Расширенный поиск
Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 № 480РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Городской Совет депутатов Калининграда (третьего созыва) РЕШЕНИЕ от 28 декабря 2005 года N 480 Об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении изменений в план социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год Заслушав и обсудив информацию председателя комитета экономического развития города Галагурского Ю.А., председателя комиссии по экономической политике и муниципальной собственности Непомнящих А.Б. об обращении мэра города Савенко Ю.А. о внесении изменений в план социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год, утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2005 г. N 85 (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда от 21.12.2005 г. N 446), городской Совет РЕШИЛ: 1. Внести изменения в план социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год, утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2005 г. N 85 <НГР:39050178> (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. N 446) (Приложения NN 1,2). 2. Опубликовать решение в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (Непомнящих А.Б.). Председатель городского Совета депутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение N 1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 28 декабря 2005 года N 480 Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г. +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | | План |Изменения|Уточненный| Краткое пояснение | | | (решение | | план | | | | N 446 от | | | | | |21.12.2005г| | | | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | Приложение 5. Муниципальные программы (тыс. руб.) | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | Муниципальные программы, всего, | 369611,5 | -776,3 | 368835,2 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | 15. Программа модернизации и | 12160,0 | -48,0 | 12112,0 | Уточнение бюджета от 26.12.2005г. | | замены муниципальных лифтов г. | | | | | | Калининграда | | | | | | | | | | | | 17. "Мой дом" | 201645,0 | +1526,5 | 203171,5 | Уточнение бюджета от 26.12.2005г. | | | | | | | | 18. "Мой двор" | 15286,0 | +545,2 | 15831,2 | Уточнение бюджета от 26.12.2005г. | | | | | | | | Городская Целевая программа | 5400,0 | -2800,0 | 2600,0 |Обращение председателя комитета | |повышения безопасности дорожного | | | |строительства и транспорта о | | движения в городе Калининграде | | | |перераспределении бюджетных средств | | на 2004-2005 годы | | | |на текущее содержание объектов ЖКХ | | | | | |и обслуживание ТСОДД (светофоры, | | | | | |дорожные знаки ) в связи с тем, | | | | | |что разработка и внедрение АСУДД по | | | | | |договору с УП "НИИСА" (г. Минск) | | | | | |будет выполнена в 2006 году. | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.) | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | Инвестиционная программа, | 649 422,9 | + 37 |687 414,9 | | | всего, в том числе: | | 992,0 | | | | | | | | | | Комитет строительства и | 523 695,4 |+38 440,0|562 135,4 | | | транспорта, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |3. Реконструкция зоопарка | 2 000,0 |+2 000,0 | 4 000,0 | | | | | | | | | | | | |Увеличение бюджетных ассигнований по | | | | | |обращению распорядителя бюджетных | | | | | |средств, согласно уточнению бюджета | | | | | |от 26.12.2005г. | | | | | | | |17. Ремонт бани N 2 | 9 100,0 |+1 186,0 | 10 286,0 | | | | | | | | |19. Реконструкция и ремонт| 46 398,5 |+35 254,0| 81 652,5 | | |улично-дорожной сети, мостов,| | | | | |путепроводов инженерной| | | | | |инфраструктуры: | | | | | | | | | | | |- строительство транспортной| 26 214,3 |+35 254,0| 61 468,3 | | |развязки по ул. Горького в| | | | | |выходом на окружную дорогу| | | | | |"Северный обход" | | | | | | | | | | | | Комитет жилищно-коммунального | 83 325,0 | -448,0 | 82 877,0 | | | хозяйства, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |2. Строительство производств.| 5 470,0 | -300,0 | 5 170,0 | | |базы и монтаж установки для| | | | | |высокотемпературной утилизации| | | |Уменьшение бюджетных ассигнований по | |биоотходов | | | |обращению распорядителя бюджетных | | | | | |средств в связи со сложившейся | | | | | |экономией перераспределяется на | | | | | |благоустройство городских | | | | | |территорий, согласно уточнению | | | | | |бюджета от 26.12.2005г. | | | | | | | |7. Программа "Модернизация и| 10 880,0 | -48,0 | 10 832,0 | | |замена муниципальных лифтов| | | | | |города", в том числе капитальный| | | | | |ремонт лифтов - 80,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |10. СМП "Альта" | 4 500,0 | -100,0 | 4 400,0 | | | | | | | | |- Строительство автодороги на | 1 500,0 | -100,0 | 1 400,0 | | |кладбище по Балтийскому шоссе | | | | | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства | | за счет средств бюджета (тыс. руб.) | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ | Ремонт всего, | 693 484,6 | +2832,1 | 696316,7 | | | в том числе по отраслям: | | | | | | | | | | | | 1. Образование, всего, | 81496,6 | +369,5 | 81866,1 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | Балтийский район, | 15659,2 | +143,0 | 15802,2 |Обращение главного распорядителя | | всего, в том числе: | | | |бюджетных средств о | | | | | |перераспределении бюджетных | | | | | |ассигнований аварии с других статей | | | | | |расходов в пределах утвержденной | | | | | |сметы расходов | | | | | | | | МОУ лицей N 17 | 874,5 | +32,3 | 906,8 |На установку металлических дверей | | | | | | | | МДОУ д/с N 53 | 363,0 | +110,7 | 473,7 |На капитальный ремонт канализации и | | | | | |водопроводной системы вследствие | | | | | |произошедшей аварии | | | | | | | | Ленинградский район, | 14689,0 | +198,5 | 14887.5 |Дополнительно выделенные средства | | всего, в том числе: | | | |из фонда непредвиденных расходов по | | | | | |распоряжению мэра на ремонт подвала | | | | | |и гидроизоляции здания школы | | | | | | | | Детская музыкальная школа им. | 164,0 | +198,5 | 362,5 | | | Э.Гофмана | | | | | | | | | | | | Октябрьский район, | 6534,2 | +28,0 | 6562,2 |Обращение главного распорядителя | | всего, в том числе: | | | |бюджетных средств о | | | | | |перераспределении ассигнований | | | | | | | | МОУ НОШ N 53 | 75,0 | +28,0 | 103,0 |На капитальный ремонт за счет | | | | | |средств, полученных от аренды | | | | | |помещений | | | | | | | | 2. Здравоохранение, всего, | 42913,1 | +74,0 | 42987,1 | | | в том числе: | | | | | | | 5394,0 | +74,0 | 5468,0 | | | | | | | | | Ленинградский район | | | | | | | | | | | | МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 524,0 | +74,0 | 598,0 |Уточнение бюджета от 26.12.2005г. | | | | | |Дополнительные кредиты выделены | | | | | |комитетом по финансам и контролю | | | | | |мэрии г. Калининграда на ремонт | | | | | |фасада поликлиники N 2 (приказ от | | | | | |6.12.2005 г. N77)+ | | | | | | | | 5. Жилищное хозяйство, | 253 841,6 | +33,8 |253 875,4 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | Балтийский район, | 31 105,4 | - | 31 105,4 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | 1. Ремонт кровли, всего, в том | 15 407,9 | - | 15 407,9 | | | числе: | | | | | | | | | | | | - Черепичная кровля, всего, в | 4 711,3 | - | 4 711,3 | | | том числе: | | | | | | | | | | | |- ул. Береговая, 31-33 | 200,0 | -200,0 | - |Уточнение адреса. | | | | | | | |- ул. Беговая, 31-33 | - | +200,0 | - | | | | | | | | |14. Непредвиденные работы| 163,0 | -30,0 | 133,0 |Перемещение бюджетных ассигнований | |аварийного характера | | | |по обращению главного распорядителя | | | | | |бюджетных средств. | | | | | | | |26. Установка насосов на ул.| - | +30,0 | 30,0 | | |Летняя, 41-45; ул. Содовая, 7-13 | | | | | | | | | | | | Ленинградский район, | 37 255,4 | +33,8 | 37 289,2 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |14. Замена газового оборудования| 2400,1 | +9,1 | 2409,2 | | |льготной категории граждан, в| | | |Уведомление об изменении сметных | |том числе: | | | |назначений КфиК N 1359 от | | | | | |21.12.2005г. | | | | | | | |- замена газовой плиты и| - | +9,1 | 9,1 | | |установка газового счетчика по| | | | | |Московскому проспекту д. 134 кв.| | | | | |2 | | | | | | | | | | | |26. Установка металлической| - | +24,7 | 24,7 |Выделение средств из фонда | |двери по ул. 1812-года N 23, 25,| | | |непредвиденных расходов по | |27 | | | |распоряжению и.о. мэра города Ю.С. | | | | | |Беденко от 15.12.2005г. N 1188-р | | | | | | | | 6. Коммунальное хозяйство, | 301 369,8 |+2 400,0 |303 769,8 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | Комитет строительства и | 201 401,5 |+2 400,0 |203 801,5 | | | транспорта, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |9. Приведение в нормативное| 50 366,5 |+2 400,0 | 52 766,5 |Увеличение бюджетных ассигнований по | |состояние улично-дорожной сети,| | | |обращению распорядителя бюджетных | |всего: | | | |средств, согласно уточнению бюджета | | | | | |от 26.12.2005г. | | | | | | | | - Ленинградский район, всего: | 26 051,6 |+2 400,0 | 28 451,6 | | | | | | | | |- ул. Дачная | - |+2 400,0 | 2 400,0 | | | | | | | | | 7. Другие отрасли, | 7092,3 | -45,2 | 7047,1 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | Управление, | 6557,8 | -52,1 | 6505,7 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |1. Городские органы управления | 4119,0 | -52,1 | 4066,9 | | | | | | | | | КЖКХ | 100,0 | -52,1 | 47,9 |Обращение распорядителя бюджетных | | | | | |средств о перераспределении | | | | | |бюджетных ассигнований со статьи | | | | | |"услуги по содержанию имущества" на | | | | | |выплату выходных пособий и | | | | | |компенсаций по сокращению штата в | | | | | |пределах утвержденной сметы расходов | | | | | | | |3. Управление ГО и ЧС:| 339,5 | +2,05 | 341,55 |Обращение получателя бюджетных | |Предупреждение и ликвидация| | | |средств о перераспределении | |последствий чрезвычайных| | | |бюджетных ассигнований с других | |ситуаций и стихийных бедствий | | | |статей расходов в пределах | | | | | |утвержденной сметы расходов | | | | | | | |4. МУ "Центр развития города| 195,0 | +4,85 | 199,85 |Обращение получателя бюджетных | |"Калининград-Информ" | | | |средств о перераспределении | | | | | |бюджетных ассигнований с других | | | | | |статей расходов в пределах | | | | | |утвержденной сметы расходов | | | | | | | +---------------------------------+-----------+---------+----------+---------------------------------------+ Приложение N 2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 28 декабря 2005 года N 480 Изменения к плану социально-экономического развития Калининграда на 2005 г. +--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+ | | План | Изменения|Уточненный| Краткое пояснение | | |(приложение| | план | | | | 1 к | | | | | | данному | | | | | | решению.)| | | | +--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+ | Приложение 7. Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства | | за счет средств бюджета (тыс. руб.) | +--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+ | Ремонт всего, | 696 316,7| +185,0 |296 501,7 | | | в том числе по отраслям: | | | | | | | | | | | | 5. Жилищное хозяйство, всего, | 253 875,4| +190,8 |254 066,2 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | Ленинградский район, | 37 289,2 | +5,8 | 37 295,0 |Перемещение бюджетных ассигнований с | | всего, в том числе: | | | |"Непредвиденных объектов" и | | | | | |"Оборудования площадок для сбора | | | | | |твердо-бытовых отходов" по обращению | | | | | |главного распорядителя бюджетных | | | | | |средств на электромонтажные работы | | | | | |по ж/д N 8 по пер. Краснодонскому | | | | | | | |7. Электромонтажные работы | 281,4 | +26,2 | 307,6 | | | | | | | | |16. Непредвиденные объекты (в| 5004,3 | -20,4 | 4983,9 | | |т.ч. погашение кредиторской| | | | | |задолженности 15,0 тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Центральный район, | 28 072,0 | +185,0 | 28 257,0 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |6. Замена газового оборудования,| 4 018,3 | +164,9 | 4 183,2 | | | всего, | | | | | | в том числе: | | | | | |замена газовых плит (резервный | - | +123,6 | 123,6 |Увеличение бюджетных ассигнований по | |фонд администрации) | | | |распоряжению главы администрации от | | | | | |23.12.2005г. N 412-р | |замена газового оборудования | - | +34,9 | 34,9 |Уведомление КфиК мэрии г. | |(плиты и колонка) (выделение | | | |Калининграда от 26.12.2005г. N 1392 | |средств депутатом Ю.С. | | | | | |Маточкиным | | | | | | | | | | | |замена газовой плиты (из бюджета| - | +6,4 | 6,4 |Увеличение бюджетных ассигнований по | |области) | | | |обращению главного распорядителя | | | | | |бюджетных средств, согласно | | | | | |уведомлению КфиК мэрии г. | | | | | |Калининграда от 22.12.2005г. N 1361 | | | | | | | |7. Прочие работы: ремонт и смен | 1 035,8 | +20,1 | 1 055,9 | | |чердачных и межэтажных| | | | | |перекрытий, дверных и оконных| | | | | |блоков, электропроводки ремонт| | | | | |полов, ремонт и замена| | | |Увеличение бюджетных ассигнований по | |котелкового отопления, замена| | | |обращению главного распорядителя | |участков трубопровода, ремонт| | | |бюджетных средств, средства | |кровли, ремонт отмостки,| | | |направляются на косметический ремонт | |капитальный ремонт квартир,| | | |подъезда жилого дома N 4 по пер. | |замена водоподъемного| | | |Чернышевского | |устройства, разработка проектно-| | | | | |сметной документации, заказ| | | | | |технических заключений, замена| | | | | |подкачивающих насосов, ремонт| | | | | |балконов и другие непредвиденные| | | | | |работы | | | | | | | | | | | | 6. Коммунальное хозяйство, | 303 769,8| -5,8 |303 764,0 | | | всего, | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | Ленинградский район, | 20 196,3 | -5,8 | 20 190,5 | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | |2. Оборудование площадок для| 1 851,9 | -5,8 | 1 846,1 |Перемещение бюджетных ассигнований | |сбора твердо-бытовых отходов | | | |по обращению главного распорядителя | | | | | |бюджетных средств на | | | | | |электромонтажные работы ж/д N 8 по | | | | | |пер. Краснодонскому | +--------------------------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|