Расширенный поиск

Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 № 480

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                Городской Совет депутатов Калининграда
                          (третьего созыва)

                               РЕШЕНИЕ


                    от 28 декабря 2005 года N 480

           Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении
              изменений в план социально-экономического
                 развития г. Калининграда на 2005 год


     Заслушав и    обсудив    информацию     председателя     комитета
экономического   развития   города   Галагурского  Ю.А.,  председателя
комиссии  по  экономической  политике  и  муниципальной  собственности
Непомнящих  А.Б.  об  обращении  мэра  города Савенко Ю.А.  о внесении
изменений в план социально-экономического развития г.  Калининграда на
2005   год,   утвержденный   решением   городского   Совета  депутатов
Калининграда от 02.03.2005 г.  N 85  (в  редакции  решения  городского
Совета депутатов Калининграда от 21.12.2005 г. N 446), городской Совет

                                РЕШИЛ:

     1. Внести  изменения  в план социально-экономического развития г.
Калининграда на 2005  год,  утвержденный  решением  городского  Совета
депутатов Калининграда   от  02.03.2005  г.  N  85  <НГР:39050178>  (в
редакции  решения  городского   Совета   депутатов   Калининграда   от
28.12.2005 г. N 446) (Приложения NN 1,2).
     2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".
     3. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию по
экономической  политике  и  муниципальной  собственности   (Непомнящих
А.Б.).


Председатель городского Совета
депутатов Калининграда                                        Е.В. Ган


                                                        Приложение N 1
                                           к решению городского Совета
                                                депутатов Калининграда
                                         от 28 декабря 2005 года N 480

                              Изменения
  к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г.

+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
|                                 |   План    |Изменения|Уточненный|             Краткое пояснение         |
|                                 | (решение  |         | план     |                                       |
|                                 | N 446 от  |         |          |                                       |
|                                 |21.12.2005г|         |          |                                       |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
|                          Приложение 5.  Муниципальные  программы (тыс. руб.)                             |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
| Муниципальные программы, всего, | 369611,5  | -776,3  | 368835,2 |                                       |
|          в том числе:           |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|  15. Программа модернизации и   |  12160,0  |  -48,0  | 12112,0  |  Уточнение бюджета от 26.12.2005г.    |
| замены муниципальных лифтов г.  |           |         |          |                                       |
|          Калининграда           |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|          17. "Мой дом"          | 201645,0  | +1526,5 | 203171,5 |  Уточнение бюджета от 26.12.2005г.    |
|                                 |           |         |          |                                       |
|         18. "Мой двор"          |  15286,0  | +545,2  | 15831,2  |  Уточнение бюджета от 26.12.2005г.    |
|                                 |           |         |          |                                       |
|  Городская  Целевая программа   |  5400,0   | -2800,0 |  2600,0  |Обращение    председателя    комитета  |
|повышения безопасности дорожного |           |         |          |строительства    и    транспорта    о  |
| движения в городе Калининграде  |           |         |          |перераспределении  бюджетных  средств  |
|        на 2004-2005 годы        |           |         |          |на  текущее содержание  объектов  ЖКХ  |
|                                 |           |         |          |и   обслуживание  ТСОДД   (светофоры,  |
|                                 |           |         |          |дорожные  знаки  )  в  связи  с  тем,  |
|                                 |           |         |          |что разработка и внедрение АСУДД   по  |
|                                 |           |         |          |договору  с  УП  "НИИСА"  (г.  Минск)  |
|                                 |           |         |          |будет выполнена в 2006 году.           |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
|                      Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)                         |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
|    Инвестиционная программа,    | 649 422,9 |  + 37   |687 414,9 |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |  992,0  |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|    Комитет строительства  и     | 523 695,4 |+38 440,0|562 135,4 |                                       |
| транспорта, всего, в том числе: |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|3. Реконструкция зоопарка        |  2 000,0  |+2 000,0 | 4 000,0  |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |Увеличение бюджетных ассигнований  по  |
|                                 |           |         |          |обращению   распорядителя   бюджетных  |
|                                 |           |         |          |средств,  согласно уточнению  бюджета  |
|                                 |           |         |          |от 26.12.2005г.                        |
|                                 |           |         |          |                                       |
|17. Ремонт бани N 2              |  9 100,0  |+1 186,0 | 10 286,0 |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|19.    Реконструкция   и   ремонт| 46 398,5  |+35 254,0| 81 652,5 |                                       |
|улично-дорожной   сети,   мостов,|           |         |          |                                       |
|путепроводов           инженерной|           |         |          |                                       |
|инфраструктуры:                  |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|-    строительство   транспортной| 26 214,3  |+35 254,0| 61 468,3 |                                       |
|развязки   по  ул.   Горького   в|           |         |          |                                       |
|выходом   на   окружную    дорогу|           |         |          |                                       |
|"Северный обход"                 |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|  Комитет жилищно-коммунального  | 83 325,0  | -448,0  | 82 877,0 |                                       |
| хозяйства, всего, в том числе:  |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|2.   Строительство   производств.|  5 470,0  | -300,0  | 5 170,0  |                                       |
|базы  и   монтаж  установки   для|           |         |          |                                       |
|высокотемпературной    утилизации|           |         |          |Уменьшение бюджетных ассигнований  по  |
|биоотходов                       |           |         |          |обращению   распорядителя   бюджетных  |
|                                 |           |         |          |средств   в   связи  со   сложившейся  |
|                                 |           |         |          |экономией    перераспределяется    на  |
|                                 |           |         |          |благоустройство             городских  |
|                                 |           |         |          |территорий,    согласно     уточнению  |
|                                 |           |         |          |бюджета от 26.12.2005г.                |
|                                 |           |         |          |                                       |
|7.   Программа  "Модернизация   и| 10 880,0  |  -48,0  | 10 832,0 |                                       |
|замена    муниципальных    лифтов|           |         |          |                                       |
|города",  в том числе капитальный|           |         |          |                                       |
|ремонт лифтов - 80,0 тыс. руб.   |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|10. СМП "Альта"                  |  4 500,0  | -100,0  | 4 400,0  |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|- Строительство автодороги на    |  1 500,0  | -100,0  | 1 400,0  |                                       |
|кладбище по Балтийскому шоссе    |           |         |          |                                       |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
|                  Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства                     |
|                                  за счет средств бюджета (тыс. руб.)                                     |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+
|         Ремонт  всего,          | 693 484,6 | +2832,1 | 696316,7 |                                       |
|    в том числе по отраслям:     |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|    1.   Образование, всего,     |  81496,6  | +369,5  | 81866,1  |                                       |
|              в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|       Балтийский  район,        |  15659,2  | +143,0  | 15802,2  |Обращение    главного   распорядителя  |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |бюджетных          средств          о  |
|                                 |           |         |          |перераспределении           бюджетных  |
|                                 |           |         |          |ассигнований аварии  с других  статей  |
|                                 |           |         |          |расходов   в   пределах  утвержденной  |
|                                 |           |         |          |сметы расходов                         |
|                                 |           |         |          |                                       |
|         МОУ лицей N 17          |   874,5   |  +32,3  |  906,8   |На установку металлических дверей      |
|                                 |           |         |          |                                       |
|         МДОУ  д/с N 53          |   363,0   | +110,7  |  473,7   |На  капитальный ремонт канализации  и  |
|                                 |           |         |          |водопроводной   системы    вследствие  |
|                                 |           |         |          |произошедшей аварии                    |
|                                 |           |         |          |                                       |
|      Ленинградский  район,      |  14689,0  | +198,5  | 14887.5  |Дополнительно   выделенные   средства  |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |из  фонда непредвиденных расходов  по  |
|                                 |           |         |          |распоряжению  мэра на ремонт  подвала  |
|                                 |           |         |          |и гидроизоляции здания школы           |
|                                 |           |         |          |                                       |
|  Детская музыкальная школа им.  |   164,0   | +198,5  |  362,5   |                                       |
|            Э.Гофмана            |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|       Октябрьский  район,       |  6534,2   |  +28,0  |  6562,2  |Обращение    главного   распорядителя  |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |бюджетных          средств          о  |
|                                 |           |         |          |перераспределении  ассигнований        |
|                                 |           |         |          |                                       |
|          МОУ НОШ N 53           |   75,0    |  +28,0  |  103,0   |На   капитальный   ремонт   за   счет  |
|                                 |           |         |          |средств,    полученных   от    аренды  |
|                                 |           |         |          |помещений                              |
|                                 |           |         |          |                                       |
|   2. Здравоохранение, всего,    |  42913,1  |  +74,0  | 42987,1  |                                       |
|          в том числе:           |           |         |          |                                       |
|                                 |  5394,0   |  +74,0  |  5468,0  |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|       Ленинградский район       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
| МУЗ "Городская поликлиника N 2" |   524,0   |  +74,0  |  598,0   |Уточнение   бюджета  от  26.12.2005г.  |
|                                 |           |         |          |Дополнительные    кредиты    выделены  |
|                                 |           |         |          |комитетом  по  финансам  и   контролю  |
|                                 |           |         |          |мэрии   г.  Калининграда  на   ремонт  |
|                                 |           |         |          |фасада  поликлиники N  2  (приказ  от  |
|                                 |           |         |          |6.12.2005 г. N77)+                     |
|                                 |           |         |          |                                       |
|     5. Жилищное хозяйство,      | 253 841,6 |  +33,8  |253 875,4 |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|        Балтийский район,        | 31 105,4  |    -    | 31 105,4 |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
| 1. Ремонт кровли, всего, в том  | 15 407,9  |    -    | 15 407,9 |                                       |
|             числе:              |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|  - Черепичная кровля, всего, в  |  4 711,3  |    -    | 4 711,3  |                                       |
|           том числе:            |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|- ул. Береговая, 31-33           |   200,0   | -200,0  |    -     |Уточнение адреса.                      |
|                                 |           |         |          |                                       |
|- ул. Беговая, 31-33             |     -     | +200,0  |    -     |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|14.     Непредвиденные     работы|   163,0   |  -30,0  |  133,0   |Перемещение   бюджетных  ассигнований  |
|аварийного характера             |           |         |          |по  обращению  главного распорядителя  |
|                                 |           |         |          |бюджетных средств.                     |
|                                 |           |         |          |                                       |
|26.   Установка  насосов  на  ул.|     -     |  +30,0  |   30,0   |                                       |
|Летняя, 41-45; ул. Содовая, 7-13 |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|      Ленинградский район,       | 37 255,4  |  +33,8  | 37 289,2 |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|14.  Замена газового оборудования|  2400,1   |  +9,1   |  2409,2  |                                       |
|льготной  категории  граждан,   в|           |         |          |Уведомление   об  изменении   сметных  |
|том числе:                       |           |         |          |назначений    КфиК    N    1359    от  |
|                                 |           |         |          |21.12.2005г.                           |
|                                 |           |         |          |                                       |
|-    замена   газовой   плиты   и|     -     |  +9,1   |   9,1    |                                       |
|установка  газового  счетчика  по|           |         |          |                                       |
|Московскому проспекту д. 134  кв.|           |         |          |                                       |
|2                                |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|26.    Установка    металлической|     -     |  +24,7  |   24,7   |Выделение    средств     из     фонда  |
|двери по ул. 1812-года N 23,  25,|           |         |          |непредвиденных      расходов       по  |
|27                               |           |         |          |распоряжению  и.о. мэра  города  Ю.С.  |
|                                 |           |         |          |Беденко от 15.12.2005г. N 1188-р       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|   6. Коммунальное хозяйство,    | 301 369,8 |+2 400,0 |303 769,8 |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|    Комитет строительства  и     | 201 401,5 |+2 400,0 |203 801,5 |                                       |
| транспорта, всего, в том числе: |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|9.   Приведение   в   нормативное| 50 366,5  |+2 400,0 | 52 766,5 |Увеличение бюджетных ассигнований  по  |
|состояние  улично-дорожной  сети,|           |         |          |обращению   распорядителя   бюджетных  |
|всего:                           |           |         |          |средств,  согласно уточнению  бюджета  |
|                                 |           |         |          |от 26.12.2005г.                        |
|                                 |           |         |          |                                       |
|  - Ленинградский район, всего:  | 26 051,6  |+2 400,0 | 28 451,6 |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|- ул. Дачная                     |     -     |+2 400,0 | 2 400,0  |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|       7. Другие отрасли,        |  7092,3   |  -45,2  |  7047,1  |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|           Управление,           |  6557,8   |  -52,1  |  6505,7  |                                       |
|       всего, в том числе:       |           |         |          |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|1. Городские органы управления   |  4119,0   |  -52,1  |  4066,9  |                                       |
|                                 |           |         |          |                                       |
|              КЖКХ               |   100,0   |  -52,1  |   47,9   |Обращение   распорядителя   бюджетных  |
|                                 |           |         |          |средств      о      перераспределении  |
|                                 |           |         |          |бюджетных   ассигнований  со   статьи  |
|                                 |           |         |          |"услуги по содержанию имущества"   на  |
|                                 |           |         |          |выплату     выходных    пособий     и  |
|                                 |           |         |          |компенсаций  по  сокращению  штата  в  |
|                                 |           |         |          |пределах утвержденной сметы расходов   |
|                                 |           |         |          |                                       |
|3.    Управление   ГО    и    ЧС:|   339,5   |  +2,05  |  341,55  |Обращение     получателя    бюджетных  |
|Предупреждение    и    ликвидация|           |         |          |средств      о      перераспределении  |
|последствий          чрезвычайных|           |         |          |бюджетных   ассигнований   с   других  |
|ситуаций  и стихийных бедствий   |           |         |          |статей     расходов     в    пределах  |
|                                 |           |         |          |утвержденной сметы расходов            |
|                                 |           |         |          |                                       |
|4.  МУ  "Центр  развития   города|   195,0   |  +4,85  |  199,85  |Обращение     получателя    бюджетных  |
|"Калининград-Информ"             |           |         |          |средств      о      перераспределении  |
|                                 |           |         |          |бюджетных   ассигнований   с   других  |
|                                 |           |         |          |статей     расходов     в    пределах  |
|                                 |           |         |          |утвержденной сметы расходов            |
|                                 |           |         |          |                                       |
+---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+


                                                        Приложение N 2
                                           к решению городского Совета
                                                депутатов Калининграда
                                         от 28 декабря 2005 года N 480

                              Изменения
  к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г.

+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
|                                |    План   | Изменения|Уточненный|            Краткое пояснение           |
|                                |(приложение|          |   план   |                                        |
|                                |    1 к    |          |          |                                        |
|                                |   данному |          |          |                                        |
|                                |  решению.)|          |          |                                        |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
|                  Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства                      |
|                                  за счет средств бюджета (тыс. руб.)                                      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
|         Ремонт  всего,         |  696 316,7|  +185,0  |296 501,7 |                                        |
|    в том числе по отраслям:    |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|  5. Жилищное хозяйство, всего, |  253 875,4|  +190,8  |254 066,2 |                                        |
|          в том числе:          |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|      Ленинградский район,      |  37 289,2 |   +5,8   | 37 295,0 |Перемещение бюджетных ассигнований  с   |
|       всего, в том числе:      |           |          |          |"Непредвиденных      объектов"      и   |
|                                |           |          |          |"Оборудования  площадок   для   сбора   |
|                                |           |          |          |твердо-бытовых отходов" по  обращению   |
|                                |           |          |          |главного    распорядителя   бюджетных   |
|                                |           |          |          |средств  на  электромонтажные  работы   |
|                                |           |          |          |по ж/д N 8 по пер. Краснодонскому       |
|                                |           |          |          |                                        |
|7. Электромонтажные работы      |    281,4  |   +26,2  |  307,6   |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|16.  Непредвиденные  объекты  (в|   5004,3  |   -20,4  |  4983,9  |                                        |
|т.ч.    погашение   кредиторской|           |          |          |                                       |
|задолженности 15,0 тыс. руб.)   |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|       Центральный район,       |  28 072,0 |  +185,0  | 28 257,0 |                                        |
|       всего, в том числе:      |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|6. Замена газового оборудования,|   4 018,3 |  +164,9  | 4 183,2  |                                        |
|             всего,             |           |          |          |                                        |
|          в том числе:          |           |          |          |                                        |
|замена газовых плит (резервный  |      -    |  +123,6  |  123,6   |Увеличение бюджетных ассигнований  по   |
|фонд администрации)             |           |          |          |распоряжению  главы администрации  от   |
|                                |           |          |          |23.12.2005г. N 412-р                    |
|замена газового оборудования    |      -    |   +34,9  |   34,9   |Уведомление     КфиК     мэрии     г.   |
|(плиты и колонка) (выделение    |           |          |          |Калининграда от 26.12.2005г. N 1392     |
|средств депутатом Ю.С.          |           |          |          |                                        |
|Маточкиным                      |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|замена газовой плиты (из бюджета|      -    |   +6,4   |   6,4    |Увеличение бюджетных ассигнований  по   |
|области)                        |           |          |          |обращению    главного   распорядителя   |
|                                |           |          |          |бюджетных      средств,      согласно   |
|                                |           |          |          |уведомлению     КфиК     мэрии     г.   |
|                                |           |          |          |Калининграда от 22.12.2005г. N 1361     |
|                                |           |          |          |                                        |
|7. Прочие работы: ремонт и смен |   1 035,8 |   +20,1  | 1 055,9  |                                        |
|чердачных       и     межэтажных|           |          |          |                                       |
|перекрытий,  дверных  и  оконных|           |          |          |                                       |
|блоков,  электропроводки  ремонт|           |          |          |                                       |
|полов,     ремонт    и    замена|           |          |          |Увеличение бюджетных ассигнований  по   |
|котелкового   отопления,  замена|           |          |          |обращению    главного   распорядителя   |
|участков   трубопровода,  ремонт|           |          |          |бюджетных      средств,      средства   |
|кровли,      ремонт    отмостки,|           |          |          |направляются на косметический  ремонт   |
|капитальный    ремонт   квартир,|           |          |          |подъезда  жилого дома  N  4  по  пер.   |
|замена            водоподъемного|           |          |          |Чернышевского                           |
|устройства, разработка проектно-|           |          |          |                                       |
|сметной    документации,   заказ|           |          |          |                                       |
|технических  заключений,  замена|           |          |          |                                       |
|подкачивающих  насосов,   ремонт|           |          |          |                                       |
|балконов и другие непредвиденные|           |          |          |                                       |
|работы                          |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|   6. Коммунальное хозяйство,   |  303 769,8|   -5,8   |303 764,0 |                                        |
|             всего,             |           |          |          |                                        |
|          в том числе:          |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|      Ленинградский район,      |  20 196,3 |   -5,8   | 20 190,5 |                                        |
|       всего, в том числе:      |           |          |          |                                        |
|                                |           |          |          |                                        |
|2.   Оборудование  площадок  для|   1 851,9 |   -5,8   | 1 846,1  |Перемещение   бюджетных  ассигнований   |
|сбора твердо-бытовых отходов    |           |          |          |по  обращению  главного распорядителя   |
|                                |           |          |          |бюджетных         средств          на   |
|                                |           |          |          |электромонтажные работы ж/д  N  8  по   |
|                                |           |          |          |пер. Краснодонскому                     |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+



Информация по документу
Читайте также