Расширенный поиск

Постановление Правительства Ленинградской области от 21.10.2013 № 353

 
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

     от 21 октября 2013 года N 353

                                      Утратило силу - Постановление
                                   Правительства Ленинградской области
                                         от 16.05.2014 г. N 185

     О внесении изменений в постановление
     Правительства Ленинградской области
     от 13 февраля 2012 года N 42 "О
     долгосрочной целевой программе
     "Развитие спасательных сил и средств
     для ликвидации чрезвычайных ситуаций
     на территории Ленинградской области
     на 2012-2014 годы"


     Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести в долгосрочную целевую  программу  "Развитие  спасательных
сил и средств  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
Ленинградской области на 2012-2014 годы", утвержденную  постановлением
Правительства Ленинградской области от  13  февраля  2012  года  N 42,
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.


     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко



                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                 Ленинградской области
                                         от 21 октября 2013 года N 353


                              ИЗМЕНЕНИЯ,
          которые вносятся в долгосрочную целевую программу
   "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации чрезвычайных
   ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы",
   утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области
                     от 13 февраля 2012 года N 42

     1. В паспорте Программы:
     позицию "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе,
с указанием  источников  финансирования  (тыс.  рублей  в  ценах  года
реализации Программы)" изложить в следующей редакции:

  -------------------------------------------------------------------
" | Объем финансовых     |   Объем финансирования Программы -       |
  | ресурсов,            | 159075,0 тыс. рублей, в том числе:       |
  | запланированных по   | областной бюджет - 155990,0 тыс. рублей, |
  | Программе, с         | местные бюджеты - 3000,0 тыс. рублей,    |
  | указанием            | прочие источники - 85,0 тыс. рублей, из  |
  | источников           | них по годам:                            |
  | финансирования       |   2012 год - 40830,0 тыс. рублей, в том  |
  | (тыс. рублей в ценах | числе областной бюджет - 40830,0 тыс.    |
  | года реализации      | рублей;                                  |
  | Программы)           |   2013 год - 46810,0 тыс. рублей, в том  |
  |                      | числе: областной бюджет - 45260,0 тыс.   |
  |                      | рублей, местные бюджеты - 1500,0 тыс.    |
  |                      | рублей, прочие источники - 50,0 тыс.     |
  |                      | рублей;                                  |
  |                      |   2014 год - 71435,0 тыс. рублей, в том  |
  |                      | числе: областной бюджет - 69900,0 тыс.   |
  |                      | рублей, местные бюджеты - 1500,0 тыс.    |
  |                      | рублей, прочие источники - 35,0 тыс.     |
  |                      | рублей                                   | ";
  -------------------------------------------------------------------

     в  позиции  "Показатели  экономической,  социальной  и  бюджетной
эффективности Программы":
     в абзаце первом цифры "2228,3" и "825,0" заменить  соответственно
цифрами "1988,4" и "585,1",
     в абзаце втором цифры "2050,0" и "759,0" заменить  соответственно
цифрами "1829,3" и "538,3",
     в абзаце девятом цифры "1782,6" и "660,0" заменить соответственно
цифрами "1590,7" и "468,1".

 2. Раздел 4 (Ожидаемые социально-экономические результаты реализации
              Программы) изложить в следующей редакции:

"4. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

     В  рамках  реализации  Программы  предусматривается   осуществить
мероприятия  по  дальнейшему  развитию  материально-технической   базы
подразделений АСС  Ленинградской  области:  строительство  здания  для
размещения аварийно-спасательного  подразделения  в  г.  Новая  Ладога
Волховского района,  строительство  здания  для  размещения  аварийно-
спасательного подразделения в г. Лодейное Поле, строительство  учебно-
тренировочного комплекса для профессиональной подготовки спасателей  в
г.   Тосно,    приобретение    аварийно-спасательного    оборудования,
специальной техники и средств поиска и спасения пострадавших при ЧС  -
в целях повышения возможностей и эффективности использования поисково-
спасательных   формирований,   безопасности    проведения    аварийно-
спасательных работ,  сокращения  затрат  на  проведение  работ  в  ЧС,
увеличения зон оперативной ответственности по спасению населения.
     Реализация мероприятий Программы позволит достичь:
     снижения  рисков  и  смягчения  возможных  последствий   ЧС   или
ликвидации ЧС для населения;
     сокращения затрат на ликвидацию ЧС;
     уменьшения потерь населения при ЧС;
     снижения экономического ущерба, полученного в результате ЧС.
     При оценке эффективности мероприятий Программы применены расчеты,
использованные  при  разработке  и  обосновании   результативности   и
эффективности  мероприятий  федеральной  целевой  программы  "Снижение
рисков и смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года".
     Экономическая эффективность мероприятий  Программы  выражается  в
снижении экономического ущерба, полученного в результате  чрезвычайных
ситуаций (косвенная экономическая эффективность).
     Снижение размера экономического ущерба  (Эу)  определяется  путем
пересчета   размера   средств,   предусмотренных   на   финансирование
мероприятий Программы, с учетом среднемирового уровня эффективности их
использования (1:12,5) и рассчитывается по формуле:

                           Эу = Зпр х 12,5,

     где:
     Эу - снижение размера экономического ущерба;
     Зпр - затраты на реализацию Программы.

     Снижение размера экономического ущерба в среднем составит:
     Эу = 159,075 х 12,5 = 1988,4 млн. рублей, в том числе: 2012 год -
510,4 млн. рублей, 2013 год - 585,1 млн. рублей, 2014 год - 892,9 млн.
рублей.
     Экономическая эффективность мероприятий Программы с учетом затрат
на их осуществление (Эпр) рассчитывается по формуле:

                           Эпр = Эу - Зпр,

     где:
     Эу - снижение размера экономического ущерба;
     Зпр - затраты на реализацию Программы.

     Экономическая эффективность мероприятий Программы с учетом затрат
на их осуществление составит:
     Эпр = 1988,4-159,075 = 1829,3 млн. рублей, в том числе: 2012  год
- 469,6 млн. рублей, 2013 год - 538,3 млн. рублей, 2014  год  -  821,4
млн. рублей.
     Таким образом, на каждый вложенный в Программу  рубль  приходится
не менее 11,5 рубля суммы предотвращенного ущерба.
     Реализация мероприятий Программы позволит:
     повысить уровень безопасности населения и защищенности критически
важных объектов;
     повысить эффективность деятельности сил ликвидации  ЧС,  а  также
контроля обстановки на территориях,  в  пределах  которых  реализуются
мероприятия;
     обеспечить эффективное управление силами и средствами  ликвидации
ЧС.
     В социальной сфере функционирование системы обеспечит:
     повышение безопасности жизнедеятельности населения;
     повышение   имиджа    государственных    служб,    обеспечивающих
безопасность населения;
     обеспечение равных условий защищенности для населения  независимо
от удаленности проживания от областного центра.
     Социальная   эффективность   Программы   будет    выражаться    в
существенном снижении гибели людей и материального  ущерба  от  ЧС  за
счет повышения эффективности действий АСС  Ленинградской  области  при
авариях,  катастрофах  и  стихийных  бедствиях,  улучшения  социально-
бытовых условий и технической оснащенности  несения  дежурства  личным
составом АСС Ленинградской области.
     При расчете показателя использовались  результаты,  полученные  в
ходе реализации предыдущей программы, а также статистические данные за
предыдущие отчетные периоды.
     Учитывались следующие факторы:
     оперативное реагирование на информацию о возникновении ЧС;
     своевременная локализация и ликвидация последствий ЧС.
     По данным статистики, увеличение  количества  АСДНР  и  спасенных
людей зависит от технической  оснащенности  и  укомплектованности  АСС
Ленинградской области.
     Планируемое снижение числа погибших в ЧС относительно уровня 2010
года (базовый показатель - 240 чел.) составит: в 2012 году  -  1,5-2,5
проц. (6 чел.), в 2013 году - 2,5-4,0 проц. (10 чел.), в 2014  году  -
4,0-5,0 проц. (12 чел.).
     Бюджетная   эффективность   Программы    будет    выражаться    в
предотвращении ЧС, снижении прямого материального ущерба в  результате
своевременного получения информации о  возникновении  ЧС,  оперативной
локализации и ликвидации ЧС, снижении затрат на ликвидацию последствий
ЧС.
     Бюджетная  эффективность  Программы  будет  обеспечена  за   счет
повышения эффективности затрат на мероприятия по снижению рисков ЧС  и
размера предотвращенного материального ущерба в результате  реализации
мероприятий Программы:
     укрепление   материально-технической   базы   подразделений   АСС
Ленинградской области;
     строительство  зданий  поисково-спасательных   станций,   которое
обеспечит улучшение социально-бытовых условий несения дежурства личным
составом АСС Ленинградской области, кадровую  стабильность  и  высокую
профессиональную подготовку личного состава.
     Планируемый показатель соотношения размера затрат на  мероприятия
по снижению рисков ЧС и  размера  предотвращенного  ущерба  на  период
реализации Программы  в  среднем  ежегодно  составит  1:10.  Бюджетная
эффективность (Эб) предусматривает снижение затрат  на  финансирование
мероприятий Программы, направленных  на  предупреждение  и  ликвидацию
последствий ЧС, и с учетом показателя соотношения  размера  затрат  на
мероприятия по снижению рисков ЧС и  размера  предотвращенного  ущерба
рассчитывается по формуле:

                            Эб = Зпр х 10,

     где:
     Эб - бюджетная эффективность;
     Зпр - затраты на реализацию Программы.

     Бюджетная эффективность составит:
     Эб = 159,075 х 10 = 1590,75 млн. рублей, в том числе: 2012 год  -
408,3 млн. рублей, 2013 год - 468,1 млн. рублей,  2014  год  -  714,35
млн. рублей.

                              ПОКАЗАТЕЛИ
                 эффективности мероприятий Программы

--------------------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование показателя        |    2012 год    |    2013 год    |    2014 год    |
|---------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
| 1. Снижение ущерба от чрезвычайных    |                |                |                |
| ситуаций относительно базовых         |                |                |                |
| показателей 2010 года                 |                |                |                |
|---------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
| 1.1. Снижение количества гибели       | 1,5-2,5 проц./ | 2,5-4,0 проц./ | 4,0-5,0 проц./ |
| людей (базовый показатель - 240 чел.) |     6 чел.     |    10 чел.     |    12 чел.     |
|---------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
| 1.2. Снижение количества              | 1,5-2,0 проц./ | 2,0-3,0 проц./ | 3,0-4,0 проц./ |
| пострадавшего населения (базовый      |     22 чел.    |    34 чел.     |    45 чел.     |
| показатель - 1118 чел.)               |                |                |                |
|---------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
| 2. Повышение эффективности затрат     |     408,3      |     468,0      |     714,3      |
| на мероприятия по предупреждению      |  млн. рублей   |  млн. рублей   |  млн. рублей   |
| чрезвычайных ситуаций                 |                |                |                |
|---------------------------------------+----------------+----------------+----------------|
| 3. Снижение размера экономического    |     510,4      |     585,1      |     892,9      |
| ущерба                                |  млн. рублей   |  млн. рублей   |  млн. рублей   | ".
--------------------------------------------------------------------------------------------

     3. В разделе 5 (Ресурсное обеспечение мероприятий Программы):
     в  абзаце  первом  цифры  "178265,0"  и  "175180,   0"   заменить
соответственно цифрами "159075,0" и "155990,0",
     в  абзаце  третьем   цифры   "66000,0"   и   "64450,0"   заменить
соответственно цифрами "46810, 0" и "45260,0".
     4. Приложение 1 к Программе (Динамика финансирования долгосрочной
целевой программы "Развитие спасательных сил и средств для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014
годы") изложить в следующей редакции:

                                                         "Приложение 1
                                                        к Программе...


                               ДИНАМИКА
            финансирования долгосрочной целевой программы
   "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации чрезвычайных
   ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы"

                                              (тыс. рублей,
                     ценах года начала реализации Программы)
------------------------------------------------------------
| Источники и направления |       Финансовые затраты       |
|        расходов         |--------------------------------|
|                         | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|-------------------------+----------+----------+----------|
|            1            |    2     |    3     |    4     |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| Затраты - всего,        | 40830,0  | 44123,4  | 63681,6  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| в том числе:            |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет      |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| областной бюджет        | 40830,0  | 42660,2  | 62311,7  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| местные бюджеты         |          |  1416,4  |  1338,8  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| прочие источники        |          |   46,8   |   31,1   |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| Из общего объема затрат:|          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| затраты на капитальные  |  1500,0  | 33729,9  | 36655,8  |
| вложения                |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| в том числе:            |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет      |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| областной бюджет        |  1500,0  | 32313,5  | 35317,0  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| местные бюджеты         |          |  1416,4  |  1338,8  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| прочие источники        |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| Затраты на НИОКР        |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| в том числе:            |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет      |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| областной бюджет        |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| местные бюджеты         |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| прочие источники        |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| прочие нужды            | 39330,0  | 10393,5  | 27025,8  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| в том числе:            |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет      |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| областной бюджет        | 39330,0  | 10346,7  | 26994,7  |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| местные бюджеты         |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------|
| прочие источники        |          |   46,8   |   31,1   |
------------------------------------------------------------

     Примечание. В соответствии с письмом Минэкономразвития России  от
29 мая 2013  года  N 10562-АК/Д14и  для  расчетов  применены  индексы-
дефляторы:
     по затратам на капитальные вложения: 2013 год к 2012 году - 105,9
процента, 2014 год к 2013 году - 105,8 процента;
     по затратам на прочие  нужды:  2013  год  к  2012  году  -  106,7
процента, 2014 год к 2013 году - 105,3 процента.".

     5. В приложении 2  к  Программе  (План  мероприятий  долгосрочной
целевой программы "Развитие спасательных сил и средств для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014
годы"):
     в пунктах 1.1-1.4 в графе 11 цифры "003" заменить цифрами "411",
     в  пункте  1.2  в  графах  4  и  6   цифры   "39000,0"   заменить
соответственно цифрами "31220,0",
     в пункте 1.3 строку "2013" исключить,
     позицию "Итого по разделу 1" изложить в следующей редакции:

  ---------------------------------------------------------------------------------
" | Итого по разделу 1 |  |   2012    | 1500,0  |  | 1500,0  |        |  |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+---------+--+---------+--------+--+--+--+--|
  |                    |  |   2013    | 35720,0 |  | 34220,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+---------+--+---------+--------+--+--+--+--|
  |                    |  |   2014    | 34570,0 |  | 33070,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+---------+--+---------+--------+--+--+--+--|
  |                    |  | 2012-2014 | 71790,0 |  | 68790,0 | 3000,0 |  |  |  |  | ",
  ---------------------------------------------------------------------------------

     в пунктах 2.1-4.2 в графе 11 цифры "014" заменить цифрами "244",
     пункт 4.3 исключить,
     пункты 4.4-4.8 считать соответственно пунктами 4.3-4.7,
     в новых пунктах 4.3 и 4.4 в графе 11 цифры "014" заменить цифрами
"244",
     в новом пункте 4.5 в графе 11 цифры "003" заменить цифрами "411",
     в новых пунктах 4.6 и 4.7 в графе 11 цифры "014" заменить цифрами
"244",
     позицию "Итого по разделу 4" изложить в следующей редакции:

  -------------------------------------------------------------------------------
" | Итого по разделу 4 |  |   2012    | 1580,0  |  | 1580,0  |  |      |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+---------+--+---------+--+------+--+--+--|
  |                    |  |   2013    |  780,0  |  |  730,0  |  | 50,0 |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+---------+--+---------+--+------+--+--+--|
  |                    |  |   2014    | 9635,0  |  | 9600,0  |  | 35,0 |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+---------+--+---------+--+------+--+--+--|
  |                    |  | 2012-2014 | 11995,0 |  | 11910,0 |  | 85,0 |  |  |  | ",
  -------------------------------------------------------------------------------

     позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

  ---------------------------------------------------------------------------------------
" | Всего по Программе |  |   2012    | 40830,0  |  | 40830,0  |        |      |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+----------+--+----------+--------+------+--+--+--|
  |                    |  |   2013    | 46810,0  |  | 45260,0  | 1500,0 | 50,0 |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+----------+--+----------+--------+------+--+--+--|
  |                    |  |   2014    | 71435,0  |  | 69900,0  | 1500,0 | 35,0 |  |  |  |
  |--------------------+--+-----------+----------+--+----------+--------+------+--+--+--|
  |                    |  | 2012-2014 | 159075,0 |  | 155990,0 | 3000,0 | 85,0 |  |  |  | ".
  ---------------------------------------------------------------------------------------

     6. В  приложении  3  (Перечень  объектов   долгосрочной   целевой
программы  "Развитие  спасательных  сил  и  средств   для   ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014
годы"):
     в пункте 2 в графе 2 цифры "2013-2014"  заменить  цифрами  "2013-
2015".
     7. Приложение  4   (Адресная   программа   капитальных   вложений
долгосрочной целевой программы "Развитие спасательных  сил  и  средств
для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Ленинградской
области на 2012-2014 годы") изложить в следующей редакции:

                                                         "Приложение 4
                                                        к Программе...


                          АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
         капитальных вложений долгосрочной целевой программы
   "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации чрезвычайных
   ситуаций на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование и      | Финансовый |            Источники финансирования             |     Главный      | Код вида |
| местонахождение стройки |    год     | (тыс. рублей в ценах года реализации Программы) |  распорядитель   | расходов |
|        (объекта)        |            |-------------------------------------------------|    бюджетных     |          |
|                         |            | федеральный | областной | местные  |   прочие   |     средств      |          |
|                         |            |   бюджет    |  бюджет   | бюджеты  | источники  |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
|            1            |     2      |      3      |     4     |    5     |     6      |        7         |    8     |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| 1. Организация          | 2012-2013  |             |  34220,0  |  1500,0  |            |     Комитет      |   003,   |
| строительства поисково- |            |             |           |          |            |  правопорядка и  |   411    |
| спасательной   станции, |            |             |           |          |            |   безопасности   |          |
| Волховский              |            |             |           |          |            |  Ленинградской   |          |
| муниципальный район,    |            |             |           |          |            | области (далее - |          |
| г. Новая Ладога, в том  |            |             |           |          |            |     Комитет)     |          |
| числе:                  |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| разработка проектно-    |    2012    |             |  1500,0   |          |            |     Комитет      |   003    |
| сметной документации,   |            |             |           |          |            |                  |          |
| проектно-изыскательские |            |             |           |          |            |                  |          |
| работы                  |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| организация             |    2013    |             |  31220,0  |          |            |     Комитет      |   411    |
| строительства здания    |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| устройство подъездных   |    2013    |             |  1500,0   |  1500,0  |            |     Комитет      |   411    |
| путей к зданию          |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| 2. Организация          | 2013-2014  |             |  45480,0  |  1500,0  |            |     Комитет      |   411    |
| строительства поисково- |            |             |           |          |            |                  |          |
| спасательной станции,   |            |             |           |          |            |                  |          |
| Лодейнопольский         |            |             |           |          |            |                  |          |
| муниципальный район, в  |            |             |           |          |            |                  |          |
| том числе:              |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| разработка проектно-    |    2013    |             |  1500,0   |          |            |     Комитет      |   003    |
| сметной документации,   |            |             |           |          |            |                  |          |
| проектно-изыскательские |            |             |           |          |            |                  |          |
| работы                  |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| организация             |    2014    |             |  31570,0  |          |            |     Комитет      |   411    |
| строительства здания    |------------+-------------+-----------+----------+------------|                  |          |
|                         |    2015    |             |  10910,0  |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| устройство подъездных   |    2014    |             |  1500,0   |  1500,0  |            |     Комитет      |   411    |
| путей к зданию          |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| 3. Организация          |    2014    |             |  6500,0   |          |            |     Комитет      |   411    |
| строительства учебного  |            |             |           |          |            |                  |          |
| городка, Тосненский     |            |             |           |          |            |                  |          |
| район, в том числе      |            |             |           |          |            |                  |          |
| разработка проектно-    |            |             |           |          |            |                  |          |
| сметной документации    |            |             |           |          |            |                  |          |
|-------------------------+------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
| Всего                   |    2012    |             |  1500,0   |          |            |                  |          |
|                         |------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
|                         |    2013    |             |  34220,0  |  1500,0  |            |                  |          |
|                         |------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
|                         |    2014    |             |  39570,0  |  1500,0  |            |                  |          |
|                         |------------+-------------+-----------+----------+------------+------------------+----------|
|                         | 2012-2014  |             |  75290,0  |  3000,0  |            |                  |          | ".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также