КАССОВЫЕ | неисполнения | | | | | | | | РАСХОДЫ | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|---------------------- | | МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|---------------------- | | МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | | | | | И Т.Д. | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------|---------------------- | | ВСЕГО ПО | | | | | | | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- *указывается в разрезе всех источников финансирования К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию: - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы. Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы; - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела: - ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет"; - ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально- экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом) Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы. В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы. По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы. При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают: - степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм); - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств. Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе. Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов. Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы: Piфакт Z ----------- х 100 Piплан D = ----------------------, N где: D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %; Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы); N - количество показателей Программы (подпрограмм); Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы; Рплан - плановое значение показателя цели Программы. Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы: F = Fфакт/Fплан x 100, где: F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %; Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период; Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: I = (D + F)/2 где: I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году; D - степень достижения цели (решения задач) Программы; F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств; Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%. Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%. Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИНИЦА | ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ | ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВСЕГО, | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ИЗМЕРЕ- | ПРОГРАММОЙ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) | НИЯ |-------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------| | | | 2015ГОД | 2016 ГОД | 2017ГОД | 2018 ГОД | 2019ГОД | 2020ГОД | 2015ГОД | 2016ГОД | 2017ГОД | 2018ГОД | 2019ГОД | 2020ГОД | | | | | | | | | | | | | | | 2020ГОД | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬ- | | | | | | | | | | | | | | | ТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙ- | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | | | | | | | | ОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ | ЕД. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИ- | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | | | | | | | | НИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, | | | | | | | | | | | | | | | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРО- | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХ- | | | | | | | | | | | | | | | СЯ ДО | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДА- | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | | | | | | | | ВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ | | | | | | | | | | | | | | | КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 | % | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | | | | | | | | ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ | ЧЕЛ. | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | | | | | | | | КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРИНИ- | | | | | | | | | | | | | | | МАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | | | | | | | МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕ- | | | | | | | | | | | | | | | НИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ | ЭКЗ. | 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 2760 | | | | | | | | БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | | | | | | | | | | | | | | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК | ШТ. | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | | | | | | | | (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА | | | | | | | | | | | | | | | 1000 ЖИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ЧИСЛЕННОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВА- | ЕД. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | НИЙ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, | КОЛ-ВО | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | | | | | | | СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ | МЕРО- | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ ФОНДА | ЕД. | 121000 | 121250 | 121500 | 121750 | 122000 | 122250 | | | | | | | | БИБЛИОТЕКИ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | ЕД. | 4785 | 4790 | 4795 | 4780 | 4785 | 4790 | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА- | | | | | | | | | | | | | | | СЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА МАТЕРИАЛЬНЫХ | ЕД. | 2790 | 2800 | 2810 | 2820 | 2840 | 2830 | | | | | | | | НОСИТЕЛЯХ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ЧИСЛЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | ЕД. | 77500 | 77500 | 77600 | 77700 | 77800 | 77900 | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУ- | ЕД. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | | | | | | МЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗО- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | ПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (КО- | | | | | | | | | | | | | | | ЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ. ПЛАНИ- | | | | | | | | | | | | | | | РУЕМЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | И ПЕРЕВОДУ НА МИКРОНОСИТЕЛИ) | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО- | КОЛ-ВО | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | | | | | | | | ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ | МЕРО- | | | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ- | КОЛ-ВО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | ТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ | МЕРО- | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, ПОДГОТОВКА И | ЕД. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | ПРОЦЕНТ | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | | | | | | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВ- | | | | | | | | | | | | | | | ШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗА- | | | | | | | | | | | | | | | ЦИЮ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | | | | | | | | | | | | | ТУРЫ, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | ПРОЦЕНТ | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВ- | | | | | | | | | | | | | | | ШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | | | | | | | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | ПРОЦЕНТ | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | | | | | | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | | | | | | | | | | | | | | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧ- | | | | | | | | | | | | | | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | | | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕ- | ПРОЦЕНТ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | | РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧ- | | | | | | | | | | | | | | | РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | | | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- | | | | | | | | | | | | | | | СТРУКЦИИ, % | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|