Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 13.05.2016 № 161
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного
партнерства» государственной программы
Наименование
подпрограммы и номер государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 3 «Развитие
государственно-частного партнерства» (далее – подпрограмма 3)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 3
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 3
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 3
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 3
|
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые
программы не входят
|
Цели
подпрограммы 3
|
Обеспечение
доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребности населения, за счет привлечения к оказанию медицинской помощи в
государственной системе здравоохранения представителей бизнеса
|
Задача
подпрограммы 3
|
Повышение
эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного
партнерства
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 3
|
Количество участников государственно-частного
партнерства со стороны бизнеса
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 3
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет сформирован по мере
появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 3
|
Увеличение количества участников
государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья
матери и ребенка»
(далее – подпрограмма 4)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 4
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 4
|
Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Участники
подпрограммы 4
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
|
В
состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели
подпрограммы 4
|
Обеспечение
доступности медицинской помощи детям и матерям, повышение эффективности
медицинских услуг, приведение объемов, видов и качества медицинских услуг
детям и матерям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями
женского и детского населения области, передовыми достижениями медицинской
науки
|
Задача
подпрограммы 4
|
Повышение
эффективности службы родовспоможения и детства
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 4
|
Доля обследованных беременных женщин по новому
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр
беременности; охват новорожденных неонатальным скринингом; охват
новорожденных аудиологическим скринингом;
показатель
ранней неонатальной
смертности; смертность детей 0–17 лет;
доля
женщин с преждевременными
родами,
родоразрешенных в
выживаемость
детей, имевших при
рождении
очень низкую и экстремально
|
|
низкую
массу тела, в акушерском стационаре;
больничная летальность детей;
первичная инвалидность у детей;
результативность мероприятий по профилактике
абортов;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в
соответствии с действующими стандартами
|
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 4
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 4, – 4 048 281,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 год – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 год – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 год – 245 511,7 тыс. рублей;
2017 год – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 год – 175 626,0 тыс. рублей;
2019 год – 183 353,7 тыс. рублей;
2020 год – 191 054,7 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные
средства областного бюджета составляют 1 503 235,7 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 год – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 год – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 год 245 511,7 тыс. рублей;
2017 год – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 год – 174 181,5 тыс. рублей;
2019 год – 181 845,6 тыс. рублей;
2020 год – 189 483,3 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
28 310,8 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год – 4 060,6 тыс. рублей;
2014 год – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 444,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 508,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 571,4 тыс.
рублей.
|
|
Средства ТФОМС –
2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных
трансфертов), в том числе:
2013 год – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 год – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 год – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 4
|
Рост доли обследованных беременных женщин по новому
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр
беременности до 80 %;
увеличение охвата новорожденных неонатальным
скринингом до 98 %;
увеличение охвата новорожденных аудиологическим
скринингом до 98 %;
снижение показателя ранней неонатальной смертности
до 3,6 %; снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10
тыс. населения соответствующего возраста;
увеличение
доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных
центрах, до 70 %;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в
акушерском стационаре до 74 %;
снижение показателя больничной летальности детей до
0,36 %; снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс.
детского населения соответствующего возраста;
увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать
беременность,
|
|
от числа женщин, обратившихся в медицинские
организации по поводу прерывания беременности, до 10 %;
увеличение показателя охвата пар «мать –дитя»
химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
(далее – подпрограмма 5)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 5
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 5
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 5
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 5
|
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые
программы не входят
|
Цели
подпрограммы 5
|
Увеличение
продолжительности активного периода жизни населения
|
Задачи
подпрограммы 5
|
Разработка
и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития
инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
разработка
и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития
инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 5
|
Охват санаторно-курортным лечением пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью
пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью
детей-инвалидов от числа нуждающихся
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 5
|
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 1 984 573,6 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 год – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 год – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018
год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного
бюджета составляют 1 793 658,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 год –8 233,6 тыс. рублей;
2015 год – 8 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства
федерального бюджета составляют 0,0 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства ТФОМС
(включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 год – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 5
|
Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не
менее 45 %;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
– не менее 25 %;
охват реабилитационной медицинской помощью
детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том
числе и детям» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 6 «Оказание
паллиативной помощи, в том числе и детям» (далее – подпрограмма 6)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 6
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 6
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 6
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 6
|
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые
программы не входят
|
Цели
подпрограммы 6
|
Повышение
качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических,
психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого
заболевания, а также поддержание у больного способности как можно более
длительно вести активную жизнь
|
Задачи
подпрограммы 6
|
Создание
эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством
медицинской помощи
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
|
Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 6
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 6, – 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 год – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;
|
|
2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные
средства областного бюджета составляют 51 914,1 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 год 7 345,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015
год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 6
|
Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч
взрослого населения); обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
детям (койка на 100 тысяч детского населения)
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной
программы Орловской области
|
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
(далее – подпрограмма 7)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 7
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 7
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
|
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые
программы не входят
|
Цели подпрограммы 7
|
Совершенствование и перспективное развитие
обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения
врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять
естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства
медицинских работников с использованием современных технологий кадрового
менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить
медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить
качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в
целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
|
Задачи подпрограммы 7
|
Формирование системы управления кадровым потенциалом
здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной
потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования;
достижение полноты укомплектованности медицинских
организаций медицинскими работниками;
создание условий для планомерного роста
профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
обеспечение социальной защиты, повышения качества
жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие
с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
регулирование подготовки и сохранение медицинских
кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга
кадров при реализации его организационно-методической,
информационно-аналитической поддержки
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
|
Количество подготовленных специалистов по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования;
количество подготовленных специалистов по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования;
количество подготовленных специалистов по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования;
количество подготовленных специалистов по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования;
количество обучающихся, прошедших подготовку в
обучающих симуляционных центрах;
доля медицинских и фармацевтических специалистов,
обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации Орловской области;
доля аккредитованных специалистов
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 7, – 139 046,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 год – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные
средства областного бюджета составляют 117 546,0 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 год – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
21 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства территориального фонда
обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
|
Увеличение количества подготовленных специалистов по
программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования до 1000;
увеличение количества подготовленных специалистов по
программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования до 125;
увеличение количества подготовленных специалистов по
программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования до 1000;
увеличение количества подготовленных специалистов по
программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования до 1490,
увеличение количества обучающихся, прошедших
подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25;
увеличение доли медицинских и фармацевтических
специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской
области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до
90; увеличение доли аккредитованных специалистов до 80
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной
программы Орловской области
|
Подпрограмма
8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее
также – подпрограмма 8)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
|
Департамент здравоохранения
Орловской области
|
Соисполнитель
подпрограммы 8
|
Отсутствует
|
Участники подпрограммы 8
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
|
В состав подпрограммы 8
ведомственные целевые программы не входят
|
Цели подпрограммы 8
|
Повышение обеспеченности населения Орловской области
качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
|
Задачи подпрограммы 8
|
Развитие системы комплексного лечения при различных
заболеваниях, включая социально значимые
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8
|
Смертность населения (на 1000
человек)
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 8, – 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 год – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 год – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 год – 347 405,4 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 479 922,6 тыс. рублей;
2019 год – 500 413,9 тыс. рублей;
2020 год – 518 480,5 тыс. рублей.
Из общего
объема запланированные средства областного бюджета составляют
1 863 606,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 год – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 год – 259 782,9
тыс. рублей;
2016 год – 296 273,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 271 508,5 тыс. рублей;
2019 год – 283 454,8 тыс. рублей;
|
|
2020 год – 295 359,8 тыс.
рублей.
Средства
федерального бюджета –
1 331 857,1 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 год – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 год – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 год – 51 131,7 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 208 414,1 тыс. рублей;
2019 год – 216 959,1 тыс. рублей;
2020 год – 223 120,7 тыс. рублей.
Средства
ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8
|
Снижение смертности населения до
15,6 на 1000 человек
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 9 «Развитие
информатизации в здравоохранении»
(далее – подпрограмма 9)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 9
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 9
|
Отсутствуют
|
Участники
подпрограммы 9
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 9
|
В состав подпрограммы 9
ведомственные целевые программы не входят
|
Цели
подпрограммы 9
|
Повышение
качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе
развития и использования информационных
и
телекоммуникационных технологий
|
Задача
подпрограммы 9
|
Развитие
системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально
значимые
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 9
|
Организация регионального контакт-центра технической
поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ – 1 контакт-центр.
Процент
медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном
документообороте, прошедшего обучение применению
информационно-коммуникационных технологий – 100 %.
Процент
медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других
организаций), подключенных по защищенным каналам передачи
данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ –
100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих
доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем
федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
|
|
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к
системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, – 100
%.
Процент
медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций), использующих медицинские
информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации требованиям, – 100 %.
Процент
медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта
Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются
в федеральном
регистре медицинских работников в соответствии с
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, –
100 %.
Процент
медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов
медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих
сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих
информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент
выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых
в электронном виде в
аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной)
медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема
и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 9, – 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 год – 25 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 341,4 тыс. рублей;
2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного
бюджета составляют 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 45 271,2 тыс. рублей;
2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 год - 25 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 341,3 тыс. рублей;
2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Средства территориального фонда
обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 9
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 9
|
Организация регионального контакт-центра технической
поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ — 1 контакт-центр.
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном
документообороте, прошедшего обучение применению
информационно-коммуникационных технологий, – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и
входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам
передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала,
подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого уровня, – 100 %.
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на
исследование через ЕПГУ или Региональный портал
государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской
Федерации, – 90 %.
Процент врачей, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в
подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, –
90 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и
входящих в состав других организаций), использующих медицинские
информационные системы,
соответствующие утвержденным Министерством
здравоохранения
Российской Федерации требованиям,
– 100 %.
|
|
Процент медицинского персонала,
работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации,
сведения о котором
актуализируются в федеральном
регистре
медицинских работников в
соответствии
с утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих
сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих
сведения
содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр
МТ) – 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих
информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного
обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой
(неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой
управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100
%
|
Читайте также
|